17.07.2013 Views

Årsrapport 2012 - Oppdal kommune

Årsrapport 2012 - Oppdal kommune

Årsrapport 2012 - Oppdal kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Innhold:<br />

Kommuneregnskapet 2<br />

Finansforvaltningen 3<br />

Sykefravær 3<br />

Enhetsvis rapportering 4<br />

Oppfølging av politiske<br />

vedtak i <strong>kommune</strong>styret 41<br />

Oppfølging av politiske<br />

vedtak i formannskapet 61<br />

Oppfølging av politiske<br />

vedtak i bygningsrådet 65<br />

Oppfølging av politiske<br />

vedtak i driftsutvalget 82<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

<strong>Årsrapport</strong><br />

<strong>2012</strong>


<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Kommuneregnskapet<br />

Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

Driftsinntekter:<br />

Brukerbetalinger 13 404 006 13 310 000 13 262 341<br />

Andre salgs- og leieinntekter 51 747 887 48 564 000 51 580 757<br />

Overføringer med krav til motytelse 56 718 867 50 987 000 70 831 300<br />

Rammetilskudd 183 188 373 186 090 000 167 756 757<br />

Andre statlige overføringer 15 057 468 11 079 000 13 734 327<br />

Andre overføringer 2 171 654 1 230 000 1 655 033<br />

Skatt på inntekt og formue 126 380 861 126 720 000 114 597 288<br />

Eiendomsskatt 19 679 533 20 000 000 16 883 906<br />

Andre direkte og indirekte skatter 11 913 715 2 580 000 6 487 430<br />

Sum driftsinntekter 480 262 364 460 560 000 456 789 139<br />

Driftsutgifter:<br />

Lønnsutgifter 225 832 559 226 832 000 228 175 861<br />

Sosiale utgifter 42 324 136 43 983 000 40 612 240<br />

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 68 148 618 61 274 000 71 396 998<br />

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 55 686 735 53 490 000 43 161 440<br />

Overføringer 48 767 639 44 716 000 37 640 139<br />

Avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152<br />

Fordelte utgifter -7 466 182 -6 516 000 -7 154 620<br />

Sum driftsutgifter 460 776 650 450 779 000 440 282 209<br />

Brutto driftsresultat 19 485 714 9 781 000 16 506 930<br />

Finansinntekter:<br />

Renteinntekter og utbytte 11 995 791 11 750 000 18 518 544<br />

Mottatte avdrag på utlån 236 478 50 000 101 960<br />

Sum eksterne finansinntekter 12 232 268 11 800 000 18 620 504<br />

Finansutgifter:<br />

Renteutgifter og låneomkostninger 12 417 980 12 820 000 12 356 146<br />

Avdrag på lån 26 135 625 26 173 000 23 496 232<br />

Utlån 192 782 50 000 42 288<br />

Sum eksterne finansutgifter 38 746 387 39 043 000 35 894 666<br />

Resultat eksterne finanstransaksjoner -26 514 119 -27 243 000 -17 274 163<br />

Motpost avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152<br />

Netto driftsresultat 20 454 740 9 538 000 25 682 919<br />

Hovedtall<br />

Regnskapet for <strong>2012</strong> ga et netto driftsresultat på 20,5<br />

mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette<br />

var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere<br />

enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat<br />

på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på<br />

2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for<br />

investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på<br />

3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%.<br />

Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011,<br />

og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene<br />

summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som<br />

var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn<br />

budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var<br />

at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene<br />

økte (2,6 mill).<br />

2<br />

Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv<br />

momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill<br />

bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet<br />

budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert<br />

etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift,<br />

og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert.<br />

Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i <strong>2012</strong>,<br />

mot 77,4 mill i 2011. Den langsiktige lånegjelden utgjorde<br />

ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved<br />

forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide<br />

midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere.


I følge <strong>kommune</strong>ns finansreglement skal vi holde en<br />

lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart<br />

finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre<br />

enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.<br />

Låneforvaltningen<br />

Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3<br />

mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens<br />

handlefrihet:<br />

Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den<br />

korte pengemarkedsrenten.<br />

Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre<br />

15% av gjelden.<br />

Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke<br />

være under 1,5 år.<br />

Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte<br />

pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser.<br />

Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen<br />

114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast<br />

rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide<br />

gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år.<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

7,6<br />

7,9<br />

7,1<br />

5,7<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Finansforvaltningen<br />

5,9<br />

Sykefravær<br />

5,6<br />

3<br />

I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på<br />

rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble<br />

det lagt til grunn 3,7%.<br />

Likviditetsforvaltningen<br />

Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året<br />

var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer<br />

i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble<br />

heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til<br />

disse markedene.<br />

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var<br />

rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8<br />

mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives<br />

på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye<br />

bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI-<br />

BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering.<br />

3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på<br />

1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året<br />

som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig<br />

innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I<br />

budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%.<br />

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember<br />

Det samlede sykefraværet i <strong>2012</strong> ble 5,9%, mot 8,2% i<br />

2011. Målsetningen for <strong>2012</strong> var 6,0%.<br />

Sykefravær 2009-<strong>2012</strong><br />

3,8<br />

3,6<br />

5,4<br />

5,6<br />

5,8<br />

6,4<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

<strong>2012</strong>


Stab og støtte<br />

Organisasjonssjef Ingrid Lien<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for støttetjenesten<br />

4<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 18 342 20 240 20 759 21 495<br />

Fast ansatte 37 37 36 36<br />

Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:<br />

Antall lønns- og trekkoppgaver 1 424 1 478 1 478<br />

Antall behandlede politiske saker 350 411 350<br />

Databrukere administrasjonsnett 750 800 780<br />

Databrukere lærer/elevnett 1 050 1 128 1 128<br />

Besøk pr mnd på hjemmeside 11 391 11 909 10 685<br />

Informasjon 4,7<br />

Tilgjengelighet og respons 4,8<br />

Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0<br />

Servicetorget:<br />

Informasjon og service (bruker) 4,8<br />

Informasjon og service (inntrykk) 4,6<br />

De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6<br />

De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4<br />

Utviklingsenheten:<br />

Utvikling av <strong>kommune</strong>senteret 4,0<br />

Utvikling av tettsteder/boområder 4,0<br />

Næringsutvikling 4,0<br />

Ivaretaking av friluftsområder 4,8<br />

Leke- og aktivitetsområder 4,6<br />

Behovsdekning<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 %<br />

Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3<br />

Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 17 18<br />

Faglig kvalitet<br />

Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3<br />

Antall avvik ift. internkontroll<br />

Revisjonsberetning Ren Ren<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,6<br />

5,0<br />

4,5<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

2 < 3<br />

Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 %<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,5<br />

Innhold i arbeidet 4,9<br />

Fysiske arbeidsforhold 4<br />

Samarbeid med kollegaer 5,1<br />

Mobbing, diskriminering 5<br />

Nærmeste leder 4,5<br />

Overordnet ledelse 4<br />

Faglig og personlig utvikling 4<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6<br />

Helhetsvurdering 4,6<br />

Ren<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

5,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,6


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Fravær<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

5<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 %<br />

Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 %<br />

Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 %<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god<br />

brukertilfredshet og er fulgt opp i <strong>2012</strong>. IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal<br />

hjelpe på tilgjengelighet og respons.<br />

Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og<br />

inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og<br />

de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen.<br />

Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om<br />

utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der.<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet<br />

for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av<br />

ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i<br />

behandling av HMS-avvik.<br />

Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket<br />

grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger.<br />

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for <strong>2012</strong> , men oppfølgingstiltakene fra sist måling i<br />

2011 er gjennomført dette året.<br />

Overordna ledelse:<br />

Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet.<br />

I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og<br />

støtte.<br />

1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring<br />

er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov<br />

for 2013 - å arbeide som ett lag.<br />

Faglig og personlig utvikling:<br />

Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling.<br />

Fysiske arbeidsforhold:<br />

Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt.<br />

Fravær (målt kvalitet):<br />

Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for <strong>2012</strong>.<br />

Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten.<br />

9,1 %


Støttetjenestens årsregnskap<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

100 Sekretariat 1 736 100 1 752 000 15 900 1 622 690<br />

120 Lønns- og personalkontor 2 996 782 3 065 000 68 218 2 698 514<br />

140 Økonomikontor 3 837 321 3 843 000 5 679 3 579 388<br />

150 Servicetorget 2 644 581 2 655 000 10 419 2 420 996<br />

160 Rådmannen 1 064 951 1 068 000 3 049 1 004 511<br />

170 Utvikling 1 085 719 1 268 000 182 281 1 309 268 1<br />

171 Andre næringsformål 0 0 0 0<br />

172 Innlandsprogrammet 0 0 0 0<br />

173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 0<br />

180 Fellesutgifter 3 508 268 3 531 000 22 732 3 408 485<br />

183 Tillitsvalgtordningen 806 237 764 000 -42 237 615 057<br />

184 Hovedvernombud 22 282 23 000 718 19 446<br />

185 EDB-drift 3 479 952 3 481 000 1 048 3 515 563<br />

193 Overformynderi 37 103 45 000 7 897 38 474<br />

Sum ansvarsområde 21 219 296 21 495 000 275 704 20 232 392<br />

Note Årsak Beløp<br />

1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter . 182.281<br />

Støttetjenestens disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

6<br />

Av dette 3%<br />

buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt til nye<br />

engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Støttetjenester 2 349 937 2 446 258 645 000 0 1 801 258<br />

Plan og forvaltning<br />

Leder for plan og forvaltning<br />

Frøydis Lindstrøm<br />

Nøkkeltall for plan og forvaltning<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 18 634 19 552 39 290 56 255<br />

Fast ansatte 21 23 24 24<br />

Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Driftstilskudd private barnehager<br />

22,3 mill 27,6<br />

Antall behandlede byggesaker 412 352 429 270<br />

Antall sluttbehandlede plansaker 9 6 16 17<br />

Antall gjennomførte oppmålingssaker 286 272 205 243<br />

Antall saker BU-finansiering 24 17 20 13<br />

Alkoholloven - antall saker 58 57 84 65<br />

Utslippstillatelser - antall saker 95 77 62 77


Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

7<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6<br />

SMIL<br />

Utslippssaker<br />

Søknad om barnehageplass<br />

5,2 > 4,6<br />

5,5 > 4,6<br />

Behovsdekning<br />

Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker<br />

Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling<br />

11 uker 8 uker < 12 uker<br />

Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker<br />

Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker<br />

Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker<br />

Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker<br />

Saksbehandlingstid oppvekst<br />

Saksbehandlingstid helse<br />

Saksbehandlingstid kultur<br />

Faglig kvalitet<br />

Vedtak opphevet av klageorganet PBO<br />

> 4,6<br />

< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />

< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />

< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />

1 4,0<br />

> 4,0<br />

> 3,5<br />

> 4,5<br />

6<br />

> 4,5<br />

> 4,5<br />

> 4,0<br />

> 5,0<br />

> 4,5


Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Barnehage/skole:<br />

Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent<br />

for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer.<br />

Landbruk:<br />

Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble<br />

38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter<br />

og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret.<br />

Situasjonen våren <strong>2012</strong> for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner<br />

og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i <strong>2012</strong> enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid.<br />

På vårparten var denne opp i 14-16 uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et<br />

snitt på 10 uker.<br />

Miljø:<br />

Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble<br />

sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår.<br />

Byggesak:<br />

Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i <strong>Oppdal</strong>:<br />

Høsten <strong>2012</strong> mottok <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen<br />

i <strong>kommune</strong>n. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk<br />

fra politikere i Bygningsrådet.<br />

På denne bakgrunn besluttet <strong>kommune</strong>n å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedre<strong>kommune</strong>.no-systemet)<br />

på byggesak, rettet mot byggebransjen i <strong>Oppdal</strong>. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av<br />

byggesaksbehandlingen hvor <strong>kommune</strong>n hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige<br />

på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren.<br />

Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten.<br />

Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte 18.12.<strong>2012</strong>. Dette møtet var positivt,<br />

med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet<br />

med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen<br />

som skal ha løpende kontakt med <strong>kommune</strong>ns byggesakskontor.<br />

Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten<br />

med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet.<br />

I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i <strong>2012</strong> kun er 270 saker mot<br />

429 saker i 2011. Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet<br />

og hadde ligget på vent. Videre har man for <strong>2012</strong> endret praksis for grunnlaget for rapportering . I hver byggesak<br />

kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle<br />

vedtak fattet i byggesak. For <strong>2012</strong> rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis<br />

i saksbehandlingen.<br />

Ingen brukerundersøkelse i <strong>2012</strong>. <strong>2012</strong> har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig<br />

helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble<br />

<strong>kommune</strong>legestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i <strong>2012</strong>. Et midlertidig enhetslederskifte ble<br />

gjort på høsten <strong>2012</strong>. Dette har medført perioder med uro i organisasjonen. På tross av alle endringer har enheten<br />

i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet.<br />

Enheten har et avvik i regnskap på kr. -829 046 i <strong>2012</strong>. Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for<br />

tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i<br />

forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene<br />

på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie<br />

er dekt over POF sitt budsjett.<br />

8


PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

002 Enhetsadministrasjon PUF 904 261 802 000 -102 261 817 899 1<br />

010 Forvaltning av skole 4 579 382 4 758 000 178 618 3 641 366 2<br />

012 Private barnehager 27 168 819 26 413 000 -755 819 23 068 786 3<br />

013 Grønn omsorg 53 474 104 000 50 526 89 916<br />

014 Den kulturelle skolesekken 20 744 62 000 41 256 58 895<br />

015 Forvaltning barnehage 537 985 723 000 185 015 455 029 4<br />

022 Preparering av turløyper 100 000 100 000 0 100 000<br />

030 Landbruksforvaltning 1 947 726 1 822 000 -125 726 1 623 765 5<br />

031 Klinisk veterinærvakt 60 275 60 000 -275 46 213<br />

032 Miljøforvaltning 148 251 307 000 158 749 313 648 6<br />

033 Viltforvaltning 12 270 27 000 14 730 28 576<br />

034 Friluftsliv 52 057 92 000 39 943 71 809<br />

035 <strong>Oppdal</strong> naturparksenter 181 338 207 000 25 662 189 152<br />

040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 980 876 733 000 -247 876 -1 377 070 7<br />

041 Kart- og oppmålingstjeneste -438 758 -341 000 97 758 -385 029<br />

045 Infoland -180 165 -141 000 39 165 -214 422<br />

050 Ungdom i jobb 187 868 185 000 -2 868 174 301<br />

052 Religiøse formål 258 230 170 000 -88 230 357 380<br />

060 Forvaltning for helsesektoren 7 301 628 6 925 000 -376 628 544 842 8<br />

061 Legetjeneste 4 361 654 4 256 000 -105 654 0 9<br />

062 Miljørettet helsevern 733 765 662 000 -71 765 0<br />

070 Brannvern 5 435 487 5 432 000 -3 487 4 090 809<br />

071 Feiervesen -23 104 -3 000 20 104 -58 601<br />

072 Forebyggende brannvern 0 0 0 588 301<br />

080 Kulturadministrasjon 584 421 576 000 -8 421 553 748<br />

081 Bygdebok 501 000 501 000 0 559 939<br />

082 Vennskaps<strong>kommune</strong>r 9 804 15 000 5 196 16 219<br />

083 Bygdemuseet 808 117 785 000 -23 117 653 132<br />

084 Kulturvern 13 452 16 000 2 548 11 135<br />

085 Kunst, musikk og sang 125 528 147 000 21 472 128 455<br />

086 Barne- og ungdomsarbeid 141 963 240 000 98 037 175 243<br />

087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 492 305 561 000 68 695 471 342<br />

088 Voksenopplæring 23 393 40 000 16 607 19 184<br />

089 Bygdebok sentrum 0 19 000 19 000 20 362<br />

Sum ansvarsområde 57 084 046 56 255 000 -829 046 36 834 324<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr 30 000 til Verdiskapningsprogrammet/European<br />

Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble<br />

ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd<br />

utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene.<br />

Dermed blir det her en utgift for enheten på kr 60 000. Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste<br />

utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk<br />

tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy.<br />

Høsten <strong>2012</strong> hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre <strong>kommune</strong>r.<br />

Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi<br />

fikk den med i budsjettregulering II.<br />

Ved telling i sept. <strong>2012</strong> viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til<br />

grunne i budsjettet for <strong>2012</strong>. I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert.<br />

9<br />

-102 261<br />

178 618<br />

-755 819


4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for<br />

høsten <strong>2012</strong>.<br />

Hovedårsak til avvik er kr. 89.000 som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør-<br />

Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp.<br />

40.000 er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk 50.000 i skjønnsmidler fra<br />

Fylkesmannen.<br />

Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for<br />

sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert).<br />

Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester<br />

er kjøpt fra plankontoret.<br />

Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde<br />

omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å<br />

rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra<br />

sommeren 2013.<br />

Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler<br />

i <strong>Oppdal</strong>. Det er et avvik på kr.-147.000 for denne utgiften i regnskap for <strong>2012</strong>.<br />

PoF's disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

10<br />

Av dette 3%<br />

buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

185 015<br />

-125 726<br />

158 749<br />

-247 876<br />

-376 628<br />

-105 654<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond PoF 3 664 129 3 071 077 1 688 000 596 626 786 448<br />

Helse og familie<br />

Enhetsleder<br />

Anne Kristin Loeng<br />

Nøkkeltall for enheten<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 20 351 22 118 23 156 20 630<br />

Fast ansatte 35 37 42 40<br />

Faste årsverk 24,2 28,1 30 29<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Antall henvendelser til med. rehab. 485 473 508 442<br />

Barn med oppfølging med. rehab 21 38 45 40<br />

Brukere av dagtilbud psyk helse 35 39 50 52<br />

Tjenestemottakere psyk. helse


Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

Resultat for brukerne<br />

Respektfull behandling<br />

Brukermedvirkning<br />

Tilgjengelighet<br />

Behovsdekning<br />

Antall avslag i barnev.tjenesten<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall<br />

Faglig kvalitet<br />

Loggførte avvik<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet<br />

Innhold i arbeidet<br />

Fysiske arbeidsforhold<br />

Samarbeid med kollegaer<br />

Mobbing, diskriminering<br />

Nærmeste leder<br />

Overordnet ledelse<br />

Faglig og personlig utvikling<br />

Stolthet over egen arbeidsplass<br />

Helhetsvurdering<br />

Fravær<br />

11<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

4,5<br />

4 4,7<br />

4,3 5<br />

3,9 4,5<br />

4,2 4,5<br />

6 1 4,5<br />

>4,5<br />

>4,5<br />

>5,0<br />

6<br />

>5,0<br />

>4,5<br />

>5,0<br />

>5,0<br />

>4,8


Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>. Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig<br />

sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen<br />

stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere kvalitet.<br />

Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt<br />

Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste<br />

året pga mye sykefravær<br />

Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet<br />

som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving<br />

og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent.<br />

Årsregnskap for helse og familie<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 1 201 931 1 513 000 311 069 1 390 597 1<br />

708 Kurativ fysioterapitjeneste 1 323 792 1 375 000 51 208 1 273 680<br />

710 Psykisk helsevern 3 170 673 3 336 000 165 327 2 756 631 2<br />

720 Medisinsk rehabilitering 1 204 424 1 248 000 43 576 1 179 528<br />

722 Administrasjon flyktninger 0 17 000 17 000 0<br />

724 Barnevern 6 797 562 7 261 000 463 438 7 541 970 3<br />

725 Barnevern Rennebu 0 0 0 0<br />

726 Helsetjenester for barn og unge 3 808 393 4 100 000 291 607 3 312 419 4<br />

728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 766 683 1 780 000 13 317 1 531 845<br />

Sum ansvarsområde 19 273 458 20 630 000 1 356 542 18 986 669<br />

Note Årsak Beløp<br />

1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling 300 000<br />

2 Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak 165 000<br />

3 I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten 415 000<br />

4<br />

Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre <strong>kommune</strong>r og flyktningetjeneste,<br />

egenbetaling<br />

Helse og familie sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

12<br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

230 000<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Helse og familie 669 211 2 025 753 619 000 0 1 406 753


Opplæring og bolig<br />

Enhetsleder Malin Wassdahl<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

13<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 17 343 18 390 21 157 21 715<br />

Fast ansatte 94 101 103 94<br />

Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 10<br />

Antall brukere i heldøgns bolig 19 19 20 19<br />

Antall brukere som mottar avlastning 6 8 12 8<br />

Antall brukere som mottar boveiledertjenester 1 1 5 5<br />

Antall brukere som har aktivitetskontakt 48 54 44<br />

Antall brukere med dagsentertilbud 16 14 20 18<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Trivsel 3,4 3,6<br />

Brukermedvirkning 2,3 2,8<br />

Respektfull behandling 3,3 3,4<br />

Tilgjengelighet 3,7 3,5<br />

Fysisk miljø 3,6 3,6<br />

Informasjon 3,7 3,4<br />

Personalets kompetanse 3,5 3,5<br />

Samordning mot andre tjenester 3 3,4<br />

Behovsdekning<br />

Antall klagesaker 0 0 2 0<br />

Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt 1 2 0 0<br />

Antall avvik i medisinhåndtering 79 59 55 0<br />

Faglig kvalitet<br />

Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83<br />

Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8<br />

Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72<br />

Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet<br />

Innhold i arbeidet<br />

Fysiske arbeidsforhold<br />

Samarbeid med kollegaer<br />

Mobbing, diskriminering<br />

Nærmeste leder<br />

Overordnet ledelse<br />

Faglig og personlig utvikling<br />

Stolthet over egen arbeidsplass<br />

Helhetsvurdering<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 %<br />

Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 %<br />

Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 17 40 34 12<br />

4,4<br />

4,7<br />

4,4<br />

5<br />

4,8<br />

4,5<br />

4<br />

3,6<br />

4,8<br />

4,4<br />

3,9<br />

4<br />

4<br />

3,8<br />

3,6<br />

3,8<br />

3,8<br />

3,9<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

6<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5


Fokusområde <br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Bevilgningene overholdes<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

14<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 %<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

OBO har i <strong>2012</strong> hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling.<br />

2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen.<br />

Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering<br />

av medisin gjennomgås.<br />

Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom<br />

ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere<br />

personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid.<br />

OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i <strong>2012</strong>. Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger.<br />

OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i 2011.<br />

I <strong>2012</strong> har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet,<br />

og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten<br />

mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert.<br />

Årsregnskap for opplæring og bolig<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

330 PU-hjemmetjenester 2 542 622 2 426 000 -116 622 2 616 603 1<br />

331 Bjørndalshagen dagsenter 2 482 253 2 243 000 -239 253 1 921 782 2<br />

332 Enhetsadministrasjon PU 1 058 533 1 197 000 138 467 1 142 946 3<br />

333 Bjerkehagen 4 768 966 5 691 000 922 034 4 605 524 4<br />

334 Bjerkevegen 7 410 517 7 083 000 -327 517 6 970 164 5<br />

335 Mellomvegen 2 305 627 3 075 000 769 373 3 437 858 6<br />

Sum ansvarsområde 20 568 518 21 715 000 1 146 482 20 694 877<br />

Note Årsak Beløp<br />

1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen. - 116 622<br />

2 Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten - 239 253<br />

3<br />

4<br />

Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i<br />

forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter.<br />

Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av<br />

sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell.<br />

På tvers av avdelinger.<br />

138 467<br />

922 034<br />

5 Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen. - 327 517<br />

6 Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen. 769 373<br />

Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt<br />

til nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Opplæring og bolig 624 115 1 770 596 651 000 0 1 119 596


Hjemmetjenester<br />

Enhetsleder Lill Wangberg<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

15<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 27 253 29 537 31 607 35 743<br />

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 94 91 89 103<br />

Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 63,03<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Vedtakstimer, hjemmesykepleien 76 440 61 209<br />

Antall oppdrag hjemmesykepleien 65 270 68 386 74 961 73 356<br />

Antall timer hjemmehjelp/BPA 18 772 23 542 18 804 14 747<br />

Antall trygghetsalarmer 167 152 179 189<br />

Antall utløste alarmer 1 668 4 030 6 167 3 696<br />

Antall oppdrag Drivdalsheimen 8 330 4 760<br />

Mottakere av omsorgslønn 6 5 5 5<br />

Resultat for brukeren 3,6 3,6<br />

Brukermedvirkning 3,5 3,3<br />

Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6<br />

Tilgjengelighet 3,4 3,5<br />

Informasjon 3,5 3,5<br />

Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8<br />

Behovsdekning<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Venteliste omsorgsbolig 4 5 6 4<br />

Venteliste Boas 28 24 26 28<br />

Faglig kvalitet<br />

Antall sykepleiere 16,35 16,35 18,15 17,55<br />

Antall omsorgs/hjelpepleiere 21 21 23,40 23,70<br />

Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17,34 18.13 18,86<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,3<br />

Innhold i arbeidet 4,8<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,1<br />

Samarbeid med kollegaer 5<br />

Mobbing, diskriminering 4,7<br />

Nærmeste leder 4,5<br />

Overordnet ledelse 3,9<br />

Faglig og personlig utvikling 3,9<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9<br />

Helhetsvurdering 4,4<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 8,0 % 10,0 %<br />

Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6.5% 9,5 %<br />

Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 0,5 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 9 8 9<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 4,1 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821 55 000 73 000<br />

3,7<br />

3,6<br />

3,7<br />

3,5<br />

3,6<br />

3,8<br />

5<br />

5<br />

3,5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5


Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kommentarer til resultatene<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten.( best i landet) Enheten har<br />

fokusert på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette er gjort ved å gjennomføre<br />

et grundig første gangs besøk ,og ha en god, ryddig og informativ informasjonsperm. Enheten har jobbet med å<br />

utvikle en "brukerhåndbok" som skal gi bedre informasjon over tjenestetilbudet. " Rett hjelp til rett tid "var brukerfokuset<br />

til enheten. Vi har gjennomført prosjektet livsglede for eldre " glød, glede og galskap" - Eden perspektivet<br />

skal bidra til å gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på<br />

Boas er også et viktig tiltak i denne sammenheng. 40 medarbeidere fra enheten har vært på utviklingsseminar i<br />

Åfjord og dette skal komme brukerne til gode ift større brukermedvirkning.. Med fokus på eldre og ernæring har<br />

enheten startet opp med et ekstra måltid på kveld i Boas. Demensykepleier som skal drive med dagaktivisering<br />

for demente og etablere demensteam ble ansatt , men kunne ikke tiltre før 2013. Det har vært gjennomført avlasting/livsgledeopphold<br />

på Drivdalsheimen i faste intervaller gjennom året - med stor suksess. Tanken med hverdagsrehabilitering<br />

ble sådd på slutten av året og iverksettes i 2013. Et tverrfaglig samarbeid med fysio/ergoterapuet<br />

og hjemmetjenesten. Tidlig intervensjon ved akutt mestringsfall skal gjøre at brukeren kan være<br />

hjemme lengre og dermed utsett behovet for sykehjemsplass. Enheten valgte å ikke ha brukerundersøkelse i<br />

<strong>2012</strong>.<br />

I Boas har det vært stort fokus på å styrke brukernes fysiske funksjon . Det har vært satt ned individuelle treningsprogram<br />

med fokus på styrketrening. For å heve mestringsnivået har en tatt utgangspunkt i det som gir mening i<br />

dagliglivet for hver enkel beboer og hatt fokus på det. Dette for å hindre kjedsomhet, ensomhet og hjelpesløshet.<br />

Frivillige organisasjoner og pårørende forening har arrangert ulike sosiale tilstelninger .<br />

Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har gått ned med 15.231, ca 4 timer pr. dag. Dette pga mindre behov for<br />

tjenester og at det har vært stort fokus på riktig tjeneste til rett tid. De dårligste pasientene som har hatt flest vedtakstimer<br />

har fått plass på OHS. Antall oppdrag har også gått ned med 1606, når en ser det ift vedtakstimer så ser<br />

en at det er utført flere kortere oppdrag. Enheten har blitt mer effektiv i tjenesteytingen. Antall vedtakstimer<br />

hjemmehjelp har gått ned med 4057, ca 8 timer pr. uke. En mer effektiv tjenesteutmåling ift behov er hovedårsaken.<br />

