14.03.2014 Views

S E L E T U S K I R I - Jõhvi Vallavalitsus

S E L E T U S K I R I - Jõhvi Vallavalitsus

S E L E T U S K I R I - Jõhvi Vallavalitsus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

S E L E T U S K I R I<br />

Jõhvi valla 2011. aasta<br />

eelarve kohta<br />

jaanuar 2011<br />

1. SISSEJUHATAV OSA<br />

Jõhvi valla 2011.a. eelarve projekti koostamisel on võetud aluseks Jõhvi valla arengukava.<br />

2011.a. määruse eelnõu lisas 1 ja 2 (koondeelarve) on kuluartiklid esitatud grupeeritult:<br />

• tegevuskulud: personali- ja majandamiskulud<br />

• eraldised<br />

• muud kulud<br />

• kapitalikulud<br />

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad s.t kõigepealt antakse<br />

üldiseloomustus koondeelarve tulude kohta ja valdkonniti kulude kohta ning eraldi on<br />

käsitletud kapitalikulusid ja finantseerimistehinguid.<br />

Järgnevalt ülevaade koondeelarvesse lülitatud kuluartiklitest:<br />

Tegevuskulud<br />

•Personalikulud<br />

Avaliku teenistuse ametnike töötasu<br />

Töötajate töötasu<br />

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu<br />

Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu<br />

Erisoodustused<br />

Maksud erisoodustustelt<br />

Sotsiaalmaksu kulu<br />

Töötuskindlustusmakse kulu<br />

•Majandamiskulud<br />

Administreerimiskulud<br />

Uurimus- ja arendustööde ostukulud<br />

Lähetuskulud<br />

Koolituskulud<br />

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud<br />

Rajatiste majandamiskulud<br />

Sõidukite ülalpidamise kulud<br />

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud<br />

Inventari kulud<br />

Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud<br />

Toiduained ja toitlustusteenused<br />

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed<br />

Teavikute ja kunstiesemete kulud<br />

Õppevahendite kulud<br />

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud<br />

1


Sotsiaalteenuste kulud<br />

Eri- ja vormiriietuse kulud<br />

Muu erivarustuse ja erimaterjalide kulud<br />

Muud mitmesugused majanduskulud<br />

•Eraldised<br />

Sotsiaaltoetused<br />

Sihtotstarbelised eraldised<br />

•Muud kulud<br />

•Kapitalikulud<br />

Intressi-, viivisekulud<br />

Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud<br />

Valla 2011. aasta eelarve on koostatud majandussituatsioonis, kus tulude laekumise kasvu<br />

oluliselt ei planeerita ning kulude struktuur on laienenud (lasteaed Pillerkaar). Seetõttu on<br />

majandamiskulusid ning eraldisi vähendatud valdkondades 5%. Eelarve kannab endas jätkuvalt<br />

majanduslikku madalseisu.<br />

Jõhvi <strong>Vallavalitsus</strong>e 2011a eelarve koostamise lähtepunktid<br />

eelarve andmed<br />

2009 2010 2011 EEK 2011 EUR<br />

Eelarve maht<br />

208 127 600 184 100 000 159 685 100 10 205 740<br />

Tulubaas<br />

168 391 700 176 933 600 153 982 700 9 841 290<br />

Toetus Kultuuriministeeriumilt<br />

1 600 200 1 601 246 1 601 246 102 335<br />

-tegevustoetus<br />

600 200 522 336 522 336 33 383<br />

-teavikud<br />

1 000 000 1 078 910 1 078 910 68 952<br />

Toetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt<br />

-teede hoid<br />

1 341 200 1 343 500 1 343 500 85 865<br />

Kapitalikulud<br />

-valla investeeringud<br />

31 726 200 34 828 100 13 883 300 887 311<br />

Tasandusfond<br />

15 815 000 13 555 000 12 666 893 809 562<br />

Üksikisiku tulumaks<br />

83 100 000 76 000 000 77 000 000 4 921 197<br />

Jõhvi valla 2011.a. koondeelarve kogumahuks on planeeritud 159 685,1 t. kr. ehk 10 205,7 t.<br />

eurot tulude ja kulude lõikes, mis võrreldes 2010.a. esialgse kinnitatud eelarvega kogumahus<br />

184 100,0 t. kr. väheneb 13,3% ehk 24 414,9 t. kr.<br />

Personalikulud moodustavad 2011.a. koondeelarve mahust 48,7% s. o. 77 806,0 t .kr. ehk<br />

4972,7 t. eurot.<br />

Majandamiskulud moodustavad 29,0% s. o. 46 347,4 t. kr. ehk 2 962,1 t. eurot.<br />

Eraldised moodustavad 10,1% s. o. 16 078,1 t. kr. ehk 1 027,6 t. eurot.<br />

Muud kulud 0,9% s. o. 1 475,1 t. kr. ehk 94,3 t. eurot .<br />

Kapitalikulud moodustavad 8,7% s. o. 13 883,3 t. kr. ehk 887,3 t. eurot.<br />

2


EELARVE MAHU VÕRDLUS 2006-2010<br />

250 000<br />

200 000<br />

150 000<br />

100 000<br />

50 000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011a prognoos<br />

EELARVE MAHT<br />

EELARVE MAHT<br />

(LAENUDETA)<br />

TULUBAAS<br />

3


Tulud moodustavad 2011.a. koondeelarve kogumahust 96,5% s. o. 153 982,7 t. kr. ehk 9<br />

841,3 t. eurot.<br />

Finantseerimistehingud :<br />

kulude osas (laenude tagasimaksed) moodustavad 2,3% s. o. 3 695,9 t. kr. ehk 236,2 t. eurot<br />

tulude osas (aasta alguse jääk) 3,6% s. o. 5 702,4 t. kr. ehk 364,5 t. eurot.<br />

kassatagavara maht 400,0 t. kr. ehk 25,6 t. eurot 0,3%.<br />

2011.a. finantseerimiseelarve moodustab 94 383,8 t. kr. ehk 6 032,2 t. eurot ehk 59,1 %<br />

koondeelarve mahust.<br />

TULUBAASI VÕRDLUS 2006-2011<br />

100 000<br />

90 000<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

2006 2007 2008 2009 2010 2011 prognoos<br />

KULTUURIMINISTEERIUM<br />

MAJANDUS- JA KOMM<br />

MINISTEERIUM<br />

TASANDUSFOND<br />

ÜKSIKISIKU TULUMAKS<br />

4


KOONDEELARVE<br />

2. T U L U D (määruse lisa 2)<br />

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke<br />

majandusprognoose järgmiseks aastaks. Eelarve tulude struktuur on põhiosas jäänud samaks<br />

võrreldes 2010. aastaga, kus kandev osa on tulumaksul. Tasandusfondi maht väheneb 6,6%.<br />

Kokku on 2011. eelarve tulubaasiks kavandatud 153 982 700 krooni ehk 9 841 290 eurot.<br />

2009-2011 a tulude võrdlus<br />

90 000<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

MAKSUD TEENUSED TOETUSED MUUD<br />

2009a 2010a täpsustatud eelarve 2011 prognoos<br />

5


Tunnus<br />

Tulude nimetus<br />

2010 aruanne<br />

tuhandetes<br />

kroonides<br />

2011 2011<br />

Projekt (tuh Projekt (tuh<br />

EEK) EUR)<br />

30 MAKSUD<br />

81 002 80 560 5 149<br />

3000 Füüsilise isiku tulumaks<br />

77 365 77 000 4 921<br />

3030 Maamaks 100% 3 272 3 200 205<br />

3044 Reklaamimaks 341 340 22<br />

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 5<br />

3047 Parkimistasu 19 20 1<br />

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 14 713 15 305 978<br />

320 Riigilõivud 237 260 17<br />

32 Laekumised majandustegevusest 14 476 15 045 961<br />

3220 Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest 6 574 7 424 475<br />

3221 Laekumised kultuuriasutuste maj.tegevusest 2 402 2 335 149<br />

3222 Laekumised spordiasutuste maj.tegevusest 1 103 1 060 68<br />

3224 Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest 718 790 50<br />

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 17 17 1<br />

3232 Laekumised muudest maj. tegevustest 338 330 21<br />

3233 Üüri- ja renditulu 1 809 1 562 100<br />

3237 Laekumised õiguste müügist 222 225 14<br />

3238 Muu kaupade ja teenuste müük 1 293 1 302 83<br />

38 MUUD TULUD 1 585 1 580 101<br />

3810 Maa müük 38 135 9<br />

3811 Rajatiste ja hoonete müük 30<br />

3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 12<br />

382 Tulud varadelt 1 096 1 085 69<br />

3820 Intressi-, viivisetulud hoiustelt 16 15 1<br />

3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 607 600 38<br />

3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 473 470 30<br />

382540 Laekumine vee erikasutusest 472 470 30<br />

388 Muud tulud 409 360 23<br />

35 TOETUSED<br />

89 781 56 538 3 613<br />

3500 TOETUSED JOOKSVATEKS KULUDEKS 10 471 1 770 113<br />

350002 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.- õiguslikelt jur. isikutelt 126<br />

35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 268<br />

35000006 Kultuuriministeerium 1 723 1 601 102<br />

35000007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 244<br />

35000008 Põllumajandusministeerium 108 55 4<br />

35000009 Rahandusministeerium 415<br />

350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustel<br />

5 929<br />

35000004 Kaitseministeerium 13<br />

35000014 Maavalitsus 52<br />

35000001 Riigikantselei 485 114 7<br />

35008 Toetused muudelt residentidelt 863<br />

350001 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 245<br />

352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED 44 653 44 310 2 832<br />

Vabariigi Valitsus sh.<br />

44 653 44 310 2 832<br />

Tasandusfond §5 l 1 13 555 12 667 810<br />

Tasandusfond §5 l 2<br />

31 098 31 643 2 022<br />

3502 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED PÕHIVARA 34 SOETAMISEKS 657 10 458 668<br />

35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 343 1 344 86<br />

35028 Toetused muudelt residentidelt 1 159 837<br />

6<br />

53<br />

350203 Toetused val. sektorisse kuul. sihtasutustelt 32 155 8 277 529<br />

KOKKU TULUD<br />

187 081 153 983 9 841


3 1 . 0 1 . 20 89<br />

. 0 2 3. 01 9. 0 3 3.0 09<br />

.0 4 . 30 19<br />

. 0 5 . 30 09<br />

. 0 6 3.0 19<br />

. 0 7 3. 019. 0 8 . 30 09<br />

. 0 9 3. 01 9. 1 0 .0 9<br />

2. Maksud<br />

Laekumine maksudest määratakse kokku 80 560 000 krooni ehk 5 148 722 eurot, mis<br />

moodustab 52,3% koondeelarve tuludest.<br />

Tuludeks riiklikest maksudest määratakse 2011. aasta eelarvesse 80 200 000 krooni ehk 5 125<br />

