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Conta Restos a Pagar - Prefeitura de São Paulo

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Correntista<br />

CNPJ/CPF Nome<br />

<strong>Prefeitura</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>São</strong> <strong>Paulo</strong> - 2007<br />

Demonstração Analítica da <strong>Conta</strong> <strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong><br />

47.424.296/0001-31 CENTRO SOCIAL COMUNIT JD PRIMAVERA<br />

47.437.488/0001-82 CRECHE M THEREZA DE MELLO MORORO<br />

47.459.524/0001-09 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO SICILIANO ANGLO BRASILEIRA<br />

47.461.264/0001-06 INSTITUTO SEVERINO FABRIANI PARA CRIANÇAS SURDAS<br />

47.468.186/0001-71 SERVIÇO SOCIAL BOM JESUS<br />

047.488.167-91 MARIA ZELIA DE SOUZA PEREIRA<br />

47.508.411/0001-56 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO<br />

47.627.898/0001-96 EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA<br />

47.665.013/0001-43 OBRAS COM DE PROM HUM S JO OPERARIO<br />

47.673.793/0001-73 ASSOC.FUNDO DE INCEN.A PSICOFARMAC.<br />

47.685.896/0001-53 ASSOCIACAO METOD ACAO SOCIAL AMAS<br />

47.690.219/0001-23 MULTIPLA ENGENHARIA LTDA<br />

47.832.829/0001-14 GUSTAO ESPORTES LTDA<br />

47.858.550/0001-00 NUCLEO REGINA ANGELORUM<br />

047.864.788-30 HERMES DANIEL JACCHIERI<br />

47.865.597/0001-09 CIA DES HABIT E URB EST S.P.OCDHU<br />

47.865.670/0001-34 EQUIPA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA<br />

47.869.078/0001-00 DIPROMED COM. E IMPORTACAO LTDA<br />

47.895.586/0001-63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE CAMILA<br />

47.900.949/0001-01 JWA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA<br />

47.902.648/0001-17 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET<br />

47.903.570/0001-55 FUND DESENVOL ADMINISTRATIVO FUNDAP<br />

47.912.951/0001-09 OMF COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA<br />

47.927.256/0001-02 SOCIEDADE AMIGOS ERMELINO MATARAZZO<br />

47.980.156/0001-40 BIMPAVI IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA<br />

47.990.635/0001-47 PULSFOG PULVERIZADORES LTDA<br />

48.032.700/0001-94 FUNDACAO PREF. FARIA LIMA CEPAM<br />

48.034.276/0001-17 FAT´S ENGENHARIA, CONSULTORIA S/S LTDA<br />

48.040.315/0001-99 CENTRO DE PROM H NS APARECIDA<br />

48.051.502/0001-78 OBRA SOCIAL SAO JOSE DE VILA ZELINA<br />

<strong>Restos</strong> a <strong>Pagar</strong> 2007<br />

Todas as <strong>de</strong>spesas - Data limite: 31/12/2007<br />

Qt<strong>de</strong> emp Não Processados Processados Total<br />

em R$<br />

10 80.132,30 59.898,50 140.030,80<br />

4 0,00 32.430,25 32.430,25<br />

2 0,00 11.818,85 11.818,85<br />

1 55.505,00 0,00 55.505,00<br />

69 453.196,00 309.597,64 762.793,64<br />

2 207,00 0,00 207,00<br />

2 3.391,50 0,00 3.391,50<br />

73 8.585.625,85 598.870,14 9.184.495,99<br />

3 2.736,34 22.965,00 25.701,34<br />

5 7.712.996,82 1.062.478,70 8.775.475,52<br />

4 0,00 81.704,59 81.704,59<br />

2 38.249,79 97.124,95 135.374,74<br />

1 0,00 904,30 904,30<br />

3 0,00 20.553,00 20.553,00<br />

1 1.642,39 0,00 1.642,39<br />

1 78.823,47 0,00 78.823,47<br />

2 0,00 1.549,00 1.549,00<br />

5 6.462,00 0,00 6.462,00<br />

3 32.620,16 0,00 32.620,16<br />

23 389.946,35 188.700,00 578.646,35<br />

19 28.823.982,32 20.924.538,25 49.748.520,57<br />

5 237.071,54 0,00 237.071,54<br />

2 7.870,30 1.278,34 9.148,64<br />

3 57.462,75 0,00 57.462,75<br />

2 20.535,00 2.290,00 22.825,00<br />

3 83.535,42 0,00 83.535,42<br />

2 106.453,70 0,00 106.453,70<br />

5 63.974,78 0,00 63.974,78<br />

2 0,00 15.244,27 15.244,27<br />

3 270,00 28.635,00 28.905,00<br />

Novo SEO - Sistema <strong>de</strong> Execução Orçamentária- [FCTB910B002] Página 122 20/3/2008 16:34:23

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