Dette er en tjeneste brukeren betaler for så det har vært stort fokus på at tjenesteutmålingen er riktig. Det har<br />

ikke vært ventetid på hjemmehjelp i <strong>2012</strong>, så behovet har ikke vært så stor som året før. Brutto kostnaden pr.<br />

pasient/bruker av hjemmetjenesten er kr 55.000, i 2011 var de kr 73.000. Hovedårsaken til nedgangen er at antall<br />

pasienter/brukere var 483 i <strong>2012</strong>, mot 354 året før.<br />

Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på faglig<br />

og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og<br />

holdninger. Enheten har gjennomført etiske refleksjonsgrupper. Faglig satsingsområder har vært demens, diabetes,<br />

etikk og aktiv omsorg (Eden prinsippet) og innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskurs og løfteteknikk<br />

kurs for alle ansatte. Flere medarbeidere har vært på ulike fagkurs. Enheten fikk med mange ansatte på utviklingskonferansen<br />

i Åfjord, hvordan få ideene ut i praksis, med et påfølgende seminar på museet. Mobbing/diskriminering<br />

har også vært et fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått. Medarbeidersamtaler er<br />

gjennomført. Ledelsesgruppa har gjennomgått et ledelsesutviklings kurs. Det har vært stort fokus på nærvær/fravær,<br />

både av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten har vært med i et prosjekt i regi av Nav. En<br />

frisklivskoordinator har bidratt til å øke trivsel og folkehelse blant medarbeiderne vha organisert fysisk aktivitet -<br />

en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 14,9 % til 6,5%. Kortidfraværet er 1,5%.<br />

Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre/syke. Dette gjenspeiler seg i overskuddet for hjemmesykepleien.<br />

Det var en topp i høst med flere alvorlig syke i hjemmet. Dårlige pasienter har fått plass på OHS<br />

når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller.<br />

Sykefraværet har gått ned og det har vært mindre utgifter til vikarer.<br />

Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen i juli/august fordi det ikke var behov.<br />

Årsregnskap for hjemmetjenestene<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

380 Hjemmesykepleien 25 050 934 26 746 000 1 695 066 23 671 857 1<br />

384 Bo- og aktivitetssenter 9 214 258 8 997 000 -217 258 7 244 316 2<br />

Sum ansvarsområde 34 265 192 35 743 000 1 477 808 30 916 173<br />

16


<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

2<br />

Ikke innleie ved vakanser pga mindre behov for tjenester<br />

KLP<br />

Arbeidsgiveravgift<br />

Ikke benyttet avlasting Drivdalsheimen juli/august<br />

Merforbruk ekstrahjelp og overtid før stillinger til ressurs krevende bruker var på plass.<br />

Vask og rensing av tøy<br />

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.08.<strong>2012</strong><br />

17<br />

Av dette 3%<br />

buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

900.000<br />

247.000<br />

126.000<br />

432.000<br />

-161.000<br />

- 65.000<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 910 248 1 632 238 1 072 000 0 560 238<br />

Sykehjemmet<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Enhetsleder Turi Teksum<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

Nøkkeltall for enheten<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 27 689 28 894 32 181 33 740<br />

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 104 104 106 106<br />

Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 *63,87<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Beleggsprosent 98,37 98,29 103 99,93<br />

Antall dialysebehandlinger 643 419 416 490<br />

Antall røntgenundersøkelser 1.468 1.410 1.309 143<br />

Antall henvendelser LV-sentral 4.636 4.032 4.029 0<br />

Antall demente(%)<br />

Antall sykehjemsplasser 62 62 62/64/66 62/64<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Resultat for brukerne 2,9 3,1 5,1 3,6<br />

Respektfull behandling 3,6 3,2 5,45 3,8<br />

Brukermedvirkning 3,1 2,6 4,55 3,2<br />

Tilgjengelighet 3,5 3,1 5,2 3,8<br />

Informasjon 3,3 3 5,15 3,5<br />

Trivsel 3,3 3,4 5,25 3,8<br />

Generelt 3,3 3,1 5,05 3,5<br />

Behovsdekning<br />

Antall på venteliste pr.01.10 6 6 0


Fokusområde<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

18<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3<br />

Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 3 2 2 2<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4<br />

Innhold i arbeidet 4,5<br />

Fysiske arbeidsforhold 3,8<br />

Samarbeid med kollegaer 4,8<br />

Mobbing, diskriminering 4,7<br />

Nærmeste leder 4<br />

Overordnet ledelse 3,5<br />

Faglig og personlig utvikling 3,7<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 4,3<br />

Helhetsvurdering 4<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,5 %<br />

Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 5,8 % 6,5 %<br />

Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 12 12<br />

Antall i ufr. deltid 25 25<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 2,5 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769 1 779 1 700<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Sykehjem: Det ble foretatt ny bruker- og pårørendeundersøkelse ved OHS høsten <strong>2012</strong>. Resultatet ble bedre på<br />

alle dimensjoner sammenlignet med året før. OHS ligger over landsgjennomsnittet, spesielt på brukerundersøkelsene.<br />

OHS er godt fornøyd med resultatet, og fortsetter å ha særskilt fokus på temaene brukermedvirkning, respektfull<br />

behandling og informasjon.. Vi har stort fokus på kvalitet, og har i <strong>2012</strong> arbeidet mye med ernæring -<br />

dokumentasjon - kvalitetssystem - tvang og makt - legemiddelprosedyrer. OHS vektlegger å være en åpen institusjon<br />

som inkluderer pasienter og pårørende i aktiviteter og behandling. Det er i <strong>2012</strong> iverksatt innkomstsamtale<br />

for alle pasienter og pårørende, samt holdt to informasjons-/pårørendemøter med tema demens og ernæring. Vi<br />

har faste, ukentlige trim-/musikk-/erindrings- og kulturelle aktiviteter på egenhånd og sammen med frivillige lag,<br />

organisasjoner og enkeltpersoner. Pasient belegget har endret seg til å bli mer behandlingskrevende da de skrives<br />

ut tidligere fra sykehus, samt at man ser en økende forekomst av demens eller demensadferd. Lokalene ved OHS<br />

(bortsett fra skjermet enhet) er ikke tilpasset demente (store rom/ganger, uoversiktlig, mange utganger m.m). OHS<br />

har sett seg nødt til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme enkelte pasienter ytterligere ved behov. Det har<br />

vært jobbet hardt for å møte Samhandlingsreformen, og ved hjelp av overbelegg og stor fleksibilitet fra de ansattes<br />

side har <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> i stor grad klart å ta hjem pasienter når de er utskrivningsklare, det er betalt for 79 døgn<br />

for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta i mot. Dette har vært i pressede perioder hvor vi allerede<br />

har drevet med ekstra overbelegg. Ingen søkere må vente lenger enn 1 mnd på svar på sykehjemssøknad. Pasientene<br />

er sykere enn før, og dette fører til store utfordringer mtp å dele rom, en døende pasient kan f.eks ikke dele<br />

rom med en senil dement. Pasienter på langtidsplass bør ha enerom jfr forskrift, men dette er vanskelig å få til.<br />

Kortidspasienter er det mer uro rundt (mer behandling, døende, støy, utskiftning m.m) så vår erfaring er at langtidspasienter<br />

er minst uegnet til å dele rom. Vi møter stadig spørsmål rundt dette fra pasienter selv og pårørende.<br />

Det har vært økt aktivitet på OHS i <strong>2012</strong>: 125 utskrivninger mot 74 i 2011 / 79 innleggelser mot 50 i 2011. I<br />

tillegg til å ta inn pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus har vi også i stor grad klart å ta inn pasienter fra<br />

hjemmet innen rimelig tid. Vi ser at kreftpasienter får økt behov for opphold på sykehjemmet i takt med nedbygging<br />

av sengeplasser ved St.Olavs Hospital. Vi ser også at tilsynslegene bruker mye tid på oppfølging av pasientene,<br />

det kreves mer når større antall pasienter legges inn og skrives ut i økende tempo. Stor aktivitet og utskifting<br />

4<br />

4,5<br />

4,5<br />

5<br />

6<br />

4<br />

4<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

21


Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

på sykehjemmet har direkte sammenheng med at det blir "rolige tider" i hjemmetjenesten.<br />

Dialyse: St.Olavs Hospital har ansvar for dialysen., samarbeidet fungerer utmerket. I tillegg til dialyse har det<br />

også vært utført intravenøs jernbehandling ved avdelingen.<br />

Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert på <strong>Oppdal</strong> som sattellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs Hospital /<br />

<strong>Oppdal</strong> Helselag / <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> i november-12 etter å ha vært stengt fra 1.januar. Hurra! Svært gode tilbakemeldinger<br />

fra befolkningen på at dette lot seg gjøre.<br />

Legevaktsentralen: Ble overført til Orkdal sykehus fra 1. januar.<br />

Sykehjem: OHS har med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse hatt fokus på faglig og personlig utvikling, organisering<br />

av arbeidet og Nærvær / fravær. Faglig utvikling og internundervisning er systematisk utført i regi av fagutviklingssykepleier,<br />

i tillegg har enkelte ansatte deltatt i eksterne kurs med ulike tema. Tema for internundervisning<br />

har i <strong>2012</strong> vært ernæring - tvang og makt - dokumentasjon - nytt lovverk - legemiddelbehandling - internkontroll<br />

- førstehjelp - etikk - forflytningsteknikk . Vi har nådd målet vårt for sykefravær på 7,5%! OHS startet<br />

året heftig med sykefravær på 15,3%, men har altså klart å halvere dette. Godt fornøyd med det! Deltakelse i<br />

nærvær-/fraværsprosjekt sammen med NAV/pers.ktr og andre pleie- og omsorgsenheter fortsetter i 2013. OHS<br />

ser at pasientbelegget fører til større behov for kompetanse og økt grunnbemanning. Spesielt på natt, kveld og<br />

helg ser man større behov for sykepleie- og fagkompetanse enn før, i takt med mer aktiv behandling og sykere<br />

pasienter. Ansatte på sykehjemmet rapporterer om stor slitasje når det er overbelegg på avdelingene. Vi har ikke<br />

klart å arbeide nok med organisering av arbeidet og grunnbemanning, men starter med blanke ark og deltakelse i<br />

prosjektet "Saman for ein betre <strong>kommune</strong>" i 2013! Antall ansatte i ufrivillig deltid er ikke målt i <strong>2012</strong>. En lærlingeplass<br />

ble ikke besatt pga mangel på søkere.<br />

Dialyse: Betjenes av to sykepleiere tre dager i uka. Enhetsleder OHS har personalansvar.<br />

Røntgen: Radiografen er fra etablering av satellittrøntgen formelt ansatt ved St.Olavs Hospital.<br />

Sykehjem: Økonomien og regnskapssituasjonen har vært en utfordring i hele <strong>2012</strong>, OHS hadde store underskudd<br />

både i Tertial 1 og 2. Det ble skissert tiltak og forventede budsjettnormaliseringer i tertialrapportene som har hatt<br />

ønsket effekt. OHS har vært svært nøysom, og det har vært gjennomført streng innkjøpskontroll og nøye vurdering<br />

før innkjøp av forbruksvarer, medisiner m.m for å prøve å rette opp situasjonen utover året.<br />

I november/desember kom OHS svært positivt ut når etterberegning av vederlag etter likning 2011var klar . I<br />

Tertial 2 ble det antydet at den negative situasjonen skulle rette seg når etterberegningen var utført. Ikke bare ble<br />

underskuddet utlignet, men det førte altså til økt inntjening. Dette er en uforutsigbar inntekt da det kommer an på<br />

pasientenes betalingsevne, utliknede skatt, renteinntekter, etterslep på trygdeøkning, private pensjoner med mere.<br />

Sluttføring av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift slo svært positivt ut for OHS.<br />

Overbelegg ble gjennomført i 7 av årets 12 måneder, og noe lønnsutgifter ble dermed spart på det.<br />

Redusert sykefravær har stor betydning for utgifter til vikarer. I takt med redusert sykefravær hadde eget personell<br />

kapasitet til å ta ekstravakter i stedet for å bruke vikarbyrå (som er dyrere).<br />

OHS har ikke besatt 0,36% vakante stillinger utenom turnus.<br />

Kursutgifter og utgifter til maskiner, utstyr, instrumenter, datautstyr har vært holdt på et minimum. OHS har<br />

allikevel overforbruk på variable forbruksposter som medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og vask/rens<br />

av tøy.<br />

Pleie- og omsorgstjenesten klarte ikke å komme i gang med dagaktivisering for hjemmeboende senil demente i<br />

løpet av <strong>2012</strong>, og ressurser til dette (300.000) bidrar til økonomisk overskudd for OHS ved årets slutt. Dagaktiviseringen<br />

iverksettes i 2013 av nyansatt demenssykepleier i hjemmesykepleien.<br />

Dialyse: St. Olavs Hospital har økonomisk ansvar for satelittdialysen.<br />

Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert som satellitt først på november <strong>2012</strong>. Refusjon av fødselspenger i<br />

perioden det var stengt førte til sparte lønnsutgifter og overskudd på kr. 63.000. Røntgensatelitt innebærer at<br />

St.Olavs Hospital har driftsmessig og økonomisk ansvar for avdelingen.<br />

19


Årsregnskap for sykehjemmet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

372 Syke- og fødehjem 32 778 044 33 527 000 748 956 33 864 869 1<br />

373 Dialysebehandling 0 13 000 13 000 0<br />

374 Røntgen 83 802 146 000 62 198 94 714<br />

376 Legevakt- og nødmeldetjeneste 49 605 54 000 4 395 47 145<br />

Sum ansvarsområde 32 911 451 33 740 000 828 549 34 006 728<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

Egenbetaling. Etterberegning etter likning 2011 slo svært positivt ut, underskuddet på 165.000 ved<br />

Tertial 2 ble snudd til overskudd ved årsslutt. Uforutsigbar inntekt.<br />

Pensjonspremie KLP og arbeidsgiveravgift. Etterbergning ved årets slutt innebar overskudd ift<br />

budsjett.<br />

Sykehjemmet sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

20<br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

514.525<br />

234.431<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Sykehjemmet 0 828 549 828 549 0 0


Aune barneskole<br />

Enhetsleder Øyvind Melhus<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

21<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 21 813 23 404 24 588 25 449<br />

Fast ansatte 50 51 53 53<br />

Faste årsverk 43 46 47,5 47,5<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 379 382 380 385<br />

Kostnad pr elev 51 502 56 744 64 833 69 658<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Trivsel med lærerne 4,1 4 4,3<br />

Mobbing 1,5 1,2 1,0<br />

Faglig veiledning 3,6 3,8 4,0<br />

Motivasjon 4,2 4,3 4,4<br />

Sosial trivsel 4,3 4,5 4,5<br />

Mestring 3,9 3,9 4,2<br />

Elevdemokrati 3,3 3,7 4,0<br />

Fysisk læringsmiljø 2,8 3,8 4,0<br />

Faglig kvalitet<br />

Klagesaker ihht §9a-2 1<br />

Klagesaker ihht §9a-3 0 4 1 0<br />

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,9 1,8 2,2<br />

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,2 1,9 1,9 2,2<br />

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,1 2,1 1,9 2,2<br />

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 100 100 95<br />

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 98 92 91 95<br />

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 87 75 75 95<br />

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 95 98 98 95<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,7<br />

Innhold i arbeidet 4,9<br />

Fysiske arbeidsforhold 5,2<br />

Samarbeid med kollegaer 4,9<br />

Mobbing, diskriminering 5,3<br />

Nærmeste leder 4,8<br />

Overordnet ledelse 4<br />

Faglig og personlig utvikling 4,6<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1<br />

Helhetsvurdering 4,8<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 6,5 % 4,5 % 6,8 % 5,5 %<br />

Langtidsfravær 5,7 % 3,9 % 6,0 % 4,7 %<br />

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,8 %<br />

Deltidsstillinger<br />

0<br />

4,5<br />

4,5<br />

5<br />

4,5<br />

5,5<br />

4,5<br />

4<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

22<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 0 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 1,1 % 1,0 % 1,5 % 0,0 %<br />

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Foreldreundersøkelsen viser svært gode resultater . Brukerundersøkelsen ved SFO viser meget fornøyde<br />

foreldre. Elevundersøkelsen viser også gode resultater. Det gjennomføres systematisk foreldremøter,<br />

samtaler med foreldre og elever, samt møter i de forskjellige rådsorgan.<br />

Høsten <strong>2012</strong> ble det gjennomført nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk for 5.trinn. Aune barneskole presterte<br />

noe under det som var målet og det som var ønsket. Dette har medført at skolen vinteren 2013 har startet opp et<br />

omfattende arbeid med tanke på å se hvilke årsaker som ligger til grunn for dette.<br />

Noe kan skyldes ustabilitet i forhold til bygging og flytting. Læringstrykk og læringssituasjonen var ikke optimal,<br />

og kan betegnes som unntakstilstand.<br />

En annen del av årsaken er at Aune barneskole i år hadde med alle elever, også de som andre år kan ha vært vurdert<br />

slik at de ikke har deltatt på prøven.<br />

Mer spennende er det å gå direkte inn i resultatene slik det gjøres dette halvåret. Analyse av oppgavene , hva de<br />

måler og hvordan skolen presterer på de ulike oppgavene blir gjennomført og sett på for å se om det er gjennomgående<br />

trekk og system på hva skolen mestrer og er gode på og hvor utfordringene ligger. Det jobbes parallellt med<br />

prøvene for 5.trinn og 8.trinn for å se etter felles kjennetegn og utfordringer som det må tas tak i og utvikles framover.<br />

Det gjennomføres årlig medarbeidersamtale med de ansatte. Samtalene viser at de ansatte trives godt på<br />

arbeidsplassen.<br />

Kostnad per elev viser at vi driver kostnadseffektivt. En stor del av budsjettet er lønnskostnader. Det har<br />

ført til sparing på andre driftskostnader i enheten. Vi ser behovet for å øke de andre driftskostnadene<br />

noe for å ha tilstrekkelig undervisningsmateriell til elevene.<br />

Årsregnskap for Aune barneskole<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

500 Aune barneskole 23 006 558 23 637 000 630 442 23 102 649 1<br />

501 SFO Aune 2 065 898 1 812 000 -253 898 1 712 536 2<br />

Sum ansvarsområde 25 072 456 25 449 000 376 544 24 815 185<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

2<br />

- Kostnadene for KLP og SPK ble betydelig mindre enn det var tatt høyde for i budsjettet.<br />

- Ikke budsjettert med refusjon for lokallagsleder i utdanningsforbundet.<br />

- Færre skysselever enn budsjettert p.g.a. ferdigstillelse av gang- og sykkelveg langs R 70.<br />

- Færre elever ved SFO enn forventet - dermed redusert foreldrebetaling.<br />

- Diverse mindre avvik.<br />

Aune barneskole sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

630 442<br />

- 253 898<br />

Disponibelt<br />

til nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Aune barneskole 516 827 893 371 763 000 0 130 371


Vollan skole<br />

Enhetsleder Kjell Jørstad Braut<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

23<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 6 319 6 586 6 455 6 427<br />

Fast ansatte 15 15 14 13<br />

Faste årsverk 12,98 12,98 10,75 10,45<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 85 80 69 75<br />

Antall SFO-barn 11 8 8 5<br />

Elever pr lærer i ordinær undervisning 13,2 11,5 13,4<br />

Elever pr lærere totalt 11 9,5 10,9<br />

Andel elever med spesialundervisning 9 % 8 % 4 % 4 %<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Trivsel med lærerne 3,8 4,3 4,2 4,4<br />

Mobbing 1,3 1,2 1,1 0,0<br />

Faglig veiledning 3,2 3,7 4,1 4,0<br />

Motivasjon 4,2 4,1 3,9 4,2<br />

Sosial trivsel 4,3 4,4 4,6 4,5<br />

Mestring 3,8 3,9 3,7 4,0<br />

Elevdemokrati 2,9 3,3 4,1 4,0<br />

Fysisk læringsmiljø 3,5 2,8 4,1 3,5<br />

Faglig kvalitet<br />

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0<br />

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />

Nasjonal prøve regning 5.tr. 2,4<br />

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,3<br />

2,2 2,2<br />

2,2 2,2<br />

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,6 2,3 2,2<br />

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 % 100 % 90 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 90 %<br />

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 97 % 100 % 90 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 85 % 93 % 90 %<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 5,1<br />

Innhold i arbeidet 5,2<br />

Fysiske arbeidsforhold 5,4<br />

Samarbeid med kollegaer 5,7<br />

Mobbing, diskriminering 5,7<br />

Nærmeste leder 5,3<br />

Overordnet ledelse 4<br />

Faglig og personlig utvikling 4,2<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,4<br />

Helhetsvurdering 5,3<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 7,4 % 4,6 % 8,6 % 5,0 %<br />

Langtidsfravær 6,6 % 3,9 % 7,6 % 4,5 %<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

5,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

24<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,5 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 1 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme -0,4 % -0,7 % 0,5 % 0,0 %<br />

Tilleggsbevilgninger 0<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr elev 78 125 90 617 81 787 80 000<br />

Kostnad pr SFO-barn 55 193 42 997 58 600 55 000<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Elevundersøkelsen viser gode resultater på flere felter. Det har vært fokus på vurdering for læring i <strong>Oppdal</strong>sskolen<br />

de senere årene, og dette kan være grunnen til spesielt gode resultater på trivsel og faglig veiledning.<br />

En meget positiv utvikling på mobbing, som er blitt bedre for hvert år. Systematisk forebygging fortsetter.<br />

Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5.trinn er meget gode. Det vil være et mål framover å stabilisere resultatene<br />

på dette nivået.<br />

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal gjennomføres hvert 2. år og neste er høsten<br />

2013. Medarbeidersamtaler vil i tillegg bli gjennomført våren 2013.<br />

Økonomi Økonomi i balanse<br />

Årsregnskap for Vollan skole<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

510 Vollan skole 6 180 106 6 134 000 -46 106 6 271 440<br />

511 SFO Vollan 217 615 293 000 75 385 227 311<br />

Sum ansvarsområde 6 397 721 6 427 000 29 279 6 498 751<br />

Vollan skole sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt<br />

til nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Vollan skole 0 29 278 29 278 0 0<br />

0


Drivdalen skole<br />

Enhetsleder Beate Lauritzen<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

25<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 4 174 4 091 5 081 5 129<br />

Fast ansatte 11 11 11 10<br />

Faste årsverk 7,49 7,49 8,14 7,6<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 47 52 46 42<br />

Antall SFO-barn 12 12 9 5<br />

Elever pr lærer i ordinær undervisning 15,6 15,3 11,6<br />

Elever pr lærere totalt 13,9 10,9 8,8<br />

Andel elever med spesialundervisning 0 % 2 % 8 % 9 %<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Trivsel med lærerne 3,5 4,5 4,2 4,5<br />

Mobbing 1,2 1,3 1,3 0,0<br />

Faglig veiledning 3,4 4 3,9 4,5<br />

Motivasjon 4,4 4,5 4 4,5<br />

Sosial trivsel 4,5 4,8 4,2 4,8<br />

Mestring 3,9 4,1 4 4,1<br />

Elevdemokrati 3,9 4,1 4,1 4,1<br />

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,6 3,1 3,6<br />

Faglig kvalitet<br />

Klagesaker ihht §9a-2 0 1 0 0<br />

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 1 0<br />

Nasjonal prøve regning 5.tr.<br />

Nasjonal prøve lesing 5.tr.<br />

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.<br />

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 86 % 86 % 100 % 100 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 84 % 86 % 86 % 100 %<br />

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 50 % 86 % 86 % 100 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 80 % 86 % 100 % 100 %<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,4<br />

Innhold i arbeidet 4,9<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,2<br />

Samarbeid med kollegaer 5,6<br />

Mobbing, diskriminering 5,6<br />

Nærmeste leder 4,9<br />

Overordnet ledelse 3<br />

Faglig og personlig utvikling 4,3<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5<br />

Helhetsvurdering 4,6<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 7,2 % 9,8 % 9,9 % 6,0 %<br />

Langtidsfravær 5,9 % 0,7 % 8,9 % 5,0 %<br />

Korttidsfravær 1,3 % 9,1 % 1,0 % 1,0 %<br />

Deltidsstillinger<br />

2,2<br />

2,2<br />

2,2<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

6,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,5


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

26<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 1 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme -4,3 % 4,3 % 2,1 % 0,0 %<br />

Tilleggsbevilgninger 140 000 0<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr elev 101 000 113 000 116 000 110 000<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Årsregnskap for Drivdalen skole<br />

Opplevd kvalitet:<br />

Har jevnt over gode resultater fra elevundersøkelsen, men resultatene er noe lavere enn i 2011. Dette er det<br />

arbeidet med. Tiltak er satt inn for forebygging av mobbing, fagsamtaler er kommet på ukeplanen, elevrådet har<br />

faste møtetidspunkter, lærere har vært med i arbeidet med vurdering for læring. I tillegg sendes lærer høsten<br />

2013 på videreutdanning i engelsk for å styrke fagkompetansen på enheten.<br />

Målt kvalitet:<br />

Resultater fra nasjonale prøver kan ikke offentliggjøres pga få elever.<br />

Resultatene samlet sett fra de siste årene har vist at det vil være riktig å satse på lesing, noe som også ble gjort<br />

høsten <strong>2012</strong>, og da spesielt mot de yngste elevene på 1.-4.trinn i form av systematisk leseopplegg tilpasset den<br />

enkeltes ståsted og mer bruk av digitale hjelpemiddel. Anskaffelse av 25 nye elev PC på slutten sv året gjør<br />

mulighetene for dette meget gode.<br />

Opplevd kvalitet:<br />

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal gjennomføres hvert 2. år og neste er høsten<br />

2013.<br />

Det er i <strong>2012</strong> blitt arbeidet med oppfølging av resultatene fra 2011, hvor hovedfokus har vært på organisering av<br />

arbeidet og faglig personlig utvikling. Tilbakemeldinger på dette arbeidet forventes i medarbeidersamtaler våren<br />

2013 samt ny medarbeiderundersøkelse til høsten.<br />

Målt kvalitet:<br />

Høyt sykefravær første halvdel av året på grunn av langtidssykemelding som ikke var arbeidsrelatert, samt uvanlig<br />

mye sykdom. Få ansatte gir i tillegg store prosentvise utslag..<br />

Siste halvdel av året stabiliserte sykefraværet seg, og lå meget lavt.<br />

Økonomi i balanse, ingen overraskelser. Overskudd på SFO på grunn av at det ikke ble leid inn vikar for sykemeldt<br />

fullt ut. Rektor og sekretær overtok noen ansvarsoppgaver, samt at behovet ble mindre med færre barn.<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

520 Drivdalen skole 4 905 443 4 903 000 -2 443 4 664 647<br />

521 SFO Drivdalen 111 183 226 000 114 817 199 248 1<br />

Sum ansvarsområde 5 016 626 5 129 000 112 374 4 863 895<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

Lavere lønnsutgifter enn antatt på grunn av at det er kun delvis leid inn vikar for ansatt som har vært<br />

sykemeldt hele <strong>2012</strong><br />

Drivdalen skole sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

114 817<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Drivdalen skole 580 424 692 798 154 000 0 538 798<br />

0


Midtbygda skole<br />

Enhetsleder Geir Karlsen<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

27<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 5 708 5 779 5 449 5 730<br />

Fast ansatte 15 15 13 11<br />

Faste årsverk 11,23 11,23 7,9 8,4<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 63 61 55 41<br />

Antall SFO-barn 5 5 3 5<br />

Elever pr lærer i ordinær undervisning 11,8 14,2 13,2 10,8<br />

Elever pr lærere totalt 9,2 12,2 10,4 8,5<br />

Andel elever med spesialundervisning 9,80 % 8,20 % 5,5% 5 %<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Trivsel med lærerne 3,5 3,5 3,9 3,7<br />

