Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Bydel</strong>sutvalget vedtok i møte 4.10.2012 en handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012-<br />
2015.<br />
Planen har følgende hovedmålsettinger:<br />
• <strong>Bydel</strong>en skal drifte bydelens tjenestesteder så miljøvennlig som mulig.<br />
• En bydel som er tilrettelagt for miljøeffektiv mobilitet og transport<br />
• Mengden avfall fra Grünerløkkas innbyggere og besøkende reduseres og andelen<br />
• materialer/avfall som kildesorteres og gjenbrukes/gjenvinnes økes.<br />
• En bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom<br />
• Sikre bydelens innbyggere og andre tilgang til god informasjon om byens<br />
• miljøstatus og kommunens miljøarbeid<br />
Parkene krever store ressurser og sett i lys av bydelens budsjettsituasjon, krever arbeidet med<br />
avfallshåndtering og vedlikehold stramme prioriteringer. Oppfølging av utleie på kommunal<br />
grunn krever også store ressurser. <strong>Bydel</strong>ens vannanlegg skal testes og igangsettes.<br />
Iverksetting av rehabiliteringen på Schous plass vil kreve tilføring av eksterne midler.<br />
Opplæring av ansatte og kvalifisering av ledere til bruk av det nye Agresso HR vil også kreve<br />
administrative ressurser.<br />
Stramme budsjetter ute på tjenestestedene vil bety økt bistand til lederne og oppfølging i<br />
forhold til ressursbruk<br />
5.7.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon<br />
• Inndragning av 1 spesialkonsulentstilling i administrasjonsseksjonen og 1<br />
førstekonsulentstilling i HR-seksjonen. ( 1 stilling 9 mnd. virkning i 2013)<br />
• Redusert driftsbudsjett og ledigholdelse av stillinger ved permisjon/fravær på til<br />
sammen 0,4 million.<br />
• Økning av andre inntekter med 2 millioner.<br />
• Redusert budsjett til uførepensjon med 2 millioner<br />
• Priser på utleie av gater og torg er foreslått økt til dagens nivå og med 3,4% (lik<br />
byrådets foreslåtte kommunale deflator) En økning i forhold til budsjett 2012 på 1<br />
millioner.<br />
• Ytterligere økning på 5% for utleie av gater og torg til leietakere uten skjenkebevilling<br />
og til vareutstilling.<br />
54