11.03.2014 Views

2011 faaliyet raporu - Eshot

2011 faaliyet raporu - Eshot

2011 faaliyet raporu - Eshot

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI<br />

Ekonomik<br />

Sınıf<br />

Harcama Açıklaması<br />

Bütçe İle<br />

Verilen<br />

Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen<br />

Gerçekleşme<br />

Oranı<br />

01 Personel Giderleri 155.570,00 8.925,00 8.925,00 155.570,00 137.667,73 17.902,27 %88,49<br />

01 1 Memurlar 153.470,00 8.875,00 8.925,00 153.420,00 135.525,13 17.894,87 %88,34<br />

01 4 Geçici Personel 2.100,00 50,00 0,00 2.150,00 2.142,60 7,40 %99,66<br />

02<br />

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi<br />

Gid.<br />

26.071,00 0,00 0,00 26.071,00 23.312,09 2.758,91 %89,42<br />

02 1 Memurlar 26.071,00 0,00 0,00 26.071,00 23.312,09 2.758,91 %89,42<br />

03 Mal Ve Hizmet Alımları 10.611,00 0,00 0,00 10.611,00 923,16 9.687,84 %8,70<br />

03 2<br />

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme<br />

Alımları<br />

3.104,00 0,00 0,00 3.104,00 0,00 3.104,00 %0,00<br />

03 4 Görev Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

03 5 Hizmet Alımları 7.003,00 0,00 0,00 7.003,00 923,16 6.079,84 %13,18<br />

03 7<br />

Menkul Mal.Gayr. Hak Alım, Bakım Ve<br />

Onarım Gid.<br />

503,00 0,00 0,00 503,00 0,00 503,00 %0,00<br />

05 Cari Transferler 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

05 1 Görev Zararları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

TOPLAM 192.253,00 8.925,00 8.925,00 192.253,00 161.902,98 30.350,02 %84,21<br />

<strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 192.253,00 TL olup, 161.902,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 84,21; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise<br />

% 0,03’tür.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!