Mobbing 1,3 1,7 1,5 1,0<br />

Faglig veiledning 3 3,3 3,4 3,5<br />

Motivasjon 4 3,9 4,1 4,1<br />

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3<br />

Mestring 4,1 3,5 3,7 4,0<br />

Elevdemokrati 3,3 3,9 3,7 4,0<br />

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,1 3,8 3,2<br />

Faglig kvalitet<br />

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 1 0<br />

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />

Nasjonal prøve regning 5.tr.<br />

Nasjonal prøve lesing 5.tr.<br />

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.<br />

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn<br />

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn<br />

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn<br />

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,8<br />

Innhold i arbeidet 5,2<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,0<br />

Samarbeid med kollegaer 5,3<br />

Mobbing, diskriminering 5,3<br />

Nærmeste leder 4,8<br />

Overordnet ledelse 3,7<br />

Faglig og personlig utvikling 4,6<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />

Helhetsvurdering 5,3<br />

Fravær<br />

1,9 2,2<br />

2,1 2,2<br />

1,9 2,2<br />

100 %<br />

100 %<br />

100 %<br />

100 %<br />

Samlet fravær 12,2 % 13,3% 3,6 % 6,0 %<br />

Langtidsfravær 11,2 % 12,6% 3,4 % 5,0 %<br />

Korttidsfravær 1,0 % 0,9% 0,8 % 1,0 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 1 1 1<br />

5<br />

5<br />

3<br />

5<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Bevilgningene overholdes<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

28<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Avvik i forhold til budsjettramme 1,3 % 0,3% 3,6 % 0,0 %<br />

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr elev 96 891 104 434 127 717 95 000<br />

Kostnad pr SFO-barn 49 183 46 971 43 339 45 000<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Skolen opplever en fremgang på stort sett alle områder ift opplevd kvalitet. Men erkjenner samtidig at det er<br />

behov for å jobbe med enkelte områder for å bli enda bedre. Skolen vil bl.a bli bedre på faglig veiledning og<br />

mestring. Resultatene på NP i lesing er gode og resultatene i de andre fagene viser at skolen jobber bra.<br />

Medarbeidere Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>. Miljøet er bra og sykefraværet har gått ned.<br />

Økonomi<br />

Årsregnskap for Midtbygda skole<br />

Det er et større overskudd i <strong>2012</strong>. Dette skyldes nedgang i elevtallet og at man derfor har tatt ned driften allerede<br />

fra skolestart <strong>2012</strong>.<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

530 Midtbygda skole 5 236 411 5 379 000 142 589 5 103 063 1<br />

531 SFO Midtbygda 216 696 197 000 -19 696 205 707<br />

532 Haugen Gård Leirskole 71 377 154 000 82 623 155 370<br />

Sum ansvarsområde 5 524 484 5 730 000 205 516 5 464 140<br />

Note Forklaring på budsjettavviket<br />

1<br />

Årsak Beløp<br />

Det er et større overskudd i <strong>2012</strong>. Dette skyldes nedgang i elevtallet og at man derfor har tatt ned driften<br />

allerede fra skolestart <strong>2012</strong>. I tillegg har det vært vikarer inne for sykemeldte som har vært rimeligere enn<br />

faste lærer. Totalt har dette gitt sparte lønnsmidler.<br />

Midtbygda skole sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

142 589,-<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Midtbygda skole 224 995 430 511 172 000 0 258 511


Lønset skole<br />

Enhetsleder Jens Hunnestad<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

29<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 3 698 3 515 3 694 3 693<br />

Fast ansatte 9 9 9 8<br />

Faste årsverk 5,6 5,6 5,79 5,39<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 30 30 27 24<br />

Antall SFO-barn 0 0 0 3<br />

Elever pr lærer i ordinær undervisning 10 8,9 5,5 5<br />

Elever pr lærere totalt 10 8,9 5,5 4,45<br />

Andel elever med spesialundervisning 6,70 % 6,70 % 7,40 % 12,50 %<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011<br />

<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Trivsel med lærerne 4,3 4,6<br />

4,5<br />

Mobbing<br />

Faglig veiledning<br />

1,0<br />

4,0<br />

1,0<br />

4,2<br />

Nye regler<br />

fra UDIR<br />

gjør at<br />

0,0<br />

4,3<br />

Motivasjon 4,4 4,2 dette er<br />

4,3<br />

Sosial trivsel<br />

Mestring<br />

4,3<br />

3,7<br />

4,6<br />

3,9<br />

unntatt<br />

offentlighet<br />

og vi har<br />

4,7<br />

4,0<br />

Elevdemokrati 3,8 4,2 ikke verdi- 4,3<br />

Fysisk læringsmiljø 4,0 4,0 ene.<br />

4,1<br />

Faglig kvalitet<br />

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0<br />

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,8<br />

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 1,3 1,8<br />

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,5 1,8<br />

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 90 % 100 %<br />

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 5,2<br />

Innhold i arbeidet 5,3<br />

Fysiske arbeidsforhold 5,2<br />

Samarbeid med kollegaer 5,7<br />

Mobbing, diskriminering 5,8<br />

Nærmeste leder 5,4<br />

Overordnet ledelse 4,2<br />

Faglig og personlig utvikling 5,2<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />

Helhetsvurdering 5,5<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 2,7 % 7,2 % 0,4 % 2,0 %<br />

Langtidsfravær 2,6 % 7,2 % 3,9 % 1,0 %<br />

2,2<br />

2,2<br />

2,2<br />

5<br />

5<br />

6<br />

5<br />

6<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

4


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

30<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011<br />

<strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Korttidsfravær 0,1 % 0,0 % 2,9 % 0,1 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 2 3 1<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,0 %<br />

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr elev 96 891 136 814 153 875 95 000<br />

Kostnad pr SFO-barn 49 183 0 2 002 45 000<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Elevene og foresatte vurderer skolens opplegg og undervisning som god. Trivsel er på topp og mobbing er<br />

omtrent lik null. Viser til vedlegg til Elevundersøkelsen <strong>2012</strong>. Resultatene på NP kunne vært noe bedre, men<br />

her er det viktig å se snittet over flere år, da det gir store utslag med så få elever<br />

Medarbeidere Vi har fått fullført engelsk videreutdanning for en av de ansatte. Det er en orning som må videreutvikles.<br />

Økonomi<br />

Årsregnskap for Lønset skole<br />

Budsjettet ble overholdt og vi kom på pluss-siden. SFO ble startet i høst. NETTO utgift på kr. 2002,- pr SFOelev<br />

er noe vi ikke kan unnlate og nevne.<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

540 Lønset skole 3 659 272 3 693 000 33 728 3 653 611<br />

541 SFO Lønset 6 006 0 -6 006 0<br />

Sum ansvarsområde 3 665 278 3 693 000 27 722 3 653 611<br />

Lønset skole sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Lønset skole 282 925 310 648 111 000 0 199 648<br />

Ungdomsskolen<br />

Enhetsleder Håvard Melhus<br />

Nøkkeltall for enheten<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 20 489 21 975 23 291 24 261<br />

Fast ansatte 46 46 48 45<br />

Faste årsverk 41,89 41,89 43,49 37<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Elevtall 260 262 273 252


Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

31<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Sosial trivsel 4,4 4,2 4,4<br />

Trivsel med lærerne 4,1 3,6 4,1<br />

Mobbing 1,1 1,6 1,1<br />

Faglig veiledning 3,4 3,1 3,6<br />

Motivasjon 4,1 3,8 4,1<br />

Faglig kvalitet<br />

Grunnskolepoeng avgangselever 41,4 41,9 41<br />

Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,4 3,1 3,2 3,4<br />

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,4 3,1 3,3 3,4<br />

Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 3,2 2,8 3,2 3,3<br />

Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,7 3,5 3,3 3,7<br />

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,9 3,7 3,5 3,7<br />

Andel med direkte overgang til vg 98<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,8<br />

Innhold i arbeidet 5<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,7<br />

Samarbeid med kollegaer 5,2<br />

Mobbing, diskriminering 5,4<br />

Nærmeste leder 5,1<br />

Overordnet ledelse 4,5<br />

Faglig og personlig utvikling 5<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />

Helhetsvurdering 4,9<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 5,6 % 5,9 % 5,1 % 5,0 %<br />

Langtidsfravær 5,0 % 5,2 % 4,0 %<br />

Korttidsfravær 0,7 % 0.7% 1,1 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 3 1<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 5,4 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr.elev 85 483 85 556 88 757 90 000<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Vi hadde et meget godt læringsresultat på 10.trinn i år. Dette ser vi både på eksamensresultater og grunnskolepoeng<br />

som er offentliggjort på skoleporten. <strong>Oppdal</strong> ungdomsskole hadde i gjennomsnitt 41,9 grunnskolepoeng<br />

i år. Gjennomsnittet nasjonalt var 40,0 (tall for direkte overgang til vg finnes bare t.o.m. 2010 på skoleporten,<br />

derfor er disse kolonnene tomme i 2011 og <strong>2012</strong>).<br />

De tallene som er offentlige i elevundersøkelsen er resultatene på 10.trinn skoleåret 2011/12. Resultatet viser<br />

ingen store variasjoner i forhold til tidligere år ved <strong>Oppdal</strong> ungdomsskole og de nasjonale resultatene i <strong>2012</strong>.<br />

Resultatene ble lagt fram for personalet i september. Vi vil rette fokuset mot bl.a. mobbing der vi ser en liten<br />

98<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

5,5<br />

4,5<br />

4<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5


Medarbeidere<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

økning på 10 trinn 2011/12. Man skal ta alle resultat alvorlig, men funn i undersøkelsen gjør at man blir mistenksom<br />

og lurer på om samtlige har svart ærlig. Det er uansett noe man må jobbe med og en må ha fokus på<br />

forebyggende tiltak.<br />

Resultatene på de nasjonale prøvene er vi fornøyd med, men vi ser at det er viktig å ha fokus på de grunnleggende<br />

ferdighetene. Resultatene her er omtalt i en egen tilstandsrapport for <strong>Oppdal</strong>sskolen.<br />

Vi er meget fornøyd med at sykefraværet har gått ned. Det var ingen medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>, neste<br />

undersøkelse er høsten 2013.<br />

Økonomi Positivt avvik både for ungdomsskolen og voksenopplæringa er forklart nedenfor.<br />

Årsregnskap for ungdomsskolen<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

550 Ungdomsskolen 23 558 868 24 589 000 1 030 132 22 718 816 1<br />

551 Voksenopplæring 281 113 604 000 322 887 1 160 009 2<br />

Sum ansvarsområde 23 839 981 25 193 000 1 353 019 23 878 825<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

2<br />

Mye av avviket skyldes mindre utbetalt reg. lønn. Dette skyldes flere forhold som er listet opp nedenfor:<br />

1. Skolesekretærstilling : Vikar for skolesekretær har gått i 20 % lavere stillingsprosent enn det som er budsjettert<br />

på den opprinnelige hjemmelen. I tillegg hadde vikaren lavere lønn enn hun som var ute i permisjon.<br />

2. Det er budsjettert med minimum 1 stilling "for mye"-, dette pga lavere elevtall fra høsten <strong>2012</strong>, dvs. ikke<br />

behov for så mange stillinger som budsjettert.<br />

3. Det er budsjettert vikarstillinger på hjemler til lærere med full ansiennitet - budsjettert med høyere lønn enn<br />

det som reelt utbetales. Bl.a. sluttet 3 lærere med full ansiennitet våren <strong>2012</strong>. Disse er erstattet med lærere med<br />

lavere lønn.<br />

Vi har budsjettert med samme antall stillinger både på vår og høst.<br />

Andre forhold som har betydning:<br />

Både for KLP og SPK ble kostnadene noe mindre enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet.<br />

Elevtallet gikk ned fra 273 til 252 høsten <strong>2012</strong><br />

Frukt og grønt i skolen:<br />

- brukt kr. 73.000 mindre enn budsjettert.<br />

Inntekter:<br />

- vi har ikke budsjettert med inntekter vedr. arbeidslivsfag (kr. 100.000,-) og videreutdanning (162.500,).<br />

Her skyldes avviket hovedsaklig mindre utbetalt reg.lønn og tidspunkt for utbetaling av statstilskudd:<br />

Det er budsjettert med 4 stillinger, men en hjemmel skal egentlig belastes ungdomsskolen.<br />

Dette ble ikke endret før i okt <strong>2012</strong>.<br />

Inntekter:<br />

Statstilskudd på kr. 275.400,- er inntekter som gjelder 2011, men som vi ikke har mottatt før i <strong>2012</strong>. Vi mottok<br />

218. 000,- av dette i oktober og november <strong>2012</strong><br />

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

32<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

1 030 132<br />

322 887<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Ungdomsskolen 1 292 051 2 445 070 756 000 100 000 1 589 070


Kommunale barnehager<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Enhetsleder Dordi Aalbu<br />

Enhetsleder Dordi Aalbu<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

33<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 2 390 2 437 10 454 10 963<br />

Fast ansatte 30 30 33 29<br />

Faste årsverk 25,6 25,9 25,5 26,3<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Antall barn 114 111 105 103<br />

Antall plasser omregnet til over 3 år 120 130 119 120<br />

Antall kommunale barnehager 3 3 2 2<br />

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 45 % 48 % 49 % 49 %<br />

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 46 % 43 % 38 % 38 %<br />

Andel menn i faste stillinger 0 % 3,80 % 3,80 % 3,80 %<br />

Leke- og oppholdsareal pr plass 5,6m² 5,6m² 4,0m² 4,0m²<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Resultat for brukerne 4,9 5 4,9<br />

Trivsel 4,9 4,9 5,0<br />

Brukermedvirkning 4,5 4,6 4,6<br />

Respektfull behandling 5,1 5,1 5,2<br />

Tilgjengelighet 5,4 5,5 5,5<br />

Informasjon 4,4 4,4 4,7<br />

Fysisk miljø 4,6 4,7 4,9<br />

Generell førnøydhet<br />

Behovsdekning<br />

4,9 5 5,2<br />

Kapasitetsutnyttelse 100 % 100 % 100 %<br />

Faglig kvalitet<br />

Antall individuelle barnesamtaler med 5-åringer pr.barn 1 2 2<br />

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging<br />

av språkutvikling 100 % 100 % 100 %<br />

Pedagogandel 49,20 % 49,00 % < 50%<br />

Antall avklaringssamtaler og utviklingssamtaler pr.<br />

ansatt 3 4<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,7<br />

Innhold i arbeidet 4,9<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,3<br />

Samarbeid med kollegaer 4,8<br />

Mobbing, diskriminering 5<br />

Nærmeste leder 4,8<br />

Overordnet ledelse 4<br />

Faglig og personlig utvikling 4,8<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1<br />

Helhetsvurdering 5,1<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 6,6 % 10,0 % 6,0 % ≥ 6,0%<br />

Langtidsfravær 7,6 % 3,0 %<br />

Korttidsfravær 2,5 % 3,0 %<br />

4,5<br />

4,9<br />

4,1<br />

5,0<br />

4,8<br />

4,5<br />

3,9<br />

4,3<br />

4,7<br />

4,5


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Deltidsstillinger<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

34<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 1 1 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 1,7 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Kostnad pr. plass under 3 år 156 634 148 289<br />

Kostnad pr. plass over 3 år 76 460 71 389<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Brukerundersøkelse blant foreldre ble gjennomført november <strong>2012</strong> og tyder på høy fornøydhet og litt stigning fra<br />

2011. Enheten skårer lavest på informasjon. Svarprosenten var noe lav på 44 %, vi vil framover ha brukerundersøkelse<br />

annethvert år for og ikke skape "svartrøtthet" i brukergruppa.<br />

Fokusområder i <strong>2012</strong> har vært Drama, Skape vi-kultur i barnegruppa og Måltid som læringsarena.<br />

De kommunale barnehagene har hatt fullt belegg gjennom hele året. Høgmo barnehage har i tillegg hatt opptil 17<br />

barn på venteliste med Høgmo som første prioritet. Disse barna har plass i andre barnehager.<br />

Barnehagene gjennomfører to systematiske planlagte barnesamtaler pr. år med de eldste barna for å få tak i barnas<br />

synspunkter.<br />

De kommunale barnehagene har 8 enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp. Dette er en stor økning fra tidligere<br />

år. Økning i bemanning er knyttet til dette.<br />

Sykefraværet er redusert og ned på målsetting for <strong>2012</strong>. Reduksjon gjelder langtidsfravær. Det har vært arbeidet<br />

med ergonomi og fokus på en sunn livsstil. I forhold til langtidsfravær arbeides det systematisk i samarbeid med<br />

NAV og fastlege.<br />

Enheten har ikke ufrivillig deltid blant fast ansatte.<br />

Stor økning av 1-åringer i barnehagene setter stor krav til personalet, både fysisk og kompetansemessig.. Kommunale<br />

barnehager har et høyt utdanningsnivå, med høy pedagogandel og stor andel fagarbeidere - dette er viktig<br />

for kvaliteten barnehagene kan tilby.<br />

Tallene for kostnad pr. plass gjelder offentlig finansiering på enhetens budsjett pr. heltidsplass. I tillegg kommer<br />

bygningsmessige driftskostnader og administrativ fellesutgifter. Hovedårsak til at resultat her overskrider mål er<br />

regler for pensjonskostnader.<br />

Årsregnskap for de kommunale barnehagene<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

560 Pikhaugen barnehage 5 697 729 5 865 000 167 271 4 484 697 1<br />

562 Høgmo barnehage 5 027 134 5 039 000 11 866 4 420 259<br />

564 Sildrevegen barnehage 0 0 0 1 339 186<br />

566 Åpen barnehage 55 564 59 000 3 436 55 799<br />

Sum ansvarsområde 10 780 427 10 963 000 182 573 10 299 941<br />

Note Årsak Beløp<br />

1 Permisjoner der ansatte vikar er lavere lønnet enn den faste ansatte 167.000<br />

De kommunale barnehagenes disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond kommunale barnehager 458 271 640 844 329 000 1 714 310 130


Kommunalteknikk<br />

Enhetsleder Thorleif Jacobsen<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

35<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 2 581 2 657 2729 2 838<br />

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 24827 25314 26 008 31 603<br />

Fast ansatte 12 12 12 12<br />

Faste årsverk 11,27 11,27 10,2 11,27<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Antall km veg grusdekke 24 23 22 21<br />

Antall km veg asfaltdekke 48 49 50 51<br />

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210<br />

Antall veg- og gatelyspunkter 807 817 817 817<br />

Antall vannforsyningsabonnenter 2 223 2 256 2 317 2 398<br />

Antall slamtømmeab. private anlegg 900 869 870 865<br />

Antall avløpsabonnenter 2 353 2 395 2 469 2 542<br />

Antall avfallsab. Bolig/leiligheter 2 533 2 561 2 581 2 615<br />

Antall avfallsab. Fritidsboliger 3 122 3 226 3 321 3 523<br />

Standard på veger og gater 3,4<br />

Tilrettelegging for fotgjengere 4<br />

Tilrettelegging for syklister 3,9<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Kvaliteten på drikkevannet 5,7 5,5 >4<br />

Muligh. For sortering av avfall for gjenv. 5<br />

Henting av husholdningsavfall 4,7<br />

Faglig kvalitet<br />

Antall timer stengt veg 92 0 0<br />

Lekkasje vannledninger % 37 % 38 % 37 % 35 %<br />

Antall abonnenttimer uten vann 40 50 10 15<br />

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver 0 0 0 0<br />

Antall kjelleroversvømmelser avløp 2 0 0 0<br />

Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst.<br />

Gjenvinningsgrad avfall % 70 % 86 % 90 % 71 %<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 3,8<br />

Innhold i arbeidet 4,2<br />

Fysiske arbeidsforhold 3,9<br />

Samarbeid med kollegaer 3,9<br />

Mobbing, diskriminering 4,2<br />

Nærmeste leder 3,1<br />

Overordnet ledelse 3<br />

Faglig og personlig utvikling 4,2<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 4,3<br />

Helhetsvurdering 3,8<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 13,1 % 11,1 % 4,5 % 6,0 %<br />

Langtidsfravær 12,4 % 9,9 % 2,3 % 5,5 %<br />

>3,5<br />

>3,5<br />

>3,5<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>5<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4


Fokusområde<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

36<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Korttidsfravær 0,7 % 1,3 % 2,2 % 0,5 %<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 1<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme 1,6 % 1,4 % - 0,2 % 0,0 %<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Drift-og vedlh. Veg, kr. /km veg 41 946 42 842 44 000 53 806<br />

Drift-og vedlh. Park.plasser, kr./pl. 385 742 510 1 810<br />

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 625,5 730 778 973<br />

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. Ledning 79 172 83 930 82 900 87 479<br />

Drift- og vedlh. Slamtømming, kr./anlegg 1 686 1 560 1 561<br />

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. Ledning 117 013 113 274 110 561 107 667<br />

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 631 2 264 2 604 2 190<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Årsregnskap for kommunalteknikk<br />

Det ble gjennomført brukerundersøkelse for Vann- og Avløpstjenesten på slutten av året.<br />

Resultatene ligger over landsgjennomsnittet, både samlet og for de enkelte delområdene i undersøkelsen. Det<br />

vil likevel være rom for forbedringer.<br />

Det har ikke vært gjennomført ny arbeidsmiljøundersøkelse i <strong>2012</strong>.<br />

Bedriftshelsetjenesten (MidtNor BHT) har gjennomført helsekontakt med de ansatte i <strong>2012</strong>.<br />

Sykefraværet har gått ned til 4,5% (13,1% i 2010 og 11,1 i 2011).<br />

Det er god budsjettdisiplin innenfor sjølkostområdene og samferdselsområdene. Det ble brukt kr. 253.000,- av<br />

enhetens disposisjonsfond for å dekke inn merforbruk på vintervedlikehold kommunale veger pga. ekstraordinær<br />

sesong med mye snø (før våren). Det er brukt midler fra sjølkostområdenes fond til gebyrdemping, utenom<br />

slamtømming. Dette sjølkostområdet ble opprettet i 2011 og her ble det i <strong>2012</strong> for første gang satt av midler<br />

til fond.<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

610 Kommunale veger 3 167 733 3 168 000 267 2 832 324<br />

612 Parkeringsplasser 106 627 175 000 68 373 155 724<br />

613 Veg- og gatelys 636 075 605 000 -31 075 596 631<br />

614 Vannverk -332 797 -332 000 797 -323 749<br />

616 Slamtømming -47 923 -48 000 -77 -46 675<br />

617 Avløp og rensing -351 434 -398 000 -46 566 -341 900<br />

618 Avfallshåndtering -332 797 -332 000 797 -323 749<br />

Sum ansvarsområde 2 845 484 2 838 000 -7 484 2 548 606<br />

Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 421 769 945 047 85 000 197 050 662 997


Bygg og eiendom<br />

Enhetsleder Eirik Kvål<br />

Fokusområde<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Opplevd<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Målt<br />

kvalitet<br />

Måleindikatorer<br />

Brukertilfredshet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

37<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 8 907 8 655 9 686 10 829<br />

Fast ansatte 25 24 23 22<br />

Faste årsverk 20 20 20 19<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Energiutgifter 4,4 mill 4,9 mill 4,6 mill 5,0 mill<br />

FDV-kostnader 28,4 mill 31,0 mill 30,1 mill 32,1 mill<br />

Leieinntekter ekskl. bortfeste 8,6 mill 8,6 mill 9,2 mill 10,3 mill<br />

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj. 3,8<br />

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid 4,6<br />

Service, tillit og respekt fra vaktmestertj. 4,2<br />

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.<br />

Kvalitet på utført renhold<br />

Service, tillit og respekt fra renholdspers.<br />

Faglig kvalitet<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Antall utleieboliger 50 49 49 50<br />

Antall omsorgsboliger 80 81 80 100<br />

Antall ledige utleieboliger pr 31.12 0 0 0 0<br />

Klargjort industritomt pr 31/12 4400 m2 4200 m2 4200 m2 20000 m2<br />

Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12 22 21 >20<br />

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 9 6 >10<br />

Medarbeidertilfredshet<br />

Organisering av arbeidet 4,5<br />

Innhold i arbeidet 5,3<br />

Fysiske arbeidsforhold 4,4<br />

Samarbeid med kollegaer 5,2<br />

Mobbing, diskriminering 5,1<br />

Nærmeste leder 4,8<br />

Overordnet ledelse 4,5<br />

Faglig og personlig utvikling 4,4<br />

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9<br />

Helhetsvurdering 5,1<br />

Fravær<br />

Samlet fravær 11,6 % 13,8 % 2,3 % 8,5 %<br />

Langtidsfravær 11,0 % 13,4 % 1,6 % 7,5 %<br />

Korttidsfravær 0,7 % 0,4 % 0,7 % < 1<br />

Deltidsstillinger<br />

Antall ansatt med mindre enn 50% 3 0 0 0<br />

Bevilgningene overholdes<br />

Avvik i forhold til budsjettramme -20,3 % 4,7 % 1,3 % < 2% avvik<br />

Avvik i forhold til prosjektramme 0,0 %<br />

4,0<br />

4,6<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>5<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

>4<br />

< 2% avvik


Fokusområde<br />

Kritiske<br />

suksessfaktorer<br />

Måleindikatorer<br />

Kostnadseffektiv drift<br />

Energiforbruk, KWh/m2 pr år<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

38<br />

Resultat Mål<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

Helsesenter 332 306 339 325<br />

BOAS 382 313 321 367<br />

U-skole 209 181 205<br />

Nye Aune barneskole 133 170<br />

Høgmo barnehage 316 250 266 260<br />

Pikhaugen barnehage 197 197 211 193<br />

Kommunehuset 218 195 172 230<br />

Statens Hus 158 116 108 155<br />

Idrettshall 184 167 191 184<br />

Bjørndalshagen Dagsenter 215 193 212 211<br />

<strong>Oppdal</strong>shallen 1. etg 161 147 144 158<br />

<strong>Oppdal</strong>shallen 2. etg 115 95 93 113<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

Økonomi<br />

Årsregnskap for bygg og eiendom<br />

Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Dette skal etter planen gjennomføres i 2013.<br />

Når det gjelder industritomter så vil industriområde syd bli klarlagt til utbygging våren 2014. Grunnarbeider i<br />

forbindelse med dette vil bli utført parallelt med utbygging av ny E6. Anbudskonkurranse for dette arbeidet er<br />

allerede gjennomført..<br />

Når det gjelder omsorgsboliger så vil byggingen av BOAS II være ferdig rett over nyttår 2014. BOAS II vil gi<br />

21 nye omsorgsboliger (20 netto).<br />

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal etter planen gjennomføres i 2013.<br />

Fraværet ble sterkt redusert. Et samlet fravær på 2.3 % er mye bedre enn de målene enheten satte seg.<br />

Stort fokus på økonomi i enheten. Driftsregnskapet viser at budsjettet ble overholdt..<br />

Energiforbruket i <strong>kommune</strong>ns bygg ligger omtrent på samme nivå som tidligere år. Den planlagte varmepumpen<br />

(berg/vann) i forbindelse med BOAS II-utbyggingen vil være med på å redusere energikostnadene pr m2. I<br />

tillegg vil denne energien være fornybar og dermed miljøvennlig.<br />

Kommunens utgifter i forbindelse med tidligere inngåtte festeavtaler er jevnlig til nye forhandlinger. Også i<br />

<strong>2012</strong> har nye forhandlinger blitt gjennomført. Mange av <strong>kommune</strong>ns festeforhold gir en budsjettmessig usikkerhet.<br />

Festekontraktene er langvarige. Dette gjør at framtidig festeutgifter for <strong>kommune</strong>n er usikker.<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 2 818 224 3 421 000 602 776 3 023 246 1<br />

671 Kommunale off. bygg 9 832 968 8 979 000 -853 968 9 368 935 2<br />

672 Industriutleiebygg 120 534 169 000 48 466 249 889<br />

673 Festeavgifter 2 738 977 2 600 000 -138 977 1 358 276 3<br />

674 Idrettsanlegg 248 386 223 000 -25 386 189 790<br />

675 Trygdeboliger -1 714 162 -1 766 000 -51 838 -1 832 785<br />

676 Utleieboliger -1 838 703 -1 648 000 190 703 -1 695 258 4<br />

677 Driftsoperatører 0 104 000 104 000 0 5<br />

678 Renholdere 0 81 000 81 000 0


<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

679 Statens hus -1 745 825 -1 613 000 132 825 -1 559 516 6<br />

680 Kantine 232 936 279 000 46 064 130 423<br />

Sum ansvarsområde 10 693 335 10 829 000 135 665 9 233 000<br />

Note Årsak Beløp<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

670-Bygg og eiendomsadm<br />

Prosjektleder overført fra stab til B&E 1.1.<strong>2012</strong>. Delvis lønnet av prosjekt. Delvis vakanse på Avd.ing.<br />