714 eurot, mis moodustab koondeelarve tuludest 52,1 %. Tuluallikateks on kaks maksu, millest<br />

üksikisiku tulumaks moodustab 50,0 % ja maamaks 2,1%.<br />

Kohalike maksude tuludeks on 2011. aasta koondeelarves kavandatud 360 000 krooni ehk 23<br />

008 eurot, mis moodustab koondeelarve tuludest 0,2%. Tuluallikaks on reklaamimaks summas<br />

340 000 krooni ehk 21 730 eurot ning parkimistasu summas 20 000 krooni ehk 1 278 eurot.<br />

2.1.1. Üksikisiku tulumaks<br />

Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 77 000 000 krooni ehk 4 921 197 eurot s.o 50,0%<br />

koondeelarve tuludest.<br />

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerib Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu<br />

kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Füüsilise isiku brutotulust hakkas laekuma 2009.a.<br />

aprillist (märtsikuu deklaratsioonidelt) kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,4%., 2007.a. ja<br />

2008.a. oli 11,93%, 2006. ja 2005.a. oli see näitaja vastavalt 11,8% ja 11,6%. Töötute arv Jõhvi<br />

vallas seisuga 31.12.2010.a. moodustas 746 inimest.<br />

Järgnevalt andmed registreeritud töötute arvu kohta Jõhvi vallas 2010. aastal kuude lõikes:<br />

31.01.2010. 894<br />

28.02.2010. 908<br />

31.03.2010. 940<br />

30.04.2010. 898<br />

31.05.2010. 847<br />

30.06.2010. 808<br />

31.07.2010. 808<br />

31.08.2010. 792<br />

30.09.2010. 761<br />

31.10.2010. 752<br />

30.11.2010. 750<br />

31.12.2010. 746<br />

Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, keskmine palk, maksuvaba miinimum<br />

ja mitmesugused maksusoodustused. Maksumaksjate arv sõltub Jõhvi valla elanike registris<br />

olevatest elanike arvust. Seisuga 01.01.2011.a. elab Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmete<br />

alusel 12 932 inimest, neist 0-18 aasta vanuseid 2 052 ja pensionäre 2 802.<br />

Maksuvaba miinimum 2011. aastal on 144 eurot kuus ning üksikisiku tulumaksumäär 21%<br />

maksustatavatest tuludest. Üksikisiku tulumaksu laekumist planeerime 77 miljonit krooni ehk<br />

4,9 miljonit eurot. Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud Eesti<br />

majanduses toimuvat. 2010.a. tegelik laekumine moodustas 77,4 miljonit krooni. 2011. aasta<br />

eelarves stabiliseerimise fondi ei ole planeeritud.<br />

2011 eelarve 77 000 000 krooni ehk 4 921 197 eurot 99,5%<br />

2010 aruanne 77 365 438 krooni 91,4%<br />

2009 aruanne 83 101 769 krooni 87,2%<br />

2008 aruanne 95 259 239 krooni 121,8 %<br />

2007 aruanne 77 072 033 krooni 126,9 %<br />

2006 aruanne 60 734 608 krooni 119,7 %<br />

2005 aruanne 50 757 673 krooni 113,4%<br />

7


2004 aruanne 44 758 948 krooni<br />

2.1.2. Maamaks<br />

Maamaksu on kavandatud 3 200 000 krooni ehk 204 517 eutot, s.o 2,1% koondeelarve tuludest.<br />

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt<br />

vastava maksumäära alusel maa maksustamise hinnast. Maksumäär kehtestatakse volikogu<br />

poolt.<br />

15.novembri 2007.a. määruse nr.92 kohaselt on maamaksumääraks vallasiseses Jõhvi linnas<br />

2,5 % maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud Jõhvi valla haldusterritooriumil 2,0 %<br />

maa maksustamishinnast aastas. 2011.a. maksustamise määr ei muutu. 2011.a. maamaksu<br />

laekumine on kavandatud maakorraldaja poolt esitatud andmete alusel. 2011. aasta maamaksu<br />

laekumist mõjutab Maamaksuseaduse muutmise seadus, mis jõustus 01.01.2010.a.<br />

Maamaksuseaduse par. 7 järgi maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui<br />

maksusumma on alla 50 (varem 20) krooni.<br />

2011 eelarve 3 200 000 krooni ehk 204 517 eurot 97,8%<br />

2010 aruanne 3 271 896 krooni<br />

2009 aruanne 3 211 242<br />

2008 aruanne 3 193 373<br />

2007 aruanne 3 094 132<br />

2006 aruanne 2 404 686<br />

2005 aruanne 2 299 434<br />

2004 aruanne 2 232 155<br />

2.1.3. Reklaamimaks<br />

Reklaamimaksu on kavandatud 340 000 krooni ehk 21 730 eurot, s.o 0,2% koondeelarve<br />

tuludest. Maksu laekumist korraldatakse vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 16.novembri 2006.a<br />

määrusele nr 42 “Reklaamimaksu kehtestamine”.<br />

Maksumäärad reklaampinna 1 m 2 eest on vastavalt tsoonidele alljärgnevad:<br />

-Jõhvi linna tänavad 50 krooni ehk 3,20 eurot<br />

-ülejäänud linna territooriumil 40 krooni ehk 2,56 eurot<br />

-Tammiku alevik, Jõhvi ja Kose küla 30 krooni ehk 1,92 eurot<br />

-mujal valla haldusterritooriumil 20 krooni ehk 1,28 eurot<br />

-linna tänavate kohal 60 krooni ehk 3,83 eurot<br />

-ühissõidukitel ja taksodel 30 krooni ehk 1,92 eurot<br />

-mittestatsionaarne reklaam 200 krooni ehk 12,78 eurot<br />

2011 eelarve 340 000 krooni ehk 21 730 eurot 99,6%<br />

2010 aruanne 341 478 krooni<br />

2009 aruanne 283 775 krooni<br />

2008 aruanne 406 877 krooni<br />

2007 aruanne 411 911 krooni<br />

2006 aruanne 191 656 krooni<br />

2005 aruanne 106 988 krooni<br />

2004 aruanne 79 376 krooni<br />

8


2.1.4. Parkimistasu<br />

Parkimistasu määrad ja maksmine on sätestatud Jõhvi Vallavolikogu 25.11.2010. määrusega<br />

nr. 41.<br />

Parkimistasu määrad parkimisaladel on alljärgnevad:<br />

1 tund- 9 krooni ehk 0,60 eurot;<br />

1 päev- 47 krooni ehk 3,00 eurot;<br />

1 kuu- 469 krooni ehk 30 eurot;<br />

3 kuud- 1 017 krooni ehk 65 eurot;<br />

6 kuud- 1 878 krooni ehk 120 eorot;<br />

12 kuud- 3 129 krooni ehk 200 eurot.<br />

2011 eelarve 20 000 krooni ehk 1 278 eurot 107,6%<br />

2010 aruanne 18 592 krooni<br />

2009 aruanne 20 866 krooni<br />

2.2 Kaupade ja teenuste müük<br />

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud eelarvesse 15 304 965 krooni ehk 978 166 eurot,<br />

mis moodustab 9,9% koondeelarve tuludest. Sellest 556 865 krooni ehk 35 590 eurot on<br />

määratud laekumiseks koondeelarve kassaeelarvesse ja 14 748 100 krooni ehk 942 576 eurot<br />

laekumiseks omatuludena valdkondade eelarvesse. Arvestades Eesti majanduses toimuvat, ei<br />

ole planeeritud osalustasude (lasteaiad) ning õppemaksude (huvikoolid) tõstmist käesoleval<br />

õppeaastal.<br />

2.2.1 Riigilõiv<br />

Riigilõivu on kavandatud valla eelarvesse 260 000 krooni ehk 16 617 eurot kauplemislubade,<br />

ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete<br />

väljastamise eest. Riigilõiv kauplemislubadelt hakkas laekuma vastavalt “Alkoholiseaduse”<br />

rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadusele alates 01.07.2002.a. Ehituslubade,<br />

kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest hakkas<br />

riigilõivu laekuma vastavalt Ehitusseadusele alates 01.01.2003.<br />

2011 eelarve 260 000 krooni ehk 16 617 eurot 109,5%<br />

2010 aruanne 237 520 krooni<br />

2009 aruanne 264 728 krooni<br />

2008 aruanne 317 898 krooni<br />

2007 aruanne 345 008 krooni<br />

2006 aruanne 388 751 krooni<br />

2005 aruanne 677 892 krooni<br />

2004 aruanne 529 360 krooni<br />

2.2.2 Laekumised majandustegevusest<br />

2.2.2.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest summas 7 424 200 krooni ehk 474<br />

493 eurot, moodustavad majandustegevuse tuludest 4,8 % ja nende struktuur on järgmine:<br />

-koolieelsete lasteasutuste osalustasud<br />

-koolieelse lasteasutuse toitlustustasud<br />

-gümnaasiumide toitlustustasud<br />

-laekumised kohaliku omavalitsuste üksustelt lasteaiakoha eest<br />

9


-laekumised kohaliku omavalitsuse üksustelt õpilaskoha eest<br />

-gümnaasiumide renditulud<br />

Jõhvi Vallavolikogu määrusega 22.01.2009.a. nr.135 on kinnitatud koolieelsete lasteasutuste<br />

osalustasu määraks ühe lapse kohta kuus 200 krooni ehk 12,78 eurot. Koolieelsete lasteasutuste<br />

toitlustustasud on kinnitatud vastavalt Jõhvi Linnavolikogu määrusele nr.4 ning lasteasutuste<br />

hoolekogu otsusele järgmiselt:<br />

sõimerühma toidukulu päevamaksumus 20 krooni ehk 1,28 eurot<br />

lasteaiarühma toidukulu päevamaksumus 22 krooni ehk 1,41 eurot<br />

2011.a. eelarvesse on koolieelsete lasteasutuste osalustasudest laekuvaks tuluks planeeritud 1<br />

020 000 krooni ehk 65 189 eurot ning toitlustustasudest laekuvaks tuluks 1 550 000 krooni ehk<br />

99 063 eurot.<br />

Gümnaasiumide toitlustustasu määraks on kinnitatud 11,73 krooni ehk 0,75 eurot. 2011.a.<br />

eelarvesse on gümnaasiumide toitlustustasudest laekuvaks tuluks planeeritud 230 000 krooni<br />

ehk 14 700 eurot.<br />

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 võib kohaliku omavalitsuse üksus<br />

