38 Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE Ekonomik GİDERİNİN Cari Yıl (<strong>2011</strong>) I II TÜRÜ I II 830 6 1 830 6 3 830 6 4 830 6 5 830 7 <strong>FAALİYET</strong>LERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 830 7 1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Sermaye Üretim Gideleri Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (<strong>2011</strong>) 344.365,43 810 1 6 Harçlar 6.478,32 2.894.626,57 810 3 17.205.271,26 810 3 1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 120,00 120,00 9.809.434,87 810 4 Alınan Bağışlar ve 26.400,00 1.140.000,00 810 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden 26.400,00 1.140.000,00 810 5 Diğer Gelirler 5.411,25 830 8 Borç Verme 810 5 3 Para Cezaları 5.412,25 830 8 1 Yurtiçi Borç Verme BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C) 46.167,07 NET BÜTÇE GELİRİ (D) (D=B-C) 101.220.300,54 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) 110.229.797,82 BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D) 8.917.163,14
Kurumsal Kod I II III IV V 46.34.17. ESENLER BELEDİYESİ 01-01-<strong>2011</strong>/31-12-<strong>2011</strong> TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU BİRİM ADI 2009 Yılı 2010 Yılı Cari Yıl (<strong>2011</strong>) Nakli Yekün ESENLER BELEDİYESİ <strong>FAALİYET</strong> <strong>RAPORU</strong> 46 34 17 2 Özel Kalem Müdürlüğü 1.174.235,05 2.021.044,58 2.213.835,39 46 34 17 4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.886.933,30 8.564.256,57 11.024.961,01 46 34 17 5 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 144.636,95 280.814,51 381.016,94 46 34 17 6 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 359.787.70 46 34 17 9 Sağlık İşleri Müdürlüğü 295.775,32 485.409,86 602.072,57 46 34 17 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 44.864,98 2.536.169,34 46 34 17 11 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 6.050.328,50 7.955.864,36 7.776.724,23 46 34 17 18 Yazı İşleri Müdürlüğü 307.354,39 380.173,10 448.443,13 46 34 17 20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 47.455,57 53.508,90 46 34 17 24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 548.967,22 679.611,38 532.836,56 46 34 17 25 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.720.126,49 3.160.355,32 6.279.275,65 46 34 17 30 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü 2.582.637,28 6.698.789,00 18.723.199,11 46 34 17 31 Fen İşleri Müdürlüğü 11.286.623,44 12.100.856,69 13.899.580,60 46 34 17 33 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 161.269,85 119.587,14 316.561,21 46 34 17 34 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 831.831,02 483.745,19 585.582,80 46 34 17 35 Plan Ve Proje Müdürlüğü 177.657,82 1.078.694,17 46 34 17 36 Mali Hizmetler Müdürlüğü 6.527.734,59 7.621.946,17 7.470.502,97 46 34 17 37 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 5.463.466,36 6.891.325,82 6.301.985,29 46 34 17 38 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1.065.145,41 1.979.317,92 2.773.971,76 46 34 17 39 Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü 19.025.132,58 18.911.154,08 22.822.398,54 46 34 17 41 Veteriner İşleri Müdürlüğü 529.915,45 492.021,79 555.980,39 46 34 17 42 Yapı Kontrol Müdürlüğü 144.291,93 <strong>2011</strong> 46 34 17 43 Zabıta Müdürlüğü 2.517.443,39 2.887.019,20 3.536.998,30 46 34 17 44 Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 181.140,92 315.498,96 GİDERLER TOPLAMI 65.678.713,50 84.334.118,20 110.229.797,82 * Meclis ve Encümen üyelerinin giderleri, özlük hakları ve huzur hakları ile Başkanlık Makamı personelleri, Özel Kalem Müdürlüğü personelleri ve Başkan Yarcımları ile İç denetçilerin maaş ve özlük hakları Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden kullanılmıştır. ** <strong>2011</strong> yılı içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü harcamaları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden kullanılmıştır. * ** 39