671-Kommunale off. bygg<br />

Merutgifter på snøbrøyting<br />

Merutgifter på vedlikehold, service og lisenser<br />

Økte indirekte utgifter (fordelte utgifter) på vaktmester og renhold som følge av Nye Aune.<br />

673-Festeavgifter<br />

Økning i festeavgiften <strong>kommune</strong>n betaler til bortfestere (/grunneiere)<br />

676-Utleieboliger<br />

Lavere vedlikeholdsnivå enn budsjettert<br />

677-Driftsoperatører<br />

Budsjetteknisk feil. Skal alltid være budsjettert med null.<br />

679-Statens Hus<br />

Lavere vedlikehold enn budsjettert<br />

Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

39<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Disposisjonsfond Bygg og Eiendom 453 000 588 665 325 000<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

500 000<br />

145 000<br />

240 000<br />

370 000<br />

130 000<br />

137 000<br />

104 000<br />

70 000<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

263 665


NAV<br />

Enheten setter måltall og rapporterer<br />

resultat i NAV-systemet, og<br />

det er ikke utarbeidet eget målekart<br />

for bruk i <strong>kommune</strong>n.<br />

Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />

Brukere<br />

Medarbeidere<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Nøkkeltall for enheten<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Budsjettramme (1.000 kr) 4 918 4 945 5 447<br />

Fast ansatte 3 3 3 3<br />

Faste årsverk 2,7 2,7 2,7 3<br />

Andre nøkkeltall om enheten:<br />

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen<br />

med Rennebu (årsverk)<br />

1 1 1<br />

Prosjekt rus sammen med Rennebu<br />

1,4 1,5 1,5<br />

årsverk Faste statlige årsverk 9,8 8,8 9,7<br />

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1<br />

Totalt antall ansatte 19 18 15<br />

NAV <strong>Oppdal</strong>\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er<br />

bra. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som har hatt spesielt fokus i år <strong>2012</strong> er personer<br />

under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med ledighet over 6 mnd, sykefraværsoppfølging,<br />

innvandrere. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Det er en nedgang i personer som mottar<br />

uførepensjon er og personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer redusert siste år. Utbetalingen<br />

av økonomisk sosialhjelp er innenfor ramma og på linje med år 2011.<br />

NAV <strong>Oppdal</strong>\Rennebu har ingen sykmeldte blant de kommunalt ansatte. 3 av våre fasteansatte er i permisjon og<br />

vi har ansatt vikarer i løpet av år <strong>2012</strong>.<br />

Økonomi NAV oppdal\Rennebu har holdt budsjett for år <strong>2012</strong>.<br />

Årsregnskap for NAV<br />

Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />

750 Nav administrasjon 1 470 392 1 926 000 455 608 1 278 815 1<br />

752 Sosialkontortjeneste Rennebu 0 16 000 16 000 0<br />

754 Andre tiltak 1 194 076 1 030 000 -164 076 975 795 2<br />

755 Kvalifiseringsprogrammet 133 932 200 000 66 068 1 050 542<br />

756 Økonomisk sosialhjelp 2 535 026 2 216 000 -319 026 1 813 624 3<br />

757 Styrk-programmet 0 9 000 9 000 37 000<br />

758 Tiltak for rusmisbrukere 45 540 50 000 4 460 80 130<br />

Sum ansvarsområde 5 378 966 5 447 000 68 034 5 235 906<br />

Note Årsak Beløp<br />

1 Mindre forbruk på lønn på grunn av permisjon blant fasteansatte og noe tid før vikarer kunne starte i jobben.<br />

I tillegg skyldes mindreforbruket delvis permisjon hos en ansatt.<br />

2 Skyldes for lite budsjett på betaling av plasser Vekst <strong>Oppdal</strong> og betaling av tilbud ved Krisesenteret Orkdal<br />

og Omegn.<br />

Skyldes økt utbetaling av økonomisk stønad. NAV <strong>Oppdal</strong>/Rennebu utbetaler en stor del økonomisk stønad<br />

3 til flyktninger. Dette gjelder også personer og familier som har vært i <strong>kommune</strong>n i mange år. Av ulike grunner<br />

er det vanskelig å rekrutterer disse personen til ordinært arbeid.<br />

NAV sitt disposisjonsfond<br />

Saldo<br />

31.12.2011<br />

40<br />

Saldo<br />

31.12.<strong>2012</strong><br />

Av dette<br />

3% buffer<br />

Vedtatt disponert,<br />

men<br />

ikke brukt<br />

455 608,-<br />

-164 076<br />

-319 026<br />

Disponibelt til<br />

nye engangstiltak<br />

Disposisjonsfond NAV 177 385 245 420 163 000 0 82 420


Politisk<br />

organ<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K. styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

06/054<br />

07/110<br />

07/113<br />

07/132<br />

08/072<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Reguleringsplan for Festa Kro,<br />

del av gnr. 191 bnr. 2 – eier<br />

Olav Kvam, sluttbehandling<br />

Rapport: Vurdering av habilitet<br />

og saksbehandling<br />

Søknad om kjøp av kaldlager<br />

Festekontrakt Lainsbygrenda<br />

Driva Kraftverk DA-søknad<br />

om bygging av Vindøla kraftverk-uttale<br />

fra <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

(Toralf Gjønnes)<br />

Guri Conradi<br />

Ola Røtvei<br />

41<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>styre godkjenner i medhold<br />

av plan- og bygningslovens § 27-2 Reguleringsplan<br />

for Festa kro dat. 31.01.06. Statens<br />

vegvesens vilkår for engangsgodkjenning<br />

vedr. fjerning av den ene avkjørselen tas ikke<br />

til følge idet dette vil medføre en klar forskjellsbehandling<br />

i forhold til andre sammenlignbare<br />

foretak. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> mener<br />

det er svært viktig for virksomheten at tilgjengeligheten<br />

blir tilrettelagt som omsøkt.<br />

Kommunestyret vedtar dermed planen uten<br />

direkte rettsvirkning, men det må søkes<br />

oppnådd enighet ved mekling mellom <strong>kommune</strong>n<br />

og vegvesenet, evt. sendes planen til<br />

Miljøverndepartementet for stadfesting.<br />

Rapporten ”Vurdering av habilitet og saksbehandling”<br />

tas til etterretning.<br />

Det utarbeides et eget kapittel om vurdering<br />

av habilitet i <strong>kommune</strong>styrets reglement etter<br />

at resultatet av høringsnotatet til endringer i<br />

<strong>kommune</strong>loven og forvaltningsloven om<br />

rolleklarhet mv i <strong>kommune</strong>sektoren, foreligger.<br />

Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang.<br />

”habilitet for ledere og styrerepresentanter<br />

mv. i offentlig eide selskaper.”<br />

Dag H. Gorseth 1. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> søker å inngå en makeskifteavtale<br />

med HEAS, der <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

avstår eksist. lager mot at HEAS<br />

bygger nytt lager som dekker B&E sine<br />

behov.<br />

2. Nytt lager til B&E utredes av B&E og<br />

søkes innarbeidet i handlingsprogrammet<br />

for 2009 til <strong>2012</strong>. Når nytt lager for B&E<br />

er ferdig etablert innleder B&E forhandlinger<br />

med Hoel & Sønner AS om overtakelse<br />

av lageret. Salgspris på lageret fastsettes<br />

av <strong>Oppdal</strong> Kommunestyre.<br />

Dag H. Gorseth<br />

Arild Hoel<br />

1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedrørende<br />

eiendommen gnr. 294 bnr. 31, avslås<br />

og eksisterende festekontrakt opprettholdes.<br />

2. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> sin eiendom gnr. 294<br />

bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne<br />

markedet hvor kravet om utleie inngår ihht<br />

gjeldende reguleringsplan. Rådmannen<br />

skal i løpet av første halvår 2008 komme<br />

tilbake med egen sak til Kommunestyret<br />

vedrørende prosess/vilkår for utvikling av<br />

eiendommene gnr. 294 bnr. 71 og gnr. 294<br />

bnr. 32.<br />

Kommunestyret vil tilrå utbygging av Vindøla<br />

på følgende grunnlag:<br />

kraftsituasjon i Midt-Norge.<br />

Vassdraget er allerede regulert, terskelen<br />

for utbygging bør derfor være lavere<br />

.<br />

Ingen nye linjetraseer, kun 300 meter linje<br />

parallelt med eksisterende høyspenttrase.<br />

Ikke fullført.<br />

Meklingsmøte avholdt.<br />

Avventer oppfølging fra<br />

tiltakshaver.<br />

Ikke fullført.<br />

Ikke fullført<br />

Kommunestyrets vedtak er<br />

presentert HEAS. Avventer<br />

utspill fra HEAS<br />

Fullført vedrørende pkt. 1.<br />

NE orientert om Kommunestyrets<br />

vedtak. Pkt. 1..<br />

Ikke fullført vedrørende<br />

vedtak pkt. 2. Avventer<br />

detaljregulering i området.<br />

Ikke fullført.<br />

Vedtaket er oversendt NVE.<br />

NVE har 21.09.09. avslått<br />

søknaden. Ved klagebehandling<br />

03.12.09. er avslaget<br />

oppretthold.<br />

Saken er oversendt Olje- og<br />

energidepartementet for<br />

endelig avgjørelse.


Politisk<br />

organ<br />

K. styre<br />

K. styre<br />

K. styre<br />

K.styre<br />

K. styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

09/16<br />

09/38<br />

10/38<br />

10/105<br />

11/17<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Klargjøring av eiendomsforhold<br />

Nye Aune<br />

Endring av reglement for<br />

<strong>kommune</strong>styret<br />

Ny Vollan bro/Trafikksikring<br />

ved Vollan skole<br />

Reguleringsplan for skiløypenettet<br />

i <strong>Oppdal</strong><br />

Dag H. Gorseth<br />

Eirik Kvål<br />

Ola Røtvei<br />

Thorleif Jacobsen<br />

Arild Hoel<br />

42<br />

Utbyggingen vil gi ny ren energi.<br />

Kommunestyret vil videre anbefale utbygging<br />

etter alternativ 1 (største fallhøyde)<br />

Rådmannen bes sette i verk arbeidet for å<br />

sikre <strong>Oppdal</strong> konsesjonsavgift når konsesjonsvilkårene<br />

blir<br />

fastsatt.<br />

Kommunestyret ber rådmann igangsette<br />

forhandlinger med eier av gnr. 271 bnr. 132,<br />

Agnar Dørum om erverv av grunn til parkeringsformål.<br />

Areal som ønskes ervervet,<br />

fremgår av vedlegg 1 til denne sak med rød<br />

farge.<br />

Prosjektet gjennomføres som planlagt, men<br />

med en investeringsramme på 119,7 mill kr.<br />

Oppvarming av Nye Aune skal primært skje<br />

ved vannbåren varme. Bygget knyttes sammen<br />

med Kulturhuset og <strong>Oppdal</strong> ungdomsskolen<br />

i et nærvarmenett slik at vi får utnyttet<br />

eksisterende varmekilder best mulig. Anlegget<br />

forberedes for framtidig tilkopling til<br />

fjernvarme.<br />

Kommunestyret fastsetter prosjektorganiseringen<br />

som beskrevet i saksinnledningen.<br />

Kommunestyret oppnevner gruppelederne<br />

som arbeidsgruppe for å vurdere om de<br />

spørsmålene/prinsippene som reises i interpellasjonen<br />

og ordførerens svar skal innarbeides<br />

i reglementet. Eventuelle endringer<br />

som fremmes legges fram for behandling i<br />

<strong>kommune</strong>styret. Rådmannen bes utpeke<br />

sekretær for arbeidsgruppen.<br />

Kommunestyret utsetter ombygging av<br />

Vollan bru. Kommunestyret ber rådmann om<br />

en utredning som viser en egen gang-<br />

/sykkelbane på brua og gang-<br />

/sykkelvei forbi skolen fra Båggåstrandveien<br />

til Krossveien. Utredningen legges fram i<br />

forbindelse med handlingsprogrammet våren<br />

2011.<br />

1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det<br />

faste utvalget for plansaker, om å sørge for<br />

utarbeiding av reguleringsplaner for skiløypenettet<br />

i <strong>Oppdal</strong> i tråd med bestemmelsene i<br />

kapittel 12 i plan og<br />

bygningsloven.<br />

2. Kommunestyret slutter seg til den etappeinndelingen<br />

som er skissert i saksinnledningen,<br />

og ber<br />

om at arbeidet med etappe 1 igangsettes i<br />

løpet av 2011.<br />

3. Kommunestyret legger til grunn at Plan-<br />

Ikke fullført Forhandlinger<br />

igangsatt med grunneier.<br />

Tilbud oversendt grunneier,<br />

avventer utspill fra grunneier.<br />

Delvis fullført<br />

Det vises til egne statusrapporter.<br />

Prosjektet er i <strong>kommune</strong>styremøte<br />

01.09.10, sak K<br />

10/55, utvidet med div.<br />

trafikksikkerhetstiltak.<br />

Statusrapport ble behandlet i<br />

formannskapet 04.11.2010<br />

(sak F 10/45). 24.02.2011<br />

(sak F 11/8) og 05.05.2011<br />

(sak F 11/18. Grunnarbeid<br />

er konkurs, men det er<br />

tilbakeholdt midler for<br />

sluttføring og garantiarbeider.<br />

Ett års befaring ble<br />

gjennomført i juni <strong>2012</strong>.<br />

Sluttføres i løpet av <strong>2012</strong>.<br />

Ikke fullført.<br />

Ikke fullført. Prosjektet inkl.<br />

breddeutvidelse for fortau er<br />

tatt inn i HP 2013-16 og<br />

budsjett 2013. Kontrakt med<br />

entreprenør ble inngått<br />

høsten <strong>2012</strong>.<br />

Ikke fullført<br />

Etappe 1 - Stølen - Fjellskolen<br />

- Vora vil bli lagt ut til<br />

offentlig ettersyn og sendt<br />

på lovbestemt høring i løpet<br />

av sommeren 2013.


Politisk<br />

organ<br />

K. styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

11/43<br />

11/60<br />

11/67<br />

11/126<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Sentrumsutviklingarkitektkonkurranse<br />

for <strong>Oppdal</strong><br />

sentrum. Videre arbeid<br />

Forslag til reguleringsplan for<br />

utvidelse av eksisterende<br />

masseuttak Svinsnøsa - sluttbehandling<br />

BOAS II - status skisseprosjekt<br />

og videre arbeid<br />

Reguleringsplan for Hovdintunet,<br />

gnr. 282 bnr. 87 m.fl. -<br />

Sluttbehandling<br />

Jan Kåre Husa<br />

Arild Hoel<br />

Bjørn Andreassen<br />

Guri Conradi<br />

43<br />

kontoret engasjeres for å bistå med utarbeiding<br />

av planene, og at dette skjer innenfor<br />

den økonomiske rammen som er gitt i <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>s overføring til Plankontoret.<br />

4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle<br />

merkede skiløyper i <strong>Oppdal</strong> er inntegnet.<br />

Komm styret tar juryens avgjørelse til etterretning.<br />

Pr. mai 2011 er det påløpt kr. 1 475<br />

000 for prosjektet Arkitektkonkurranse<br />

<strong>Oppdal</strong> sentrum. Kommunestyret godkjenner<br />

ny økonomisk ramme for prosjektet til kr. 1<br />

600 000 eks. mva. Tilleggsbevilgningen i<br />

forhold til <strong>kommune</strong>styrets vedtatte ramme<br />

på kr. 1 200 000 i sak 10/52, dekkes<br />

ved tilskudd fra Blilyst på kr. 400 000.<br />

Følgende ny finansiering godkjennes:<br />

Bruk av infrastrukturfondet, jfr. <strong>kommune</strong>styret<br />

vedtak i sak 10/52 kr 1 200 000 Tilskudd<br />

fra Blilyst, jfr. tilsagn datert<br />

14.10.2010 " 400 000 SUM kr 1 600 000<br />

Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger<br />

med firmaene som har utformet <strong>Oppdal</strong>+<br />

for å bearbeide forslaget i henhold til<br />

juryens anbefalinger. Kommunestyret ber om<br />

at rådmannen etter forhandlinger med arkitektfirmaene,<br />

framlegger egen sak for<br />

<strong>kommune</strong>styret der det skal tas stilling til<br />

videre arbeid og eventuelle behov for endringer<br />

av reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong> sentrum.<br />

Kommunestyret legger følgende til<br />

grunn for det videre arbeid:<strong>Oppdal</strong> er et<br />

regionsenter og vil utvikle seg videre på dette<br />

området. <strong>Oppdal</strong> sentrum er også et<br />

knutepunkt hvor E6 og R70 møtes. Dette<br />

medfører stor biltrafikk og sterkt behov for<br />

parkering. Det må legges til rette for at de<br />

som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på<br />

en enkel måte få klarert parkering. Det må til<br />

enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus<br />

som dekker nødvendig<br />

behov og som er tilpasset næringsdrivernes<br />

virksomhet<br />

1. Kommunestyret godkjenner i medhold av<br />

plan- og bygningslovens § 12-12, Forslag<br />

til reguleringsplan for utvidelse av eksisterende<br />

masseuttak i Gjevilvassdalen (Svinsøssa)<br />

gnr 195 bnr 2, med reguleringsbestemmelser<br />

datert 10.01.2010. Innsigelse<br />

fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-<br />

Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong> er dermed<br />

ikke imøtekommet.<br />

2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkesmannen<br />

og be om at meklingsmøte blir<br />

avholdt så raskt som mulig.<br />

1. Kommunestyret ber om at prosjektet<br />

BOAS II endres slik at alt. B i statusrapporten<br />

legges til grunn for videre arbeid.<br />

Investeringsramme settes til 45,3 mill.kr.<br />

2. Anslått økning i finans- og driftskostnader<br />

på kr 478 000 søkes innarbeidet i handlingsprogrammet<br />

for 2013-2016.<br />

Kommunestyret er ikke enig i bygningsrådets<br />

tilrådning og godkjenner dermed ikke forslag<br />

til detaljreguleringsplan for Hovdintunet, gnr.<br />

Ikke fullført<br />

Ikke fullført.<br />

Meklingsmøte er avholdt<br />

uten at det er oppnådd<br />

enighet. Saken er oversendt<br />

Miljøverndepartementet for<br />

avgjørelse.<br />

Fullført<br />

Ikke fullført. Vedtak sendt<br />

forslagsstiller til ny vurdering.


Politisk<br />

organ<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

11/129<br />

11/144<br />

11/147<br />

12/9<br />

12/10<br />

12/11<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Finansiering - rettssak om<br />

Jernbanegjerdet langs Dovrebanen<br />

Forskrift om gebyrregulativ<br />

<strong>2012</strong> - Plan og forvaltning<br />

Elektronisk dokumenthåndtering<br />

- politikere<br />

Strategisk arbeidsgiverpolitikk<br />

Klage på sluttvedtak - <strong>Oppdal</strong><br />

Familie & Aktivitetspark<br />

Detaljreguleringsplan for<br />

Kvammslia Nedre Hytteområde<br />

Gro Aalbu<br />

Arild Hoel<br />

Ola Røtvei<br />

Ola Røtvei<br />

Tor Sæther<br />

Tor Sæther<br />

44<br />

282 bnr. 87 mfl. jfr. plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12.<br />

Saken sendes tilbake til ny behandling der<br />

bygningsrådet bes sørge for at detaljreguleringsplanen<br />

fremmes i tråd med intensjoner<br />

og arealbruk i vedtatt <strong>kommune</strong>plan før<br />

forslaget eventuelt legges fram for <strong>kommune</strong>styret<br />

til sluttbehandling.<br />

1. Staten v. Samferdselsdepartementet har<br />

anket dom i Frostating lagmannsrett vedr.<br />

gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyesterett.<br />

Anken tas til etterretning, og <strong>Oppdal</strong><br />

Kommune v. ordfører følger saken videre til<br />

Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet<br />

Lund & co.<br />

2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i<br />

Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende<br />

inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infrastrukturfondet.<br />

Dersom <strong>kommune</strong>n vinner<br />

fram og får tilkjent saksomkostningene, skal<br />

beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet.<br />

1. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrregulativ<br />

for Plan og forvaltning for <strong>2012</strong><br />

slik det går fram av vedlagte "Forskrift om<br />

gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling,<br />

oppmålingstjenester, eierseksjonering,<br />

behandling av avløpssaker og feiing<br />

og tilsyn".<br />

2. Gebyrregulativ og endringer i forskrifter<br />

skal behandles i fagutvalgene f.o.m. budsjettbehandlingen<br />

2013.<br />

Kommunestyret ber om at det blir nedsatt et<br />

utvalg som kan redegjøre og finne en god<br />

løsning for <strong>kommune</strong>styret og utvalgene.<br />

Utredningen legges fram for politisk behandling<br />

i god tid før behandlingen av økonomiplanen<br />

for 2013-2016 og første budsjettregulering<br />

for <strong>2012</strong>.<br />

Kommunestyret ber om at det legges fram en<br />

sak som gjelder <strong>kommune</strong>ns helhetlige og<br />

strategiske arbeidsgiverpolitikk, i form av et<br />

overordnet dokument, som <strong>kommune</strong>styret<br />

kan vedta.<br />

Kommunestyret kan ikke se at klagen fra<br />

advokat Anna Th. Flatmo på vegne av grunneierne<br />

inneholder opplysninger eller momenter<br />

som ikke ble vurdert ved behandling av<br />

sak 11/127. Kommunestyret viser til saksvurderingen<br />

og fastholder sitt vedtak i sak<br />

11/127.<br />

Klagen er ikke tatt til følge og oversendes<br />

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig<br />

avgjørelse.<br />

Kommunestyret tar meklingsresultatet i<br />

forbindelse med detaljreguleringsplan for<br />

Kvammslia Nedre Hytteområde til etterretting.<br />

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i<br />

Ikke fullført.<br />

Saken gikk i Høyesterett<br />

13.-14. mars <strong>2012</strong>. Høyesteretts<br />

dom falt 22.06.<strong>2012</strong><br />

der 1.Staten v. Jernbaneverket<br />

frifinnes og slipper<br />

gjerdeplikt. 2. Partene bærer<br />

sine saksomkostninger selv.<br />

Det har vært møte i Oslo<br />

med advokatene, bondelaget<br />

og USS i oktober for å<br />

klarlegge konsekvensene av<br />

dommen, uten at konklusjon<br />

er fastsatt. Tiltaket er finansiert<br />

for 2011, vi har ikke<br />

fått regning for <strong>2012</strong>.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført.<br />

Kommunens vedtak er<br />

stadfestet.<br />

Fullført.<br />

Kommunens vedtak er<br />

stadfestet.


Politisk<br />

organ<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

12/12<br />

12/22<br />

12/26<br />

12/37<br />

12/38<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Reguleringsplan for Svinsnøsa<br />

masseuttak<br />

Drift av legevakt<br />

Riving/sanering av Andelssaga<br />

Samhandling med St Olavs<br />

Hospital HF om røntgendrift<br />

Rusmiddelpolitisk handlingsplan<br />

for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

<strong>2012</strong> - 2016<br />

Arild Hoel<br />

Leidulf Skarbø<br />

Per Olav Lyngstad<br />

Monica Flor<br />

Monica Flor<br />

45<br />

sak 11/61 og ber om at Fylkesmannen oversender<br />

saken til Miljøverndepartementet for<br />

endelig avgjørelse.<br />

1. Kommunestyret tar meklingsresultatet<br />

slik det går fram av brev av 23.01.12.<br />

fra Fylkesmannen til etterretning.<br />

2. Kommunestyret opprettholder sitt<br />

vedtak i sak 11/60, og ber om at Fylkesmannen<br />

oversender saken til Miljøverndepartementet<br />

for avgjørelse.<br />

3. Før saken oversendes til Miljøverndepartementet<br />

anmodes Fylkesmannen<br />

på bakgrunn av dom i Frostating lagmannsrett<br />

av 25.08.10. om å foreta en<br />

ny vurdering av hvilke områder i Gjevilvassdalen<br />

som er av nasjonal verdi<br />

for kulturlandskapet. Dersom Fylkesmannen<br />

skulle komme til samme<br />

konklusjon som <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />

anmodes om at innsigelsen trekkes.<br />

Kommunestyret legger fram følgende tilbud i<br />

forbindelse med samlokalisering ved ODS:<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> stiller lokalene ved <strong>Oppdal</strong><br />

Distriktsmedisinske Senter vederlagsfritt til<br />

legene i <strong>Oppdal</strong>. I tillegg dekker <strong>kommune</strong>ne<br />

utgiftene til hjelpepersonell i legevakten<br />

tilsvarende 50% stilling.<br />

Kommunestyret legger til grunn at det inngås<br />

en skriftlig avtale i.h.h.t. ASA 4310 pkt. 8.2.<br />

Kommunestyret legger videre til grunn at<br />

gjeldende legevaktordning videreføres inntil<br />

samlokaliseringen er gjennomført.<br />

Legene får frist til 25. april <strong>2012</strong> med å<br />

akseptere tilbudet.<br />

Kostnadsøkningen innarbeides i økonomiplanen.<br />

Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil<br />

kr 304.000 fra Kapitalfondet og inntil kr<br />

76.000 som momskompensasjon til riving/sanering<br />

av Andelssaga. Det forutsettes<br />

låneopptak tilbakeføres Kapitalfondet ved et<br />

eventuelt salg av tomta.<br />

1. Kommunestyret anser et røntgentilbud i<br />

<strong>Oppdal</strong> som en viktig del av en desentralisert<br />

spesialisthelsetjeneste og som er<br />

godt egnet for samhandling med St<br />

Olavs Hospital HF.<br />

2. For en rask gjenåpning av røntgentilbudet<br />

i <strong>Oppdal</strong> til høsten sier <strong>kommune</strong>styret<br />

seg villig til å garantere for en<br />

andel av et framtidig investeringsbehov<br />

i nytt røntgenutstyr beregnet til ca. kr. 1<br />

mill. og at <strong>Oppdal</strong> Helselag bidrar med<br />

et like stort beløp. Kommunens bidrag<br />

til driften vil være dekning av nåværende<br />

og evt. framtidige husleiekostnader.<br />

1. Med hjemmel i alkoholloven § 1 – 7 d<br />

godkjenner <strong>kommune</strong>styret foreliggende<br />

Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2012</strong> – 2016 med følgende<br />

endringer:<br />

Den generelle skjenketiden for alkoholholdige<br />

drikker i gruppe 1 og 2 opprett-<br />

Ikke fullført.<br />

Saken er oversendt Miljøverndepartementet<br />

for<br />

endelig avgjørelse.<br />

Fullført. Opphevet gjennom<br />

nytt <strong>kommune</strong>styrevedtak<br />

om legevakt i 2013.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

K.styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

12/39<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Organisering utredning/skisseprosjekt<br />

ny Idrettshall<br />

Per Olav Lyngstad<br />

46<br />

holdes som i dag mellom kl. 06.00 -<br />

03.00 i hele <strong>kommune</strong>n.<br />

Vilkåret om bordservering gjelder ikke<br />

ved administrativ behandling av søknader<br />

om skjenkebevilling ved enkeltanledning/utvidelse<br />

av skjenkeareal ved<br />

enkeltanledning.<br />

Skjenketiden for alkoholholdige drikker<br />

i gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som ligger<br />

i tilknytning til skiheisene opprettholdes<br />

som i dag mellom kl. 12.00 -<br />

02.00.<br />

2. Det vises til uttalelse fra ONF, gruppe<br />

reiseliv, datert 19.04.<strong>2012</strong>, hvor det listes<br />

opp 5 punkter for holdningsskapende<br />

og holdningsendrende tiltak:<br />

Ta ansvar for at det årlig blir et møte<br />

med elever fra OVS vedr. holdninger til<br />

alkohol og rus. Her kan naturlige samarbeidspartnere<br />

være MOT, politiske<br />

ungdomsorganisasjoner og natteravnene<br />

m.fl.<br />

Initiere et nærmere samarbeid med<br />

politiet. Skape en felles forståelse om<br />

retningslinjer fra Helsedirektoratet vedr.<br />

utøvelse av et ansvarlig vertskap.<br />

Tettere dialog mellom de som utøver<br />

skjenking for derigjennom å utøve felles<br />

reaksjonsformer ved uønskede hendelser.<br />

Tettere samarbeid med drosjenæring og<br />

se på evt. løsninger med uniformerte<br />

vakter i drosjekø ved større arrangement.<br />

Dette har man svært positive erfaringer<br />

med fra andre plasser.<br />

Bidra til at næringen tar en klar posisjon<br />

for å utøve et godt og ansvarlig<br />

vertskap og å utvikle bedre holdninger<br />

blant publikum til alkohol og rus.<br />

Kommunestyret forutsetter at næringen<br />

iverksetter og bidrar til at disse tiltakene<br />

gjennomføres i bevillingsperioden og allerede<br />

fra <strong>2012</strong>. Slik at erfaringer med disse<br />

tiltakene tas med i neste rullering av planen.<br />

3.<br />

Arbeidet med rullering av Rusmiddelpolitisk<br />

handlingsplan for 2016-2020 startes opp 2.<br />

halvår 2014 og vedtas av nytt <strong>kommune</strong>styre<br />

høsten 2015. Det forutsettes at næringslivet<br />

og andre relevante aktører involveres i arbeidet<br />

med rullering av planen på en god måte.<br />

4.<br />

Det gis skjenketid til kl. 03.00 for 2 år. Hvis<br />

det ikke avdekkes forhold som strider med<br />

bestemmelsene i løpet av de 2 første år<br />

videreføres gjeldende bevilling for resten av<br />

perioden.<br />

5.<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> skal ha som mål å bli en<br />

MOT-<strong>kommune</strong>. Tas opp i forbindelse med<br />

behandling av handlingsplanen.<br />

Skisseprosjektet får følgende mandat:<br />

- Behovskartlegging - herunder behovet til<br />

hele grunnopplæringen i sentrum (13-årig<br />

skoleløp) samt behov hos lag og foreninger,<br />

næringsliv m.v<br />

- Vurdering av ulike modeller- blant annet<br />

tilbygg til eksisterende idrettshall versus<br />

bygging av ny separat idrettshall.<br />

- Utarbeide tegninger for å visualisere alter-<br />

Ikke fullført.<br />

Ikke fullført<br />

Fullført. Praktiseringen er<br />

innført<br />

Ikke fullført<br />

Ikke fullført.<br />

Arbeidet godt i gang, rapport<br />

er under utarbeidelse.