ülesannete täitmisel teha teiste omavalitsusüksustega koostööd. Põhikooli- ja gümnaasiumi<br />

seadus ja Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse<br />

lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad<br />

proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt<br />

elavate õpilaste/laste arvuga. 30.11.2010. a seisuga käib Jõhvi valla koolides teistest<br />

omavalitsustest 447 õpilast ja koolieelsetes lasteasutustes 19 last. Lähtudes eelnevast<br />

kavandatakse laekumisi teistelt kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt: koolide osas 3 267 500<br />

krooni ehk 208 832 eurot ja koolieelsete lasteasutuste osas 916 700 krooni ehk 58 588 eurot.<br />

Renditulud koolide osas on planeeritud summas 415 000 krooni ehk 26 523 eurot (basseini<br />

tulud, saalide rent).<br />

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest:<br />

2011 eelarve 7 424 200 krooni ehk 474 493 eurot 112,9%<br />

2010 aruanne 6 574 003<br />

2009 aruanne 6 551 435<br />

2008 aruanne 6 840 935<br />

2007 aruanne 5 832 733<br />

2006 aruanne 5 691 731<br />

2005 aruanne 8 396 883<br />

2004 aruanne 7 863 852<br />

Omatulud jäävad haridusasutustele kulude katteks.<br />

2.2.2.2. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest on planeeritud summas<br />

2 335 100 krooni ehk 149 240 eurot, need moodustavad majandustegevuse tuludest 15,2 % ja<br />

nende struktuur on järgmine:<br />

-Jõhvi Keskraamatukogu tasulised teenused<br />

-Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tasulised teenused<br />

-Jõhvi Seltsimaja tasulised teenused<br />

-Jõhvi Kunstikooli õppemaksud<br />

-Jõhvi Muusikakooli õppemaksud<br />

10


-Laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Kunstikooli õpilaskoha eest<br />

-Laekumine kohaliku omavalitsuse üksustelt Jõhvi Muusikakooli õpilaskoha eest<br />

Jõhvi Keskraamatukogu tasulisteks teenusteks (paljundusteenus ja muud tulud) on 2011.a.<br />

eelarvesse planeeritud 34 000 krooni ehk 2 173 eurot. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse<br />

tasulisteks teenusteks (piletimüük, suvelaagri osalus, rent, osalustasud) on 2011.a. eelarvesse<br />

planeeritud 270 000 krooni ehk 17 256 eurot ning Jõhvi Seltsimaja teenusteks on planeeritud<br />

84 000 krooni ehk 5 369 eurot.<br />

Jõhvi Kunstikooli ja Jõhvi Muusikakooli õppetasud on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu<br />

määrusega nr.77 20.06.2007.a. Jõhvi Kunstikoolis on õppetasu määr põhikursusel 130 krooni<br />

ehk 8,31 eurot, ettevalmistuskursusel 100 krooni ehk 6,39 eurot kuus õpilase kohta<br />

õppeperioodil ja Jõhvi Muusikakoolis eelkoolis, põhikoolis ja vabaõppe osakonnas 180 krooni<br />

ehk 11,50 eurot (kitarri, viiuli, akordioni, bajaani, klaveri erialal) .Õppetasude laekumiseks<br />

2011.a. eelarvesse on planeeritud 486 700 krooni ehk 31 106 eurot.<br />

Teiste omavalitsuste lapsi käib Jõhvi valla muusika ja kunstikoolis kokku 60 ning vastavalt<br />

sõlmitud lepingutele omavalitsused katavad neid kulusid Jõhvi vallale. Laekumisi planeeritakse<br />

9-lt omavalitsuselt kokku 60 lapse eest summas 1 447 900 krooni ehk 92 538 eurot.<br />

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest:<br />

2011 eelarve 2 335 100 krooni ehk 149 240 eurot 97,2%<br />

2010 aruanne 2 402 102<br />

2009 aruanne 2 742 978<br />

2008 aruanne 2 634 387<br />

2007 aruanne 2 145 197<br />

2006 aruanne 1 577 614<br />

2005 aruanne 1 922 153<br />

2004 aruanne 1 936 437<br />

Vahendid jäävad asutustele kulude katteks.<br />

2.2.2.3 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on planeeritud summas 1 059<br />

900 krooni ehk 67 740 eurot, mis moodustavad 6,9% majandustegevuse tuludest. Spordi- ja<br />

puhkeasutuste omatulude struktuur on järgmine:<br />

-Jõhvi Spordikooli õppetasud<br />

-laekumised kohalike omavalitsuste üksustelt Jõhvi Spordikooli õpilaskoha eest<br />

-muud tulud<br />

-renditasud, piletitulu võistlustest<br />

Jõhvi Spordikooli õppetasud on kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu määrusega nr.77 20.06.2007.a.<br />

Jõhvi Spordikoolil on õppetasu määr 150 krooni kuus ehk 9,59 eurot õpilase kohta<br />

õppeperioodil (tennis) ja 80 krooni ehk 5,11 eurot (muud erialad).<br />

Laekumisi kohalikelt omavalitsustelt õpilaskoha eest on 2011.a. eelarvesse planeeritud 289 100<br />

krooni ehk 18 477 eurot 21 lapse eest.<br />

Jõhvi Spordikooli poolt spordihallis osutatavate teenuste hinnad on kinnitatud Jõhvi<br />

<strong>Vallavalitsus</strong>e korraldusega nr 1287 29.11.2010.a.<br />

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest:<br />

11


2011 eelarve 1 059 900 krooni ehk 67 740 eurot 96,1%<br />

2010 aruanne 1 102 658<br />

2009 aruanne 723 937<br />

2008 aruanne 423 980<br />

2007 aruanne 270 755<br />

2006 aruanne 207 009<br />

2005 aruanne 716 019<br />

2004 aruanne 672 626<br />

Vahendid jäävad asutuse kulude katteks.<br />

2.2.2.4.Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest summas 790 000 krooni ehk 50 490<br />

eurot moodustavad majandustegevuse tuludest 5,1%. Vahendid jäävad Jõhvi Sotsiaalmaja<br />

kulude katteks.<br />

2011 eelarve 790 000 krooni ehk 50 490 eurot 110,0%<br />

2010 aruanne 717 967<br />

2009 aruanne 811 762<br />

2008 aruanne 752 409<br />

2007 aruanne 593 021<br />

2006 aruanne 525 596<br />

2005 aruanne 475 327<br />

2004 aruanne 346 621<br />

2.2.2.5.Laekumised üüri- ja rendituludest summas 1 561 700 krooni ehk 99 811 eurot<br />

moodustavad 10,1% kaupade ja teenuste müügist. Tuluobjektiks on kohaliku<br />

omavalitsusasutuse käsutuses olevad pinnad (Tartu 2 hoone, Jõhvi Bussijaam, Tammiku<br />

hoone).<br />

2011 eelarve 1 561 700 krooni ehk 99 811 eurot 86,3%<br />

2010 aruanne 1 809 001<br />

2009 aruanne 1 887 133<br />

2008 aruanne 453 122<br />

2007 aruanne 77 639<br />

2006 aruanne 84 400<br />

2005 aruanne 133 287<br />

2004 aruanne 469 912<br />

2.2.2.6.Laekumiste all õiguste müügist on kavandatud koondeelarve eelarvesse summas 225<br />

000 krooni ehk 14 380 eurot, s o 1,5% kaupade ja teenuste müügist. Tulu laekub<br />

kauplemislubade väljastamise eest ning hoonestusõiguse seadmise ja kasutamisõiguse tasuna.<br />

2011 eelarve 225 000 ehk 14 380 eurot 101,4%<br />

2010 aruanne 221 988<br />

2009 aruanne 114 697<br />

2008 aruanne 143 714<br />

2007 aruanne 118 285<br />

2006 aruanne 163 293<br />

12


2005 aruanne 247 257<br />

2004 aruanne 57 736<br />

2.2.2.7. Muude kaupade ja teenuste müügi tuluna summas 1 302 200 krooni ehk 83 226 eurot<br />

on planeeritud Jõhvi Bussijaama avaliku tualeti tulud summas 330 200 krooni ehk 21 104 eurot<br />

Jõhvi <strong>Vallavalitsus</strong>e korralduse nr 1149 26.10.2010.a. järgi, Jõhvi kalmistu osutatavate<br />

teenustööde tulud summas 300 000 krooni ehk 19 173 eurot Jõhvi Vallavolikogu määruse nr 5<br />

17.12.2009.a. järgi ning Jõhvi sauna tulud summas 672 000 krooni ehk 42 949 eurot Jõhvi<br />

<strong>Vallavalitsus</strong>e korralduse nr 795 22.06.2010.a. järgi.<br />

2011 eelarve 1 302 200 krooni ehk 83 226 eurot 100,7%<br />

2010 aruanne 1 293 437<br />

2009 aruanne 990 246<br />

2.2.2.8. Laekumiste all muudelt majandusaladelt on planeeritud Jõhvi kalmistu osutatavate<br />

tööde tulud summas 330 000 krooni ehk 21 091 eurot Jõhvi Vallavolikogu määruse nr 5<br />

17.12.2009.a. järgi.<br />

2.3. Toetused<br />

Toetustena on kavandatud laekumisi valla eelarvesse 56 537 735 krooni ehk 3 613 420 eurot<br />

36,7 % koondeelarve tulude mahust.<br />

2.3.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks<br />

Sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks on kavandatud valla eelarvesse 2010 aasta<br />

tasemel. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kavandatakse summas 1 770 100<br />

krooni ehk 113 130 eurot, mis moodustab toetustest 2,6 %. Kogu summa on planeeritud<br />

laekumiseks alaeelarvete majandamiseelarvesse:<br />

-teavikute soetamiseks Jõhvi Keskraamatukogule 1 078 910 krooni (2010.a. tasemel)<br />

-personalikulude katmiseks Jõhvi Keskraamatukogus 522 336 krooni (2010.a. tasemel)<br />

-koolipiima toetus gümnaasiumidele 55 000 krooni ehk 3 515 eurot<br />

-projekti „Alutaguse omavalitsuste arenduskoolitus valdade haldussuutlikkuse<br />

tõstmiseks ning ühise arenduskeskuse loomiseks“ lõppmakse 113 900 krooni ehk 7 280<br />

eurot<br />

2011 eelarve 1 770 100 krooni ehk 113 130 eurot 16,9%<br />

2010 aruanne 10 470 705 (sisalduvad projektide tulud)<br />

2009 aruanne 5 232 494<br />

2008 aruanne 7 721 809<br />

2007 aruanne 6 253 004<br />

2006 aruanne 3 017 224<br />

2005 aruanne 8 564 675<br />

2004 aruanne 6 477 713<br />

2.3.2.Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks<br />

Planeeritud on kohalike teede hoiuks toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt<br />

summas 1 343 500 krooni (2010.a. tasemel). Ettevõtluse Arendamise SA finantseerib<br />

promenaadi II etapi ehitustöid summas 7,0 miljonit krooni ehk 0,5 miljonit eurot, lasteaed<br />

