31.07.2015 Views

VO62 Teknisk drift - Ringsaker kommune

VO62 Teknisk drift - Ringsaker kommune

VO62 Teknisk drift - Ringsaker kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.4.14 <strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> (VO nr 62)4.14.1 Innledning<strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp,forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling, tomteutvikling ogtilrettelegging av bolig- og næringstomter.Hovedmål:Effektiv produksjon av brukertilpassede tjenester til riktig pris innenfor det lovverk og de rammer somgjelder.4.14.2 OversiktstabellerTabell 4.14.2.1 Personalressurser (årsverk)Budsjett Forslag Forslag Forslag Forslag31.12.20102011 2012 20132014 2014Årsverk samlet 52,00 54,00 56,00 56,00 56,00 56,00Det omgjøres to stillinger innen park fra ekstrahjelp til faste stillinger finansiert over eget budsjett.Tabell 4.14.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)Regnskap2010Budsjett2011Forslag2012Forslag2013Forslag2014Forslag2014Driftsutgifter 142 705 154 236 167 275 172 157 175 059 176 278Driftsinntekter 113 332 128 012 139 236 144 118 147 020 148 143Netto <strong>drift</strong>sutgifter 29 373 26 224 28 039 28 039 28 039 28 135Investeringsutgifter 84 164 145 545 98 235 102 700 65 200 56 300Investeringsinntekt 4 806 16 205 14 200 14 100Netto inv.utgifter 79 358 129 340 84 035 88 600 65 200 56 3004.14.3 BehovsvurderingerVedlikeholdet av <strong>kommune</strong>ns grøntarealer løses i dag med innleid ekstrahjelp. Ressursene er ikketilstrekkelige til skjøtsel av planter, trær, busker og estetiske elementer i parker. For å styrkekapasiteten omgjøres to stillinger som ekstrahjelp til faste stillinger finansiert over enhetens budsjett.Renseanleggene drives ikke optimalt i forhold til rensing, utslipp og strømforbruk. En medvirkendeårsak er økt kompleksitet på både vannverk og renseanlegg. Innlekking på avløpsnettet fører tilredusert renseeffekt på renseanlegg og økte <strong>drift</strong>sutgifter. Tilsvarende fører lekkasje påvannforsyningsnettet til økte <strong>drift</strong>sutgifter. Driftsoptimalisering, ENØK, fokus på redusert innlekkingpå ledningsnett og koordinering mellom avdelingene antas å gi besparelser.VannAlle kommunale vannverk er godkjent i henhold til drikkevannsforskriften og leverer vann medtilfredsstillende kvalitet. Nes vannverk må imidlertid søke om ny godkjenning etter ombyggingen desiste to årene. Økt bevissthet på å hindre vannbåren parasittsmitte ved kommunale vannverk harresultert i behov for utvidet vannbehandling ved Lismarka, Narud og Moelv vannverk. Mjøsa er ikkelenger å betrakte som en hygienisk barriere da det er registrert uønsket bakterieflora i råvannsinntakettil Moelv vannverk. Det er også økende utfordringer med partikulært stoff i Mjøsa i perioder av året.Dette resulterer i mer komplisert vannbehandling og økte <strong>drift</strong>sutfordringer og utgifter. Narudvannverk er gammelt og har behov for større vedlikehold/delvis rehabilitering.Side 131


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Kapasiteten på vannkildene og ledningsnettet er stort sett tilfredsstillende. I Moelv og Brumunddalbegynner reservekapasiteten på vannverkene å bli liten, og det jobbes med løsning på dette.Kapasiteten ved Lismarka vannverk er begrenset, og de to siste årene har det vært nødvendig å kjørevann til vannverket i perioder. Nye krav til brannvannskapasitet kan gi enkelte utfordringer påledningsnettet. Det saneres for lite vannledninger, og lekkasjeprosenten er fortsatt altfor høy, nær 40%. Nåværende bevilgning til sanering tilsvarer en fornyelsestakt på ca 200 år, men burde vært under100 år. Det er behov for flere sonevannmålere for lettere å lokalisere lekkasjer og brudd.Vannkvaliteten på ledningsnettet er tilfredsstillende, men det ses en tendens til flere hendelser medbakterievekst på nettet. Dette skyldes en kombinasjon av aldrende ledningsnett og endringer i klima.Leveringssikkerheten er ikke tilfredsstillende grunnet for små bassengvolum på Tømmerli, Tingnes,Kirkenær, Storåsen og Rømåsen. I tillegg er bassenget i Flåhagen av dårlig kvalitet. Det er behov forøkt leveringssikkerhet mot Rudshøgda og at vannforsyningen i Furnes knyttes sammen medBrumunddal. De store vannforsyningsområdene oppfyller ikke kravet om reservevannsforsyning idrikkevannsforskriften. Det jobbes med å forsterke eksisterende sammenkobling mellom Moelv ogBrumunddal over Rudshøgda og en planlagt sammenkobling av Furnes og Brumunddal. På sikt er detønskelig å koble Moelv og Nes sammen fra Jølstad til Stavsjø.AvløpAvløpsanleggene har overholdt sine rensekrav. Innlekkingen er derimot uakseptabelt høy, ca 50 %, ogarbeidet med å redusere innlekk i ledninger og overløp styrkes. Dette innebærer økt vedlikehold ogrehabilitering av kummer, ledningsnett og pumpestasjoner.Hovedutfordringen for renseanleggene er å overholde utslippskravene, optimalisere <strong>drift</strong>sprosesser,ENØK-tiltak og ha et godt arbeidsmiljø. Utskifting av foreldet styrings- og overvåkingsutstyr pågår ialle rensedistrikt. Bortsett fra Brøttum renseanlegg som fortsatt har for mye innlekking, fungerer demindre renseanleggene tilfredsstillende, men de er tidkrevende og dyre å <strong>drift</strong>e. Det jobbes derforlangsiktig med å legge ned flest mulig av disse og overføre avløpet til de større anleggene.I 2011-2013 bygges den nye overføringsledningen mellom Sjusjøen og Moelv. Moelv renseanleggskal også bygges ut for å ta i mot avløpsvannet fra Næroset, Åsmarka, Mesnali og Sjusjøen. Lismarkarenseanlegg blir også tilknyttet i nær framtid.Utett ledningsnett medfører økning i avløpsmengden til renseanlegg (inkl Hias) og pumpestasjoner isnøsmeltings- og regnværsperioder. Dette medfører store <strong>drift</strong>sutgifter, overløp i kummer ogpumpestasjoner og vanskeliggjør god renseeffekt ved renseanleggene. Mer intense nedbørsmengdergjør det viktig å satse på utbedringer på overvanns- og avløpsnettet.Mange pumpestasjoner begynner å bli gamle, og det er behov for en opptrapping og langsiktig plan forrenovering og sanering av disse. Noen pumpestasjoner har også betydelige problemer medhydrogensulfid. Dette gir uforsvarlig arbeidsmiljø og ødelegger el-installasjoner på stasjonene.RenovasjonDet er behov for gjennomgang av renovasjonsordningen for hytter og fritidsbebyggelse. Signalene ogrammebetingelsene fra sentrale myndigheter krever tilbud om kildesortering og økt gjenvinning avavfallet. Det stilles krav om universell utforming. Uberettiget bruk av renovasjonsordningen er enutfordring for fritidsrenovasjonen, og tiltak bør iverksettes for å få bedre kontroll og reduserte utgifter.VAR-gebyrerUnder vises utviklingen i årsgebyr og forslag til nye priser fra 2012. Gebyrene for 2012 er beregnet utfra et forbruk på 150 m³. Fra 2009 er fastleddet inkludert i årsgebyret.Side 132