Politisk<br />

organ<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

K.styre<br />

Utvalgssaksnr.<br />

12/41<br />

12/43<br />

12/44<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Bygging ny Vollan bru - behov<br />

for ekstrafinansiering<br />

BOAS II - Gjennomført anbudskonkurranse<br />

OASE i Drivdalen. Søknad om<br />

framføring av kommunalt<br />

vann- og avløpsanlegg<br />

Thorleif Jacobsen<br />

Per Olav Lyngstad<br />

Jan Kåre Husa<br />

47<br />

nativer og bruksområder<br />

- Vurdering av ulike investeringsalternativer<br />

og hvordan disse kan finansieres.<br />

- Vurdering av ulike driftsalternativer.<br />

- Økonomisk analyse av de ulike alternativene.<br />

Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:<br />

- <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> Bygg og Eiendom:<br />

Prosjektleder Per Olav Lyngstad og sekretær<br />

Merete Nylende<br />

- OVS: Kirsti Welander og Tore Skaslien<br />

- <strong>Oppdal</strong> Ungdomsskole/barneskole: Håvard<br />

Melhus<br />

- Idrettsrådet: Ivar Sollie<br />

- Ungdomsrådet: Leder (nåværende leder<br />

frem til september Kristian Torve)<br />

Kommunestyret bevilger kr. 150.000,- til<br />

arbeidet. Bevilgningen dekkes gjennom bruk<br />

av det generelle disposisjonsfondet. Fondet<br />

hadde ved siste årsskifte en saldo på kr.<br />

3.731.185,-.<br />

1. Det opparbeides en avstigningsplass, eller<br />

såkalt "kiss and ride"-plass, på østsiden av<br />

Vollan bru. Dette blir også endeholdeplass<br />

for skolebussen. I det aktuelle tidsrommet<br />

Vollan bru brukes som skolevei, stenges brua<br />

for annen trafikk enn kjøring til eiendommene<br />

og næringskjøring i forbindelse med<br />

landbruk. Mellom Vollan skole og avstigningplassen,<br />

innføres også laveste mulige<br />

fartsgrense i det aktuelle tidsrommet.<br />

2. Kommunestyret vedtar at ny Vollan bru<br />

bygges med fire meter kjørebredde, uten<br />

fortausløsning.<br />

3. Ny tilbudskonkurranse gjennomføres.<br />

4. Dersom rammen etter ny tilbudskonkurranse<br />

fortsatt er for liten, legges saken på nytt<br />

fram for <strong>kommune</strong>styret.<br />

5. Det søkes om statlige trafikksikkerhetsmidler<br />

for å dekke opp merkostnadene med<br />

avstigningsplass øst for Vollan bru.<br />

Prosjektet Boas II gjennomføres som planlagt,<br />

men med en total kostnadsramme på kr<br />

66.250.000.<br />

Økningen i kostnadsramme på kroner<br />

20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet,<br />

og finansieres på følgende måte:<br />

Momskompensasjon 4.984.000<br />

Offentlige tilskudd 3.613.000<br />

Bruk av Kapitalfondet 4.353.000<br />

Eksternt lån 8.000.000<br />

1. Kommunestyret ber rådmannen<br />

innlede forhandlinger med berørte grunneiere<br />

i Tverrlina på Driva med tanke på avtale om<br />

forskottering av grunnlagsinvestering for<br />

framføring av kommunalt vann- og avløpsanlegg.<br />

2. I en eventuell forskotteringsavtale<br />

skal det sikres at intern opparbeidelse og<br />

tomtetekniske arbeider forøvrig gjennomføres<br />

av de aktuelle grunneierne selv. Videre<br />

Ikke fullført. Prosjektet inkl.<br />

breddeutvidelse for fortau er<br />

tatt inn i HP 2013-16 og<br />

budsjett 2013. Kontrakt med<br />

entreprenør er inngått<br />

høsten <strong>2012</strong>.<br />

Ikke fullført.<br />

Bygging i gang. Forventet<br />

ferdigstillelse rundt årsskifte<br />

2013-2014.<br />

Ikke fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/94 Reguleringsplan for skiløype i<br />

Gjevilvassdalen - videre behandling<br />

K.styre 12/95 Planprogram for regional plan<br />

for Dovrefjellområdet - uttale<br />

fra <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

K.styre 12/96 Endringer/presiseringer i<br />

vedtatt <strong>kommune</strong>plan - arealdelen<br />

- sluttbehandling<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

48<br />

skal en slik avtale sikre tilbakebetaling til<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> fra de aktuelle grunneierne<br />

etter hvert som disse selger tomter.<br />

3. Framforhandlet avtaleforslag<br />

legges fram for <strong>kommune</strong>styret til behandling<br />

og eventuell godkjenning slik at forskotteringsbeløp<br />

avklares i fbm. handlingsplan for<br />

2014-2017.<br />

4. Etter at det eventuelt oppnås<br />

enighet og inngås avtale med de aktuelle<br />

grunneierne i Tverrlina, bes rådmannen<br />

framlegge en sak der ubebygd tomteareal i<br />

nord-vestre del av det kommunale boligfeltet<br />

på Driva omreguleres til LNF-område.<br />

Arild Hoel Det vises til vedtak i <strong>kommune</strong>styret i sak<br />

10/25:<br />

"Kommunestyret legger til grunn at intensjonene<br />

med å etablere en ny skiløype mellom<br />

Grøtsetra og Gjevilvasshytta er at denne skal<br />

være et godt alternativ til å benytte Gjevilvassvegen<br />

dersom denne blir brøytet. Dette<br />

innebærer at traseen må kunne opparbeides<br />

til en slik standard at den kan prepareres ved<br />

snømengder på 30-40 cm.<br />

Kommunestyret forutsetter at reguleringsbestemmelsene<br />

utformes på en slik måte at<br />

dette blir ivaretatt."<br />

Kommunestyret konkluderer med at det ikke<br />

er mulig å gjennomføre etablering av ny<br />

skiløype i tråd med den vedtatte reguleringsplanen,<br />

og saken avsluttes.<br />

Kommunestyret mener at det beste alternativet<br />

er å benytte veien for å ha en brukervennlig<br />

skiløype i Gjevilvassdalen.<br />

Kommunestyret ber om at rådmannen ihht<br />

Friluftsloven §35 utreder en skiløypetrase<br />

nedenfor Gjevilvassvegen på strekningen<br />

Resskrysset – Gjevilvasshytta og fra<br />

Resskrysset - Grøtsetra samt hvordan kryssing<br />

av vedtatt bilvei blir løst. Utredningen<br />

må vise at dette er et alternativ dersom veien<br />

brøytes. Resultatet av utredningen forelegges<br />

<strong>kommune</strong>styret i en egen sak innen utgangen<br />

av <strong>2012</strong>.<br />

Arild Hoel Kommunestyret slutter seg til Forslag til<br />

planprogram (Utkast 20.06.12.).<br />

2. Kommunestyret forutsetter at den<br />

ytre plangrensen i <strong>Oppdal</strong> blir som følger: E6<br />

fra Rennebu grense til Driva - fylkesveg 520<br />

(Båggåstrandvegen) fra Driva til krysset med<br />

fylkesveg 513 (Vikavegen) - fylkesveg 513<br />

til kryss RV 70 øst for Lønset - RV 70 til<br />

Sunndal grense, med unntak av arealer som<br />

allerede er planlagt til formål for utbygging<br />

og råstoffutvinning i <strong>kommune</strong>planen og<br />

reguleringsplaner.<br />

Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-<br />

15 vedtar <strong>kommune</strong>styret de endringer/presiseringer<br />

av bestemmelsene til <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel som framgår av bygningsrådets<br />

vedtak i sak 12/30, med følgende<br />

endringer:<br />

Bestemmelsene om naust i pkt. 9 gis følgende<br />

tilføyelse:<br />

Ved Ångardsvatnet tillates naust ikke etablert<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/97 Gang- og sykkelvegprosjektet<br />

langs Gamle Kongeveg -<br />

Fv515<br />

K.styre 12/98 Reguleringsplan for skiferomåder<br />

i Drivdalen - sluttbehandling<br />

K.styre 12/99 Planstrategi for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

<strong>2012</strong> - 2016. Forslag til<br />

offentlig ettersyn og høring<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

49<br />

nærmere enn 20 meter fra midtlinjen til fv.<br />

511.<br />

Andre avsnitt i pkt. 14 endres til:<br />

Tiltak på eksisterende tomter og bebyggelse<br />

som tidligere er godkjent i hht. jordlovens og<br />

plan- og bygningslovens bestemmelser for<br />

anvendelse til spredt bolig-, ervervs- og<br />

fritidsbebyggelse skal behandles som dispensasjonssaker.<br />

For tiltak som ikke er i strid<br />

med lokaliseringskriteriene i pkt. 15 og 16,<br />

og som er i tråd med øvrige bestemmelser i<br />

<strong>kommune</strong>planen, skal det føres en liberal<br />

dispensasjonspraksis. Der eksisterende<br />

bebyggelse allerede er plassert nærmere enn<br />

avstandskravene i pkt. 15 og 16 tillater, skal<br />

påbygg/tilbygg til på bestående bygninger og<br />

nye garasjer/uthus ikke plasseres nærmere<br />

dyrka mark, elver, innsjøer og stier/turløyper<br />

enn eksisterende bygningsmasse. I LNFRområdet<br />

i Gjevilvassdalen legges retningslinjenes<br />

pkt. 4 til grunn for behandlingen.<br />

2.setning i punkt 1 byttes ut med:<br />

Nye naust i sørenden av Orkelsjøen legges på<br />

østsiden av eksisterende naustrekke.<br />

Jan Kåre Husa Kommunestyret tar det nye kostnadsoverslaget<br />

for gang- og sykkelveg langs Gamle<br />

Kongeveg Fv515 til etterretning, og vil<br />

avvente realitetsbehandling av forskotteringen<br />

til økonomiplanbehandlingen for 2014-<br />

2017.<br />

Kommunestyret ber rådmannen om en utredning<br />

om utvidelse av eksisterende veibane<br />

med gang- og sykkelvei på vegskulder på<br />

hele vegstrekningen (Slepphaugråket - Stølen<br />

skisenter).<br />

Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner i medhold av<br />

plan- og bygningslovens § 12-12 Reguleringsplan<br />

for skiferdrift i Drivdalen med<br />

følgende dokumenter:<br />

- Plankart datert 23.05.<strong>2012</strong><br />

- Reguleringsbestemmelser med beskrivelse<br />

datert 23.05.<strong>2012</strong><br />

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />

Jan Kåre Husa Forslag til planstrategi for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

<strong>2012</strong>-2016 datert 15.08.<strong>2012</strong>, legges ut til<br />

offentlig ettersyn og sendes på offentlig<br />

høring i samsvar med bestemmelsene i plan-<br />

og bygningslovens kap. 10.<br />

Følgende endringer i planstrategien for<br />

<strong>Oppdal</strong> ble vedtatt:<br />

3.3 Stedsutvikling<br />

Samferdsel og infrastruktur:<br />

Effektiv infrastruktur for gående og syklende<br />

vil gi både miljømessige, sikkerhetsmessige<br />

og helsemessige gevinster. Dette skal framstå<br />

som et effektivt og hensiktsmessig alternativ<br />

til bilferdsel i sentrumsområdene, og er<br />

derfor et satsningsområde i kommende<br />

planperiode.<br />

3.3 Stedsutvikling<br />

Natur og landskap:<br />

Ikke fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/100 Søknad om tilskudd til båtdrift<br />

på Gjevilvatnet<br />

K.styre 12/101 Samarbeidsavtale mellom<br />

St.Olavs Hospital, <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> og Rusbehandling<br />

Midt-Norge. Fase 2<br />

K.styre 12/102 Søknad fra Tom Hokseng om<br />

forlengelse av alminnelig<br />

skjenkebevilling i Tom's<br />

Gourmet Service Hokseng<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

50<br />

s.10, 5. avsnitt endres til: De øverste deler av<br />

vassdraget Driva med sideelver ble vernet i<br />

80-åra i forbindelse med Samlet plan for<br />

verning av vassdrag på landsbasis. Rikspolitiske<br />

retningslinjer gjelder generelt for forvaltningen<br />

av de vernede deler av vassdraget.<br />

Det er mulighet for å utarbeide planer som<br />

bl.a. deler vassdragene i soner etter hvilke<br />

tiltak som kan tillates i de ulike delene. Det<br />

er behov for snarest å utarbeide en plan både<br />

for de vernede delene med sidevassdrag, og<br />

de øvrige delene av Drivavassdraget med<br />

tanke på den framtidige totale virksomhet i<br />

og langs elva, så som fiske, sport, rekreasjon,<br />

vasskraft (elvekraftverk) m.v.<br />

Kapitel 3.4 Folkehelse og oppvekstmiljø<br />

Kultur og fysisk aktivitet:<br />

Skiløypetrase Hovden - Stølen vedtas regulert<br />

som en øvre trase.<br />

Jan Kåre Husa Kommunestyret finner å imøtekomme søknad<br />

fra <strong>Oppdal</strong> Båtservice AS om kr.<br />

25.000,- i tilskudd for <strong>2012</strong>. Tilskuddet<br />

finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.<br />

Frøydis<br />

Lindstrøm<br />

Et kommunalt engasjement i båtdriften på<br />

Gjevilvatnet er ikke prioritert i <strong>kommune</strong>ns<br />

økonomiplan/budsjett, men søknaden imøtekommes<br />

fordi båtdrift på Gjevilvatnet betyr<br />

mye for <strong>Oppdal</strong> som reiselivsdestinasjon.<br />

Tilskuddet for <strong>2012</strong> betraktes som et omstillingstilskudd<br />

i fbm. selskapets anskaffelse av<br />

en ny batteridrevet båt der driften blir uavhengig<br />

av kommunal støtte i framtiden, jfr.<br />

vedtak i sak 11/133.<br />

Kommunestyret godkjenner vedlagte avtaler:<br />

Tjenesteavtale for samarbeid mellom <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>, St. Olavs Hospital og Rusbehandling<br />

Midt-Norge HF om tilbud til pasienter<br />

med behov for koordinerte tjenester.<br />

Avtale om gjensidig kunnskapsutveksling<br />

Avtale for samarbeid om forskning, utdanning,<br />

praksis og læretid<br />

Tjenesteavtale om jordmortjenester<br />

Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk<br />

samhandling<br />

Tjenesteavtale for samarbeid om forebygging<br />

mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, St. Olavs Hospital<br />

HF og Rusbehandling Midt-Norge HF<br />

Kommunestyret ber om at praktiseringen av<br />

avtalen skal preges av gjensidig tillit mellom<br />

partene og med et tydelig ønske om at innbyggernes<br />

behov for kvalitet og trygghet for<br />

tjenester skal prege utviklingen av god<br />

samhandlingspraksis.<br />

Monica Flor Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk<br />

Handlingsplan for <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> <strong>2012</strong> - 2016 innvilges søknaden<br />

fra Tom's Gourmet Service Hokseng om<br />

alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og<br />

3 i Sletvold Hotel. Som skjenkeareal godkjennes<br />

spisesal, peisestue og utvendig<br />

terrasse i tilknytning til spisesal.<br />

Bevillingshaver må kunne dokumentere<br />

overfor kontrollmyndigheten et tilfredsstillende<br />

system for internkontroll etter alkoholloven.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/103 Stortings- og sametingsvalget<br />

2013 - fastsetting av valgdag<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

51<br />

Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til<br />

mellom kl. 08.00 - 03.00 inne og ute mandag<br />

til lørdag og mellom kl. 08.00 - 02.00 på søn-<br />

og helligdager. Skjenketidene i gruppe 3<br />

fastsettes til mellom kl. 13.00 - 02.00 inne og<br />

ute mandag til lørdag og mellom kl. 13.00 -<br />

01.00 på søn- og helligdager.<br />

Tom - Erik Hokseng godkjennes som skjenkestyrer.<br />

Med hjemmel i alkoholloven § 1-7<br />

c innvilges søknaden om fritak for stedfortreder<br />

for skjenkestyrer. Unntaket begrunnes<br />

med opplysninger om en beskjeden forventet<br />

omsetning av alkoholholdige drikker og at<br />

skjenkestyrer alltid er til stede når det foregår<br />

skjenking.<br />

Godkjenningen gjelder for resten av bevillingsperioden<br />

fram til 30.06.2016.<br />

Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte<br />

å levere revisorbekreftede opplysninger til<br />

bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen<br />

i året som gikk som grunnlag for<br />

beregning av skjenkebevillingsgebyr for<br />

neste år.<br />

Gerd S. Måren Kommunestyret vedtar at stortings- og sametingsvalget<br />

skal foregå over en dag, mandag<br />

09. september 2013 i <strong>Oppdal</strong>.<br />

K.styre 12/105 Tertialrapport II <strong>2012</strong> Leidulf Skarbø Tertialrapport II <strong>2012</strong> tas til orientering.<br />

K.styre 12/106 Budsjettregulering II/<strong>2012</strong> Leidulf Skarbø Se tabell.<br />

K.styre 12/107 Kontrollutvalg Fjell IKS -<br />

budsjett 2013 for kontroll- og<br />

tilsynsarbeidet i <strong>kommune</strong>n<br />

K.styre 12/108 Overordnet analyse og forslag<br />

til plan for forvaltningsrevisjon<br />

for <strong>2012</strong>-2015<br />

K.styre 12/109 Forvaltningsrevisjon - bruk av<br />

deltidsstillinger<br />

Budsjettregulering II endres i tråd med det<br />

nye anslaget i Statsbudsjettet ved å øke<br />

skatteanslaget med 2,4 mill. kroner og reversere<br />

bruken og avsetningsreduksjonen til det<br />

generelle disposisjonsfondet med 2,4 mill.<br />

kroner.<br />

Torill Bakken Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag<br />

til budsjett 2013 kontroll- og tilsynsfunksjonen<br />

i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> med en ramme på kr<br />

762.000.<br />

Torill Bakken Plan for forvaltningsrevisjon for <strong>2012</strong>-2015<br />

vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:<br />

"Etisk arbeid i <strong>kommune</strong>n, særlig med tanke<br />

på likebehandling og rettssikkerhet."<br />

" Enkeltvedtak etter forvaltningsloven og<br />

sentrale særlover."<br />

"Aktuelle tema knyttet til samhandlingsreformen"<br />

"Prosjekt relatert til miljø- klima og energispørsmål"<br />

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av<br />

Revisjon Fjell IKS.<br />

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta<br />

endringer i planperioden, samt å prioritere<br />

ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon<br />

i <strong>kommune</strong>n og i selskaper.<br />

Magni Øveraas Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til etterretning.<br />

Rådmannen bes om å følge revisjonens<br />

anbefalinger og:<br />

vurdere andre løsninger for å informere<br />

ansatte om fortrinnsrett når stillinger lyses ut<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/110 Delplan idrett og fysisk aktivitet<br />

K.styre 12/111 Valg av forliksråd - valgperioden<br />

2013-2016<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Kari S. Simonsen<br />

52<br />

fortsette arbeidet med å redusere uønsket<br />

arbeidstid<br />

endre <strong>kommune</strong>ns regelverk til å gjelde alle<br />

deltidsansatte, jf høringsuttalelsen<br />

Rådmann bes om å rapportere iverksettelse<br />

av tiltak til kontrollutvalget innen 1. september<br />

<strong>2012</strong>.<br />

Høringsdokument - delplan idrett og fysisk<br />

aktivitet 2013 - 2016, datert 10.5., vedtas<br />

med følgende endringer:<br />

Mål og strategier - Pkt. 7.3. første avsnitt<br />

utgår og erstattes med:<br />

For å stimulere til økt bruk av svømmehallen,<br />

bør det tilbys årskort/sesongkort både til barn<br />

og voksne, samt spesialavtaler for eldre/honnør.<br />

Fri halleie for organisert idrett i kommunale<br />

anlegg, må utredes.<br />

Nytt tillegg under Mål og strategier, punkt 7 i<br />

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013 -2016:<br />

Egenorganisert aktivitet fanger opp mange<br />

barn og unge som faller utenfor - og faller<br />

ifra - det organiserte idrettstilbudet. Utvidelse<br />

av eksisterende anlegg med for liten kapasitet,<br />

og bygging av nye typer anlegg for<br />

egenorganisert aktivitet, genererer i stor grad<br />

ny aktivitet, og må regnes som særskilt viktig<br />

i et folkehelseperspektiv. Denne typen anlegg<br />

bør tillegges stor prioritet.<br />

Nytt tillegg under Mål og strategier, punkt 7 i<br />

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016:<br />

Mangfoldet av områder for fysisk aktivitet i<br />

<strong>Oppdal</strong> må i større grad synliggjøres i offentlige<br />

planverk. Samarbeid om anlegg for nye<br />

aktiviteter som terrengsykkel/downhill,<br />

randonee og bratt friluftsliv må innarbeides i<br />

planene.<br />

<strong>Oppdal</strong> er en reiselivsdestinasjon, og tilgjengelighet<br />

og tilkomst til områder og<br />

anlegg må sikres gjennomført i planen.<br />

Mål og strategier - Pkt. 7.1. Tilføyelse under<br />

4. avsnitt etter siste setning som slutter med<br />

"Barneidrettsskole/allidrettsskole bør etableres<br />

på nytt gjennom ett eller flere idrettslag":<br />

Tiltaket utvikles til sportmix som er en<br />

videreføring av barneidrettsskolen, og som er<br />

et tilbud til ungdom.<br />

Overordna føringer - Pkt. 2.4. FY-<br />

SAK/folkehelse. Nytt punkt tas inn slik:<br />

Kommunen har ihht ny folkehelselov gjennomført<br />

en kartlegging for å få oversikt over<br />

helsetilstanden i <strong>kommune</strong>n. Dette har<br />

resultert i en rapport om folkehelseutfordringer<br />

i <strong>Oppdal</strong>. En av de største utfordringene<br />

er for lite fysisk aktivitet i befolkningen<br />

og spesielt blant barn og unge. Bakgrunnen<br />

for dette er kartlegging som viser at 30 % av<br />

ungdommene er fysisk inaktive, og har en<br />

stor frafallsprosent når det gjelder deltakelse i<br />

organisert idrett.<br />

Det er derfor viktig å legge forholdene tilrette<br />

for å øke fysisk aktivitet blant denne gruppa..<br />

Gerd S. Måren Medlemmer:<br />

1. Målfrid Øye, leder<br />

2. Trond Mesloe<br />

3. Erik Skjøtskift<br />

Fullført<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

53<br />

Varamedlemmer:<br />

1. Ellinor Larsdotter Svisdal<br />

2.Arne Hage<br />

3. Torhild Sesaker Rogstad<br />

K.styre 12/113 Papirløse politiske møter Gerd S. Måren Rådmannen får fullmakt til å kjøpe inn<br />

nettbrettet iPad 32 Gb med nødvendig tilleggsutstyr<br />

til politikere og administrasjon,<br />

for elektronisk utsendelse av møtedokumenter<br />

etc. til faste medlemmer av <strong>kommune</strong>styret,<br />

formannskapet, driftsutvalget<br />

og bygningsrådet samt brett som skal lånes<br />

ut til møtende varamedlemmer og administrasjonen.<br />

Nettbrett tas i bruk i begynnelsen av 2013.<br />

Formannskapet velges som "pilot" i oppstarten.<br />

IT-avdelingen og sekretariatet utarbeider<br />

rutinebeskrivelse og foretar opplæring for<br />

bruk av nettbrett.<br />

Retningslinjer for folkevalgte ved bruk av<br />

nettbrett vedtas.<br />

I løpet av 2013 oppgraderes ePhorte 4 til<br />

ePhorte 5 med ePhorte Outlook og ePhorte<br />

5 eMøte.<br />

Kostnad: kr 800 000 (inkl. mva.) til investering<br />

dekkes av midler avsatt i handlingsplanen<br />

for 2013 - 16 og i rådmannens forslag<br />

til budsjett for 2013.<br />

K.styre 12/114 Magne Høie - søknad om<br />

permisjon fra politiske verv<br />

t.o.m. september 2013<br />

K.styre 12/115 Valg av nestleder i 17.maikomiteen<br />

2013<br />

K.styre 12/116 Søknad fra Vekst <strong>Oppdal</strong> AS<br />

om alminnelig skjenkebevilling<br />

i forbindelse med cateringvirksomhet<br />

og til lukkede<br />

selskap<br />

Gerd S. Måren Med hjemmel i <strong>kommune</strong>loven, § 15,2,<br />

vedtar <strong>kommune</strong>styret at Magne Høie gis<br />

permisjon fra sine politiske verv t.o.m. 30.<br />

september 2013.For samme periode trer<br />

følgende inn i hans sted, jfr. <strong>kommune</strong>loven<br />

§ 16,1:<br />

Kommunestyret: Anne-Rose Gorseth - fast<br />

representant inntil Kine Skillingsås Berg i<br />

h.h.t.<br />

vedtak i sak K. 11/134 skal gjeninntre fra<br />

01.01.13. Ny 1. varamedlem - Jan Myran.<br />

Formannskapet/valgstyret: Tor Snøve - ny<br />

1. varamedlem.<br />

Driftsutvalget: Dagrun E. Skarsem - ny 3.<br />

varamedlem.<br />

Kommunalt råd for funksjonshemmede:<br />

Brit Eide Fredriksen - leder.<br />

Eirin Heggvold, nestleder.<br />

Samarbeidsutvalg Aune barneskole: Trond<br />

Mesloe.<br />

Til å underskrive <strong>kommune</strong>styreprotokollen:<br />

Trond Mesloe, vararepresentant.<br />

Kari S. Simonsen<br />

Frøydis<br />

Lindstrøm<br />

Kommunestyret velger Tor Snøve som<br />

nestleder i hovedkomiteen for 17. maiarrangementet<br />

i 2013.<br />

1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk<br />

handlingsplan for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

<strong>2012</strong>-2016 innvilges søknaden fra<br />

Vekst <strong>Oppdal</strong> AS om alminnelig skjenkebevilling<br />

i gruppe 1,2 og 3<br />

til lukkede selskap i kantine Spiskammerset.<br />

2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et<br />

tilfredsstillende system for internkontroll<br />

etter<br />

alkoholloven.<br />

3. Skjenketidene fastsettes til å gjelde mandag<br />

til søndag kl 14.00-02.00.<br />

4. Hilmar Ludvik Nilsen godkjennes som<br />

skjenkestyrer og Rune Grøtte som stedfortreder.<br />

Innføring av nettbrett<br />

fullføres i februar/mars.<br />

Oppgradering av ephorte<br />

ikke oppstartet.<br />

Fullført.<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/117 Kommunal planstrategi <strong>2012</strong>-<br />