13


Pillerkaar ehitustöid (lõppmakse) summas 1,1 miljonit krooni ehk 0,1 miljonit eurot ning<br />

energiasäästu projekti summas 0,1 miljonit krooni ehk 0,001 miljonit eurot.<br />

2011 eelarve 10 457 700 krooni ehk 668 369 eurot 30,2%<br />

2010 aruanne 34 657 740<br />

2009 aruanne 3 324 772<br />

2008 aruanne 9 517 002<br />

2007 aruanne 12 147 671<br />

2006 aruanne 3 669 000<br />

2005 aruanne 774 000<br />

2004 aruanne 381 000<br />

2.3.3. Mittesihtotstarbelised toetused<br />

Mittesihtotstarbelisi toetusi on kavandatud “2010. aasta riigieelarve” ning 2011.a. riigieelarve<br />

eelnõu järgi Jõhvi valla 2011.a. koondeelarvesse 44 309 935 krooni ehk 2 831 921 eurot, s.o.<br />

28,8 % koondeelarve tuludest ning 78,4% toetuste kogusummast ning nende struktuur on<br />

järgmine:<br />

-toimetulekutoetuse arendamise kuludeks ja puuetega laste toetuseks 3 801 342 krooni<br />

ehk 242 950 eurot (2011.a. riigieelarve eelnõu järgi)<br />

-koolieelsete lasteasutuste töötajate koolituseks 165 000 ehk 10 545 eurot (projektis<br />

2010.a. tegelike andmete tasemel)<br />

-põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajate palkadeks, koolituseks, õpikute soetamiseks,<br />

investeeringuteks, üritusteks 25 792 000 krooni ehk 1 648 409 eurot (projektis 2010.a.<br />

tegelike andmete tasemel)<br />

-tasandusfond 12 666 893 krooni ehk 809 562 eurot (projektis 2011.a. riigieelarve<br />

eelnõu järgi)<br />

-koolitoit 1 884 700 krooni ehk 120 454 eurot<br />

2011 eelarve 44 309 935 krooni ehk 2 831 921 eurot 99,2%<br />

2010 aruanne 44 652 619<br />

2009 aruanne 45 135 808<br />

2008 aruanne 56 566 606<br />

2007 aruanne 55 203 621<br />

2006 aruanne 48 241 255<br />

2005 aruanne 44 109 128<br />

2004 aruanne 34 593 000<br />

2.4. Muud tulud<br />

2.4.1 Intressi- ja viivisetulud<br />

Intressitulud kodumaistelt hoiustelt on planeeritud koondeelarvesse summas 15 000 krooni ehk<br />

960 eurot.<br />

2011 eelarve 15 000 krooni ehk 960 eurot 95,2%<br />

2010 aruanne 15 762<br />

2009 aruanne 293 176<br />

2008 aruanne 879 194<br />

2007 aruanne 642 198<br />

14


2006 aruanne 225 125<br />

2005 aruanne 139 426<br />

2004 aruanne 36 707<br />

2.4.2 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt<br />

Laekumine on kavandatud summas 600 000 krooni ehk 38 347 eurot, s.o. 0,4 % koondeelarve<br />

tuludest. Tegemist on parkimise viivistasudega, mis on määratud Liiklusseaduse §50 ja Jõhvi<br />

Vallavolikogu 19.04.2007.a. määruse nr. 70 §5-ga.<br />

Viivistasu määr ööpäevas on:<br />

-parkimistasu maksmata jätmise eest- 480 krooni ehk 30,68 eurot;<br />

-tasutud parkimisaja ületamisel kuni üks tund- 120 krooni ehk 7,67 eurot.<br />

2011 eelarve 600 000 krooni ehk 38 347 eurot 98,9%<br />

2010 aruanne 606 677<br />

2009 aruanne 1 290 229<br />

2008 aruanne 1 873 040<br />

2.4.3 Laekumine vee erikasutusest<br />

Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 470 000 krooni s.o. 0,3 % koondeelarve tuludest.<br />

Veeseaduse par.8 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee kasutajad, kes<br />

võtavad vett otse põhjaveest või veekogust.<br />

2011 eelarve 470 000 krooni ehk 30 038 eurot 99,5%<br />

2010 aruanne 472 187<br />

2009 aruanne 453 108<br />

2008 aruanne 413 560<br />

2007 aruanne 351 288<br />

2006 aruanne 287 808<br />

2005 aruanne 303 352<br />

2004 aruanne 208 372<br />

2.4.4 Muud tulud<br />

Muude tulude all on planeeritud saastetasud summas 360 000 krooni. Tulud on planeeritud<br />

eelarvesse keskkonnaspetsialisti arvestuste järgi.<br />

2011 eelarve 360 000 krooni ehk 23 008 eurot 94,8%<br />

2010 aruanne 379 744<br />

2009 aruanne 187 646<br />

2008 aruanne 330 337<br />

2007 aruanne 298 671<br />

2006 aruanne 593 379<br />

2005 aruanne 387 919<br />

2004 aruanne 59 223<br />

KOONDEELARVE<br />

K U L U D<br />

(määruse lisa 2)<br />

15


2009-2011 aasta kulude võrdlus<br />

90 000<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

MAJANDAMISKULUD MUUD KULUD<br />

PERSONALIKULUD<br />

ERALDISED<br />

KAPITALIKULUD<br />

2009a 2010a 2011a prognoos<br />

16


3.1. KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES<br />

3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED<br />

Üldised valitsussektori teenused moodustavad valla koondeelarve mahust 7,3 % ja selle<br />

valdkonna kulud on olnud järgmised:<br />

2011 eelarve 11 615,1 t. kr. ehk 742,3 t. eurot 97,3%<br />

2010 aruanne 11 940,6<br />

2009 aruanne 13 821,8<br />

2008 aruanne 13 457,9<br />

2007 aruanne 11 850,6<br />

2006 aruanne 12 014,0<br />

2005 aruanne 10 123,6<br />

2004 aruanne 7 292,1<br />

Finantseerimiseelarve moodustab valla koondeelarve mahust 7,2 % summas 11 501,2 t. kr. ehk<br />

735,1 t. eurot<br />

3.1.1.1 Vallavolikogu<br />

Vallavolikogu kulud moodustavad valla koondeelarve mahust 1,0 %<br />

2011 eelarve 1 554,5 t. kr. ehk 99,4 t. eurot 78,8% (eelarves projekti kulud 113,9 t. krooni)<br />

2010 aruanne 1 973,9 (aruandes sisalduvad projekti kulud summas 533,0 t. krooni)<br />

2009 aruanne 1 480,8<br />

2008 aruanne 1 519,6<br />

2007 aruanne 1 347,7<br />

2006 aruanne 1 352,2<br />

2005 aruanne 1 025,4<br />

2004 aruanne 814,3<br />

3.1.1.2 <strong>Vallavalitsus</strong><br />

<strong>Vallavalitsus</strong>e kulud moodustavad valla koondeelarve mahust 5,2 %<br />

2011 eelarve 8 330,5 t. kr. ehk 532,4 t. eurot 92,9%<br />

2010 aruanne 8 963,2<br />

2009 aruanne 10 604,8<br />

2008 aruanne 10 472,7<br />

2007 aruanne 9 088,6<br />

2006 aruanne 9 341,9<br />

2005 aruanne 7 153,9<br />

2004 aruanne 5 782,9<br />

Tegevusala tegevuskulude vähenemine võrreldes 2010. aasta aruandega moodustab -7,1%.<br />

Tammiku kontori tegevuskulud (majanduskulud) moodustavad eelarves 93,3 t. kr. ehk 6,0 t. €<br />

Finantseerimiseelarve moodustab 8 330,5 t. kr. ehk 532,4 t. eurot.<br />

3.1.1.3 Reservfond<br />

Reservfond moodustab valla koondeelarve mahust 0,5 %.<br />

17


2011 eelarve 759,5 t. kr. ehk 48,5 t. eurot 28,9%<br />

2010 eelarve 2 630,0 (sisaldub stabiliseerimise fondi summa)<br />

2009 eelarve 4 080,9<br />

2008 eelarve 2 383,2<br />

2007 eelarve 1 496,1<br />

2006 eelarve 1 091,5<br />

2005 eelarve 1 090,0<br />

2004 eelarve 1 000,0<br />

Reservfond mahus 759 500 krooni jaotub järgmiselt:<br />

-projektide omafinantseerimise katmiseks 629,5 t. kr.<br />

-ettenägemata kulude katmiseks vallavalitsuse poolt 110,0 t. kr.<br />

-ettenägemata kulude katmiseks vallavolikogu poolt 20,0 t. kr.<br />

Stabiliseerimise fondi 2011 .a. eelarves ei planeerita.<br />

3.1.1.4 Muud üldised valitsussektori teenused<br />

Valitsussektori teenuste kulud moodustavad valla koondeelarve mahust 0,2 %<br />

2011 eelarve 255,0 t. kr. ehk 16,3 t. eurot 108,0%<br />

2010 aruanne 236,2<br />

2009 aruanne 542,0<br />

2008 aruanne 250,6<br />

2007 aruanne 242,0<br />

2006 aruanne 189,4<br />

2005 aruanne 469,9<br />

2004 aruanne 192,6<br />

Tegevusalas on planeeritud IVOL- i liikmemaks summas 102 846 krooni ehk 6 573 eurot,<br />

Läänemere Linnade Liidu liikmemaks summas 11 300 krooni ehk 722 eurot ning Linnade<br />

Liidu liikmemaks summas 81 564 krooni ehk 5 212 eurot. Tegevusala kulude suurenemine on<br />

tingitud Riigikogu valimiste kulude planeerimisega summas 55 000 krooni ehk 3 515 eurot.<br />

