25.12.2014 Views

Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Bydel</strong>sutvalget vedtok i møte 4.10.2012 en handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012-<br />

2015.<br />

Planen har følgende hovedmålsettinger:<br />

• <strong>Bydel</strong>en skal drifte bydelens tjenestesteder så miljøvennlig som mulig.<br />

• En bydel som er tilrettelagt for miljøeffektiv mobilitet og transport<br />

• Mengden avfall fra Grünerløkkas innbyggere og besøkende reduseres og andelen<br />

• materialer/avfall som kildesorteres og gjenbrukes/gjenvinnes økes.<br />

• En bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom<br />

• Sikre bydelens innbyggere og andre tilgang til god informasjon om byens<br />

• miljøstatus og kommunens miljøarbeid<br />

Parkene krever store ressurser og sett i lys av bydelens budsjettsituasjon, krever arbeidet med<br />

avfallshåndtering og vedlikehold stramme prioriteringer. Oppfølging av utleie på kommunal<br />

grunn krever også store ressurser. <strong>Bydel</strong>ens vannanlegg skal testes og igangsettes.<br />

Iverksetting av rehabiliteringen på Schous plass vil kreve tilføring av eksterne midler.<br />

Opplæring av ansatte og kvalifisering av ledere til bruk av det nye Agresso HR vil også kreve<br />

administrative ressurser.<br />

Stramme budsjetter ute på tjenestestedene vil bety økt bistand til lederne og oppfølging i<br />

forhold til ressursbruk<br />

5.7.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon<br />

• Inndragning av 1 spesialkonsulentstilling i administrasjonsseksjonen og 1<br />

førstekonsulentstilling i HR-seksjonen. ( 1 stilling 9 mnd. virkning i 2013)<br />

• Redusert driftsbudsjett og ledigholdelse av stillinger ved permisjon/fravær på til<br />

sammen 0,4 million.<br />

• Økning av andre inntekter med 2 millioner.<br />

• Redusert budsjett til uførepensjon med 2 millioner<br />

• Priser på utleie av gater og torg er foreslått økt til dagens nivå og med 3,4% (lik<br />

byrådets foreslåtte kommunale deflator) En økning i forhold til budsjett 2012 på 1<br />

millioner.<br />

• Ytterligere økning på 5% for utleie av gater og torg til leietakere uten skjenkebevilling<br />

og til vareutstilling.<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!