2016. Sluttbehandling<br />

K.styre 12/118 Prioritering av spillemidler<br />

2013<br />

K.styre 12/119 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Vognill boligområde,Gnr/Bnr.<br />

233/1, 236/1 og<br />

237/1 - Sluttbehandling<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

54<br />

5. Godkjenningen gjelder for bevillingsperioden<br />

07.11.<strong>2012</strong>-30.06.2016.<br />

6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte<br />

å levere revisorbekreftede opplysninger til<br />

bevillingsmyndigheten om alkoholomsetning<br />

i året som gikk som grunnlag for beregning<br />

av<br />

skjenkegebyr for neste år.<br />

Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />

bygningsloven §10-1 Planstrategi for <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> <strong>2012</strong>-2016 etter at det gjøres<br />

følgende endringer av:<br />

”Det kan bli behov for å utarbeide reguleringsplaner<br />

for gang- og sykkelveger” tas inn<br />

til slutt i nest siste avsnitt i pkt 3.3 Samferdsel<br />

og infrastruktur. Diverse nye reguleringsplaner<br />

etter behov, tas inn i<br />

planbehovtabellen under Stedsutvikling/<br />

samferdsel og infrastruktur.<br />

Planstrategi - kapittel 3.3 Stedsutvikling,<br />

under Natur og landskap:<br />

2. avsnitt, endring i siste setning:<br />

Det er behov for snarest å utarbeide en plan<br />

både for de vernede delene med sidevassdrag,<br />

og de øvrige delene av Drivavassdraget med<br />

tanke på den framtidige totale virksomhet i<br />

og langs elva.<br />

Kari S. Simonsen<br />

Mottatte søknader om tilskudd til anlegg<br />

vedr. ordningen om spillemidler 2013, prioriteres<br />

slik:<br />

1. Anlegg nr. 1634052202 NMK <strong>Oppdal</strong> -<br />

klubbhus/speakerbu fornyet søknad (4 år)<br />

2. Anlegg nr. 1634052203 NMK <strong>Oppdal</strong> -<br />

verksted/kurslokale/sanitær fornyet søknad (4<br />

år)<br />

3. Anlegg nr. 1634052403 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- skiskytterarena fornyet søknad (2<br />

år)<br />

4. Anlegg nr. 1634052402 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- lysanlegg fornyet søknad (2 år)<br />

5. Anlegg nr. 1634052406 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- klubbhus fornyet søknad (1 år)<br />

6. Anlegg nr. 1634052407 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- redskapshus ny<br />

7. Anlegg nr. 1634052405 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- kunstsnøanlegg fornyet (ufullstendig)<br />

8. Anlegg nr. 1634052401 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- løyper fornyet (ufullstendig)<br />

9. Anlegg nr. 1634052404 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />

- asfalterte løyper fornyet (ufullstendig)<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

rår <strong>kommune</strong>styret til følgende vedtak:<br />

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />

for Vognill boligområde ihht. plankart vedlagt<br />

uttalelse datert 9.10.<strong>2012</strong> fra grunneierne<br />

til planområdet. Planbestemmelsene i alternativ<br />

1 i bygningsrådets vedtak 18.6.<strong>2012</strong>,<br />

foreslås vedtatt med følgende endringer,<br />

jamfør vegvesenets uttalelse og alternativ 2 i<br />

bygningsrådets vedtak:<br />

I bestemmelsen 3.1 under § 3 Rekkefølgebestemmelser<br />

endres siste setning til:<br />

Detaljering av avkjørsel fra fylkesvegen skal<br />

godkjennes av Statens vegvesen før avkjørsel<br />

etableres. Bestemmelsen 3.3 under § 3 Rekkefølgebestemmelser,<br />

endres til:<br />

40 % av tomtene i påbegynt felt (A, B, C, D)<br />

skal være bebygd med boliger før det gis<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/120 TrønderEnergi AS - selskapskontroll<br />

K.styre 12/121 Plan for selskapskontroll i<br />

perioden <strong>2012</strong>-2015 for <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong><br />

K.styre 12/123 Skiløype nedenfor Gjevilvassvegen<br />

og bruk av friluftslovens<br />

§ 35<br />

K.styre 12/124 Reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong><br />

sentrum. Oppstart av arbeid<br />

med reguleringsendring<br />

K.styre 12/125 Strategisk arbeidsgiverpolitikk<br />

i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

K.styre 12/126 Engan bru. Søknad om økonomisk<br />

støtte<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

55<br />

tillatelse til utbygging av boliger i neste felt.<br />

Bestemmelsen 5.2.1 Vann- og avløpsanlegg,<br />

endres til: Området skal tilknyttes Vognill<br />

vannverk og kommunalt avløpsnett. Vann-<br />

og avløpsnettet skal følge normalreglementet<br />

for sanitærabonnementer i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />

Spillvann/overvann skal føres ut i åpen bekk.<br />

Bestemmelsen 6.1 Friområdet, endres til:<br />

Området skal bevares mest mulig i sin opprinnelige<br />

terrengmessige form, og vegetasjon<br />

bevares mest mulig. Bekkeløp kan utvides/senkes.<br />

Området kan opparbeides og<br />

tilrettelegges med installasjoner for lek, og<br />

med sosiale møteplasser.<br />

Torill Bakken <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> stiller seg positiv til å delta<br />

i selskapskontroll i Trønderenergi AS i<br />

samarbeid med andre eier<strong>kommune</strong>r.<br />

Torill Bakken Kommunestyret slutter seg til planen for<br />

selskapskontroll i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> for<br />

valgperioden <strong>2012</strong> –2015 slik den fremgår av<br />

saken. Kontrollutvalget gis myndighet til<br />

årlig rullering av planen og valg av<br />

enkeltprosjekter innenfor planperioden.<br />

Kontrollutvalget vurderer en gang i året<br />

aktuelle selskaper med hensyn til gjennomføring<br />

av selskapskontroll, og hvilket omfang<br />

selskapskontrollen skal ha.<br />

Tore Kleffelgård Kommunestyret ber rådmannen om å etablere<br />

skiløyper i tråd med vedlagte kart. Dette<br />

søkes primært gjennomført gjennom frivillige<br />

avtaler. Dersom dette ikke fører frem, ber<br />

<strong>kommune</strong>styret om at rådmannen fremmer<br />

sak for bygningsrådet slik at det kan gjøres<br />

vedtak etter friluftslovens § 35.<br />

Jan Kåre Husa Kommunestyret ber i medhold av plan- og<br />

bygningslovens kap. 12 om at det settes i<br />

gang arbeid med endring av Reguleringsplan<br />

for <strong>Oppdal</strong> sentrum. Det skal utarbeides<br />

planprogram, ihht. plan- og bygningslovens §<br />

4-1. Dette skal behandles av <strong>kommune</strong>styret<br />

før det legges ut til høring og offentlig ettersyn.<br />

Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende<br />

sammensetning:<br />

Rådmannen (leder), <strong>Oppdal</strong> næringsforening<br />

(2 repr), Eldrerådet (1 repr), Ungdomsrådet<br />

(1 repr), Kommunalt råd for funksjonshemmede<br />

(1 repr), Miljøretta helsevern (1 repr).<br />

Plankontoret gis hovedansvar for gjennomføringen<br />

av arbeidet.<br />

Arbeidsgruppa engasjerer firmaene bak<br />

vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen under<br />

veis i arbeidet for å utdype enkelte områder.<br />

Magni Øveraas <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>styre vedtar det vedlagte<br />

forslaget til Arbeidsgiverstrategi i <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>.<br />

Jan Kåre Husa Formannskapet vil tilrå at <strong>kommune</strong>styret<br />

imøtekommer søknaden fra styret for Engan<br />

bru om et tilskudd på kr 200.000,- for utskifting<br />

av rekkverk på brua. Tilskuddet anses<br />

som engangs infrastrukturtiltak og finansieres<br />

ved bruk av infrastrukturfondet.<br />

Formannskapet vil ikke tilrå at <strong>kommune</strong>styret<br />

imøtekommer søknaden om overtakelse<br />

av framtidig driftsansvar for brua.<br />

K.styre 12/127 Møteplan for 2013 Leidulf Skarbø Forslag til møteplan 2013 legges til grunn for<br />

de første møtene i januar i <strong>kommune</strong>styret,<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Ikke fullført. Arbeidet<br />

igangsatt, møte med grunneiere<br />

hvor løypa krysser<br />

innmark er gjennomført.<br />

Avtaleforslag sendes ut etter<br />

årsmøte Gjevilvassvegen.<br />

Ikke fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført. Endelig møteplan<br />

er fastsatt.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

K.styre 12/128 Tilleggsbevilgninger - lokale<br />

lønnsoppgjør<br />

K.styre 12/129 Forskrifter for gebyrregulativ<br />

vann- og avløpsgebyrer 2013<br />

K.styre 12/130 Forskrifter for gebyrregulativ -<br />

avfallshåndtering - husholdningsavfall<br />

og slamtømming<br />

2013<br />

K.styre 12/131 Forskrift om gebyrregulativ<br />

2013 - Plan og forvaltning<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

56<br />

formannskapet og bygningsrådet. Det oppnevnes<br />

en arbeidsgruppe som består av<br />

gruppelederne som fremmer forslag til møteplan<br />

2013. Rådmannen stiller med sekretær.<br />

Møteplanen legges fram i<br />

<strong>kommune</strong>styret 30.01.13.<br />

Leidulf Skarbø Som følge av lokale forhandlinger og økning<br />

i lørdags- og søndagstillegget endrer <strong>kommune</strong>styret<br />

driftsbudsjettet på følgende måte:<br />

Se tabell<br />

Thorleif Jacobsen<br />

Thorleif Jacobsen<br />

1. Fra <strong>2012</strong> til 2013 endres gebyrinntektene<br />

som følger:<br />

i. Vann endres med 0 %.<br />

ii. Avløp endres med 12,75 %<br />

iii. Sats for vannmålerleie forblir som i <strong>2012</strong><br />

iv. Sats for tilknytningsgebyrer forblir som i<br />

<strong>2012</strong><br />

2. Gebyrsatsene for 2013 blir som redegjort<br />

for i saksframlegget, og ”Forskrift for gebyrregulativ<br />

vann- og avløpsgebyrer med hjemmel<br />

i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter”,<br />

datert 24.10.12.<br />

3. Kommunestyret vedtar dokumenter under<br />

pkt. 2. som har vært utlagt til offentlig ettersyn.<br />

1. Kommunestyret vedtar følgende endring<br />

av gebyrene fra <strong>2012</strong> til 2013:<br />

Avfallsgebyr boliger/leiligheter med +3,25 %<br />

Avfallsgebyr bringeordning fritidsboliger<br />

med +3,25 %<br />

Henteordning slam, inntil 4m3 med +5,8%<br />

Øvrige gebyrsatser er justert som redegjort<br />

for i saksutredningen.<br />

Gebyrsatsene blir som vist i ”Forskrift for<br />

gebyrregulativ - avfallsgebyrer med hjemmel<br />

i lov om vern mot forurensninger og om<br />

avfall” datert 24.10.12.<br />

2. Kommunestyret vedtar forslaget til ”Forskrift<br />

for gebyrregulativ – avfallsgebyrer –<br />

husholdningsavfall datert 24.10.12, med<br />

hjemmel i lov om vern mot forurensninger og<br />

om avfall” og som har vært utlagt til offentlig<br />

ettersyn.<br />

Arild Hoel Kommunestyret vedtar "Forskrift om gebyrregulativ<br />

for plan- og byggesaksbehandling,<br />

oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling<br />

av avløpssaker og feiing og tilsyn"<br />

slik det går fram av vedlagte forslag datert<br />

09.11.12.<br />

K.styre 12/133 Budsjett for 2013 Leidulf Skarbø 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme<br />

for lån til sosiale formål på kr 30.000,-.<br />

Rammen er knyttet til summen av opprinnelig<br />

ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret<br />

delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier<br />

til rådmannen innenfor total garantiramme.<br />

2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2013<br />

fastsettes til kr 692.000,-. Beløpet fremkommer<br />

ved å øke ordførerens godtgjørelse for<br />

<strong>2012</strong> med anslaget for lønnsvekst fra <strong>2012</strong> til<br />

2013 på 4,0%. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte<br />

for øvrig fastsettes i henhold til reglement<br />

for godtgjørelse til folkevalgte.<br />

3. Driftsbudsjettet for 2013 fastsettes som<br />

vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets<br />

s. 46.<br />

4. Investeringsbudsjettet for 2013 fastsettes<br />

som vist i budsjettskjema 2A og 2B på<br />

budsjettforslagets s.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført. Oppfølgingen skjer<br />

gjennom tertialrapporter og<br />

forslag til handlingsplan for<br />

2014-2017.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

57<br />

47.<br />

5. Tilskuddssatsene for private barnehager<br />

fastsettes til følgende:<br />

Små barn Store barn Åpen barnehage<br />

6-15 timer<br />

16 timer<br />

+<br />

Tilskudd til drift 181 148 88 216<br />

Tilskudd til kapital 3 902 3 902<br />

Sum 185 050 92 118 15 700 26 400<br />

6. I 2013 skal det foretas låneopptak etter<br />

følgende plan:<br />

Låneramme Avdragstid Avdragsform<br />

Etableringslån til videre<br />

utlån<br />

5 000 000 25 år Annuitet<br />

Finansiering av investeringer<br />

20 960 000 20 år Serie<br />

7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens<br />

§§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt<br />

for 2013 i hele <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>. Dette med<br />

unntak for de verneområder etter forvaltningsplanene<br />

for<br />

Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel<br />

i lovens § 7d ble fritatt i k-sak 07/64.<br />

Den generelle skattesatsen skal være 7 promille,<br />

jfr eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen<br />

differensieres med hjemmel i § 12 på<br />

følgende måte:<br />

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12<br />

bokstav a settes skattesatsen for bebygde<br />

boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer<br />

og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille.<br />

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12<br />

bokstav b settes skattesatsen for husløse<br />

grunneiendommer til 2,0 promille.<br />

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11<br />

fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000,-<br />

pr<br />

selvstendig boenhet for alle eiendommer som<br />

ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.<br />

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7<br />

skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:<br />

Eiendommer til institusjoner som utfører<br />

funksjoner som naturlig tilhører det offentlige<br />

(§ 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi,<br />

- nærmere definert til bygninger som er fredet<br />

i medhold av kulturminneloven (§ 7 bokstav<br />

b)<br />

Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10<br />

første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c)<br />

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer<br />

for eiendomsskatt i 2013. Halvparten av<br />

utskrevet skatt skal betales hver termin.<br />

Omorganisering av rusarbeidet<br />

Ansvaret for <strong>kommune</strong>ns rusarbeid flyttes fra<br />

NAV til helse og familie fra 1.1.2013. I lys<br />

av<br />

stortingsmelding nr 30 om et helhetlig rusarbeid,<br />

anses dette som den faglig sett mest<br />

fornuftige løsningen for å bli bedre når det<br />

gjelder<br />

Forebygging og tidlig innsats<br />

Samhandling mellom <strong>kommune</strong>ns tjenesteapparat<br />

Økt kompetanse og bedre kvalitet.<br />

Hjelp til tungt avhengige<br />

Stortingsmeldingen er opptatt av folkehelseperspektivet<br />

i det forebyggende arbeidet, og<br />

at oppfølgingen av personer med rusproblemer<br />

i hovedsak skal skje gjennom de ordinære<br />

helse- og velferdstjenestene.<br />

Erfaringene fra STYRK-prosjektet må tas


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

58<br />

med i det videre rusarbeidet.<br />

Rammen til NAV nedjusteres med kr<br />

600.000,- og helse og familie sin ramme økes<br />

tilsvarende med virkning fra 1.1.2013.<br />

Kommunestyret ber rådmannen sette sammen<br />

en tverretatlig arbeidsgruppe bestående av<br />

representanter) fra politi, Onf (gruppe reiseliv)<br />

og fagpersonell innen helse og familie.<br />

En slik gruppe skal se på følgende punkter:<br />

Hvordan er vedtaket fra 16.mai <strong>2012</strong> fulgt<br />

opp av næringslivet? (de fem punktene)<br />

Se på om det bør legges krav om tiltak<br />

som går på bevisstgjøring i forholdt til rus<br />

og kriminalitet før en gir skjenkeløyve.<br />

Hvordan jobbe best mulig i forhold til rus-<br />

og kriminalitetsforebyggende tiltak opp<br />

mot skolene<br />

Se på hvordan skjenkekontrollen fungerer<br />

i dag, hva bør evt. endres/forbedres<br />

Samhandling på tvers av etatene – hvordan<br />

jobbe best i forhold til dette<br />

Vurdere om <strong>kommune</strong>n bør ha en SLTkoordinator<br />

Det gis en tilbakemelding om arbeidet i<br />

forbindelse med handlingsplanen 2014-17.<br />

Felles enheter skoler<br />

I forbindelse med at Lønset og Midtbygda<br />

skoler blir en enhet, samt at Drivdalen og<br />

Vollan skoler blir en enhet, legges det opp til<br />

en evaluering av omorganiseringene våren<br />

2014. Evalueringen legges fram i forbindelse<br />

med fremleggelsen av Handlingsplan for<br />

2015-2018.<br />

Dagens ordning når det gjelder overføring av<br />

elever mellom skoler videreføres.<br />

Overføring av oppgaver fra hjemmetjenestene<br />

til bolig og eiendom<br />

Hjemmetjenestene utfører nå husleieberegning<br />

og fakturering av husleie, og søker om<br />

bostøtte for heldøgns omsorgsboliger. I<br />

forbindelse med omorganiseringen av hjemmetjenestene<br />

har det kommet frem at det vil<br />

være mer hensiktsmessig at bolig og eiendom<br />

utfører disse oppgavene. Arbeidet er anslått å<br />

utgjøre en 10% stillingsressurs.Ansvaret for<br />

disse oppgavene omplasseres, og kr 46.000,-<br />

flyttes fra hjemmetjenestenes ramme og<br />

overføres til bygg og eiendom.<br />

Byggeklare boligtomter<br />

Det legges opp til å planlegge og å sikre<br />

byggeklare boligtomter i hele <strong>kommune</strong>n i<br />

samsvar med <strong>kommune</strong>planens arealdel etter<br />

behov og etterspørsel.<br />

Støtte til skateklubben<br />

For <strong>2012</strong> ble det som et prøveprosjekt bevilget<br />

kr 60.000,- til dekning av <strong>Oppdal</strong> skateklubb<br />

sine husleiekostnader for den gamle<br />

ambulansegarasjen til <strong>Oppdal</strong> Helselag.<br />

Midlene ble finansiert over infrastrukturfondet.<br />

Aktiviteten i hallen er et verdifullt supplement<br />

til den organiserte idretten, og<br />

prosjektet videreføres i ett år med samme<br />

finansiering.<br />

<strong>Oppdal</strong> skateklubb anmodes om å avlegge en<br />

rapport om effekten av prosjektet innen 1.<br />

april 2013, slik at <strong>kommune</strong>n får et grunnlag<br />

til å vurdere om tiltaket skal innarbeides på<br />

permanent basis i handlingsplanen for 2014-<br />

2017.<br />

Landskytterstevnet 2013<br />

I forbindelse med gjennomføring av Landsskytterstevnet<br />

er <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vertskap<br />

for tingmiddagen. Dette er en festmiddag<br />

med mange gjester, og på nåværende tids-


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

59<br />

punkt er det vanskelig å<br />

tallfeste endelig kostnad for <strong>kommune</strong>n. I<br />

2003 ble <strong>kommune</strong>ns bidrag til formålet tatt<br />

fra<br />

næringsfondet. Det legges derfor opp til<br />

samme opplegg for <strong>kommune</strong>ns bidrag i<br />

2013.<br />

<strong>Oppdal</strong> ungdomsråd - godtgjørelse<br />

Godtgjørelse av <strong>Oppdal</strong> ungdomsråds medlemmer<br />

tas opp i forbindelse med behandlingen<br />

av reglementet for politisk godtgjørelse.<br />

Private bruer<br />

Formannskapet ber om en oversikt over<br />

private bruer med overslag over antatte<br />

driftskostnader ved kommunal overtakelse.<br />

Ber om at dette legges fram sammen med<br />

handlingsplan for 2014-17.<br />

Bofellesskap for demente<br />

Det vises til at bygging av BOAS II er oppstartet<br />

og vil være innflyttingsklar i årsskiftet<br />

2013/2014. Det<br />

vises videre til behandlingen av bofellesskap<br />

for demente i Handlingsplan for 2013-2016.<br />

Her legges det opp til at prosjekteringen<br />

starter i 2014 med bygging i 2015. Kommunestyret<br />

forutsetter at denne framdriften for<br />

prosjektet følges opp i Handlingsplanen for<br />

2014-2017. Det er viktig at erfaringene fra<br />

gjennomføringen av BOAS II blir vektlagt i<br />

planlegging og gjennomføring av prosjektet<br />

Bofellesskap for demente.<br />

Folkehelse<br />

Tillegg:<br />

( s 5 i Budsjettet ); Etter setningen ”den<br />

viktigste forebyggingen (…) at færrest mulig<br />

faller utenfor.”<br />

Vi skal ta mål av oss til å bli best i landet på<br />

Folkehelse, og dette skal være styrende for<br />

tjenesteproduksjonen på alle nivå.<br />

Betalingssatser hjemmehjelp<br />

Betalingssatsen i budsjett 2013 til hjemmehjelp<br />

abonnement og hjemmehjelp heldøgns<br />

omsorgsboliger holdes uendret fra <strong>2012</strong> for<br />

personer med inntekt under 2G.Innlagt<br />

inntektsøkning i enhetens budsjettforslag<br />

reverseres og finansieres ved bruk av enhetens<br />

disposisjonsfond.<br />

NM alpint 2013<br />

Søknaden fra <strong>Oppdal</strong> Alpin i forbindelse med<br />

NM i 2013 oversendes formannskapet til<br />

behandling.<br />

Driva boligfelt<br />

Kommunestyret viser til notat av 7.12.<strong>2012</strong><br />

vedrørende innspill Driva boligfelt. Innspillet<br />

oversendes rådmannen til vurdering i forbindelse<br />

med utarbeidelse av Handlingsplanen<br />

våren 2013.<br />

Demensomsorg<br />

Innstillingen fra <strong>Oppdal</strong> demensforening<br />

oversendes rådmannen til vurdering i forbindelse<br />

med utarbeidelse av handlingsplanen<br />

våren 2013.<br />

Vennskaps<strong>kommune</strong>r<br />

Post 082 Vennskaps<strong>kommune</strong>r økes opp til<br />

kr 35 000,- . Dette for å kunne jobbe med<br />

utveksling for lag og foreninger samt at det<br />

kan brukes til turistfremmende tiltak sommer<br />

og vinter. Dekkes gjennom infrastrukturfondet.<br />

Hjem for en 50-lapp<br />

Kommunestyret støtter seg til Ungdomsrådets<br />

anmodning om å be Atb ta inn ordningen


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

60<br />

som en del av sitt kollektivtilbud i <strong>Oppdal</strong>.<br />

Gang-/sykkelveg Gamle Kongeveg<br />

Ordfører og rådmann bes innlede forhandlinger<br />

med Sør-Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong><br />

for å avklare vilkår i forskotteringsavtale når<br />

det gjelder refusjonstidspunkt og totale<br />

finansieringskostnad for g/s-veg langs<br />

Gamle Kongeveg på strekningen<br />

Slepphaugråket - Stølen før realitetsbehandling<br />

i fbm. Handlingsplan for 2014-2017.