3.1.1.5 Valitsussektori võla teenindamine<br />

Valitsussektori võla teenindamine hõlmab valitsussektorisse kuuluvate üksuste poolt võetud<br />

laenudelt intresside tasumist. Kulud moodustavad 0,4 % koondeelarve mahust. Planeeritava<br />

laenu intressid moodustavad 0,7 miljonit krooni.<br />

2011 eelarve 700,6 t. kr. ehk 44,8 t. eurot 93,4%<br />

2010 aruanne 750,3<br />

2009 aruanne 1 164,0<br />

2008 aruanne 446,4<br />

2007 aruanne 572,0<br />

2006 aruanne 670,5<br />

2005 aruanne 722,6<br />

2004 aruanne 796,8<br />

2011.a. eelarves on arvestatud SEB Panga uuest laenulepingust (60,0 miljonit) tekkivaid<br />

intressikulusid, samuti AS Danske Panga laenulepingust tekkivaid intressikulusid ning auto<br />

kapitaliliisingu maksetest tekkivaid intressikulusid.<br />

18


3.1.1.6 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud<br />

Kulud moodustavad 0,01 % koondeelarve mahust.<br />

2011 eelarve 15,0 t. kr. ehk 1,0 t. eurot 88,2%<br />

2010 aruanne 17,0<br />

2009 aruanne 30,3<br />

2008 aruanne 768,6<br />

2007 aruanne 642,1<br />

2006 aruanne 460,0<br />

2005 aruanne 748,8<br />

2004 aruanne 796,1<br />

3.1.2 AVALIK KORD JA JULGEOLEK<br />

Kulud moodustavad 0,04 % koondeelarve mahust.<br />

2011 eelarve 60,6 t. kr. ehk 3,9 t. eurot 101,2%<br />

2010 aruanne 59,9<br />

2009 aruanne 131,3<br />

2008 aruanne 207,2<br />

2007 aruanne 210,0<br />

2006 aruanne 103,5<br />

2005 aruanne 108,3<br />

2004 aruanne 22,0<br />

2011.a. eelarves planeeritud eraldised on ette nähtud kaitseliidule (KL Alutaguse Maleva<br />

noorteorganisatsioonile) tegevustoetuseks, Ida- Eesti Päästekeskusele veepäästeülikonna ja<br />

lisavarustuse soetamise toetamiseks ning politseile tegevustoetuseks, eesmärgiks korrakaitse<br />

tugevdamine.<br />

3.1.3. MAJANDUS<br />

Majanduse valdkond moodustab koondeelarve mahust 14,9%.<br />

Majanduse valdkonna kulud aastate lõikes:<br />

2011 eelarve 23 790,4 t. kr. ehk 1 520,5 t. eurot 102,8% (sisalduvad projekti kulud)<br />

2010 aruanne 23 148,6 (sisalduvad projekti ning teede investeeringute kulud)<br />

2009 aruanne 18 896,7<br />

2008 aruanne 44 551,9 (sisalduvad teede investeeringud summas 27,2 milj. krooni)<br />

2007 aruanne 25 317,8 (sisaldub liiklussõlme projekt summas 7,2 milj. krooni)<br />

2006 aruanne 13 840,7<br />

2005 aruanne 11 664,3<br />

2004 aruanne 11 052,1<br />

Finantseerimine eelarvest:<br />

2011 eelarve 13 838,4 t. kr. ehk 884,4 t. eurot 95,4 %<br />

2010 aruanne 14 507,5<br />

2009 aruanne 15 958,3<br />

19


2008 aruanne 39 279,1<br />

2007 aruanne 21 822,8<br />

2006 aruanne 10 171,7<br />

2005 aruanne 10 313,3<br />

Liikluskorralduse kulud on planeeritud summas 725 400 krooni, omatulud (tasuline parkimine)<br />

katavad kulud 85,5 %.<br />

Tänavate korrashoiu kulud:<br />

2011 eelarve 13 914,9 t. kr. ehk 353,1 t. eurot 105,0 %<br />

2010 aruanne 13 252,3<br />

2009 aruanne 8 149,1<br />

2008 aruanne 32 171,0 (teede investeeringud summas 27,2 milj. krooni)<br />

2007 aruanne 13 258,8<br />

2006 aruanne 7 176,9<br />

2005 aruanne 5 299,5<br />

2004 aruanne 2 974,9<br />

Finantseerimiseelarve moodustab 5 525,1 t. kr. ehk 353,1 t. eurot. Omafinantseering summas 1<br />

343,5 t. kr. ehk 85,9 t. eurot, mis laekub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi<br />

toetusena (momendil eelarves 2010.a. toetuse tasemel) ning projekti „Jõhvi jalakäijate<br />

promenaadi ehituse II etapp“ toetuse makse summas 7 046,3 t. kr. ehk 450,3 t. eurot<br />

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.<br />

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalse planeerimise kulud:<br />

2011 eelarve 2 912,4 t. kr. ehk 186,1 t. eurot 110,5 %<br />

2010 aruanne 2 635,1<br />

2009 aruanne 1 476,6<br />

2008 aruanne 2 695,0<br />

2007 aruanne 4 674,2 (esialgne eelarve 2 630,0 t. kr.)<br />

2006 aruanne 2 427,1<br />

2005 aruanne 2 516,9<br />

2004 aruanne 3 611,8<br />

2010 aasta aruandes kajastuvad projekti „Ühise energiasäästliku arengu kavandamine“ kulu<br />

summas 522 100 krooni, Tammiku Rahvamaja renoveerimise projekti 2010 aasta makse<br />

summas 722 900 krooni ning Jõhvi Vallavolikogu otsuse 321 18.06.2009.a. järgne makse Ida-<br />

Virumaa Tööstusalade Arenduse SA asutamiseks summas 500 000 krooni. 2011 aasta<br />

eelarvesse on planeeritud projekti „Ühise energiasäästliku arengu kavandamine“ kulud summas<br />

705 100 krooni ehk 45 064 eurot ning Kahula küla projekti kulud summas 930 200 krooni ehk<br />

59 451 eurot.<br />

Finantseerimine eelarvest:<br />

2011 eelarve 1 970,2 t. kr. ehk 125,9 t. eurot 108,5 %<br />

2010 aruanne 1 815,2<br />

2009 aruanne 1 637,0<br />

2008 aruanne 2 695,0<br />

2007 aruanne 4 674,2<br />

20


2006 aruanne 2 427,1<br />

Maakorralduse alla on planeeritud tänavate ja teede munitsipaliseerimise korraldamise kulud<br />

(maade mõõdistamine ja kinnistamine).Tegevuskulud kokku moodustavad 91,3 t. kr. ehk 5,8 t.<br />

eurot.<br />

Turismi tegevusala alla summas 277,5 t. kr. ehk 17,7 t. eurot on planeeritud kulud, mis on<br />

seotud Jõhvi valda tutvustavate trükiste väljaandmisega, välislähetuste ning koostööpartnerite<br />

vastuvõtukuludega.<br />

3.1.4. KESKKONNAKAITSE<br />

Kulud valdkonnas tervikuna moodustavad 2 950,7 t. kr. ehk 188,6 t. eurot, mis moodustab<br />

koondeelarvest 1,8%. Finantseerimiseelarve 2 590,7 t. kr. ehk 165,6 t. eurot.<br />

2011 eelarve 2 950,7 t. kr. ehk 188,6 t. eurot 99,0 %<br />

2010 aruanne 2 981,3<br />

2009 aruanne 3 702,3<br />

2008 aruanne 5 729,0<br />

2007 aruanne 6 079,7<br />

2006 aruanne 4 290,9<br />

2005 aruanne 4 021,3<br />

2004 aruanne 2 272,9<br />

Valdkonnas on planeeritud jäätmekäitluse, heitveekäitluse, saaste vähendamise ning haljastuse<br />

kulud.<br />

3.1.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS<br />

Kulud moodustavad koondeelarve mahust 3,3% .<br />

2011 eelarve 5 209,8 t. kr. ehk 333,0 t. eurot 84,2 %<br />

2010 aruanne 6 189,8<br />

2009 aruanne 8 070,1<br />

2008 aruanne 8 781,3<br />

2007 aruanne 4 269,7<br />

2006 aruanne 12 219,9<br />

2005 aruanne 3 280,6<br />

2004 aruanne 3 722,2<br />

2010.a. aruandes kajastuvad tormikahjustuste likvideerimistööde finantseerimine summas<br />

580,4 t. kr. ning linnakujunduse investeeringud summas 550,2 t. kr.<br />

Jõhvi kalmistu haldamine on 2010. aastast vallavalitsuse hallata ning eelarvesse on planeeritud<br />

2011 aasta majandamiskulud summas 389,5 t. kr. ehk 24,9 t. eurot. Muu tegevuse alla on<br />

planeeritud summas 2 027,6 t. kr. ehk 129,6 t. eurot Jõhvi bussijaama, Tartu 2 hoone haldamise<br />

kulud, samuti linnakujunduse kulud. Elamumajanduse arendamise alla on planeeritud ka<br />

erasektori soojustrasside renoveerimise projekteerimistööd summas 300,0 t. kr. ehk 19,2 t.<br />

eurot. Sauna majandamiskulud moodustavad 2011.a. eelarves 358 400 krooni ehk 22 906 eurot<br />

(Jõhvi sauna operaatorfirma leping lõppes 31.12.2008.). Bussijaama, kalmistu ning sauna<br />

töötajate personalikulud kajastuvad majanduse halduse personalikuludes.<br />

21


3.1.6 TERVISHOID<br />

Kulud moodustavad 0,2 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 297,2 t. kr. ehk 19,0 t. €<br />

2011 eelarve 297,2 t. kr. ehk 19,0 t. eurot 82,6 %<br />

2010 aruanne 359,7<br />

2009 aruanne 606,3<br />

2008 aruanne 647,0<br />

2007 aruanne 587,8<br />

2006 aruanne 580,5<br />

2005 aruanne 755,2<br />

2004 aruanne 495,4<br />

Tervishoiu halduse kulud on vähenenud 21,7% ning ambulatoorsete teenuste kulud<br />

(ravikindlustuseta isikute ravikulud ning järelravi) on jäänud 2010. aasta tasemele.<br />

Haiglateenuste osas on kulud vähenenud 20,4% (planeeritavad tegevustoetused MTÜ<br />

Noorteabikeskusele, sõltuvushäiretega alaealiste ja noorte rehabilitatsioonikeskusele).<br />

3.1.7. VABAAEG JA KULTUUR<br />

Vabaaja ja kultuuri kulud moodustavad koondeelarvest 19,0%.Omatulud moodustavad 4 996,2<br />

t. kr. ehk 319,3 t. eurot ja finantseerimiseelarve 25 361,4 t. kr. ehk 1 620,9 t. eurot.<br />

Vabaaja ja kultuurikulude koondeelarvet iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed<br />

(tuhandetes kroonides):<br />

2011 eelarve 30 357,6 t. kr. ehk 1 940,2 t. eurot 97,7 %<br />

2010 aruanne 31 058,6<br />

2009 aruanne 33 123,1<br />

2008 aruanne 18 965,7<br />

2007 aruanne 18 402,5<br />

2006 aruanne 16 870,2<br />

2005 aruanne 12 527,6<br />

2004 aruanne 14 996,5<br />

Kultuuri valdkonna eelarvesse on planeeritud kolm Jõhvi huvikooli, nendeks on Jõhvi<br />

Muusikakool, Jõhvi Kunstikool ning Jõhvi Spordikool. Huvikoolide koondeelarvet<br />

iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed:<br />

2011 eelarve 13 104,8 t. kr. ehk 837,4 t. eurot 98,1 %<br />

2010 aruanne 13 355,0<br />

2009 aruanne 13 701,5<br />

2008 aruanne 14 245,8<br />

2007 aruanne 11 203,0<br />

2006 aruanne 10 403,1<br />

2005 aruanne 10 957,5<br />

2004 aruanne 10 092,3<br />

22


Valdkonna all kuulub väljamaksmisele vastavalt Jõhvi Linnavolikogu otsusele nr.123<br />