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Tabell 4.14.3.1 Utvikling i årsgebyrer vann og avløp perioden 2008-20122008 2009 2010 2011 2012Årsgebyr vann, kr/m 3 13,44 14,84 16,69 18,77 20,23Tilknytningsgebyr vann, kr/m 2 89,00 97,90 107,69 123,84 136,25Tilknytningsgebyr vann pr boenhet inntil 70m² 10 000 11 000 12 650 13 915Tilknytningsgebyr vann pr boenhet > 70 m² 20 000 22 000 25 300 27 830Tilknytningsgebyr pr hytte 15 000 16 500 18 975 20 873Årsgebyr avløp, kr/m 3 22,65 23,41 27,11 31,99 33,48Tilknytningsgebyr avløp, kr/m 2 151,80 151,80 174,60 210,68 227,50Tilknytningsgebyr avløp pr boenhet inntil 70 m² 15 000 17 250 19 838 21 425Tilknytningsgebyr avløp pr boenhet > 70 m² 25 000 28 750 33 063 35 700Tilknytningsgebyr avløp, kr/m 2 20 000 23 000 26 450 28 560Et høyt investeringsnivå, større produksjonsvolum og økte <strong>drift</strong>sutgifter på grunn av aktivitetssøkninghar bidratt til en forholdsvis stor avgiftsøkning i de siste årene. Det er budsjettert med en forventetkalkylerente lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid på 2,75 %,med et tillegg på 1 % (gjennomsnitt over året) i 2012. For nye tilknytninger har en lagt til grunn atnivået vil ligge under prognosen for 2011 for ordinær boligbygging og næringsbygg.VannHovedområde vann har en økning i kalkulatoriske kapitalkostnader (renter og avskrivninger) avinvesteringer i 2012 på 2,425 mill. kroner. På grunn av store investeringer i 2012 og en noe høyererenteprognose for 2013 forventes kapitalkostnadene å øke med ytterligere 1,999 mill. kroner i 2013.Hovedtjenesten forventer et uinndekket underskudd ved utgangen av 2011 på i overkant av 1,3 mill.kroner. Dette underskuddet må dekkes inn av gebyrinntekter de nærmeste årene, hhv. kr 500.000 i2012 og 2013 og kr 303.000 i 2014. Den variable delen av årsgebyret økes med 10 % mens det fasteabonnementsgebyret økes med 12,5 % fra kr 400 til kr 450 pr boenhet.AvløpHovedområde avløp har en økning i kalkulatoriske kapitalkostnader (renter og avskrivninger) avinvesteringer i 2012 på 2,755 mill. kroner. På grunn av store investeringer i 2012 og en noe høyererenteprognose for 2013 forventes kapitalkostnadene å øke med ytterligere 1,515 mill. kroner i 2013.Hovedtjenesten forventer et uinndekket underskudd ved utgangen av 2011 på kr 574.000. Detteunderskuddet må dekkes inn av gebyrinntekter de nærmeste årene, hhv. kr 500.000 i 2012 og kr74.000 i 2013. Den variable delen av årsgebyret økes med 7 % mens den faste delen økes med 10,6 %fra kr 425 til kr 470 pr boenhet.SeptikSeptiktjenesten har en liten reduksjon i kalkulatoriske kapitalkostnader (renter og avskrivinger) avinvesteringer i 2012 på kr 3.000. Kostnadene fra Hias IKS økes med 9,7 %, og fra Arnkværn erøkningen 3 %. Årsgebyret økes med 5 %.RenovasjonHovedområde renovasjon har en økning i kalkulatoriske kapitalkostnader (renter og avskrivninger) avinvesteringer i 2012 på kr 6.000. Hovedtjenesten forventer et akkumulert underskudd ved utgangen av2011 på om lag 1,5 mill. kroner som i hovedsak skyldes økte utgifter for fjellrenovasjon. Av tidligereunderskudd dekkes kr 921.000 inn av gebyrinntekter i 2012. Resten dekkes inn i 2013. Hias IKS haroppdaget feil i sine beregninger av fordeling av transportkostnader i innsamlingsordningen forrenovasjon. Kostnaden for den økte servicegraden abonnenter i <strong>Ringsaker</strong> har i form av lengerhenteavstand er ikke blitt fakturert <strong>Ringsaker</strong> <strong>kommune</strong>. Dette utgjør til sammen om lag 3,1 mill.kroner. De økte utgiftene blir fakturert <strong>kommune</strong>n fordelt utover 3 år i tidsrommet 2012-2014.Årsgebyret for husholdningsrenovasjon økes med 3 % og årsgebyr for fritidsrenovasjon økes med 10% i 2012.Side 133


