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GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS<br />
CNPJ'. 06 730.319/0001-10 CGF:<br />
Exercido: 2013<br />
Emiss3o: 09/04/2013 13 19.16<br />
Número - 00000323<br />
N° Proposta: 00000328<br />
—1 re<br />
NOTA DE EMPENHO DA 13P SPESA(NED)<br />
Ratão social CNPJ CGF<br />
00197088-SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA 04.271.959/0001-12<br />
En<strong>de</strong>reço<br />
RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA N° 41, RU DEP MOREIRA DA ROCHA, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO:<br />
DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA, MUNICÍPIO' FORTALEZA, GF. <strong>CE</strong>, <strong>CE</strong>P. 60.160-060<br />
Motivo Efeito Natureza<br />
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA<br />
—Valor (RS)<br />
6 098,63 - SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS <strong>CE</strong>NTAVOS<br />
r<br />
Classificação da Despesa<br />
Lã) I-IJ SI-U PU A1,41) LG NO FR TO Ti)<br />
03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 . 00 . O . 20<br />
nem <strong>de</strong> Despesa<br />
3390370099-OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA<br />
Reduzido<br />
139<br />
Comrato Tipo Aquisição Mod. <strong>de</strong> Licitação Dispositivo Legal<br />
MÃO DE OBRA<br />
PREGÃO<br />
Convénio NPF ()Eli Benef. Pagto. Projeto N° Prol Sist. Rugoso I<br />
00000029 DIVERSOS<br />
Dotação Orçamentária<br />
Saldo Ante' loORS) Saldo Alual(R$)<br />
1 689.029,47 1 682 930,84<br />
'Programação Financeira<br />
Saldo Anterior(RS)<br />
-271.093,46<br />
Saldo Atual(135)<br />
-277392,09<br />
Especificabao Gera<br />
EMPENHO CONFORME PRO<strong>CE</strong>SSO 6826/13 PARA PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DO EQUILIBRE - ECONOMICO-<br />
FINAN<strong>CE</strong>IRO DO CONTRATO 20/2011 DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.<br />
Itens <strong>de</strong> Aquisição / Servi )5<br />
NWM"Mfgcn<br />
1 REPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINEN<strong>CE</strong>IRO 1,00 6.098,63 6.098,63<br />
Valor Total dos Itens (RS). 6.098,63<br />
sisão <strong>de</strong> Desembolso<br />
10/04/2013 6.098,63<br />
Previsão <strong>de</strong> Desembolso Total: 6 088,63<br />
N<br />
EER[4ANH ANTONI9D GUIMARAES COSTA<br />
383 7 023-53<br />
Responsável p/ Emissão<br />
RACI MU 17, JUNIOR<br />
388.65 .833-34<br />
Or<strong>de</strong>nado' <strong>de</strong> Despesa<br />
Eu,<br />
dá/ 3 3 e<br />
atesto o recebimento em / Í S .<br />
(71.<br />
(ET<br />
, matricula: a—C-1 (fi "K cd,<br />
Página 1 <strong>de</strong> I