Politisk<br />

organ<br />

F.skap<br />

F.skap<br />

F.skap<br />

F.skap<br />

Utvalgssaksnr.<br />

10/06<br />

10/11<br />

10/47<br />

11/21<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Søknad om justering av festegrense<br />

for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5<br />

Sletting av feste på gnr.293<br />

bnr.3 fnr.1<br />

Søknad om vegrett/erverv av<br />

kommunal grunn<br />

Salg av tomt gnr.24 bnr.47<br />

Dag H. Gorseth<br />

Dag H. Gorseth<br />

Dag H. Gorseth<br />

Dag H. Gorseth<br />

61<br />

Formannskapet vedtar at <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

sin festekontrakt med Arvid Sveen for gnr.<br />

293 bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist<br />

på vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften<br />

reduseres tilsvarende<br />

Festearealets arealreduksjon. Alle omkostninger<br />

som følge av grensejusteringen bekostes<br />

av Arvid<br />

Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå<br />

nødvendig avtale med Arvid Sveen. Slik<br />

avtale undertegnes av <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

v/ordfører.<br />

Formannskapet vedtar at festekontrakt for<br />

gnr. 293 bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at<br />

eiendommen gnr.<br />

293, bnr. 3. fnr. 1 skal bringes til opphør ved<br />

sammenføyning med gnr. 293, bnr. 3, fnr. 5.<br />

Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødvendig<br />

erklæring om sletting, som undertegnes<br />

av ordfører.<br />

Formannskapet vedtar at Anders Hoel kan gis<br />

vederlagsfri vegrett over <strong>kommune</strong>ns eiendom<br />

basert på de skisser som fremgår av<br />

Hoel sin søknad, vedlegg 2. Det settes som<br />

forutsetning at atkomst over <strong>kommune</strong>ns<br />

eiendom gnr. 294 bnr. 32 avklares gjennom<br />

behandling av detaljreguleringsplan for Øvre<br />

Sandbekkhaug, før formell vegrettsavtale kan<br />

inngås. Dersom vegtrase avviker vesentlig<br />

etter at endelig vedtatt detaljreguleringsplan<br />

foreligger må ny søknad fra Hoel legges frem<br />

for Formannskapet til<br />

behandling. Det settes som vilkår i en vegrettsavtale<br />

at <strong>kommune</strong>n (eller den aktør som<br />

<strong>kommune</strong>n<br />

tillater får utbygge <strong>kommune</strong>ns areal) får rett<br />

til å bruke vegen og infrastruktur som anlegges<br />

i<br />

vegkroppen. Før vegrettsavtale kan gis må<br />

det også avklares hvilke sidearealer som<br />

beslaglegges til ny<br />

veg.<br />

Formannskapet vedtar at boligtomt gnr. 24<br />

bnr. 47 selges for kr 121.797,-. I tillegg til<br />

kjøpesummen<br />

betaler kjøper omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />

Rådmann gis fullmakt til<br />

å inngå nødvendig avtale. Kjøpekontrakt<br />

undertegnes av ordfører på vegne av <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>.<br />

Tomta averteres i <strong>Oppdal</strong>ingen og Oppavisen<br />

med frist for å søke på denne. Dersom det er<br />

flere søkere<br />

på tomta, foretas loddtrekning av Bygg og<br />

Eiendom. Det er kun tillatt å sende en søknad<br />

pr. familie.<br />

Tomta kan ikke selges til utbyggingsfirma.<br />

Når det gjelder boplikt og byggeklausul,<br />

legges til grunn de<br />

samme standard salgsvilkårene som <strong>kommune</strong>styret<br />

har vedtatt skal gjelde for kontraktene<br />

som brukes i<br />

boligområdet Brennhaug - Mjøen.<br />

Ikke fullført. Avventer<br />

tilbakemelding fra grunneier<br />

om grensejusteringen ønskes<br />

gjennomført.<br />

Ikke fullført<br />

Ikke fullført Avventer<br />

detaljregulering iht. vedtaket.<br />

Pågående


<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Politisk Utvalgs-<br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

organ saksnr.<br />

F.skap 12/3 Boas II-Forprosjekt og end- Per Olav Lyng- Formannskapet som styringsgruppe mener Ikke fullført. Bygging i<br />

ringerstad<br />

endringene som er foreslått av ROJO arkitek- gang. Forventes ferdigstilt<br />

ter AS ligger innenfor overordnet ramme<br />

fastsatt av Kommunestyret i sak 11/26. Det<br />

forutsettes at endringen kan gjennomføres<br />

innenfor vedtatt investeringsramme.<br />

årsskifte 2013-2014.<br />

F.skap<br />

F.skap<br />

F.skap<br />

12/13<br />

12/18<br />

12/19<br />

Søknad om kjøp av boligtomter<br />

Utvikling av kommunal grunn<br />

del av gnr.271 bnr.8<br />

Samhandling med Sunndal<br />

<strong>kommune</strong><br />

Dag H. Gorseth<br />

Dag H. Gorseth<br />

Frøydis<br />

Lindstrøm<br />

62<br />

Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre<br />

taksering av eiendommene Dovrevegen<br />

og Lerkevegen, jfr. som vist på vedlegg<br />

1-3. Etter at takst er gjennomført og<br />

foreligger hos <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, skal rådmann<br />

igangsette forhandlinger om opsjonsavtale<br />

med <strong>Oppdal</strong> Bygg AS for arealene.<br />

Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av<br />

<strong>Oppdal</strong> Bygg AS legges frem for formannskapet<br />

til godkjenning.<br />

1. Formannskapet ber rådmannen om å<br />

gjennomføre taksering av eiendommen<br />

gnr. 271 bnr. 8, jfr. vedlegg 2, som utføres<br />

av to uavhengige takstmenn med nødvendige<br />

kvalifikasjoner.<br />

2. Etter at takst er gjennomført og foreligger<br />

hos <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, innledes forhandlinger<br />

med <strong>Oppdal</strong> Turistutvikling AS om<br />

opsjon på eiendommen del av gnr. 271<br />

bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet<br />

legges til grunn som pris på eiendommen.<br />

Fremforhandlet opsjonsavtale med <strong>Oppdal</strong><br />

Turistutvikling AS legges fram for formannskapet<br />

til endelig godkjenning.<br />

3. Det forutsettes at de kostnader som er<br />

forbundet med <strong>kommune</strong>ns juridiske og<br />

tekniske bistand, samt alle kostnader med<br />

selve eiendomstransaksjonen skal dekkes<br />

gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget.<br />

Formannskapet tar rådmannens kartlegging<br />

og utredning av mulig samarbeid om helse -<br />

og<br />

omsorgstjenester med Sunndal <strong>kommune</strong> til<br />

orientering og ser fram til den videre oppfølgingen<br />

når det gjelder samarbeid som<br />

beskrevet i pkt. 3, 4 og 5.<br />

F.skap 12/34 Legatregnskap for 2011 Leidulf Skarbø Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole<br />

og Elisabeth Mellems legat og <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>s<br />

sosiallegat fastsetter formannskapet<br />

årsmelding, årsregnskap og balanse for 2011<br />

som vist i vedleggene.<br />

F.skap 12/38 Utestående fordringer 3.<br />

kvartal <strong>2012</strong><br />

F.skap 12/39 Overføring fra kto. 14717.240<br />

Tilfeldige utgifter etter formannskapets<br />

bestemmelse<br />

Anne Nygård Formannskapet tar oppgaven til etterretning.<br />

Gerd S. Måren Formannskapet vedtar at det overføres kr 95<br />

000,- til dekning av diverse utgifter i forbindelse<br />

med<br />

årsavslutningen fra kto. 14717. 240 Tilf.<br />

utgifter etter formannskapets bestemmelse til<br />

kto. 11403.240<br />

Gaver vedr. representasjon. Saldo på kontoen<br />

er etter dette kr 165 000,-.<br />

Ikke fullført. Takst oversendt<br />

utbygger. Avventer<br />

tilbakemelding<br />

Ikke fullført. Taksering<br />

utført. Vedtatte priser<br />

oversendt utbygger. Avventer<br />

tilbakemelding<br />

Det har vært gjennomført 4<br />

samarbeidsmøter i <strong>2012</strong>.<br />

Arbeidet videreføres i 2013.<br />

Ingen tiltak iverksatt.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

F.skap 12/40 Statusrapport BOAS II Per Olav Lyng- Styringsgruppen tar statusrapporten til etter- Fullført<br />

stadretning.<br />

F.skap 12/41 Søknad om innløsning av Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Fjellfor SA får Fullført<br />

festetomter<br />

innløst sine festeeiendommer gnr. 107 bnr.<br />

21 fnr. 1 og gnr.<br />

107 bnr. 24 for kr 36,- pr. m2. Alle kostnader<br />

med eiendomstransaksjonen skal betales av


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

F.skap 12/42 Makebytte - Opprydding av<br />

eiendomsgrenser<br />

F.skap 12/43 FV 515 Slepphaugråket -<br />

Sletvold - Grunnerverv<br />

F.skap 12/47 Søknad om støtte til Trondhjems<br />

Turistforening i forbindelse<br />

med 125 års jubileet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

63<br />

Fjellfor SA.<br />

Inntektene som følge av eiendomssalget<br />

tilgodeskrives kapitalfondet.<br />

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at makeskifte som<br />

redegjort for i saksfremlegget ovenfor skal<br />

gjennomføres. Pris<br />

på overskytende areal som Coop overtar fra<br />

oppdal <strong>kommune</strong> settes til kr 400,- pr. m2.<br />

Coop og <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> dekker hver av sine kostnader med<br />

eiendomstransaksjonene. Rådmann gis<br />

fullmakt til å<br />

utarbeide nødvendig makeskifteavtale.<br />

Makeskifteavtale undertegnes av Ordfører.<br />

Dag H. Gorseth Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt<br />

som følger som vedlegg 1 til dette saksfremlegg.<br />

Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører.<br />

Eli Grete Nisja <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vurderer Trondhjems<br />

Turistforenings sitt arbeid med turløyper i<br />

<strong>Oppdal</strong> og<br />

Trollheimen som viktig for utøvelse av<br />

friluftsliv for folk i alle aldre og dermed også<br />

viktig sett i et<br />

folkehelseperspektiv, og gir kr 20 000 i<br />

økonomisk tilskudd til dette arbeidet.Tilskuddet<br />

dekkes av Formannskapets<br />

budsjettpost 14717 240 "Tilfeldige utgifter<br />

etter formannskapets bestemmelser".<br />

Saldo på kontoen er etter dette kr 145 000,-.<br />

F.skap 12/49 Lønnsforhandlinger <strong>2012</strong> Magni Øveraas Rådmannen gis et lønnstillegg på kr. 39.062,-<br />

med virkning fra 01.mai <strong>2012</strong>.<br />

F.skap 12/50 Søknad om kommunale tilleggsmidler<br />

til ferdigstillelse<br />

av St. Mikael kapell<br />

Ola Røtvei <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vurderer oppføringen av<br />

St. Mikael kapell som et positivt tiltak ved<br />

pilegrimsleden,<br />

og gir kr 40 000 til ferdigstilling av St.<br />

Mikael kapell.<br />

Tilskuddet dekkes av Formannskapets budsjettpost<br />

14717 240 "Tilfeldige utgifter etter<br />

formannskapets<br />

bestemmelser".<br />

F.skap 12/51 Forespørsel om kjøp av areal Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at makeskifteavtale<br />

mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> og Statens vegvesen<br />

godkjennes slik den foreligger som<br />

vedlegg 1 til dette saksfremlegg. Makeskifteavtalen<br />

undertegnes av ordfører.<br />

F.skap 12/52 Søknad om makeskifte Kantarellvegen<br />

F.skap 12/53 Søknad om kjøp av tillegg til<br />

tomt<br />

Dag H. Gorseth Formannskapet godkjenner forslag til makeskifteavtale<br />

mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> og<br />

Marion Eiendom AS datert 4.12.<strong>2012</strong>. Avtalen<br />

sendes Marion Eiendom AS for underskrift.<br />

Når Marion Eiendom AS har undertegnet,<br />

skal ordfører undertegne avtalen på<br />

vegne av <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />

Inntekt tilføres kapitalfondet.<br />

Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av eiendommen<br />

gnr. 20 bnr. 224 kan tillegges ca. 60m2 fra<br />

<strong>kommune</strong>ns<br />

eiendom gnr. 20 bnr. 3, som vist med rød<br />

farge på vedlegg 1 til dette saksfremlegg.<br />

Arealet selges for kr<br />

131,- pr. m2. Kjøper betaler i tillegg alle<br />

omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />

Rådmann utarbeider nødvendig avtale<br />

med kjøper. Slik avtale undertegnes av<br />

ordfører.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

F.skap 12/54 Søknad om kjøp av tillegg til Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av eiendommen Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

tomt gnr. 27 bnr. 4 gnr. 27 bnr. 4 kan tillegges ca. 10m2 fra<br />

<strong>kommune</strong>ns<br />

eiendom gnr. 20 bnr. 3, som vist med rød<br />

farge på vedlegg 1 til dette saksfremlegget.<br />

Arealet selges for<br />

kr 131,- pr. m2. Kjøper betaler i tillegg alle<br />

omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />

Rådmann utarbeider nødvendig avtale<br />

med kjøper. Slik avtale undertegnes av<br />

ordfører.<br />

64


Politisk<br />

organ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

08/115<br />

11/10<br />

11/104<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Forslag til reguleringsplan for<br />

del av Bjørndalshagen, gnr.<br />

283 bnr. 1<br />

274/67-begjøring om seksjonering<br />

av boligeiendom fra<br />

Norrøn Laft <strong>Oppdal</strong> AS<br />

Detaljreguleringsplan for<br />

Kvammslia Nedre Hytteområde<br />

gnr.233, bnr.1 og<br />

Guri Conradi<br />

Erik Bodin<br />

Tor Sæther<br />

65<br />

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

viser til saksinnledninga og vedtar i medhold<br />

av plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2<br />

forslag til reguleringsplan for del av Bjørndalshagen,<br />

gnr. 283/1, datert 28.06.2006,<br />

utlagt til offentlig ettersyn og sendt på lovbestemt<br />

høring. Før dette gjøres må følgende<br />

endres på plankartet, i samsvar med skisse<br />

merket plan og forvaltning 18.07.2008:<br />

Bekken legges inntil den østlige grensa<br />

for friområdet på nordsida av Fa 2 og det<br />

vises et 5 m bredt friområde på vestsida<br />

av den omlagte bekken. Tomt B6 og B9<br />

reduseres tilsvarende.<br />

Tomt B3 vises til friområde.<br />

Vinkelvegen reguleres til 8,0 m bredde<br />

inkl. vegskulder<br />

Reguleringsbestemmelsene endres som<br />

følger:<br />

1.0 Offentlig veg må inn som reguleringsformål<br />

2.0 Overskrifta må endres fra fritidsbebyggelse<br />

til boligbebyggelse<br />

2.1 Ny setning tas inn: ”Bebyggelsen kan<br />

oppføres med tillatt mønehøgde 7,5 m over<br />

ferdig planert terreng”.<br />

2.2 Bestemmelsen tas ut<br />

2.3 Første setning endres slik at det framgår at<br />

dette skal ligge ved den enkelte byggesøknad.<br />

Siste setning strykes.<br />

2.4 Ny bestemmelse tas inn: ” Den samlede<br />

tillatte bebyggelse kan oppføres som: a) én<br />

bygning (bolig og uthus/garasje under samme<br />

tak, eller b) to bygninger (frittstående<br />

bolig og frittstående uthus/garasje)”.<br />

2.5 Ny bestemmelse tas inn: ”Det skal opparbeides<br />

2 parkeringsplasser pr. boenhet på<br />

tomta”.<br />

2.6 Ny bestemmelse tas inn: ”På den enkelte<br />

tomt skal mest mulig av eksisterende vegetasjon<br />

bevares. Byggearbeidet må utføres så<br />

skånsomt som mulig og utgravde masser må<br />

plasseres slik at de ikke virker skjemmende”.<br />

2.7 Ny bestemmelse tas inn: ”Det må foreligge<br />

godkjent teknisk plan som viser vegprofiler,<br />

vatn og avløp før fradeling av tomtene<br />

kan finne sted”.<br />

3.0 Friområde: ny bestemmelse tas inn: ”I<br />

friområdene skal eksisterende vegetasjon<br />

søkes bevart. Det kan opparbeides lekeplass<br />

og gangveg i friområdene”.<br />

4.1 Foreslått tekst tas ut og ny bestemmelse<br />

tas inn: ”Fa 1 er felles for tomt B1, B2 og<br />

ubebygde tomter sør for planområdet. Fa 2<br />

er felles for tomtene B4-B9”.<br />

4.2 Ny bestemmelse: ”Planlagte veger må<br />

være opparbeidet før det kan bygges boliger i<br />

området”.<br />

5.1 Endres til: ”I spesialområde for bevaring<br />

av NGO-fastmerke kan det ikke foretas anleggsarbeider<br />

eller andre inngrep som kan<br />

skade eksisterende landsnettpunkt”.<br />

Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker)<br />

gir i medhold av lov om eierseksjoner § 9<br />

tillatelse til seksjonering av gnr. 274, bnr. 67 i<br />

4 boligseksjoner i samsvar med begjæringen.<br />

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker<br />

viser til plan- og bygningslovens § 12-12<br />

og rår<br />

Fullført<br />

Ikke fullført.<br />

Saken er avsluttet da byggeprosjektet<br />

har utløpt.<br />

Fullført.<br />

Kommunens vedtak er<br />

stadfestet.


Politisk<br />

organ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

11/110<br />

11/122<br />

11/149<br />

12/24<br />

12/27<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

gnr.241,bnr.1 - Sluttbehandling<br />

Oppføring av fritidsbolig i 2<br />

etasjer på gnr.294 bnr. 49 i<br />

Ekra hyttegrend-klage og<br />

søknad om dispensasjon fra<br />

reguleringsbestemmelsene<br />

Reguleringsplan for boligområde<br />

på Driva - endring.<br />

1.gangs behandling<br />

Klage på bygningsrådets<br />

vedtak i sak 11/110 - fritidsbolig<br />

på gnr. 294 bnr. 49 i Ekra<br />

hyttegrend<br />

Klage på dispensasjon fra<br />

reguleringsplan Kleberberget<br />

område A gnr.271 bnr. 3<br />

191/1-Søknad om oppføring<br />

av naust/målebu ved Gjevilvatnet<br />

- ny behandling<br />

Guri Conradi<br />

Jan Kåre Husa<br />

Arild Hoel<br />

Tor Sæther<br />

Eirin Berge<br />

66<br />

<strong>kommune</strong>styret til å vedta detaljreguleringsplan<br />

for Kvammslia Neder Hytteområde gnr.<br />

233, bnr. 1 og gnr. 241, bnr. 1på følgende<br />

vilkår:<br />

o Plangrense i sør mot Dørrumselva justeres<br />

slik at denne ikke berører flytteleia for rein.<br />

Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen er ikke<br />

imøtekommet.<br />

Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />

avviser klagen fra eier av gnr. 294 bnr. 44, og<br />

gir i medhold av plan- og bygningslovens §<br />

19-2 dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen<br />

for Ekra hyttegrend. Bygningsrådet<br />

tillater en "oppstuggudel" der øvre etasje<br />

kan nyttes til soverom som<br />

vist på tegning vedlagt byggesøknaden datert<br />

10/12.1997. Tillatelsen gis da en dispensasjon<br />

ikke vil svekke intensjonen med gjeldende<br />

reguleringsplan for Ekra hyttegrend, og at<br />

fordelene er større enn ulempene ut fra en<br />

samlet vurdering.<br />

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker,<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-10 at forslag til Reguleringsplan for<br />

Driva boligfelt datert 21.06.2011 legges ut til<br />

offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt<br />

høring.<br />

Kommuneplanens arealdel, delplan Driva,<br />

foreslås endret slik at det blir samsvar mellom<br />

reguleringsplanområdet og avgrensingen for<br />

formålet i delplanen, jfr. plan-og bygningslovens<br />

§ 11-17.<br />

1. Bygningsrådet kan ikke se at klage datert<br />

12.07.11. fra Mary Helen og John A. Ødegård<br />

har tilført saken nye momenter. Bygningsrådet<br />

opprettholder etter dette sitt<br />

vedtak i sak 11/110.<br />

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-<br />

Trøndelag for endelig avgjørelse.<br />

Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Inger<br />

Rudjord inneholder opplysninger eller momenter<br />

som ikke ble vurdert ved behandlingen<br />

av sak 11/152. Bygningsrådet viser til saksvurderingen<br />

og fastholder<br />

sitt vedtak i sak 11/152. Klagen er ikke tatt til<br />

følge, og oversendes Fylkesmannen i Sør-<br />

Trøndelag til endelig avgjørelse.<br />

Bygningsrådet viser til klage av 14.07.12 fra<br />

John H. Aalbu, og finner å kunne gi dispensasjon<br />

fra <strong>kommune</strong>planens bestemmelser for<br />

LNFR-område, sone 1, pkt. 14, til bygging av<br />

naust slik det er søkt<br />

om, jfr. pbl. § 19-2. Det settes som vilkår for<br />

dispensasjonen at omhandlede målebu inkorporeres<br />

i naustet. BYA skal ikke overstige 25<br />

kvm. Bygningsrådet viser for øvrig til <strong>kommune</strong>planens<br />

bestemmelser om utforming av<br />

naust, jfr. pkt. 9. Det er en forutsetning at<br />

naustet innpasses i terrenget, slik det er forklart<br />

fra søkeren. Bygningsrådet ser det slik at<br />

naustet vil bli liggende lavt i landskapet, og<br />

vil falle naturlig inn i miljøet på setervangen.<br />

Ved inkorporering av målebua i naustet, vil en<br />

Fullført.<br />

Ny reguleringsplan vedtatt.<br />

Ikke fullført. Venter på<br />

flomsikring<br />

Fullført.<br />

Ny reguleringsplan vedtatt.<br />

Ikke fullført. Fylkesmannen<br />

opphevet <strong>kommune</strong>ns<br />

vedtak og har sendt saka<br />

tilbake for ny behandling.<br />

Ikke fullført.<br />

Fylkesmannen har påklaget<br />

vedtaket. Settefylkesmannen<br />

har ikke avgjort klagen.


Politisk<br />

organ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

12/36<br />

12/48<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Søknad om deling av eiendommen<br />

Dørumsetra gnr. 210<br />

bnr. 1 - ny behandling<br />

Søknad om dispensasjon fra<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel -<br />

oppføring av fritidsbolig på<br />

gnr. 230 bnr. 76<br />

Ragnhild Eklid<br />

Anita Kleven<br />

67<br />

unngå å oppleve målebua som et fremmedelement<br />

som vil kunne forringe opplevelsen<br />

av gamle<br />

kulturtradisjoner. Bygningsrådet ser naustet<br />

som en god kombinasjon av ønskede og<br />

nødvendige<br />

løsninger. Bygningsrådet kan derfor ikke se at<br />

<strong>kommune</strong>planens forbudsbestemmelse er<br />

tilsidesatt verken nevneverdig eller negativt<br />

ved en slik løsning. Etter en samlet vurdering<br />

mener bygningsrådet at fordelene ved å gi<br />

dispensasjonen er klart større enn ulempene,<br />

og i inntrykksmessig sammenheng anser<br />

bygningsrådet det vesentlig at en unngår en<br />

frittstående målebu som et lite akseptabelt<br />

fremmedelement. Bestemmelsene i NML §§<br />

8-12 anses ivaretatt.<br />

Bygningsrådet viser til jordlovens § 12, samt<br />

plan -og bygningsloven §19-2 og §20-1<br />

bokstav m og avslår søknad fra Helge Dørum<br />

om fradeling av tunet på setereiendommen<br />

Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i <strong>Oppdal</strong>.<br />

Avslaget begrunnes med at delingen vil bidra<br />

til redusere eiendommens avkastningsmuligheter<br />

og er ikke forsvarlig ut i fra hensynet til<br />

driftsmessige gode løsninger. Omsøkte deling<br />

bidrar ikke til rasjonalisering og vil redusere<br />

mulighetene for å sikre en robust og bærekraftig<br />

driftsenhet.<br />

Fordelene ved dispensasjonen vurderes til å<br />

være mindre enn ulempene. En slik dispensasjon<br />

vil også bidra til å svekke forutsigbarhet<br />

og langsiktighet i arealbruken i <strong>kommune</strong>n.<br />

En dispensasjon vil også bidra til å uthule<br />

<strong>kommune</strong>planen som arealpolitisk verktøy.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker,<br />

viser til plan- og bygningslovens § 19-2<br />

og går inn for at det gis dispensasjon fra pkt.<br />

14 (LNFR) i bestemmelsene til <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel for å oppføre fritidsbolig på<br />

eiendommen Haraldshaugen II, gnr. 230, bnr<br />

76 i samsvar med søknaden. Før bygningsrådet<br />

sluttbehandler saken, forutsettes det<br />

innhentet uttalelse i samsvar med praksis i<br />

slike saker, jfr. pbl. § 19-1.<br />

Bygningsrådets begrunnelse er at tiltaket ikke<br />

anses å medføre ytterligere areal- og ressursmessige<br />

ulemper enn de allerede 20 eksisterende<br />

bebygde fritidseiendommer som ligger i<br />

umiddelbar nærhet og som tidligere er tillatt<br />

bebygd i LNF-område, sone 1. Bygningsrådet<br />

viser særlig til at det helt nylig er gitt dispensasjoner<br />

for nyetablering av fritidsbebyggelse<br />

på tidligere ubebygde nabotomter. Bygningsrådet<br />

finner at de uttalelser og vurderinger<br />

som er gjort i forbindelse med disse sakene<br />

også har den samme gyldighet for denne<br />

tomta når det gjelder LNF(R)-reglene, Naturmangfoldslovens<br />

regler og kulturlandskapsverdiene.<br />

Bygningsrådet legger ellers til grunn<br />

at denne tomta er godkjent fradelt etter jordlovens<br />

bestemmelser i 1969, og at den i<br />

ettertid er behandlet som selvstendig matrikulert<br />

tomt, både ved omsetning og av <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>.<br />

Det er bygningsrådets forutsetning at bebyggelsen<br />

skal tilpasses terreng og vegetasjon på<br />

eiendommen, og at retningslinjer for bygging<br />

Fullført.<br />

Vedtaket påklaget og avslaget<br />

opprettholdt i <strong>kommune</strong>n.<br />

Oversendt FM. Fylkesmannens<br />

landbruksavd<br />

stadfester <strong>kommune</strong>ns<br />

vedtak. Fylkesmannens<br />

juridiske avd avviser at dette<br />

skal behandles som dispensasjonssak,,<br />

men viser<br />

forøvrig til FM-Landbruk<br />

sin uttale.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

BYRÅ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

12/52<br />

12/59<br />

12/80<br />

12/89<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Søknad om deling av eiendommen<br />

Eggen gnr. 178 bnr.<br />

3 - tilleggsareal til fritidseiendom<br />

gnr. 178 bnr. 25<br />

Klage på vedtak - deling av<br />

eiendommen Dørumsekra gnr.<br />

210 bnr. 1, fradeling av tunet<br />

på Hornsetra<br />

Klage på vedtak - søknad om<br />

deling av eiendommen Eggen<br />

gnr.178 bnr. 3 -tilleggsareal til<br />

fritidseiendom gnr. 178 bnr.<br />

25<br />

Kommuneplanens arealdel -<br />

oppretting av tekniske feil i<br />

kartet<br />

Ragnhild Eklid<br />

Ragnhild Eklid<br />

Ragnhild Eklid<br />

Arild Hoel<br />

68<br />

i Gjevilvassdalen som er vedtatt i <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel, skal legges til grunn. Prinsippene<br />

i naturmangfoldslovens §§ 8-12 anses<br />

ivaretatt.<br />

Bygningsrådet viser til plan- og bygningsloven<br />

§ 19-2, samt jordloven §12, og vil ikke gi<br />

dispensasjon fra reguleringsplanen for<br />

Munkvollhovden hytteområde for fradeling av<br />

150 m² areal vist som landbruksområde med<br />

formål tilleggsareal til fritidseiendommen gnr.<br />

178, bnr. 25.<br />

Avslaget begrunnes med at det allerede er<br />

blitt innvilget et tilleggsareal mot øst på 366<br />

m² og at byggearealet på tomta ikke er utnyttet.<br />

Avslaget begrunnes også med at det ikke<br />

foreligger en klar overvekt av fordeler ved<br />

dispensasjonen, og at en slik dispensasjon vil<br />

bidra til å svekke forutsigbarhet og langsiktighet<br />

i arealbruken for planområdet. En<br />

dispensasjon vil også bidra til å uthule <strong>kommune</strong>planen<br />

som arealpolitisk styringsverktøy.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Bygningsrådet kan ikke se at punktene i<br />

klagen fra Helge Dørum, datert 2.4.<strong>2012</strong> om<br />

fradeling av 2 daa areal med tre bygninger på<br />

setereiendommen Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i<br />

<strong>Oppdal</strong> har frembragt vesentlige nye momenter.<br />

Bygningsrådet opprettholder sitt vedtak i<br />

sak 12/36.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Klagen er ikke tatt til følge og oversendes<br />

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig<br />

avgjørelse.<br />

Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i<br />

klagen datert 13.03.<strong>2012</strong> fra Karl Inge Schølset<br />

har frembrakt nye momenter, og<br />

opprettholder sitt vedtak i sak 12/52.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Klagen er ikke tatt til følge, og saken oversendes<br />

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for<br />

endelig avgjørelse.<br />

1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen<br />

og støtter rådmannens vurdering av at det<br />

ikke har vært <strong>kommune</strong>styrets hensikt å<br />

endre arealformål i de nevnte tilfellene,<br />

men at endringene skyldes feil ved den digitale<br />

framstillingen av <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel.<br />

2. Bygningsrådet ber om de avvikene som er<br />

nevnt i saksinnledningen blir rettet opp.<br />

3. Bygningsrådet samtykker i at rådmannen<br />

fortløpende retter opp tilsvarende avvik<br />

dersom slike skulle bli oppdaget i forbindelse<br />

med enkeltsaksbehandling. Det forutsettes<br />

at <strong>kommune</strong>styret ikke har hatt til<br />

hensikt å endre arealformålet i forbindelse<br />

med behandling av <strong>kommune</strong>planens arealdel<br />

for 2010 - 2021.<br />

Fullført.<br />

Vedtaket er påklaget, <strong>kommune</strong>n<br />

opprettholdt avslaget<br />

og klagen er oversendt FM<br />

for endelig behandling.<br />

Fylkesmannen stadfester<br />

<strong>kommune</strong>ns vedtak, og<br />

klagen tas ikke til følge.<br />

Fullført.<br />

FM`s landbruksavd. stadfester<br />

<strong>kommune</strong>ns avslag.<br />

Fylkesmannens juridiske<br />

avd avviser at dette skal<br />

behandles som dispensasjonssak,,<br />

men viser forøvrig<br />

til FM-Landbruk sin<br />

uttale.<br />

Fullført.<br />

Vedtaket er påklaget, <strong>kommune</strong>n<br />

opprettholdt avslaget<br />

og klagen er oversendt FM<br />

for endelig behandling.<br />

Fylkesmannen stadfester<br />

<strong>kommune</strong>ns vedtak, og<br />

klagen tas ikke til følge.<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/93 Tørvessetra,gnr 194 bnr 1fastsetting<br />

av ny rivingsfrist<br />

og vedtak om tvangsmulkt<br />

BYRÅ 12/94 Olav Kvam-klage på bygningsrådets<br />

vedtak i sak<br />

11/147 - seterstue 2 på<br />

Bruengsetra,gnr 191 bnr 2<br />

BYRÅ 12/95 Søknad om dispensasjon fra<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel<br />

