17.11.2012 Views

diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008

diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008

diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dirirsek, ödenek bazında bütçemizin %<br />

90,83’nün Personel Giderleri, % 8,24’ünün<br />

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 0,07’sinin<br />

Cari Transferler ve % 0,86’sının Sermaye Giderlerinden<br />

oluştuğu görülmektedir.<br />

Gerçekleşen harcama açısından bakıldığında,<br />

durum bu sonuca paralellik arz etmektedir. Şöyle<br />

ki; bütçemizin % 90,72’si Personel Giderleri,<br />

% 8,43’ü Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %<br />

0,06’sının Cari Transferler ve % 0,79’ u ise<br />

Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.<br />

Başkanlığımıza <strong>2008</strong> Yılı Merkezi Yönetim<br />

Bütçe Kanunu ve yıl içi aktarma işlemleri ile<br />

toplam 2.148.033.777 YTL ödenek ayrılmış<br />

olup, bu ödeneğe karşılık gerçekleştirilen hizmetler<br />

neticesinde yıl sonunda 2.099.580.346<br />

YTL harcama yapılmıştır.<br />

Başkanlığımızın her kademesindeki görevli<br />

personeli; sunduğu hizmetin Ülkemiz açısından<br />

ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindedir.<br />

Grafik 4- <strong>2008</strong> Yılı Ödeneklerin Dağılımı<br />

PERSONEL GİD.<br />

1.713.424.993<br />

% 79,77<br />

MAL VE HİZ.<br />

ALIM GİD.<br />

177.040.295<br />

% 8,24<br />

FAALİYET RAPORU - <strong>2008</strong><br />

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 35<br />

Özellikle Mal ve Hizmet Alım Gideri ile Yatırım<br />

Giderlerine ait ödeneklerin yılları bütçelerine<br />

bakıldığında, yetersiz kaldığı görülmektedir.<br />

Bu nedenle, bu yetersizliği telafi etmek ve hizmetlerimizi<br />

arzu edilen düzeyde sunabilmek<br />

için zaman zaman bütçe dışı mahallî kaynaklara<br />

ve desteklere başvurulmak zorunda kalınmaktadır.<br />

Bu itibarla, görev ve sorumluluklarımızı en iyi<br />

ve en etkin bir şekilde yerine getirebilmemiz<br />

için, bahsi geçen kalemlerdeki bütçe ödeneklerinin<br />

imkânlar nispetinde artırılması gerekmektedir.<br />

Çünkü toplumun tüm kesimlerine İslam Dini’nin<br />

gereklerini en iyi şekilde anlatmaya ve<br />

ulaştırmaya çalışmak; çok yoğun emek ve <strong>faaliyet</strong>,<br />

ayrıca sunduğu hizmetin önemini çok iyi<br />

bilen bir yönetim anlayışı, eğitimli ve özverili<br />

personel, teknik yönden donanımlı bir teşkilat<br />

ve güçlü bir bütçe yapısı ile mümkün olabilecektir.<br />

SERMAYE GİDERLERİ<br />

18.505.000<br />

% 0,86<br />

CARİ TRANSFERLER<br />

1.437.300<br />

% 0,07<br />

SOS.GÜV.KUR.<br />

DEV.PİR.GİD.<br />

237.626.189<br />

% 11,06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!