26.08.2004.a. sihtotstarbeline toetus summas 4 000,0 t. kr. ehk 255,6 t. eurot<br />

Riigietendusasutusele Eesti Kontsert, vastavalt koostöölepingule 15.06.2005.a. kuulub 2011.a.<br />

väljamaksmisele 2 500,0 t. kr. ehk 159,8 t. eurot Kontserdimajas asuvate vallaasutuste<br />

majanduskulude katmiseks (Kultuuri- ja Huvikeskuse majanduskulud summas 1 195,2 t. kr.<br />

ehk 76,4 t. eurot ja Muusikakooli majanduskulude katmiseks 1 304,8 t. kr. ehk 83,4 t. eurot).<br />

Vald toetab summas 810,4 t. kr. ehk 51,8 t. eurot järgmiste spordiorganisatsioonide tegevust<br />

ning spordiürituste läbiviimist:<br />

-Spordiklubi BC Karjamaa<br />

-Kergejõustikuklubi „Visa“<br />

-Poksiklubi „Loit“<br />

-Jalgpalliklubi „Orbiit“<br />

-Rahvaspordiklubi „Jõhvikas“<br />

-Alutaguse Suusaklubi<br />

-Jõhvi Motoklubi<br />

-Võrkpalliklubi „Viro“<br />

-Spordiklubi „Edu“<br />

-Lauatenniseklubi „Üks-Teist“<br />

-Kabeklubi „Into“<br />

-Mudellennundusklubi „Fun-Pilot“<br />

-Spordiklubi „Muskel-Sport“<br />

-Jõhvi Jalgrattaklubi<br />

-MTÜ Billiard Club Mengo<br />

-Diana Iluuisutamisklubi<br />

-Spordiklubi „Dars“<br />

-Spordiklubi „Fööniks“<br />

-Motoklubi Freedom feelers<br />

-Alutaguse Koolispordi Ühendus<br />

-Spordiklubi “Banzai”<br />

-Tantsuspordiklubi „Stiil“<br />

-Ida- Virumaa SVÜ<br />

-Spordiklubi „Dilan“<br />

-Kohtla- Järve SS „Kalev“<br />

-Tiibvarjuklubi<br />

-UK Aktiiv<br />

Jõhvi Noortekeskuse kulud võrreldes eelnevate perioodide kuludega:<br />

2011 eelarve 476,7 t. kr. ehk 30,5 t. eurot 99,3 %<br />

2010 aruanne 480,0<br />

2009 aruanne 500,0<br />

2008 aruanne 638,4<br />

2007 aruanne 532,2<br />

2006 aruanne 507,2<br />

2005 aruanne 825,6<br />

2004 aruanne 325,2<br />

23


Valdkonna alla on planeeritud ka huvihariduse ja noorsootöö üritused summas 87,4 t. kr. ehk<br />

5,6 t. eurot. Kavas on toetada vallaasutuste väikeprojekte ning noorsootööd.<br />

Jõhvi Keskraamatukogu kulud moodustavad 2011.a. eelarves 4 015,2 t. kr. ehk 256,6 t. eurot.<br />

Tammiku Haruraamatukogu tegevuskulud moodustavad 2011.a. eelarves 210,4 t. kr. ehk 13,4 t.<br />

eurot. Kultuuriürituste kulud on planeeritud summas 649,4 t. kr. ehk 41,5 t. eurot.<br />

Kontsertorganisatsioonide tegevuse toetamiseks on planeeritud 309,4 t. kr. ehk 19,8 t. eurot.<br />

Finantseeritavateks kontsertorganisatsioonideks on Jõhvi Big Bänd, segakoor „Heli“, „Vene<br />

Laul“, Laste laulustuudio, MTÜ Tammiku segaansambel ja MTÜ “Gevi”. Teatrite tegevuse<br />

toetamiseks on planeeritud summa 162,0 t. kr. ehk 10,4 t. eurot. Finantseeritavateks teatriteks<br />

on „Tuuleveski“ ja „Lepatriinu“. 112,9 t. kr. ehk 7,2 t. eurot on planeeritud Jõhvi Kindluskiriku<br />

Muuseumi toetuseks.<br />

Seltsitegevuse toetuseks on planeeritud 241,4 t. kr. ehk 15,4 t. eurot. Finantseeritakse järgmisi<br />

rahvuskultuuriseltse ja ühendusi:<br />

Jõhvi Linna Pensionäride Ühing<br />

Käsitööselts<br />

Alutaguse Memento<br />

Tatari Kultuuriühing<br />

Valgevene Kultuuriselts<br />

Juudi Kogukond<br />

Ingerisoomlaste Selts<br />

Eesti Vabadusvõitlejate Ida-Virumaa Ühendus<br />

EEKL Jõhvi Mihkli Kirik<br />

Ida- Virumaa külade esindus<br />

Ida- Virumaa Pensionäride Ühendus<br />

Kahula küla Selts<br />

Tammiku küla Selts<br />

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse tegevuskulud moodustavad 2011.a. eelarves 7 790,1 t. kr. ehk<br />

497,9 t. eurot ning Jõhvi Seltsimaja kulud moodustavad 1 752,2 t. kr. ehk 112,0 t. eurot.<br />

Valdkonna alla on planeeritud ka Tammiku Spordihoone ülalpidamise kulud summas 232,7 t.<br />

kr. ehk 14,9 t. eurot. Vallalehe Jõhvi Teataja kulud moodustavad 2011.a. eelarves 402,6 t. kr.<br />

ehk 25,7 t. eurot.<br />

3.1.8 HARIDUS<br />

Valdkonna kulud moodustavad 42,3 % koondeelarve mahust.<br />

2011 eelarve 67 613,8 t. kr. ehk 4 321,3 t. eurot 70,8%<br />

2010 aruanne 95 507,4<br />

2009 aruanne 94 573,2<br />

2008 aruanne 96 143,0<br />

2007 aruanne 65 871,0<br />

2006 aruanne 49 522,4<br />

2005 aruanne 42 846,1<br />

2004 aruanne 38 035,8<br />

Finantseerimiseelarve moodustab 31 167, 2 t. kr. ehk 1 991,9 t. eurot.<br />

24


Haridusvaldkonna tulud moodustavad kokku 36 446,6 t. kr. ehk 2 329,4 t. eurot.<br />

Finantseeritavate toetustena moodustavad tulud 1 527,5 t. kr. ehk 97 6 t. eurot<br />

(RE eraldised hariduskuludeks on projektis 2010.a. tasemel, korrigeeritakse pärast andmete<br />

täpsustumist ning koolitoidu toetus summas 1 884,7 t. kr.).<br />

3.1.8.1 Hariduse haldus<br />

Kulud moodustavad 0,3 % koondeelarve mahust.<br />

2011 eelarve 426,2 t. kr. ehk 27,2 t. eurot 100,7%<br />

2010 aruanne 423,4<br />

2009 aruanne 494,7<br />

2008 aruanne 484,3<br />

2007 aruanne 407,7<br />

2006 aruanne 386,6<br />

2005 aruanne 287,8<br />

2004 aruanne 239,5<br />

Finantseerimiseelarve summas 426,2 t. kr. ehk 27,2 t. eurot.<br />

3.1.8.2. Lasteaed “ Sipsik”<br />

Kulud moodustavad 5,2 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 6 728,9 t. kr. ehk 430,1<br />

t. eurot s.o. 4,2 %.<br />

2011 eelarve 8 283,9 t. kr. ehk 529,4 t. eurot 105,2 %<br />

2010 aruanne 7 873,6<br />

2009 aruanne 8 771,4<br />

2008 aruanne 8 887,9<br />

2007 aruanne 7 723,8<br />

2006 aruanne 5 731,3<br />

2005 aruanne 4 603,5<br />

2004 aruanne 4 242,1<br />

Omatulud moodustavad 1 555,0 t. kr. ehk 99,4 t. eurot.<br />

3.1.8.3. Lasteaed “ Kalevipoeg”<br />

Kulud moodustavad 4,8 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 6 354,8 t. kr. ehk 406,1<br />

t. eurot s.o. 4,0%.<br />

2011 eelarve 7 664,8 t. kr. ehk 489,9 t. eurot 100,4%<br />

2010 aruanne 7 637,8<br />

2009 aruanne 9 605,4<br />

2008 aruanne 8 702,0<br />

2007 aruanne 6 810,9<br />

2006 aruanne 5 313,5<br />

2005 aruanne 4 329,0<br />

2004 aruanne 4 027,0<br />

Omatulud moodustavad 1 310,0 t. kr. ehk 83,7 t. eurot.<br />

3.1.8.4. Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-le<br />

25


Kulud moodustavad 1,3 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 2 052,7 t. kr. ehk 131,2<br />

t. eurot.<br />

2011 eelarve 2 052,7 t. kr. ehk 131,2 t. eurot 103,0 %<br />

2010 aruanne 1 993,2<br />

2009 aruanne 2 122,0<br />

2008 aruanne 2 392,3<br />

2007 aruanne 1 489,5<br />

2006 aruanne 1 223,8<br />

2005 aruanne 1 590,4<br />

2004 aruanne 1 268,2<br />

3.1.8.5. Jõhvi Gümnaasium<br />

Kulud moodustavad 12,3 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 2 676,8 t. kr. ehk<br />

171,1 t. eurot, s.o. 1,7%.<br />

2011 eelarve 19 647,8 t. kr. 89,0 %<br />

2010 aruanne 22 078,4<br />

2009 aruanne 43 881,6<br />

2008 aruanne 47 577,1<br />

2007 aruanne 21 780,0<br />

2006 aruanne 19 230,3<br />

2005 aruanne 16 607,4<br />

2004 aruanne 14 001,2<br />

Õpetajate personalikulud ning tasandusfondi teised eraldised on planeeritud eelarve projektis<br />

2010.a. tasemel kuni tasandusfondi andmete täpsustumiseni (õpetajate personalikulud, õpikud,<br />

koolitus). Investeeringukomponendist finantseeritavad kapitalikulud moodustavad 203,8 t. kr. (<br />

2010.a. tasemel).<br />

Riigieelarvest laekuv haridustoetus:<br />

2011 13 889,5 t. kr. ehk 887,7 t. eurot (täpsustub)<br />

2010 13 889,5<br />

2009 14 760,1 (koos vanglaõppega)<br />

2008 13 550,5<br />

2007 12 984,6<br />

2006 10 194,4<br />

2005 8 618,9<br />

2004 7 176,6<br />

3.1.8.6. Jõhvi Vene Gümnaasium<br />

Kulud koos investeeringuga moodustavad 11,7 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve<br />

