13.07.2015 Views

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KaynaklarĠDARE <strong>PERFORMANS</strong> HEDEFĠ TABLOSUĠdare Adı<strong>PAMUKKALE</strong> ÜNĠVERSĠTESĠAmaçSTRA-2.Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması.HedefSTRH-2.9. 2013 yılına kadar; devam eden ve yeni projelendirilecek inĢaatların ve makine teçhizat -donanımların tamamlanması.Performans HedefiSTRPH-2.9. 2009 yılında; kampus altyapı projesiçerçevesinde yürüyüĢ yolu ve bir kısım yol çalıĢmasıyapılması, merkezi derslikler projesi çerçevesinde TıpFakültesi eğitim bloklarının kaba inĢaatının ve MüzikBölümünün bir bloğunun tamamlanması, MühendislikFakültesi inĢaatının temelinin atılması, hastaneinĢaatının kabasının bitirilmesi, Kapalı Spor Salonukaba inĢaatının %40‟ının tamamlanması, KarahayıtKür Merkezi Projesinin etüt projesinin yapılması, tümidari ve akademik birimlerin büro-eğitim araç-gereçve laboratuvar donanımlarının %5 arttırılması.Açıklamalar -----------YıllarGerçekleĢme TahminHedef2007 2008 2009 2010 2011Performans Göstergeleri2007 2008 2009 2010 2011STRPG-2.9.1.2009 yılında; kampus altyapı1 projesi çerçevesinde yürüyüĢ yolu ve bir kısım --- --- 20 20 20yol çalıĢması yapılması.AçıklamaSTRPG-2.9.2.merkezi derslikler projesiçerçevesinde Tıp Fakültesi eğitim bloklarının2 kaba inĢaatının ve Müzik Bölümünün bir--- --- 20 20 20bloğunun tamamlanması, Mühendislik FakültesiinĢaatının temelinin atılması.AçıklamaSTRPG-2.9.3. Hastane inĢaatının kabasının3 --- --- 50 25 25bitirilmesi.AçıklamaSTRPG-2.9.4. Kapalı Spor Salonu kaba4 --- --- 40 40 20inĢaatının %40‟ının tamamlanması.AçıklamaSTRPG-2.9.5. Karahayıt Kür Merkezi5 --- --- 5 45 50Projesinin etüt projesinin yapılması.AçıklamaSTRPG-2.9.6. Tüm idari ve akademik6 birimlerin büro-eğitim araç-gereç ve--- --- 5 5 5laboratuvar donanımlarının %5 arttırılması.AçıklamaĠlgili harcama birimleri1234Ġdare Düzeyinde Dağıtılan GiderlerGenel ToplamKaynak Ġhtiyacı2007 2008 2009 2010 2011Bütçe ÖdeneğiDöner SermayeDiğer Yurt Ġçi KaynaklarYurt DıĢı KaynaklarGenel Toplam--- --- 28,200,000.00 31,565,000.00 36,410,000.001,500,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00--- --- 29,700,000.00 33,265,000.00 38,410,000.0048

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!