Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Budsjettforslag - Bydel Grünerløkka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2 Tilbakeblikk<br />
3.2.1 Befolkningsutvikling <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 2009-2012.<br />
0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-89 år 90+ Totalt<br />
01.01.2009 3 351 2 293 1 003 24 188 10 610 1 307 799 288 43 839<br />
01.01.2010 3 573 2 360 1 068 25 072 11 027 1 388 753 273 45 514<br />
01.01.2011 3 724 2 503 1 118 25 996 11 403 1 417 668 284 47 113<br />
01.01.2012 3 810 2 622 1 078 27 483 11 792 1 499 641 248 49 173<br />
Som tabellen viser har bydelens befolkning økt med 5334 personer i perioden. Den største<br />
økningen finner vi i aldersgruppen 20 til 39 år. Antall barn og unge har økt jevnt, med størst<br />
vekst i gruppen 0-5 år. Antall personer mellom 67 til 79 har økt, mens antallet personer 80+ er<br />
redusert med til sammen 198 personer.<br />
3.2.2 Økonomisk utvikling <strong>Bydel</strong> Grünerløkka 2009-2012.<br />
Rammevilkårene til <strong>Bydel</strong> Grünerløkka er blitt svekket år for år helt fra 2004 fram til 2010. I<br />
2010 økte rammen litt mens bydelen igjen fikk en reduksjon i rammen i 2011. I 2012 økte<br />
rammen igjen. De to viktigste årsakene til dette er rammeoverføringene fra bystyret til<br />
bydelene og kriteriesystemet. Kriteriesystemet fordeler midler til bydelene basert på<br />
befolkningens alderssammensetning og forventede tjenestebehov, og den demografiske og<br />
sosioøkonomiske utviklingen på Grünerløkka har ført til mindre overføringer til bydelen.<br />
Dessuten har bydelene, med unntak av to år, fått en rekke generelle ramme- og<br />
effektiviseringskutt.<br />
Dette avsnittet presenterer rammene og resultatene for bydelen for hvert enkelt år fra 2009 til<br />
2012, med noen utfyllende kommentarer om hvordan man har håndtert kuttene uten å<br />
redusere lovpålagte og vedtatte nivåer i bydelens tjenestetilbud.<br />
2009<br />
<strong>Bydel</strong>ens ramme ble i 2009 redusert med 0,7 millioner kroner. Endringene fordelte seg på<br />
følgende måte:<br />
• Økning som følge av endring i kriteriesystemet:<br />
• Reduksjon som følge av oppdatering av kriterieandeler:<br />
• Omstillings- og effektiviseringskutt:<br />
9,795 millioner<br />
- 5,073 millioner<br />
- 5,422 millioner<br />
Dette året ble det vedtatt en økning i aktivitetsnivået, samtidig som man måtte dekke inn for<br />
merforbruket og overskridelser i aktivitetsnivået fra året før. <strong>Bydel</strong>en hadde dermed et<br />
omstillingsbehov på 42 millioner kroner.<br />
Resultatet for 2009 viste i utgangspunktet at bydelen hadde et merforbruk på 10 millioner<br />
kroner. Dette ble imidlertid korrigert på bakgrunn av følgende forhold:<br />
• Refusjon av utgifter i barnevernet til barn av kvinner som<br />
omfattes av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel:<br />
3,5 millioner<br />
15