4 082,6 t. kr. ehk 260,9 t. eurot, s.o. 2,6%.<br />

2011 eelarve 18 630,9 t. kr. ehk 1 190,7 t. eurot 98,3 %<br />

2010 aruanne 18 946,0<br />

2009 aruanne 19 104,4<br />

26


2008 aruanne 24 224,8<br />

2007 aruanne 23 946,4<br />

2006 aruanne 14 746,0<br />

2005 aruanne 14 044,4<br />

2004 aruanne 12 572,5<br />

2009.a. eelarvesse on planeeritud investeeringuks 339,9 t. kr. ehk 21,7 t. eurot. Õpetajate<br />

personalikulud ning tasandusfondi teised eraldised on planeeritud eelarve projektis 2010.a.<br />

tasemel kuni tasandusfondi andmete täpsustumiseni (õpetajate personalikulud, õpikud,<br />

koolitus).<br />

Riigieelarve haridustoetus:<br />

2011 11 350,8 t. kr. ehk 725,4 t. eurot (täpsustub)<br />

2010 11 350,8<br />

2009 11 528,9<br />

2008 12 943,4<br />

2007 12 265,4<br />

2006 8 213,6<br />

2005 8 070,6<br />

2004 7 320,4<br />

3.1.8.7. Koolide haridusalased eraldised KOV –le<br />

Kulud moodustavad 1,9 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 3 014,0 t. kr. ehk 192,6<br />

t. eurot.<br />

2011 eelarve 3 014,0 t. kr. ehk 192,6 t. eurot 98,9 %<br />

2010 aruanne 3 049,0<br />

2009 aruanne 3 697,3<br />

2008 aruanne 3 349,0<br />

2007 aruanne 2 810,4<br />

2006 aruanne 2 699,9<br />

2005 aruanne 5 252,8<br />

2004 aruanne 5 029,5<br />

Kulude väike vähenemine on seotud õpilaste arvu vähenemisega teiste omavalitsuste koolides.<br />

3.1.8.8. Õpilasveo eriliinid<br />

Kulud moodustavad 0,02 % koondeelarve mahust, finantseerimiseelarve 39,6 t. kr. ehk2,5 t.<br />

eurot.<br />

2011 eelarve 39,6 t. kr. ehk 2,5 t. eurot 131,1 %<br />

2010 aruanne 30,2<br />

2009 aruanne 57,0<br />

2008 aruanne 65,0<br />

2007 aruanne 51,3<br />

2006 aruanne 31,0<br />

2005 aruanne 55,0<br />

2004 aruanne 55,0<br />

Kuludes on planeeritud 13 õpilase koolisõidu kompenseerimine firmale AS Sebe.<br />

27


3.1.8.9. Ülalnimetamata hariduskulud<br />

Kulud moodustavad 0,1 % koondeelarve mahust.<br />

2011 eelarve 156,1 t. kr. ehk 10,0 t. eurot 91,4 %<br />

2010 aruanne 170,7<br />

2009 aruanne 137,5<br />

2008 aruanne 170,8<br />

2007 aruanne 169,2<br />

2006 aruanne 159,9<br />

2005 aruanne 151,3<br />

2004 aruanne 128,9<br />

Finantseerimiseelarve moodustab 6,2 t. kr. ehk 0,4 t. eurot. Osaline kulude kate summas 149,9<br />

t. kr. ehk 9,6 t. eurot (tuleb RE tasandusfondist ning on ette nähtud õpilasürituste läbiviimiseks<br />

ning gümnaasiumide ainesektsioonide tööks, võib täpsustuda).<br />

3.1.8.10 Lasteaed<br />

Tegevusala alla on planeeritud uue lasteaia Pillerkaar (Puru tee 15) ehituskulude lõppmakse<br />

summas 3 054,8 t. kr. ehk 195,3 t. eurot ning tegevuskulud summas 4 643,0 t. kr. ehk 296,7 t.<br />

eurot. Omafinantseering asutusele moodustab 5 785,4 t. kr. ehk 369,8 t. eurot. Omatulud<br />

moodustavad 1 912,4 t. kr. ehk 122,2 t. eurot, s.h. toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt<br />

moodustab 1 125,7 t. kr. ehk 71,9 t. eurot.<br />

3.1.9 SOTSIAALNE KAITSE<br />

2011.a. sotsiaalhoolekande eelarvemaht moodustab 13 694,0 t. kr. ehk 875,2 t. eurot, mis<br />

moodustab koondeelarve mahust 8,6%. Finantseerimiseelarve moodustab 9 052,7 t. kr. ehk<br />

578,6 t. eurot. Tuludeks on puuetega laste ja inimeste toetuse 2010 .a. kasutamata jääk summas<br />

531,8 t. kr. ning planeeritav eraldis summas 253,7 t. krooni, toimetulekutoetuse 2010 .a.<br />

kasutamata jääk summas 179,2 t. krooni ning 2011.a. planeeritav eraldis summas 3 547,6 t. kr.<br />

ning Jõhvi Sotsiaalmaja tulud summas 790,0 t. kr. ehk 50,5 t. eurot.<br />

2011 eelarve 13 694,0 t. kr. ehk 875,2 t. eurot 101,0 %<br />

2010 aruanne 13 550,6<br />

2009 aruanne 14 033,0<br />

2008 aruanne 15 529,2<br />

2007 aruanne 14 334,5<br />

2006 aruanne 15 918,2<br />

2005 aruanne 12 377 ,7<br />

2004 aruanne 9 752,7<br />

Valdkonna finantseerimiseelarve<br />

2011 eelarve 9 052,7 t. kr. ehk 578,6 t. eurot 105,8%<br />

2010 eelarve 8 559,8<br />

2009 eelarve 9 414,9<br />

2008 eelarve 8 990,1<br />

2007 eelarve 7 269,6<br />

2006 eelarve 6 754,1<br />

2005 eelarve 6 469,6<br />

28


Sotsiaalse kaitse halduse kulud moodustavad 1 604,0 t. kr. ehk 102,5 t. eurot, mis on võrreldes<br />

2010.a. aruandega suurenenud summas 185,8 t. kr. (kajastub koosseisuline muudatus<br />

personalikuludes). Toimetulekutoetuse spetsialisti osalised personalikulud kaetakse RE<br />

vahenditest.<br />

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulud on planeeritud summas 1 763,1 t. kr. ehk 112,7 t.<br />

eurot. Tulud summas 253,7 t. kr. ehk 16,2 t. eurot finantseeritakse RE poolt ning 2010.a.<br />

eelarve ületulevast jäägist.<br />

Eakate sotsiaalhoolekande asutuste kulud moodustavad 1 315,6 t. kr. ehk 84,1 t. eurot.<br />

Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud moodustavad 921,9 t. kr. ehk 58,9 t. eurot (koduhooldus,<br />

päevakeskuse teenus, toetused vanuritele). Lastekodudele eraldatav kulu moodustab 7,0 t. kr.<br />

ehk 0,4 t. eurot.<br />

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kulud on planeeritud summas 1 262,5 t. kr. ehk 80,7 t.<br />

eurot. Tegevusalas on planeeritud laste sünnitoetus (toetuse määr 4 000 krooni ehk 255,65<br />

eurot), kinkekaart (kaardi väärtus 1 000 krooni ehk 63,91 eurot), koolitoetus (toetuse määr 1<br />

000 krooni ehk 63,91 eurot), vähekindlustatud perede lastele lasteaia ja koolitoidu<br />

kompenseerimine summas 85,0 t. kr. ehk 5,4 t. eurot, lapsehoiuteenus (planeeritav aasta kulu<br />

196,5 t. kr. ehk 12,6 t. eurot), psühholoogiliseks nõustamisteenuseks on planeeritud 245,0 t. kr.<br />

ehk 15,7 t. eurot jne. Töötute sotsiaalse kaitse all on planeeritud 2011.a. eelarvesse 270,0 t. kr.<br />

ehk 17,3 t. eurot eraldis töötutele tööharjutusteenuse osutamiseks (MTÜ Jõhvi<br />

Aktiviseerimiskeskus). Sotsiaalkorterite haldamiseks on planeeritud kulud summas 150,0 t. kr.<br />

ehk 9,6 t. eurot.<br />

Sotsiaalmaja kulud moodustavad 2011.a. eelarves 2 415,8 t. kr. ehk 154,4 t. eurot. Omatulud<br />

moodustavad 790,0 t. kr. ehk 226,7 t. eurot ning finantseerimiseelarve 1 625,8 t. kr. ehk 103,9<br />

t. eurot. Sotsiaalmaja remondikulusid on suurendatud summas 100,0 tuhat krooni seoses<br />

kanalisatsiooni ja veevärgi püstikute renoveerimise vajadusega.<br />

2011 eelarve 2 415,8 t. kr. ehk 154,4 t. eurot 106,8%<br />

2010 aruanne 2 262,9<br />

2009 aruanne 2 481,2<br />

2008 aruanne 2 463,7<br />

2007 aruanne 2 925,1<br />

2006 aruanne 1 666,1<br />

2005 aruanne 1 588,0<br />

2004 aruanne 2 342,4<br />

Kodutute öömaja kulud kajastuvad Jõhvi Sotsiaalmaja eelarves ja supiköögile on planeeritud<br />

kulud 65,0 t. kr. ehk 4,2 t. eurot (toitlustamine).<br />

Riiklik toimetulekutoetus<br />

2011 eelarve 3 726,8 t. kr. ehk 238,2 t. eurot 96,8%<br />

2010 aruanne 3 848,4<br />

2009 aruanne 3 097,2<br />

2008 aruanne 2 277,4<br />

2007 aruanne 3 252,7<br />

2006 aruanne 3 829,6<br />

2005 aruanne 5 560,1<br />

2004 aruanne 4 143,2<br />

Reserveeritud on ettenägematute kulude jaoks 130,0 t. kr. ehk 8,3 t. eurot (terviseprobleemid,<br />

õnnetused, vargused, üldisest majanduslangusest tulenevad probleemid).<br />

29


2011 a kulud kululiikide lõikes<br />

49%<br />

3%<br />

1%<br />

29% 10%<br />

9%<br />

2010 a kulud kululiikide lõikes<br />

41%<br />

2%<br />

27%<br />

9% 0%<br />

21%<br />

FINANTSEE-<br />

RIMISTEHINGUD<br />

PERSONALIKULUD<br />

MAJANDAMISKULUD<br />

ERALDISED MUUD KULUD KAPITALIKULUD<br />

30


2011 a kulud valdkondade lõikes<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