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Tabell 4.14.3.2 Selvkostkalkyle for VAR-områdene, 2012Vann Avløp Septik RenovasjonDirekte henførbare <strong>drift</strong>s- og vedlikeholdskostnader 20 746 38 482 5 344 34 793+ Kapitalkostnader (netto), avskrivninger og kalkulatorisk rentekostnad 14 035 17 480 591 174+ Indirekte henførbare <strong>drift</strong>s- og vedlikeholdskostnader 1 046 1 438 1 247 1 438- Refusjoner og andre inntekter enn gebyrer 90 93 4 64- Gebyrinntekter 35 737 57 307 7 178 36 341- Bruk av fond 0 0 0 0+ Avsetning til fond 0 0 0 0= Selvkostresultat 0 0 0 0Dekningsgrad 100 100 100 100Utbygging av kommunale boligfeltDet henvises til hoveddel III når det gjelder utviklingen på boligmarkedet og behovsvurderinger forulike deler av <strong>kommune</strong>n. <strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> har ansvar for å vurdere økt utbyggingstempo for veg, vann ogavløp (VVA) for å klargjøre boligområder.TomteprisFormannskapet vedtok ved f.sak 255/2006 at kommunale boligtomter som hovedregel selges til likpris basert på selvkost. Ved utbygging av de siste tomtefeltene har en erfart at det koster mer enntidligere beregnet. Det foreslås en forsiktig økning av tomteprisen fra kr 325.000 til kr 330.000 pr tomtinntil 600 m² med tillegg av kr 150 pr m² utover 600 m 2 .Tettstedsutvikling.Attraktive tettsteder og tettstedsutvikling er viktig for å nå <strong>kommune</strong>ns målsettinger. Viktige elementer utforming og opparbeidelse av veger, gater, parker og grøntstruktur. Etter hvert vil tettstedsutviklinginnebære ytterligere involvering av innbyggere og aktiviteter som arrangementer, utstillinger etc. Deter viktig at Strandsag-området langs Mjøsa utvikles som et positivt område for rekreasjon, og at detopparbeides gode gang- og sykkelvegforbindelser.Veger og parkTrafikksikkerhetUtbyggingen av gang- og sykkelveger skjer i henhold til prioritetsliste i trafikksikkerhetsplanen, jf.k.sak 62/2006 og rullering av planen ved k.sak 62/2010. I tillegg kommer noen tiltak i forbindelsemed <strong>Ringsaker</strong>-prosjektet ”Ja til trafikklykke” og behov for fartsdempende tiltak i boligfelt.FramkommelighetBrøyting og strøing må tilpasses enhetens økonomiske rammer. Reasfalteringsyklusen på bolig-/samlevegene er 40 år (ca 3 km i året), men burde ideelt være 15 år i følge Norsk asfaltsforeningsmaler. Grøftesyklusen for 125 km boligveger er økt fra 8 til 10 år. Økt fokus på universell utformingmedfører økte utgifter.Vedlikehold av bygdevegerBrukerne ønsker fast dekke på grusvegene. Det har vært en vesentlig økning i økonomiske rammer tildette arbeidet fra 2007. Støvplagen langs bygdeveger om sommeren bør reduseres ved legging av fastdekke ved mindre tettsteder og husklynger. Noen veger har problemer med bæreevnen i teleløsningen,og de dårligste strekningene bør utbedres. Grøftesyklus på bygdeveger er halvert fra 10 til 5 år fra ogmed 2008 i tråd med <strong>kommune</strong>styret ønske om styrking av vedlikeholdet på kommunale veger.Side 134


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.GatelysDet er ikke rom for tilstrekkelig utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster innenfor rammene iøkonomiplanen. Det er store strømutgifter med dagens gatelys, men utskifting vil medføre storeinvesteringer i armatur og styringssystemer.VegvedlikeholdNår man investerer i nye anlegg, må man ta høyde for en vedlikeholdsstandard, benevnt struktureltvedlikehold. Det er viktig at det legges opp til forsvarlig nivå på vedlikehold av de investeringene somer foretatt. Ut fra anbefalinger bør man legge til grunn et nivå på 2 % av investert kapital.Estetisk opprustingHovedutfordringen er å holde god standard og godt vedlikehold i sentrumsområdene. God belysningog trivelige plasser i sentrum er viktige element for at folk skal trives der. Det legges vekt på effektiveog vedlikeholdsvennlige installasjoner for å kunne holde en ønsket kvalitet på anleggene. Det børbygges opp kompetanse og kapasitet i parkseksjonen for å sikre <strong>drift</strong>en. Det er fortsatt behov forestetisk opprusting rundt kommunale bygg. Drift, vedlikehold og skjøtsel av badeplasser som Jessnes,Brumunddal, Nes og Tingnes krever mer oppfølging i form av renhold og rydding.MaskinforvaltningMaskinparken er på et minimum for å vedlikeholde de tekniske anleggene og for å opprettholdeeffektiv <strong>drift</strong> og beredskap. Gjennomsnittsalderen på maskinene er 8-9 år. Gammeldags og dårligutstyr går ut over effektivitet og arbeidsmiljø. <strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> har i dag en feiemaskin på deling mellomBrumunddal og Moelv. Denne dekker ikke behovet for feietjenester i sommerhalvåret, og det ertidkrevende og kostbart å frakte maskinen mellom byene.4.14.4 Resultatmål - styringskortFokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål AkseptabeltBrukereTjenester tilpasset brukernes behovTilfredshet med tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0Bakterielle vannprøver (koliforme) Egne målinger 98 % 100 %Utslippskrav avløp Egne målinger 96 % 100 %Dialog med brukerneTilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0MedarbeidereEngasjement og kompetanseBrukernes tilfredshet med ansattes engasjement og Brukerundersøkelse 5,0 4,0kompetanseAnsattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0Læring og fornyelseAnsattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0OrganisasjonArbeidsmiljøAnsattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 5 % 6 %LedelseAnsattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0Ledelse (et samlet resultat av andre ind.) 5,0 4,0ØkonomiØkonomistyringAvvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % +Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % +Side 135


