11.03.2014 Views

2011 faaliyet raporu - Eshot

2011 faaliyet raporu - Eshot

2011 faaliyet raporu - Eshot

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI<br />

Ekonomik<br />

Sınıf<br />

Harcama Açıklaması<br />

Bütçe İle<br />

Verilen<br />

Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen<br />

Gerçekleme<br />

Oranı<br />

01 Personel Giderleri 81.091,00 3.265,00 1.465,00 82.891,00 49.311,61 33.579,39 %59,49<br />

01 1 Memurlar 81.090,00 1.465,00 1.465,00 81.090,00 48.123,07 32.966,93 %59,35<br />

01 4 Geçici Personel 1,00 1.800,00 0,00 1.801,00 1.188,54 612,46 %65,99<br />

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 12.222,00 0,00 0,00 12.222,00 6.984,34 5.237,66 %57,15<br />

02 1 Memurlar 12.222,00 0,00 0,00 12.222,00 6.984,34 5.237,66 %57,15<br />

03 Mal Ve Hizmet Alımları 51.910,00 55.700,00 0,00 107.610,00 105.202,13 2.407,87 %97,76<br />

03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 204,00 0,00 0,00 204,00 95,25 108,75 %46,69<br />

03 3 Yolluklar 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

03 4 Görev Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

03 5 Hizmet Alımları 46.201,00 52.500,00 0,00 98.701,00 97.419,51 1.281,49 %98,70<br />

03 7<br />

Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım<br />

Gid.<br />

5.503,00 3.200,00 0,00 8.703,00 7.687,37 1.015,63 %88,33<br />

06 Sermaye Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />

TOPLAM 145.224,00 58.965,00 1.465,00 202.724,00 161.498,08 41.225,92 %79,66<br />

<strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 145.224,00 TL olup, 161.498,08 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 79,66 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise<br />

% 0,03’ tür.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!