Avalik kord<br />

Valitsemine<br />

Keskkonnakaitse Tervishoid<br />

Haridus<br />

Majandus Elamu-kommunaalmajandus Kultuur, vaba aeg Sotsiaalne kaitse<br />

PERSONALIKULUD MAJANDAMISKULUD ERALDISED MUUD KULUD KAPITALIKULUD<br />

Järgnev tabel iseloomustab Jõhvi valla eelarve kulude jaotust 2011.a. ning võrdlust 2010.a.<br />

esialgse eelarvega:<br />

31


Tegevu<br />

s-<br />

ala<br />

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI<br />

2010.<br />

Eelarve<br />

tuh EEK<br />

2011.<br />

Eelarve<br />

tuh EEK<br />

2011.<br />

Eelarve<br />

tuh EUR<br />

1 Üldised valitsussektori teenused 13600 11615 742<br />

1111 Vallavolikogu 1447 1554 99<br />

1112 <strong>Vallavalitsus</strong> 8415 8330 532<br />

1114 Reservfond 2630 760 49<br />

1600 Muud valitsussektori teenused 240 255 16<br />

1700 Valitsussektori võla teenendamine 840 701 45<br />

Ülalnimetamata kulud 28 15 1<br />

3 Avalik kord ja julgeolek 64 60 4<br />

3100 Politsei 23 21 2<br />

3200 Päästeteenistused 19 18 1<br />

Ülalnimetamata avalik kord kokku 22 21 1<br />

4 Majandus 18318 23790 1521<br />

4210 Maakorraldus 96 91 6<br />

4510 Teede- ja tänavate korrashoid 7692 13915 889<br />

4511 Liikluskorraldus 1118 725 47<br />

4730 Turism 340 278 18<br />

Territoriaalne planeerimine ja<br />

arengukavad 2994 2912 186<br />

4740<br />

4900 Majandustegevuse haldamine 6078 5869 375<br />

5 Keskkonnakaitse 3650 2951 189<br />

5100 Jäätmekäitlus 1197 1187 76<br />

5200 Heitveekäitlus 1172 682 44<br />

5300 Saaste vähendamine 170 108 7<br />

5400 Haljastus ja maastiku kaitse 1111 974 62<br />

6 Elamu - ja kommunaalmajandus 5414 5210 333<br />

6100 Elamumajanduse arendamine 317 513 33<br />

6400 Tänavavalgustus 1710 1710 109<br />

6602 Kalmistud 456 390 25<br />

6603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 211 211 13<br />

6604 Saunad 377 358 23<br />

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse<br />

6605 tegevus 2343 2028 130<br />

7 Tervishoid 415 297 19<br />

7300 Haiglateenused 330 230 15<br />

7600 Tervishoiu haldamine 68 50 3<br />

7210 Ambulatoorsed teenused 17 17 1<br />

8 Vabaaeg,kultuur ja religioon 30597 30358 1940<br />

8101 Spordikoolid 4923 4796 307<br />

8102 Sporditeenused 536 524 34<br />

8102 Tammiku Spordihoone 233 233 15<br />

32


8105 Laste muusika- ja kunstikoolid 8458 8308 531<br />

8107 Noorsootöö ja noortekeskused 573 564 36<br />

8109 Vabaaja- ja spordiüritused 301 286 18<br />

8201 Raamatukogud 4241 4227 270<br />

8202 Rahva- ja kultuurimajad 9377 9543 610<br />

8203 Muuseumid 119 113 7<br />

8204 Teatrid 170 162 10<br />

8206 Kontsertorganisatsioonid 326 309 19<br />

8208 Kultuuriüritused 684 649 42<br />

8209 Seltsitegevus 216 241 15<br />

8300 Vallaleht Jõhvi Teataja 440 403 26<br />

9 Haridus 94230 67614 4321<br />

9110 Eelharidus (lasteaiad) 49093 25699 1642<br />

9220 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid 44513 41293 2639<br />

9600 Õpilasveo eriliinid 30 40 3<br />

9800 Hariduse haldus 432 426 27<br />

Ülalnimetamata hariduse kulud 162 156 10<br />

10 Sotsiaalne kaitse 13715 13694 875<br />

Sotsiaalhoolekande teenused puuetega<br />

inimestele 2271 1763 113<br />

10121<br />

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 1 331 1316 84<br />

10201 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 1072 922 59<br />

10400 Lastekodu 7 7<br />

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande<br />

10401 asutused<br />

Sotsiaalhoolekande teenused<br />

10402 perekondadele ja lastele 1574 1262 81<br />

10500 Töötute sotsiaalne kaitse 241 270 17<br />

Eluasemeteenused sotsiaalsetele<br />

riskirühmadele 130 150 9<br />

10600<br />

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 2326 2481 159<br />

10701 Toimetulekutoetus 3151 3727 238<br />

10702 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele 63 62 4<br />

riskirühmadele<br />

10900 Sotsiaalse kaitse haldus 1419 1604 103<br />

Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud<br />

kokku 130 130 8<br />

Sotsiaalvaldkonna investeeringud<br />

KOKKU KULUD 180003 155589 9944<br />

33


2011 a kulud tegevusalade lõikes<br />

19%<br />

0% 3% 2%<br />

15%<br />

0%<br />

7%<br />

3%<br />

9%<br />

42%<br />

FINANTSEE-<br />

RIMISTEHINGUD<br />

KESKKONNAKAITSE<br />

HARIDUS<br />

ÜLDISED VA-<br />

LITSUSSEKTORI<br />

TEENUS<br />

ELAMU-KOM-<br />

MUNAALMAJANDUS<br />

SOTSIAALNE KAITSE<br />

AVALIK KORD JA<br />

JULGEOLEK<br />

TERVISHOID<br />

MAJANDUS<br />

VABAAEG, KULTUUR,<br />

RELIGIOON<br />

4. KAPITALIKULUD<br />

Kapitalikulud moodustavad koondeelarve mahust 8,7 %, finantseerimiseelarve moodustab 5<br />

309 500 krooni ehk 339 337 eurot , omatulud 8 573 800 krooni ehk 547 974 eurot. Võrreldes<br />

2010.a. koondeelarve investeeringute mahuga on suhe 39,9%.<br />

2011.a. eelarvesse lülitatud investeeringud on järgmised:<br />

1. Jõhvi Gümnaasiumi klassiruumide renoveerimine summas 203.8 t. kr. ehk 13,0 t. €<br />

2. Jõhvi Vene Gümnaasiumi automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valvesignalisatsiooni<br />

paigaldamine ning klassiruumide renoveerimine summas 339,9 t.kr. ehk 21,7 t. €<br />

3. Uue lasteaia ehitustööde lõppmakse summas 3 054,8 t.kr. ehk 195,4 t. €<br />

4. Soojustrasside renoveerimistööde projekteerimiskulud summas 300,0 t. kr. ehk 19,2 t.€<br />

5. Tartu 2 hoone renoveerimise projekteerimiskulude lõppmakse summas 72,0 t. kr. ehk<br />

4,6 t. €<br />

6. Jaama tänava rekonstrueerimistööd summas 3 248,1 t. kr. ehk 207,6 t. €<br />

7. Jõhvi jalakäijate promenaadi ehituse II etapi kulud summas 6 512,1 t. kr. ehk 416,2 t. €<br />

8. Nooruse tänava kõnnitee ehitus summas 152,5 t. kr. ehk 9,7 t. €<br />

KOKKU: 13 883 300 krooni ehk 887 311 €<br />

34


2%<br />

22%<br />

47%<br />

1%<br />

1%<br />

23%<br />

2%1%<br />

JÕHVI GÜMNAASIUM UUS LASTEAED JÕHVI VENE PROMENAAD<br />

GÜMNAASIUM<br />

SOOJUSTRASSID TARTU 2 JAAMA TN NOORUSE TN<br />

KÕNNITEE<br />

5.FINANTSEERIMISTEHINGUD<br />

Laenude tagasimaksmine<br />

Laenujääk seisuga 01.01.2011.a. moodustab 54 695,7 tuhat krooni ehk 3 495,7 tuhat eurot.<br />

2011.a. moodustab laenude tagasimakse 3 695,9 tuhat krooni ehk 236,1 tuhat krooni.<br />

Tagasimaksed toimuvad SEB Pangale, AS Danske Pangale ning Swedbank Liising AS-le.<br />

2011.a. koondeelarve mahust moodustab laenu makse 2,3 %.<br />

2011 eelarve 3 695,9 t. kr. 100 ,0 %<br />

2010 aruanne 3 696,4<br />

2009 aruanne 3 748,5<br />

2008 aruanne 5 370,6<br />

2007 aruanne 5 470,5<br />

2006 aruanne 5 467,4<br />

2005 aruanne 4 442,3<br />

2004 aruanne 2 409,1<br />

35


Finantsvarad (kodumaised hoiused) aasta alguse seisuga moodustavad 5 702,4 tuhat krooni ehk<br />

364,5 tuhat eurot, sealhulgas kassatagavara 400,0 tuhat krooni ehk 25,6 tuhat eurot.<br />

Jõhvi <strong>Vallavalitsus</strong>e planeeritavad laenukoormuse arvestamisel aluseks võetavad kohustused<br />

seisuga 31.12.2010.a. moodustavad 66,9 miljonit krooni ehk 4,3 miljonit eurot. Puhastatud<br />

eelarve 2011.a. 141,8 miljonit krooni ehk 9,1 miljonit eurot. Netovõlakoormuse protsent<br />

moodustab 47,2% põhitegevuse tuludest.<br />

Kulude katteks suunatud aasta alguse jäägid on järgmised:<br />

-puuetega laste toetus 31,4 tuhat krooni ehk 2,0 tuhat eurot<br />

-puuetega inimeste toetus 500,4 tuhat krooni 32,0 tuhat eurot<br />

-projekti jääk (Ühise energiasäästliku arengu kavandamine) 522,1 tuhat krooni ehk 33,4 t<br />

eurot<br />

-Vene Gümnaasiumile eraldatud toetus aineõppe toetamiseks 210,0 tuhat krooni ehk 13,4 t<br />

eurot<br />

-lasteaed Sipsikule eraldatud toetus aineõppe toetamiseks 10,6 tuhat krooni ehk 0,7 t eurot<br />

-toimetulekutoetuse jääk 179,2 tuhat krooni ehk 11,5 tuhat eurot<br />

-2011 aasta laulu- ja tantsupeo toetus vallaasutustele 88,7 tuhat krooni ehk 5,7 tuhat eurot<br />

-Kultuuriministeeriumi toetus Jõhvi Seltsimajale 1,8 tuhat krooni ehk 0,1 tuhat eurot<br />

-Kultuurkapitali toetus Jõhvi Keskraamatukogule 2,5 tuhat krooni ehk 0,2 tuhat eurot<br />

-lasteaed Sipsik projekti jääk (Meie inimesed) 18,2 tuhat krooni ehk 1,2 tuhat eurot<br />

-kassatagavara 400,0 tuhat krooni ehk 25,6 tuhat eurot<br />

-vaba jääk 3 737,5 tuhat krooni ehk 238,9 tuhat eurot<br />

<strong>Vallavalitsus</strong><br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!