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.4.14.5 Standardendringer og nye <strong>drift</strong>stiltak<strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> uten VAR:Redusert vegvedlikeholdFor å dekke et generelt kutt i <strong>drift</strong>sramma er bevilgningen til ordinært vegvedlikehold redusert med kr108.000.<strong>Teknisk</strong> <strong>drift</strong> innen VAR:Vann:Kjøp av vann fra Hias IKSDet er behov for å øke kjøp av vann fra Hias IKS med ca 9,4 % eller 27.000 m³ i året. Prisstigningenfra Hias IKS er 9,4 %. Utgiftene øker med ca kr 239.000.Kjøp av vann fra LillehammerDet antas en forbruksvekst på 5 % i året, noe som tilsvarer ca 7.000 m³. Lillehammer-vann blir ikkeerstattet med vann fra eget vannverk i kommende økonomiplan periode. Utgiftene øker med kr 73.000.Generell prisvekstDet er beregnet en generell prisvekst med om lag kr 209.000.Endring i avgiftsgrunnlaget for vannSum av ovennevnte <strong>drift</strong>stiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse avgebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for vann med kr 521.000.Avløp:Levering av avløp til Hias IKSDet er ikke planlagt økt mengde avløpsvann til Hias IKS i 2012. Det er et mål å balansereforbruksveksten med bedre kontroll med unødvendige overløp (innlekk). Prisstigningen fra Hias IKSutgjør om lag 4,3 %. Dette utgjør kr 775.000.Levering av avløp til LillehammerDet antas en forbruksvekst på 5 % i året, noe som tilsvarer ca 4.500 m³ eller kr 10.000 i økte utgifter. Iløpet av 2013-14 vil mesteparten av dette avløpsvannet bli ført til Moelv renseanlegg, og kostnaden tilkjøp fra annen <strong>kommune</strong> bortfaller.Generell prisvekstDet er beregnet en prisvekst på ca kr 124.000.Endring i avgiftsgrunnlaget for vannSum av ovennevnte <strong>drift</strong>stiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse avgebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for avløp med kr 909.000 i heleperioden 2012-2015.Septik:Økte transport og leveringsutgifterDet er budsjettert med en økning av disse utgiftene på kr 479.000.Endring i avgiftsgrunnlaget for septikSum av ovennevnte <strong>drift</strong>stiltak innen septik medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis forfastsettelse av gebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for septik med kr479.000 for perioden 2012-2015.Side 136


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Renovasjon:Utgifter til Hias IKSI henhold til brev fra Hias IKS øker utgiftene til Hias med til sammen 1,257 mill. kroner for allerenovasjonsordninger.Endring i avgiftsgrunnlagetOvennevnte <strong>drift</strong>stiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr forvann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for renovasjon med 1,257 mill. kroner i heleøkonomiplanperioden.4.14.6 InvesteringstiltakNæringsområder (prosjekt 73007)Det bevilges kr 500.000 i 2012 til klargjøring av nye industritomter. Tilsvarende beløp er ført opp årligi 2013-2015.Kylstad 7 (prosjekt 73022)Det ble klargjort 9 tomter i 2007. Det foreslås utbygging av totalt 11 nye tomter, og det er ført opp kr2.000.000 i 2013. Det vil bli lagt til rette for utbygging av 7 kommunale og 4 private tomter. Detforutsettes en utbyggingsavtale mellom privat utbygger og <strong>kommune</strong>n om kostnadsfordeling førutbyggingen skjer. Alternativt vil det bli vurdert utbygging av et annet område på Kylstad.Fjølstad III, tomtefelt (prosjekt 73027)Det er ført opp kr 3.000.000 til videre utbygging i Fjølstadmarka i 2014. Driftskonsekvenser leggesfram når regulering er vedtatt. Framføring av eksterne anlegg tas med under veg, vann og avløp.Lille Almerud III (prosjekt 73032)Det bevilges kr 4.600.000 til prosjektet i 2015 til videre utbygging av ca 16 tomter i Frambakklia.Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.Pellerviken (prosjekt 73033)Det bevilges kr 2.000.000 i 2015 for tilrettelegging av næringsområde ved Pellerviken. Driftsutgiftersøkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Tomteutvikling (prosjekt 73036)Det bevilges kr 1.000.000 årlig i 2012-2015 til kjøp av tjenester knyttet til utvikling av nyetomteområder. Herunder nevnes konsulenthonorarer i forbindelse med regulering,markedsføringstiltak, salgsforberedelser, skilting av områder/tomter, utredninger, arkeologiskeregistreringer/utgravinger, advokattjenester, utbedringer, hogst/rydding av gjengrodde områder ogdiverse andre kostnader.Stavsjø, Torsberget II (prosjekt 73037)Det bevilges kr 1.100.000 i 2014 til videre utbygging av ca 9 tomter på Torsberget boligfelt.Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Fjølstad I, delfelt II (prosjekt 73041)Det ble i f.sak 117/2009 bevilget kr 7.500.000 i 2010 til prosjektet, og det bevilges ytterligere kr2.300.000 i 2013 til opparbeidelse av tomteområdet.Stavsjø sentrum B40 (prosjekt 73042)Det bevilges kr 3.000.000 i 2013 til 5 eneboligtomter og 2 tomter til konsentrert bebyggelse.Driftskonsekvenser legges frem når plan for prosjektet foreligger.Side 137


