Aktivitet Ungdomskontakten 2009Type tiltak Antall Type tiltak AntallRegistrerte ungdom 152 Ungdom i fritidsgrupper 30Registrerte besøk 1 367* Ungdom i ART-gruppe 5Registrerte besøk pr mnd, gj.snitt 124 Ungdom i Skeiv gruppe 2Besøk pr dag, gj.snitt 7 Registrerte Åpen kveld 212Familier med støttesamtaler 22 Registrerte Åpen kveld i gj.snitt 8Ungdom med individuell oppfølging 52 Ungdom på julebord 24Jentegruppe, antall jenter 7 Ferietiltak, påmeldte 99*) Gjelder registreringer fra januar - novemberAktiviteten i Ungdomskontakten kan måles både i forhold til totalt antall registrerte og hvor mange som får etspesifikt psykososialt tilbud. Antall ungdom med individuell oppfølging har steget fra 44 i 2008 til 52 i 2009.Antall ungdom i lukkede gruppetilbud har sunket fra 64 til 44. Dette skyldes en bevisst strategi. I perioder erdet valgt å følge tett opp enkeltungdom og søsken som har hatt spesielle behov, i samarbeid medbarneverntjenesten.Nye tiltakKommunestyret vedtok i k.sak 135/2008 en utvidelse av bosettingstiltak for enslige mindreårige asylsøkere ogflyktninger fra 4 til 8 ungdommer i 2009. Anskaffelse av bolig og opprettelse av stillinger ble besluttet i egensak (k.sak 83/2009) og i forbindelse med budsjett for 2010. Oppstart skjer når nytt personale er på plass ogbolig er kjøpt, senest 2. august 2010.Pågående prosjekterBarneverntjenesten deltok i BLDs handlingsprogram for å motvirke fattigdom i barnefamilier for perioden2006-2008. Prosjektet ble videreført for 2009, hvorav <strong>Ringsaker</strong> <strong>kommune</strong> ble bevilget kr 150.000. Fokushar vært på å styrke barnas fritidsaktiviteter.I forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2008-2011 ble det besluttet at det skulleforetas en gjennomgang av barneverntjenestens arbeid på grunn av den sterke veksten i meldinger ogressurskrevende tiltak. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) påtok segoppdraget med oppstart desember 2008. Kommentarutkast vil være ferdig i april 2010.Rapport om bruk av delegert myndighet, klager samt behandling i fylkesnemnd og rettsapparat2007 2008 2009Delegert personalsak 7 13 21Delegert økonomisak 1 1 3Antall enkeltvedtak i hht lov om barneverntjenester 301 507 645Antall klagesaker til fylkesmannen 1 0 2Antall saker behandlet i fylkesnemnd, med rettsmøte 8 9 9Antall saker behandlet i rettsapparat (tingretten), med rettsmøte - 4 7Antall barn med akuttvedtak som ikke krever godkjenning (bvl § 4-6,1) 3 5 12Antall barn med akuttvedtak til godkjenning av fylkesnemndsleder (bvl § 4-6,2) 4 6 14Begge klagesakene til fylkesmannen gjaldt klage fra foreldre på avslag om hjelpetiltak. I begge tilfeller fikkprivat part medhold av fylkesmannen. For øvrig ble barneverntjenesten gitt medhold i alle hovedspørsmål tilbehandling i fylkesnemnd og tingrett.ÅRSBERETNING 2009 77
2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosialsjef: Ulf Axel Eriksson til 14.5.2009Leder NAV <strong>Ringsaker</strong>: Roy Carstens fra 15.5.2009.2.7.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjonene 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid,243 tilbud til personer med rusproblemer, 265 kommunalt disponerte boliger, 273 kommunalesysselsettingstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsprogrammet og 281 økonomisksosialhjelp.2.7.2 HovedkommentarSosiale tjenester ble fra 15.5.2009 en del av NAV <strong>Ringsaker</strong>. Enheten flyttet inn i nye lokaler iBrumunddal og det ble opprettet et servicepunkt i Moelv. Antall brukerhenvendelser i servicepunktet iMoelv er lavt, og omhandler i hovedsak trygdeområdet i NAV. Personalressursen som er avsatt står ikkei forhold til antall henvendelser og ressursbruken vil bli vurdert.I 2009 har enheten vært preget av omstilling i forbindelse med etableringen av NAV <strong>Ringsaker</strong>. Mye tidog energi har gått med til bl.a. omorganisering, praktiske tilpasninger i nye kontorlokaler og opplæring.Økt turnover blant de ansatte, kombinert med en i utgangspunktet noe lavere bemanning i forhold tilandre sammenliknbare <strong>kommune</strong>r, har medført dårligere oppfølging av den enkelte bruker. Det harderfor vært vanskelig å utnytte de statlige ordninger som er etablert for brukergruppen, slik somarbeidsmarkedstiltak og bostøtteordningen. Resultatet av dette blir lengre stønadsperioder og størreutbetalinger til sosialhjelp.2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvertav fokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 3,8Andel søknader behandlet innen to uker 80 % 70 % 70 %Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen 0 % 10 % 23 %Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,3Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4Informasjon 5,0 4,0 4,1Brukerundersøkelsen i 2009 viser noe lavere brukertilfredshet enn i 2008, men de flestemåleparametrene er innenfor et akseptabelt resultat.13 saker ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse, hvorav <strong>kommune</strong>ns vedtak ble opprettholdti 77 % av sakene.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 -Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,1Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8Sykefravær 6,0 % 7,0 % 6,4 %Det er en synkende grad av medarbeidertilfredshet sammenliknet med tidligere målinger. Dette må ses isammenheng med den omfattende omstillingsprosessen enheten har vært i gjennom i løpet av 2009.Sykefraværet er dog i henhold til akseptabelt resultat.78ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18:
121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20:
som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22:
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24:
80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26: Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28: Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30: Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32: II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34: 2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36: 2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38: er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40: Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42: 2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44: Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46: I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48: driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50: År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67 and 68: Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 69 and 70: 420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
- Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85 and 86: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 87 and 88: Virksomhetsområdet har et undersku
- Page 89 and 90: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 91 and 92: 2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101 and 102: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 103 and 104: Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120: 2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122: Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123 and 124: TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 125 and 126: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 127 and 128:
Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130:
I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132:
132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134:
Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136:
Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138:
79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140:
Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142:
142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144:
144ÅRSBERETNING 2009