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Processo de Pagamento - TCM-CE

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GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS<br />

CNPJ'. 06 730.319/0001-10 CGF:<br />

Exercido: 2013<br />

Emiss3o: 09/04/2013 13 19.16<br />

Número - 00000323<br />

N° Proposta: 00000328<br />

—1 re<br />

NOTA DE EMPENHO DA 13P SPESA(NED)<br />

Ratão social CNPJ CGF<br />

00197088-SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA 04.271.959/0001-12<br />

En<strong>de</strong>reço<br />

RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA N° 41, RU DEP MOREIRA DA ROCHA, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO:<br />

DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA, MUNICÍPIO' FORTALEZA, GF. <strong>CE</strong>, <strong>CE</strong>P. 60.160-060<br />

Motivo Efeito Natureza<br />

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA<br />

—Valor (RS)<br />

6 098,63 - SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS <strong>CE</strong>NTAVOS<br />

r<br />

Classificação da Despesa<br />

Lã) I-IJ SI-U PU A1,41) LG NO FR TO Ti)<br />

03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 . 00 . O . 20<br />

nem <strong>de</strong> Despesa<br />

3390370099-OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA<br />

Reduzido<br />

139<br />

Comrato Tipo Aquisição Mod. <strong>de</strong> Licitação Dispositivo Legal<br />

MÃO DE OBRA<br />

PREGÃO<br />

Convénio NPF ()Eli Benef. Pagto. Projeto N° Prol Sist. Rugoso I<br />

00000029 DIVERSOS<br />

Dotação Orçamentária<br />

Saldo Ante' loORS) Saldo Alual(R$)<br />

1 689.029,47 1 682 930,84<br />

'Programação Financeira<br />

Saldo Anterior(RS)<br />

-271.093,46<br />

Saldo Atual(135)<br />

-277392,09<br />

Especificabao Gera<br />

EMPENHO CONFORME PRO<strong>CE</strong>SSO 6826/13 PARA PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DO EQUILIBRE - ECONOMICO-<br />

FINAN<strong>CE</strong>IRO DO CONTRATO 20/2011 DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.<br />

Itens <strong>de</strong> Aquisição / Servi )5<br />

NWM"Mfgcn<br />

1 REPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINEN<strong>CE</strong>IRO 1,00 6.098,63 6.098,63<br />

Valor Total dos Itens (RS). 6.098,63<br />

sisão <strong>de</strong> Desembolso<br />

10/04/2013 6.098,63<br />

Previsão <strong>de</strong> Desembolso Total: 6 088,63<br />

N<br />

EER[4ANH ANTONI9D GUIMARAES COSTA<br />

383 7 023-53<br />

Responsável p/ Emissão<br />

RACI MU 17, JUNIOR<br />

388.65 .833-34<br />

Or<strong>de</strong>nado' <strong>de</strong> Despesa<br />

Eu,<br />

dá/ 3 3 e<br />

atesto o recebimento em / Í S .<br />

(71.<br />

(ET<br />

, matricula: a—C-1 (fi "K cd,<br />

Página 1 <strong>de</strong> I

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