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Bruvollhagan VI (prosjekt 73043)Det bevilges kr 3.350.000 i 2014 til ca 14 tomter for videre utbygging i Bruvollhagan i Moelv.Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.Helgøya, Bjørkelunden (prosjekt 73044)Det bevilges kr 2.900.000 til ca 11 tomter på Helgøya i 2013 til videre utbygging av Bjørklunden.Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.Årengen skole, boligtomter (prosjekt 73045)Det bevilges kr 1.000.000 til ca 4 tomter i 2012.Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.Minka IV, delfelt (prosjekt 73046)Det bevilges kr 3.900.000 til ca 13 tomter i 2012. Driftskonsekvens legges frem når plan for prosjektforeligger.Minka V, delfelt (prosjekt 73047)Det bevilges kr 5.100.000 til ca 17 tomter i 2015. Driftskonsekvens legges frem når plan for prosjektforeligger.Revlinghagan, utvidelse (prosjekt 73048)Det bevilges kr 1.500.000 til ca 5 tomter i 2015. Driftskonsekvens legges frem når plan for prosjektforeligger.Ulvehagan, utvidelse (prosjekt 73049)Det bevilges kr 4.000.000 til ca 6 tomter i 2015. Driftskonsekvens legges frem når plan for prosjektforeligger.Veg:Erstatning grunn/ gjerde (prosjekt 70000)Det budsjetteres med årlig bevilgning til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring avkommunaltekniske anlegg. Det bevilges kr 500.000 i 2012 og tilsvarende beløp i 2013-2015.Utskifting av gatelysmaster (prosjekt 70001)Det bevilges kr 350.000 i 2012 til utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster. Det føres opptilsvarende beløp årlig i 2013 – 2015.Asfaltering grusveger (prosjekt 70002)Det bevilges kr 700.000 i 2012 til asfaltering av grusveger i boligfelt eller tettsteder langs bygdeveger.Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2013 – 2015.Trafikksikkerhet (prosjekt 70003)Det bevilges kr 2.200.000 i 2012 og kr 1.200.000 årlig i perioden 2013 - 2015 for å følge opp tiltak ihenhold til trafikksikkerhetsplane; både gang- og sykkelveger og enklere mindretrafikksikkerhetstiltak. Tiltaket medfører årlige <strong>drift</strong>sutgifter på kr 20.000.Estetisk opprustning (prosjekt 70004)Det bevilges kr 1.500.000 årlig i perioden 2012-2015. Brumunddal og Moelv står overfor storeutfordringer i årene som kommer. Estetisk opprustning i sentrumsområdene vil være et fokusområde,og eksisterende sentrumsområder og områder rundt kommunale bygg og parkeringsplasser ønskestilpasset/opprustet. Det er et stort behov for møblering i disse områdene.Side 138


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Transportmidler – veg (prosjekt 70005)Det bevilges kr 200.000 i 2012 til utskifting av servicebil for hovedtjenestene veg, vann og avløp.Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra <strong>drift</strong>sbudsjettet.Større maskiner – veg (prosjekt 70007)Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende.Det bevilges kr 650.000 i 2012 til utskifting av traktor for hovedtjenestene veg, vann og avløp.Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra <strong>drift</strong>sbudsjettet.Lettere maskiner – veg (prosjekt 70008)Tiltaket benyttes til kjøp av mindre maskiner, for eksempel sandspreder og lignende. Det bevilges kr105.000 i 2012. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra <strong>drift</strong>sbudsjettet.Utstyr/maskiner park (prosjekt 70017)Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr/maskiner til park. Samtidig akkumuleres ca kr 80-100.000 i3-4 år før det kjøpes/skiftes ut en større maskin. Det bevilges kr 510.000 i 2012. Prosjektet finansieresinnen rammene ved overføring av midler fra <strong>drift</strong>sbudsjettet.Utbedring av kommunale veger (prosjekt 70033)Det bevilges årlig i planperioden kr 1.500.000 til utbedringer av kommunale veger, jf. k.sak 125/2006.Torgplass Brumunddal (prosjekt 70038)Det bevilges kr 5.600.000 i 2012 til prosjektering og opparbeidelse av ny torgplass i Brumunddal.Fjølstad III (prosjekt 70040)Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka med kr 2.700.000 i 2014 til utbygging av ekstern veg.Driftskonsekvenser legges fram når regulering er vedtatt.Friområde, Moelv (prosjekt 70051)<strong>Ringsaker</strong> <strong>kommune</strong> har fokus på å tilrettelegge strandområder til offentligheten. I Moelv vurderesflere alternativer (f.eks Evjuvika og Sanda). Det bevilges kr 3.000.000 til ett av alternativene i 2014.Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Krysset Møllergt/Åsmarkvn/Bettavn (prosjekt 70052)I forbindelse med privat utbygging langs Møllergata og vegvesenets miljøprosjekt Rv 213, børovennevnte kryss utbedres. Det bevilges kr 1.000.000 til prosjektet i 2012.Turveger (prosjekt 70054)Det bevilges kr 750.000 i 2012 og kr 750.000 årlig i perioden 2013-2015. Aktuelle tiltak kan væregang- og sykkelveg mellom Brumunddal sentrum og Mjøsa, innerst i Botsenden, Brumunddal sentrumtil Husebyparken og videreføring av turveg mellom Brumunddal og Jessnes.Utbyggingsavtaler (prosjekt 70058)I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i <strong>kommune</strong>n inngås det ofteutbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse omfanget av dette, og det bevilges kr1.000.000 til prosjektet årlig i hele planperioden.Lille Almerud III (prosjekt 70059)Ved videre utbygging av Frambakklia trengs det fortau langs Mælumsgutua. Det går også enhøyspentledning over området som må legges om. Det bevilges kr 2.750.000 i 2014 til videreutbygging av Frambakklia. Driftskonsekvenser fremlegges når reguleringen er vedtatt.Åsmarkvegen v/Euronics, Moelv (prosjekt 70067)Det står igjen et lite område i forlengelsen av Åsmarkvegen, fra Storgata mot taxiholdeplassen, sombør prioriteres mht. estetisk opprustning. Det bevilges kr 1.000.000 til prosjektet i 2012.Side 139


