14.04.2013 Views

20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Certificação de Acordo com a Seção 302 da U.S. Sarbanes-Oxley Act de 2002<br />

Eu, Fernando Xavier Ferreira, Presidente da Telecomunicações de São Paulo S.A. – <strong>Telesp</strong> certifico que:<br />

1. Revisei este relatório anual em Form 20-F da Telecomunicações de São Paulo S.A. - <strong>Telesp</strong>;<br />

2. Baseado em meu conhecimento, este relatório anual não contém qualquer declaração falsa de um fato<br />

relevante ou omite a condição de um fato relevante necessário para tornar as Demonstrações feitas,<br />

considerando as circunstâncias sob as quais foram elaboradas tais demonstrações, não enganosas;<br />

Anexo 13.1<br />

3. Baseado em meus conhecimentos, as demonstrações financeiras, e outras informações financeiras incluídas<br />

neste relatório anual, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira, os<br />

resultados das operações e fluxos de caixa da registrante para os períodos apresentados neste relatório<br />

anual;<br />

4. Os demais executivos da empresa e eu somos responsáveis por estabelecer e manter os controles de<br />

divulgação e procedimentos (como definido na Exchange Act Rules 13a-15(e) e 15d-15(e)) para a<br />

registrante e:<br />

a) Designamos tais controles de divulgação e procedimentos para assegurar que a<br />

informação relevante relativa à registrante, incluindo subsidiarias consolidadas foram<br />

feitas por nós e outras entidades, particularmente durante o período em que este relatório<br />

foi preparado;<br />

b) Avaliamos a efetividade das divulgações dos controles internos e procedimentos e<br />

apresentamos neste relatório nossas conclusões sobre a efetividade dos controles de<br />

divulgação e procedimentos baseados em nossa avaliação a partir da data de avaliação; e<br />

c) Apresentamos neste relatório anual nossas conclusões sobre a efetividade dos controles<br />

internos e procedimentos baseados em nossa avaliação a partir da Data de Avaliação;<br />

5. Os demais executivos da empresa e eu divulgamos, baseados em nossa mais recente avaliação de controle<br />

interno, para os auditores e o conselho fiscal do conselho da administração da registrante (ou pessoas<br />

executando funções equivalentes):<br />

a) Todas as deficiências significativas na estrutura ou operação dos controles internos que<br />

poderiam afetar adversamente a capacidade da registrante para registrar, processar,<br />

resumir e divulgar informações financeiras; e identificamos para os auditores da<br />

registrante toda e qualquer fragilidade relevante dos controles internos; e<br />

b) Toda e qualquer fraude, seja material ou não, que envolva a administração ou outros<br />

empregados que tenham um papel significativo nos controles internos da registrante; e<br />

Datado: 15 de abril de 2005<br />

_____________________<br />

Fernando Xavier Ferreira<br />

Presidente

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!