diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008
diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008
diyanet işleri başkanlığı faaliyet raporu 2008
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
34 3. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER<br />
Tablo 16- Diyanet İşleri Başkanlığı Fonksiyonel Kod Düzeyinde Ödenek-Harcama Tablosu<br />
FONKSİYONEL<br />
KOD<br />
AÇIKLAMA<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
BÜTÇE<br />
ÖDENEĞİ<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
EKLENEN<br />
ÖDENEK<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
DÜŞÜLEN<br />
ÖDENEK<br />
FAALİYET RAPORU - <strong>2008</strong><br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
TOPLAM<br />
ÖDENEK<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
TOPLAM<br />
HARCAMA<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
ÖDENEK<br />
ÜSTÜ<br />
HARCAMA<br />
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 13.453.180 202.940 -105.000 13.551.120 13.123.146 365.507<br />
02 SAVUNMA HİZMETLERİ 191.840 0 0 191.840 135.416<br />
03<br />
KAMU DÜZENİ VE GÜVEN-<br />
LİK HİZMETLERİ<br />
700.000 10.000 0 710.000 689.218<br />
07 SAĞLIK HİZMETLERİ 286.235 0 0 286.235 261.733<br />
08<br />
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN<br />
HİZMETLERİ<br />
1.983.489.840 151.685.942 -2.269.200 2.132.906.582 2.084.862.284 3.727.094<br />
09 EĞİTİM HİZMETLERİ 291.500 96.500 0 388.000 508.549 121.779<br />
TOPLAM 1.998.412.595 151.995.382 -2.374.200 2.148.033.777 2.099.580.346 4.214.380<br />
Tablo 17- Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal Kod Düzeyinde Ödenek-Harcama Tablosu<br />
KURUMSAL<br />
KOD<br />
01<br />
AÇIKLAMA<br />
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN-<br />
LIĞI<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
BÜTÇE<br />
ÖDENEĞİ<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
EKLENEN<br />
ÖDENEK<br />
3.1.2 Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar<br />
Başkanlığımıza 5724 sayılı <strong>2008</strong> Yılı Merkezi<br />
Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam<br />
1.998.412.595 YTL. ödenek verilmiş olup, bu<br />
ödenek yıl içi aktarmalarla yıl sonunda<br />
2.148.033.777 YTL. olmuştur. Verilen bu ödeneğin<br />
% 79,77’sinin Personel Giderlerine, %<br />
11,06’sının Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet<br />
Primi Giderlerine, % 8,24’ünün Mal ve<br />
Hizmet Alım Giderlerine, % 0,07’sinin Cari<br />
Transfer Giderlerine ve % 0,86’sının ise Sermaye<br />
Giderlerine ayrıldığı görülmektedir.<br />
Harcamalar incelendiğinde ise, <strong>2008</strong> malî yılı<br />
sonunda gerçekleşen harcamanın % 79,92’sinin<br />
Personel Giderlerinde, % 10,80’ inin Sosyal<br />
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerin-<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
DÜŞÜLEN<br />
ÖDENEK<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
TOPLAM<br />
ÖDENEK<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
TOPLAM<br />
HARCAMA<br />
<strong>2008</strong> YILI<br />
ÖDENEK<br />
ÜSTÜ<br />
HARCA-<br />
MA<br />
1.998.412.595 151.995.382 -2.374.200 2.148.033.777 2.099.580.346 4.214.380<br />
de, % 8,43’ünün Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde,<br />
% 0,06’sının Cari Transferlerde ve %<br />
0,79’unun ise Sermaye Giderlerinde gerçekleştiği<br />
anlaşılmaktadır.<br />
Harcama ve ödenekler fonksiyonel kod düzeyinde<br />
yani yerine getirilen hizmetin niteliği<br />
açısından incelendiğinde, % 99,30’ unun Dinlenme<br />
Kültür ve Din Hizmetlerinde, geriye kalan<br />
yaklaşık % 1’inin ise Genel Kamu, Sağlık,<br />
Eğitim, Savunma ve Kamu Düzeni sektörlerinde<br />
gerçekleştiği görülmektedir.<br />
Bütçemize genel anlamda baktığımızda ise Sosyal<br />
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini<br />
de bir tür personel gideri olarak değerlen-