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Bettavegen/Parkvegen, Moelv (prosjekt 70068)Som ett ledd i planen for estetisk opprusting i sentrumsområder foreslås Bettavegen/Parkvegen iMoelv som et prioritert tiltak. Det bevilges kr 2.500.000 i 2012 til prosjektet. Driftsutgifter søkesinnarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Jernbanestasjonen, Moelv (prosjekt 70069)Området mellom Storgata og jernbanen er ikke av ønsket sentrumsstandard og bør prioriteres mht.estetisk opprusting. Det bevilges kr 2.200.000 i 2013 til prosjektet. Driftsutgifter søkes innarbeidet isenere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Utsmykning/belysning (prosjekt 70076)Som et ledd i tettstedsutvikling er det behov for utsmykning og belysning f.eks. av Stampenbrua. Detbevilges kr 2.000.000 i 2012 og kr 2.000.000 årlig fra 2013-2015.Strandparken I (prosjekt 70077)Utvikling av strandområdet ved Brumunddal er sentralt for å gjøre byen mer attraktiv. Det vises bl.a.til hvor populært Koigen området på Hamar har blitt for Hamars befolkning. Det bevilges kr 5.000.000i 2012. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Gangveg langs Brumunda (prosjekt 70078)En god forbindelse mellom Brumunddal og Mjøsa langs Brumunda er viktig for bedre utnytting avstrandområdet og vil være viktig som turveg og rekreasjon. Det er tidligere bevilget første etappe nedtil jernbanen. Det bevilges kr 3.000.000 i 2013. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere årsøkonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Gangveg til ny skole i Moelv (prosjekt 70080)Det planlegges ny skole i Moelv og i den forbindelse er det nødvendig med ny gang- og sykkelveg forå få en trygg skoleveg. Tiltaket er i forlengelsen av Skogvegen og broen over jernbanen, fram til oglangs Industrivegen til den nye skolen. Det bevilges kr 1.500.000 i 2013 til prosjektet. Driftsutgiftersøkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Jernbaneundergang Brumunddal (prosjekt 70083)Som en del av gangvegen mellom Brumunddal og Mjøsa må det lages en undergang under jernbanen.Det bevilges kr 2.500.000 i 2012 og kr 5.000.000 i 2013.Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv (prosjekt 70089)I forbindelse med ny skole i Moelv er det behov for trygg kryssing av Storgata. Det bevilges kr4.000.000 i 2012 og kr 2.500.000 i 2013 til rundkjøring i krysset Storgata og Industrivegen, undergangog ca 220 meter gang og sykkelveg.Park (prosjekt 70092)Det gjenstår etablering av sentrumsnære parker langs elvepromenaden og Kvernveita i Brumunddal,samt Garveri parken i Moelv. Det bevilges kr 2.000.000 i 2012 og kr 2.000.000 i 2013.Opprusting av gågata siste parsell (prosjekt 70093)Opprustingen av gågata i Brumunddal utenfor et framtidig torg er ikke inkludert i tidligere godkjentkostnadsoverslag. Det bevilges kr 2.500.000 i 2012 til dette.Park ved bankplassen (prosjekt 70094)Det foreslås en restbevilgning på kr 1.000.000 i 2012 til opparbeidelse av parken ved elva ogSparebanken Hedmark og mot Nygata.Side 140


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Nygata, nedre del (prosjekt 70096)Det bevilges kr 4.500.000 i 2012 til opparbeidelse av Nygata, nedre del, fra jernbanen mot Ulven,samt busslommer langs Nygata mot Øverbakkvegen.Broparken (prosjekt 70097)Det bevilges kr 500.000 i 2013 og kr 3.500.000 i 2014 til opparbeidelse av Broparken.Offentlige toaletter (prosjekt 70098)Det er stort behov for offentlige toaletter i sentrumsområdene og i parkanleggene. Det bevilges kr1.000.000 i 2012 til offentlige toaletter i forbindelse med torget i Brumunddal.Fjernvarmeopplegg/ventilasjon m.v (prosjekt 70099)I forbindelse med torget i Brumunddal foreslås ventilasjonsanlegg og tilknytning tilfjernvarmeanlegget. Det bevilges kr 1.000.000 i 2012.Riving/klargjøring for torg (prosjekt 70100 )I forbindelse med bygging av nytt torg i Brumunddal er det behov for å rive eksisterende bygg ogklargjøre tomta. Det bevilges kr 1.000.000 i 2012.Breddeutvidelse eksisterende veg Bruvollhagen (prosjekt 70101)Eksisterende veg i Bruvollhagan er for smal, og det bevilges kr 1.000.000 i 2012 til breddeutvidelse ognoe forlenging av veg.Vann og avløpTransportmidler (prosjekt 70005)Det bevilges et årlig beløp i planperioden på kr 600.000 til utskifting av servicebiler påhovedtjenestene veg, vann og avløp. Det legges opp til en utskiftingstakt på ca 5 år.Sanering vannledninger (prosjekt 71000)Det gjelder bevilgninger for å skifte ut gamle og dårlige vannledninger eller rehabilitere tekniskeinstallasjoner. Vannlekkasjene reduseres ved en mer aktiv og utvidet innsats. Et hjelpemiddel erinstallering av sonevannmålere for kontinuerlig overvåking av vannmengder. Det bevilges kr 400.000i 2012, kr 3.950.000 i 2013, kr 5.900.000 i 2014 og kr 6.400.000 i 2015.Rehabilitere styring trykkøkere/PLS (prosjekt 71012/72017)Det foreslås utskifting av foreldet PLS, styrings- og kommunikasjonsutstyr i vannverk,trykkforsterkere og høydebasseng, renseanlegg og kloakkpumpestasjoner. Det bevilges kr 300.000 i2012 og 2013 og kr 500.000 i 2014 og 2015 til prosjekt 71012 (vann), og kr 300.000 i 2012 og 2013og kr 500.000 i 2014 og 2015 til prosjekt 72017 (avløp).Vannbehandling (prosjekt 71022)Vedlikehold, styring og vannbehandling vurderes ved alle vannverk og oppgradering bl.a. i styrking avhygieniske barrierer utføres. Eksempel på viktig tiltak er ny hygienisk barriere i og nytt overbygg medforsterket hygienisk sikring av Lismarka vannverk. Det bevilges kr 1.000.000 årlig i heleplanperioden.Flåhagen høydebasseng (prosjekt 71029)Bassenget er sentralt i vannforsyningen i Brumunddalsområdet. Bassenget er gammelt og harlekkasjer. Det bevilges kr 8.400.000 i 2013 til prosjektet.Rehabilitere maskin/bygg (prosjekt 71030/72023)Det er behov for rehabilitering av vannverk, trykkøkere, høydebassenger, vannstrenger (for eksempelNes-Stavsjø), styringer, maskinutrustning, renseanlegg, kloakkpumpestasjoner etc. Det bevilges krSide 141


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.500.000 i 2013-2015 til prosjekt 71030 (vann), og kr 1.000.000 i 2012-2015 til prosjekt 72023 (avløp).Tiltaket medfører ikke økte <strong>drift</strong>sutgifter.Fjølstad III (prosjekt 71041/72043)Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka i 2014. Det bevilges kr 800.000 til prosjekt 71041(vann) i 2014 og kr 800.000 til prosjekt 72043 (avløp) til utbygging av ekstern vann- ogavløpsledninger.Sanering Jenstuvegen, Moelv (prosjekt 71050/72052)Til utskifting av gamle og dårlige VA-ledninger bevilges kr 1.400.000 i 2013 til prosjekt 71050 (vann)og kr 1.400.000 i 2013 til prosjekt 72052 (avløp). Det gjenstår ca 400 meter fellesledninger.Sanering Myravegen, Br.dal (prosjekt 71051/72053)Til utskifting av ca. 540 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Myravegen bevilges kr 2.000.000 i2013 til prosjekt 71051 (vann) og kr 2.000.000 i 2013 til prosjekt 72053 (avløp).Sanering Markavegen (prosjekt 71052/72054)Til utskifting av ca 170 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Markavegen bevilges i 2013 kr700.000 til prosjekt 7102 (vann) og kr 700.000 til prosjekt 72054 (avløp).Sanering Lille Ringveg, Br.dal (prosjekt 71053)Til utskifting av ca 140 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Lille Ringveg bevilges i 2013 kr750.000 til prosjekt 71053 (vann) og kr 750.000 til prosjekt 72055 (avløp).Sanering Brennerivegen, Br.dal (prosjekt 71054/72056)Til utskifting av ca 450 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Brennerivegen bevilges i 2013 kr1.750.000 til prosjekt 71054 (vann) og kr 1.750.000 til prosjekt 72056 (avløp).Sanering Skarpsno TØ – Kjos I (prosjekt 71055/72057)Overføringskapasiteten for vann fra Skarpsno til Kjos pumpestasjon ønskes forsterket. Tiltaket eretappe 1 for å øke overføringskapasiteten til Rudshøgda høydebasseng. Eksisterende kapasitet er ikketilstrekkelig for å dekke en økt utbygging på Rudshøgda industriområde. Dagens ledningsanlegg ergammelt og har for liten dimensjon. Ledningsanlegget skiftes til større dimensjon. Pumpestasjonenbygges også om til den planlagte kapasitetsøkningen. Det bevilges kr 2.500.000 til prosjekt 71055(vann) i 2014. Samtidig saneres avløpsledninger, og ledningsanlegget oppdimensjoneres for størrekapasitet. Det bevilges kr 2.500.000 til prosjekt 72057 (avløp) i 2014.Sanering Storgata, Moelv syd (prosjekt 71056/72058)På en strekning langs Storgata sør i Moelv (mellom Haug & Ruud og Mjøsbrua Mat) er vannledningengammel og har for liten dimensjon. Som et ledd i kapasitetsøkningen mot Rudshøgda, bør vann- ogavløpsledning saneres og oppdimensjoneres. Det bevilges kr 1.600.000 i 2013 til prosjekt 71056(vann) og kr 1.600.000 til prosjekt 72058 (avløp).Utbyggingsavtaler (prosjekt 71061/72061)I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i <strong>kommune</strong>n inngås det ofteutbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse dette. Det bevilges i 2012 kr 700.000 og i2013-2015 årlig kr 1.000.000 til prosjekt 71061 (vann) og kr 650.000 i 2012 og årlig i 2013-2015 kr1.000.000 til prosjekt 72061 (avløp).Lefstorget – Kirkenær (prosjekt 71062)Utbygging av vannledning mellom Lefstorget og Kirkenær sikrer tosidig vannforsyning til Kirkenærhøydebasseng. Det bevilges kr 4.100.000 i 2013 til prosjektet. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senereårs økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.Side 142


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Bergshøgda (prosjekt 71063/72062)Det er ønskelig at Furnes-området forbindes med Brumunddal i forhold til vannforsyning. For å oppnådette mangler kun en strekning over Bergshøgda. Det bevilges kr 5.800.000 til prosjekt 71063 (vann) i2014. Hamar og Brumunddal vannverk vil da være koblet sammen. Til ny avløpsledning, prosjekt72062 (avløp), bevilges kr 1.500.000 i 2014. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplannår plan for prosjektet foreligger.Trykkøker Åsen (prosjekt 71068)I forbindelse med fjellprosjektet og prosjekt 71049 bevilges kr 750.000 i 2013 til ny pumpestasjon slikat Åsen høydebasseng forsynes fra det nye vannverket i Mesnali. Tiltaket medfører kr 33.000 i økte<strong>drift</strong>sutgifter fra 2013.Varmesentral Nes/Moelv (prosjekt 71075/72078).For å holde kostnadene med oppvarming så lave som mulig, er det behov for varmesentraler ved Nesog Moelv renseanlegg. Det ble til prosjekt 71075 (vann) bevilget kr 450.000 i 2010 og kr 750.000 i2011, og det bevilges kr 1.000.000 i 2012. Til prosjekt 72078 (avløp) ble det bevilget kr 450.000 i2010 og kr 750.000 i 2011, og det bevilges kr 1.000.000 i 2012.Sangheim-Solheimskrysset (prosjekt 71077/72080)Området Sangheim-Solheimkrysset har i dag private vann- og avløpsløsninger. Kommunen har inngåtten avtale med beboerne i området for bygging av et kommunalt VA-anlegg for 31 boliger. Forkommunalt ledningsanlegg for vann og avløp innbetaler beboerne henholdsvis et samlet anleggsbidragpå kr 905.000 og kr 1.100.000. Det ble i k.sak 26/2011 vedtatt bevilgning til prosjektet 71077 (vann)på kr 640.000 og til prosjekt 72080 (avløp) på kr 780.000 i 2012 for fullfinansiering av anlegget.Prosjektene medfører årlige <strong>drift</strong>sutgifter på kr 31.000.Sanering Skarpsno 2 (prosjekt 71078/72082)Overføringskapasiteten fra Moelv vannverk til Skarpsno pumpestasjon ønskes forsterket. Tiltaket eretappe 2 for å øke overføringskapasiteten til Rudshøgda høydebasseng. Eksisterende kapasitet er ikketilstrekkelig for å dekke en økt utbygging på Rudshøgda industriområde. Dagens ledningsanlegg ergammelt og har for liten dimensjon. Ledningsanlegget skiftes til større dimensjon. Det bevilges kr3.600.000 i 2013 til prosjekt 71078 (vann). Samtidig saneres avløpsledninger, og ledningsanleggetdimensjoneres for økt kapasitet. Det bevilges kr 3.600.000 til prosjekt 72082 (avløp) i 2013.Sanering Skarpsno TØ-Kjos 2 (prosjekt 71079/72083)Overføringskapasiteten for Skarpsno pumpestasjon til Kjos pumpestasjon ønskes forsterket. Tiltaket eretappe 2 for å øke overføringskapasiteten til Rudshøgda høydebasseng. Eksisterende kapasitet er ikketilstrekkelig for å dekke økt utbygging på Rudshøgda industriområde. Dagens ledningsanlegg ergammelt og har for liten dimensjon. Ledningsanlegget skiftes til større dimensjon, og pumpestasjonenbygges om til den planlagte kapasitetsøkningen. Det bevilges kr 5.100.000 til prosjekt 71079 (vann) i2015. Samtidig saneres avløpsledninger og dimensjoneres for økt kapasitet. Det bevilges kr 2.100.000i 2015 til prosjekt 72083 (avløp).Storåsen høydebasseng (prosjekt 71080)Bassengkapasiteten mot Storåsen på Sjusjøen er for liten. I forbindelse med at Pihl AS utvider VAnettetmot Storåsen bevilges kr 5.000.000 til nytt høydebasseng. Det forutsetter at Pihl byggerledningsnettet.Sanering avløpsledninger (prosjekt 72027)Det er behov for årlige investeringer for å dekke utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. Detbevilges kr 1.000.000 i 2012, kr 4.000.000 i 2013, kr 5.900.000 i 2014 og kr 6.400.000 i 2015. Enkeltesaneringstiltak er foreslått som egne prosjekter.Side 143


Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV.Rehabilitere pumpestasjoner (prosjekt 72066)Det er 40-50 pumpestasjoner i <strong>kommune</strong>n av variabel alder og kvalitet. Det er behov for kontinuerligrehabilitering av disse. Det bevilges kr 1.000.000 årlig i perioden 2012-2015.ENØK/renseprosess (prosjekt 72067)Det ligger potensial til energisparing og <strong>drift</strong>soptimalisering av anleggene. Det bevilges kr 1.000.000årlig i hele planperioden.Rom for sentrifuge, Moelv (prosjekt 72068)I forbindelse med utbygging av Moelv renseanlegg som følge av avløpet fra Sjusjøen, tas det høydefor et nytt rom for sentrifuge og tilpasninger til eksisterende utstyr. Det bevilges kr 3.000.000 i 2012.EU vanndirektiv (prosjekt 72069)EU vanndirektiv innebærer strenge krav til dokumentasjon av vannkvalitet i vassdrag, og tiltak dersomvassdrag ikke oppfyller miljøkrav. Det bevilges kr 200.000 i 2012 og 2013.Tilbakeslagssikring pumpestasjoner (prosjekt 72070)Det er behov for en gjennomgang/ombygging av pumpestasjoner/renseanlegg for å sikre at avløp ikkekan tilføres vannforsyningen. Det bevilges kr 1.000.000 i 2013 og 2014.Avløpsledning langs Flagstadelva (prosjekt 72084)Det er behov for å oppgradere og oppdimensjonere avløpsledningen langs Flagstadelva i samarbeidmed Hamar <strong>kommune</strong>. Dette for å kunne ta unna de mengder som kommer ved planlagte utbyggingeri området og ved en eventuell fremtidig nedleggelse av Kylstad renseanlegg. Det bevilges kr 2.500.00i 2012. Prosjektet medfører <strong>drift</strong>sutgifter på kr 10.000 årlig.Ventilasjon på renseanlegg (prosjekt 72086)Det er stort fokus på arbeidsmiljø ved arbeid på renseanlegg med ulike gasser og aerosoler fraavløpshåndteringen. Det er nødvendig å oppgradere ventilasjonsanlegg for å ivareta arbeidsmiljø ogbidra til mindre luftforurensning for omgivelsene.Side 144

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!