LNF-område sone 1 fra Kristin<br />

Tande Solberg og Olaf<br />

Solberg - Ny behandling<br />

BYRÅ 12/96 Søknad om massedeponi på<br />

eiendommen gnr 34 bnr 2 -<br />

vurdering av behov for detaljreguleringsplan<br />

BYRÅ 12/97 Søknad om dispensasjon fra<br />

plankravet i <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel,gnr.233 bnr.3 - Trøhaugen<br />

BYRÅ 12/98 Søknad om dispensasjon,tilbygg<br />

hytte i Gjevilvassdalen,gnr<br />

195 bnr 8 -<br />

Tormod Føll<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

69<br />

4. Slike opprettinger skal gjøres kjent for<br />

bygningsrådet og <strong>kommune</strong>styret som referater.<br />

Bygningsrådet forutsetter at opprettingene<br />

dokumenteres i <strong>kommune</strong>planen.<br />

Arild Hoel 1. I medhold av forvaltningslovens § 35, 1.<br />

ledd, bokstav a, omgjør bygningsrådet pkt. 3 i<br />

sitt<br />

vedtak i sak 11/28. I medhold av plan- og<br />

bygningslovens § 32-3 fastsettes ny frist for<br />

riving av anneks og uthus på Tørvessetra, gnr<br />

194 bnr 1, til 01.09.13. Så snart rivingen er<br />

gjennomført skal det gis skriftlig melding til<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />

2. I medhold av plan- og bygningslovens §<br />

32-5 fastsettes en tvangsmulkt på kr. 500, pr.<br />

døgn.<br />

Tvangsmulkten løper fra 02.09.13 og inntil<br />

riving av de to ovennevnte bygningene er<br />

gjennomført.<br />

Arild Hoel Bygningsrådet viser til plan- og bygningslovens<br />

§ 20-1, bokstav a, og godkjenner klagen<br />

slik at søkeren får godkjent Seterstue 2.<br />

Bygningsrådet legger til grunn de opplysninger<br />

søkeren har gitt for planlagt virksomhet på<br />

setra og at bygningsmassen er i samsvar med<br />

anerkjent setertradisjon, for å huse både<br />

familie og innleid arbeidshjelp. Etter Bygningsrådets<br />

mening ligger dette innenfor<br />

landbruksmessige formål.<br />

Tor Sæther Bygningsrådet viser til plan- og bygningslovens<br />

§ 19-2 og vil gi dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel for oppføring av 6<br />

bygninger på Mælessetra i Ålmdalen. Forslaget<br />

begrunnes med at fordelen er klart større<br />

enn ulempen.<br />

Arild Hoel 1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen,<br />

og vil i medhold av § 12-1, tredje ledd, i plan<br />

og<br />

bygningsloven kreve at det utarbeides detaljreguleringsplan<br />

for massedeponi på eiendommen<br />

gnr 32 bnr 4 før det gis tillatelse til<br />

deponering av rene masser i området.<br />

2. Som ledd i varsling av planoppstart må det<br />

utarbeides planprogram i tråd med § 4-1 i<br />

plan- og bygningsloven, jfr. samme lovs § 12-<br />

9.<br />

Guri Conradi Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />

gir i medhold av plan- og bygningslovens<br />

paragraf 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealformål og krav om reguleringsplan,<br />

slik at fradeling og utbygging av 3 boligtomter<br />

på gnr. 233 bnr. 3 Trøhaugen kan gjennomføres<br />

i samsvar med tomtedelingen i<br />

søknaden. Dispensasjonen gis fordi hensynene<br />

bak bestemmelsen det dispenserer fra, eller<br />

hensynene i lovens formål, ikke blir vesentlig<br />

tilsidesatt.<br />

Vegard Kilde Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker)<br />

gir i medhold av Plan- og bygningsloven<br />

§ 19-2<br />

dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel for<br />

tilbygg på eiendommen 195/8 som omsøkt.<br />

Dispensasjonen gis fordi hensynene bak<br />

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene<br />

i lovens<br />

formål, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaks-<br />

Ikke fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Ikke fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/99 Søknad om konsesjon på<br />

erverv av eiendom gnr 119 bnr<br />

3 - Gravåbakken<br />

BYRÅ 12/101 Forslag til mindre endring av<br />

del av reguleringsplan for<br />

Bjørndalshagen<br />

BYRÅ 12/102 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Gravåbakken hyttegrend,<br />

gnr. 119 bnr. 3 - Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/103 Klage på vedtatt reguleringsplan<br />

for Nedre Gulaker 2, gnr.<br />

263 bnr. 1<br />

BYRÅ 12/105 53/1 Søknad om dispensasjon<br />

fra <strong>kommune</strong>planens arealdel,<br />

LNF(R)-område og søknad<br />

om rammetillatelse, høydebasseng<br />

Driva<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

70<br />

haver gjennom ansvarlig søker har i prosjekteringen<br />

forholdt seg til gjeldende retningslinjer for<br />

tilbygg i Gjevilvassdalen. Etter en samlet<br />

vurdering av<br />

tiltakene vurderes fordelene å være større enn<br />

ulempene.<br />

Bygningsrådet vedtar riving av uthus/bu og<br />

tilbygg av eksisterende hytte på 195/8.<br />

Igangsettingstillatelse gis som omsøkt med<br />

følgende vilkår:<br />

sting<br />

av kjørespor for Dale maskin as.<br />

eiendomsgrense enn 4 meter.<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksvurderingen og<br />

innfrir fritak fra boplikt for Geir Nysæter på<br />

eiendom gnr 119 bnr 3 fram til 01.01.2017,<br />

når forpaktingsavtalen opphører. Vedtaket<br />

hjemles i Konsesjonslovens § 2 med vilkår<br />

etter § 11.<br />

Arild Hoel 1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen,<br />

og finner med hjemmel i plan- og bygningslovens<br />

§ 12-11 ikke grunn til å<br />

fremme forslag til endring av reguleringsbestemmelsene<br />

for eiendommen gnr 284<br />

bnr 49 i reguleringsplanen for Bjørndalshagen.<br />

2. Etter bygningsrådets skjønn vil en reguleringsendring<br />

som foreslått åpne for et bygg<br />

som vil skille seg vesentlig ut fra den etablerte<br />

bebyggelsen i området. Av hensyn til<br />

forutsigbarhet for de som allerede er etablert<br />

i området finner bygningsrådet dette<br />

uheldig.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12<br />

detaljreguleringsplan for Gravåbakken hyttegrend,<br />

gnr. 119 bnr. 3 slik den ble vedtatt lagt<br />

ut til ettersyn og sendt på høring ved 1. gangs<br />

behandling.<br />

Guri Conradi Bygningsrådet viser til saksinnledningen og<br />

imøtekommer klage datert 12.07.12 fra Advokat<br />

Hovstad & Kvernrød. Bygningsrådet<br />

mener de begrunnelsene som er gitt i klagen<br />

delvis tilfører saken nye momenter. Bygningsrådet<br />

finner i dette tilfellet grunn til å<br />

kunne fravike <strong>kommune</strong>planens bestemmelser<br />

om byggegrense til dyrka mark og eksisterende<br />

bebyggelse. Bygningsrådet har lagt spesiell<br />

vekt på å fastsette byggegrenser som gjør<br />

at tomtene kan utnyttes på en rasjonell måte.<br />

Eirin Berge Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel LNF(R) område på gnr.<br />

53, bnr. 1 for oppføring av høydebasseng som<br />

omsøkt. Begrunnelsen for dispensasjonen er<br />

den samfunnsnytten et slikt høydebasseng har.<br />

Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres<br />

fra er vurdert å ikke bli vesentlig tilsidesatt,<br />

da tiltaket ikke vil gi driftsmessige ulemper<br />

for jordbruket. Det legges også til grunn at<br />

fordelene ved et høydebasseng som skal sørge<br />

for en tilstrekkelig drikkevannskvalitet og<br />

brannslukkingsvanns er større enn ulempene<br />

ved at 600 m 2 jordbruksarealer beslaglegges.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Ikke fullført.<br />

Vedtaket er påklaget.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/106 179/77 Søknad om bruksendring<br />

og dispensasjon fra<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel,<br />

Munkvold Nedre AS<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

71<br />

Av samme grunn finner bygningsrådet, etter<br />

en samlet vurdering av forholdene, at jordbruksinteressene<br />

bør vike. Det legges til<br />

grunn at omdisponeringen ikke vil føre til<br />

driftsmessige ulemper, og at arealet kan<br />

tilbakeføres til jordbruksproduksjon. På dette<br />

grunnlag gis samtykke til omdisponering av<br />

600 m 2 jordbruksarealer i form av fulldyrka<br />

jord, i medhold av Lov om jord (jordlova) § 9.<br />

Det gjøres oppmerksom på at tiltak på annen<br />

manns grunn ikke kan igangsettes uten dennes<br />

aksept.<br />

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4,<br />

jf. § 20-1, gis det rammetillatelse for tiltak på<br />

gnr.53, bnr. 1 som omsøkt. Det gis lokal<br />

godkjenning og ansvarsrett for funksjoner<br />

innenfor aktuelle godkjenningsområder i<br />

samsvar med søknad. Ansvarsområdene<br />

godkjennes i henhold til SAK 10 § 13-5.<br />

Følgende vilkår gjelder for rammetillatelsen:<br />

1. Ved etablering av høydebasseng skal det<br />

søkes løsninger som beslaglegger minst<br />

mulig dyrkajord, og maksimal 600 m 2 .<br />

2. Tiltaket skal tilpasses omgivelsene. Dette<br />

gjelder både proporsjoner, farger og takvinkel.<br />

3. Det gamle høydebassenget skal saneres og<br />

arealene tilbakeføres slik at de igjen kan<br />

brukes til jordbruksproduksjon.<br />

Naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12<br />

anses ivaretatt.<br />

Eirin Berge I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2<br />

gis det dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel, LNF(R) område for omsøkte tiltak<br />

på gnr. 179, bnr. 77. Begrunnelsen for vedtaket<br />

er at hensynene bak bestemmelsen det<br />

søkes dispensasjon fra, ikke blir vesentlig<br />

tilsidesatt ved at eksisterende landbruksbygg<br />

på fradelt boligeiendom får en annen bruk. I<br />

tillegg anses fordelene ved at bygningsmasse<br />

istandsettes og tas i bruk og derved bidrar til<br />

den allmenne oppfatning av landbrukets<br />

kulturlandskap i hevd, som større enn ulempene.<br />

Videre gis det med hjemmel i plan- og bygningsloven<br />

§ 20-1 bokstav d og bokstav a,<br />

tillatelse til bruksendring og ombygging av<br />

fjøs/låve og stabbur på gnr. 179, bnr. 77. Det<br />

gis unntak fra energikrav i TEK 10 for bolig<br />

for 1.etasje av fjøs/låve i medhold av plan- og<br />

bygningsloven § 31-2. For denne etasjen<br />

gjelder krav som for fritidsbolig. Ombyggingen<br />

anses som forsvarlig og nødvendig for å<br />

sikre hensiktsmessig bruk og det legges til<br />

grunn at kostnadene vil bli uforholdsmessig<br />

dersom energikrav som for bolig skulle bli<br />

lagt til grunn. Ansvarsretter gis til aktuelle<br />

foretak som omsøkt i henhold til byggesaksforskriften<br />

§ 13-5.<br />

Vilkår for bruksendringstillatelse for stabburene<br />

er at disse ombygges i henhold til krav i<br />

TEK 10 som for (anneks til) bolig. Her er det<br />

ikke sannsynliggjort at kostnadene vil bli<br />

uforholdsmessig store.<br />

Forøvrig gjelder følgende vilkår:<br />

1. Det må gjøres en vurdering av avløpsanlegget.<br />

Eksisterende anlegg må være di-<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/107 Søknad om dispensasjon fra<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel -<br />

oppføring av fritidsbolig på<br />

gnr. 230 bnr. 76<br />

BYRÅ 12/109 Søknad om fradeling av<br />

festetomt - Rønningen, gnr.<br />

302 bnr. 3<br />

BYRÅ 12/110 Bygging av landbruksveg -<br />

Innestusetervegen gnr. 241<br />

bnr. 1<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

72<br />

mensjonert for det totale forventede utslippet,<br />

og dette må dokumenteres. Det<br />

kreves ny utslippssøknad når det forventes<br />

vesentlig økning av utslippet d.v.s skal det<br />

installeres vannklosett, bad og/eller våtrom<br />

som kobles på eksisterende avløpsanlegg.<br />

Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med<br />

prinsippene i naturmangfoldloven.<br />

Anita Kleven Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />

viser til sitt vedtak i sak 12/48, samt til plan-<br />

og bygningsloven § 19-2, og gir dispensasjon<br />

fra <strong>kommune</strong>planens arealdel for å oppføre<br />

fritidsbolig på gnr. 230, bnr. 76 i LNF(R)område.<br />

Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket anses<br />

å ikke medføre ytterligere areal- og ressursmessige<br />

ulemper enn de allerede 20 eksisterende<br />

bebygde fritidseiendommene som ligger<br />

i umiddelbar nærhet. Det er lagt vekt på at det<br />

nylig er gitt dispensasjoner i sammenlignbare<br />

saker i nærliggende område. Tiltaket vil ikke<br />

redusere kulturlandskapsverdiene i Gjevilvassdalen.<br />

Bebyggelsen må tilpasses terreng og vegetasjon<br />

på eiendommen, og retningslinjer for<br />

bygging i Gjevilvassdalen, som er vedtatt i<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel, skal legges til<br />

grunn.<br />

Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12<br />

anses ivaretatt.<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan- og<br />

bygningslovens § 20-1 og Jordlovens § 12,<br />

tillatelse til fradeling av festetomt gnr 302 bnr<br />

3 fnr 1 fra eiendommen Rønningen gnr 302<br />

bnr 3, med formål etablering av fjørfeproduksjon.<br />

Fradelt areal utgjør ca 1280 m 2 .<br />

Det forutsettes at arealet ved et evt. opphør av<br />

landbruksdrift i framtiden, faller tilbake til<br />

hovedbruket.<br />

Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging<br />

av veier til landbruksformål” fastsatt av<br />

Landbruksdepartementet den 20. des 1996<br />

med hjemmel av lov av 21. mai 1965 om<br />

skogbruk og skogvern (skogbruksloven)<br />

og §3 og 11 i lov av jord av 12. mai 1995<br />

nr 23 (jordlova), gis Nils Petter Hårstad<br />

tillatelse til å bygge Innestusetervegen i<br />

henhold til søknad dat 9.07. <strong>2012</strong>.<br />

2. Følgende vilkår gjelder:<br />

- Byggingen skal være fullført innen tre<br />

år. (Regnes fra dato når veien er formelt<br />

godkjent).<br />

- Når veien er ferdig bygd skal <strong>kommune</strong>n<br />

kontaktes (forskriftenes §3-5) for å<br />

godkjenne veien – herunder den miljømessige<br />

utformingen.<br />

- Dersom det under arbeidet med veien<br />

skulle dukke opp noe som kan være spor<br />

etter eldre utnyttelse av utmarka, skal arbeidet<br />

stanses og Sør Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong><br />

varsles.<br />

3. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om<br />

naturmangfoldet i området og konsekvensene<br />

av tiltaket, og ut fra en samlet vurdering<br />

vil ikke traktorveien påføre naturmil-<br />

Fullført<br />

Fullført.<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/112 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Høgmo nedre - Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/113 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Ekra hyttegrend -<br />

Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/114 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Trøa hytteområde,gnr.<br />

296 bnr. 1 - Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/115 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Oppistuløkkja Bøasæter,gnr.<br />

112 bnr. 2 og 25 -<br />

Sluttbehandling<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

73<br />

jøet større negative følger.<br />

Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§8-12<br />

anses som ivaretatt.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12 detaljreguleringsplan for Høgmo<br />

nedre med følgende endringer i planforslaget,<br />

vedtatt av bygningsrådet ved 1.gangs behandling<br />

13.8.<strong>2012</strong>:<br />

Planbestemmelsenes punkt 2.3.2 tas ut.<br />

I planbestemmelsenes punkt 2.7 erstattes<br />

begrepet brukstillatelse med ferdigattest.<br />

Følgende endring i bestemmelser<br />

1. Tillegg pkt.2.3.1, 1.setning<br />

50m2 pr.boenhet på egen eiendom der det er<br />

mulig.<br />

2. Pkt. 2.2.1, 1.setning etter komma strykes.<br />

3. Pkt.2.7.3 endres til :<br />

Min.50m2 uteoppholdsareal pr.boenhet skal<br />

opparbeides og ferdigstilles før brukstillatelse<br />

kan gis.<br />

Pkt. 2.3.1 Blir da slik<br />

For alle boenhetene som oppføres i planområdet,<br />

skal totalt uteoppholdsareal innen den<br />

enkelte eiendom pr,boenhet utgjøre 50m2<br />

pr.boenhet på egen eiendom der dette er<br />

mulig.<br />

Uteoppholdsarealet er de deler av tomta som<br />

er egnet for formålet og som ikke er bebygd<br />

eller<br />

avsatt til kjøring og parkering. Overbygd del<br />

av terrasser regnes som oppholdsareal.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet godkjenner i medhold av plan-<br />

og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />

for Ekra hyttegrend med følgende endringer<br />

av planforslaget vedtatt i bygningsrådet<br />

13.8.<strong>2012</strong>, sak 12/88:<br />

Formålsgrensen mellom tomt på gnr.294<br />

bnr.53 og området vist til grønnstruktur G1 på<br />

plankartet flyttes mot sørøst slik at område til<br />

grønnstruktur reduseres til en bredde på 7<br />

meter.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12 detaljreguleringsplan for Trøa,<br />

gnr.296 bnr.1 med følgende endring av planforslaget<br />

som ble vedtatt 30.4.<strong>2012</strong> i bygningsrådets<br />

1. gangs behandling:<br />

Planbestemmelsenes punkt 3.2 endres til:<br />

3.2 Felles vann- og avløpsanlegg<br />

Eiendommene i planområdet skal tilkobles<br />

kommunalt nett for vann og sanitært avløp.<br />

Vann- og avløpsnettet skal følge Normalreglementet<br />

for sanitærabonnenter i <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> og Norvarnormen.<br />

Det skal etableres uttak for slokkevann som<br />

dekker hele planområdet. Uttakene må levere<br />

den vannmengde som gjelder for slokkevann.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12 detaljreguleringsplan for Oppistuløkkja<br />

Bøasæter, gnr.112 bnr.2 og 25, med<br />

følgende endringer av planforslaget vedtatt i<br />

bygningsrådet 1.gangs behandling 19.3.<strong>2012</strong>:<br />

I tråd med fylkes<strong>kommune</strong>ns uttalelse datert<br />

6.6.<strong>2012</strong> gjøres følgende endringer, som vist<br />

på plankart og i planbestemmelser, begge<br />

datert 1.9.<strong>2012</strong>:<br />

Den registrerte fangstgropen reguleres til<br />

hensynssone D, båndlagt ihht. kulturminnelo-<br />

Ikke fullført.<br />

Vedtaket er påklaget.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/116 Forslag til mindre endring av<br />

detaljreguleringsplan for<br />

Rønningen II hytteområde,felt<br />

A og deler av detaljreguleringsplan<br />

for Rønningslia<br />

hytteområde<br />

BYRÅ 12/117 Endring i bebyggelsesplan for<br />

Sætran gnr 77 bnr 1 og Kalvhåggån<br />

gnr 76 bnr 1<br />

BYRÅ 12/118 284/80-søknad om dispensasjon<br />

fra reguleringsbesetmmelser<br />

for <strong>Oppdal</strong> sentrum<br />

vedr. krav til bruk av bygg på<br />

gateplan<br />

BYRÅ 12/119 Dispensasjon fra byggeforbud<br />

på eiendommen gnr 203 bnr<br />

47 i <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

74<br />

ven.Et belte rundt fangstgropen reguleres til<br />

hensynssone C, vern av kulturmiljø.<br />

Hensynssonene reguleres til kombinert arealformål<br />

LNFR - Vern av kulturmiljø.<br />

Som følge av disse endringene tas tomt H1 ut<br />

og tomtene H2, H11 og H12 får ny avgrensning<br />

samt byggegrense 1 meter innenfor<br />

formålsgrensene mot området G1, grønnstruktur.<br />

Atkomstveg til tomt H2<br />

og til område for vannbasseng/borebrønn<br />

flyttes til sørøstsiden av H11.<br />

Under planbestemmelsenes § 6 Landbruks-,<br />

Natur- og Friluftsområder tilføyes nytt punkt:<br />

6.2 Fangstgrop, hensynssone - c, område for<br />

bevaring/vern av kulturmiljø:<br />

6.2.1 Innenfor areal ”bevaring/vern av kulturmiljø"<br />

hvor det finnes fangstgrop, må det<br />

ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres<br />

aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på<br />

arealet.Eventuelle nødvendige mindre tiltak<br />

innen bevaringsområdet må gjøres rede for<br />

særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet.<br />

Guri Conradi Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-14 mindre endring av detaljreguleringsplan<br />

for Rønningen II, felt A og deler av<br />

detaljreguleringsplan for Rønningslia hytteområde<br />

som vist på plankart datert 26.06.<strong>2012</strong><br />

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Ragnhild Eklid Bygningsrådet mener at omsøkte areal har<br />

marginal verdi som dyrka mark, og ønsker å<br />

imøtekomme søknaden om endring av planen.<br />

Rådmannen bes innhente uttalelse fra berørte<br />

sektormyndigheter før saken vurderes på nytt,<br />

jfr. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.<br />

Jan Kåre Husa Bygningsrådet viser til sitt vedtak i sak 10/54<br />

og viderefører ytre rammer for tiltaket når det<br />

gjelder utforming, plassering og utomhusanlegg<br />

som er fastsatt i rammetillatelse gitt<br />

31.05.2010.<br />

Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />

bygningslovens §19-2 dispensasjon fra bestemmelser<br />

i Reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong><br />

sentrum og <strong>kommune</strong>planens delplan <strong>Oppdal</strong><br />

sentrum, og gir tillatelse til at bygget på<br />

eiendommen gnr. 284, bnr. 80 kan oppføres<br />

som rent leilighetsbygg.Dette begrunnes med<br />

at intensjonen i Reguleringsplanen om næringsvirksomhet<br />

på gateplan anses<br />

oppfylt for det aktuelle området. Bygningsrådet<br />

legger vekt på rask ferdigstillelse av<br />

området som helhet.Rådmannen gis fullmakt<br />

til å godkjenne videre behandling og oppstart<br />

av tiltaket i samråd med tiltakshaver i medhold<br />

av plan- og bygningslovens §21-4 samt<br />

§17-2 i Byggteknisk forskrift (TEK10).<br />

Arild Hoel 1. Bygningsrådet gir med hjemmel i plan- og<br />

bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra<br />

byggeforbudet i LNFR-område gitt i bestemmelser<br />

til <strong>kommune</strong>planens arealdel, pkt. 14,<br />

første avsnitt, for oppføring av bygninger til<br />

fritidsformål på eiendommen gnr. 203 bnr 47 i<br />

<strong>Oppdal</strong>.Bygningsrådet forutsetter at nye eiere<br />

søker om byggetillatelse på ordinær måte.<br />

2. Vedtaket begrunnes med at en dispensasjon<br />

i denne saken ikke vil føre til at hensynene<br />

bak<br />

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene<br />

i lovens formålsbestemmelse, blir<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/120 Søknad om deling av eiendommen<br />

Kalvhageseteren,gnr.<br />

239 bnr. 3 i <strong>Oppdal</strong>. Søker<br />

Kurt Engelsjord<br />

BYRÅ 12/121 Deling av eiendommen Myrasæteren<br />

gnr.203 bnr. 4 i <strong>Oppdal</strong>.<br />

Søker: Erna og Sigmund<br />

Bårdsløkk<br />

BYRÅ 12/122 29/8 Søknad om bruksendring<br />

frem til august 2014, Industriveien<br />

<strong>Oppdal</strong> AS<br />

BYRÅ 12/123 Begjæring om eierseksjonering,gnr<br />

193 bnr 29-Dagrun<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Hindseth og Håvard Hindseth<br />

BYRÅ 12/124 Deling av eiendommen Vognild<br />

gnr.241 bnr. 1 i <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong>. Søker:Nils Petter<br />

Hårstad<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

75<br />

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon<br />

vurderes samlet sett å være klart<br />

større enn ulempene. I denne vurderingen er<br />

det lagt vekt på at tomta ble tillatt fradelt til<br />

fritidsformål i 2005. Hensynssone reindrift ble<br />

tatt inn i <strong>kommune</strong>planen i 2010. Videre er<br />

manglendedetaljering i oversiktskartet i<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel årsaken til at tomta<br />

ikke er vist som byggeområde fritid. Bebyggelsen<br />

vil bli etablert i tilknytning til eksisterende<br />

fritidsbebyggelse i området. Etablering<br />

av ny fritidsbebyggelse på tomta vil ikke ha<br />

negative konsekvenser for<br />

naturmangfoldet i området. Det er ingen<br />

aktivitet i området som tilsier uheldig støybelastning.Kravet<br />

til adkomst er ivaretatt. En<br />

dispensasjon vil også ivareta forutsigbarhet<br />

for eierne.<br />

3. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />

Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden,<br />

og gir med hjemmel i Plan- og bygningsloven<br />

§ 20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til justering<br />

av tomtegrenser for gnr. 239, bnr. 29 med<br />

utgangspunkt i vedlagte kartutsnitt datert<br />

29.10.<strong>2012</strong>.Totalt tomteareal må ikke overstige<br />

2 daa.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> samtykker<br />

med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. plan- og<br />

bygningslovens § 20-1, bokstav m i fradeling<br />

av ca 1 dekar anna areal fra eiendommen<br />

Myrasæteren gnr.203, bnr. 4, som tomt til<br />

eksisterende hytter med festenr.2.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Eirin Berge Det gis i medhold av plan- og bygningsloven<br />

§ 21-4,jf. § 20-1 bokstav d midlertidig bruksendring<br />

for 1.etasje bygningsnummer<br />

183822705 på gnr. 29, bnr. 8 i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />

Bygningen skal brukes til<br />

kontorer for leger, spesialister og fysioterapeuter.<br />

Følgende vilkår gjelder:<br />

1. Den midlertidige bruksendringen gjelder<br />

frem til 1.8.2014.<br />

2. Det må foreligge en godkjenning fra Arbeidstilsynet<br />

for omsøkt bruk som gjelder<br />

frem til 1.8.2014<br />

3. Bygningen skal tilbakeføres til den bruk<br />

som er gitt i byggetillatelse etter 1.8.2014<br />

Tillatelse til midlertidig bruksendring gis, da<br />

det ikke kan ses at det foreligger forhold som<br />

vil hindre tilbakeføring til bruk i samsvar med<br />

gitt byggetillatelse etter at bruksendringstillatelse<br />

er utløpt.Bygningsrådet forutsetter av<br />

krav i TEK 10 overholdes. Dersom dette ikke<br />

lar seg gjøre må tiltakshaver søke om unntak<br />

fra tekniske krav, jf. plan- og bygningsloven §<br />

31-2, 4.ledd.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 er vurdert og<br />

synes å være svært lite aktuelle i foreliggende<br />

sak, og tillegges liten vekt.<br />

Vegard Kilde Eiendom 193/29 tillates seksjonert i henhold<br />

til begjæringen fra Dagrun Hindseth og<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Håvard Hindseth.<br />

Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> samtykker<br />

med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. plan- og<br />

bygningslovens § 20-1, bokstav m i fradeling<br />

av ca 22 dekar anna areal fra eiendommen<br />

Innestu<br />

Vognild gnr.241, bnr. 1, som tomt til eksiste-<br />

Ikke fullført.<br />

Vedtaket er påklaget, sendt<br />

FM for klagebehandling.<br />

Fullført.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/125 Søknad om deling av eiendommen<br />

Snorroeggen gnr.<br />

318 bnr. 3 - fradeling av<br />

tilleggsareal<br />

BYRÅ 12/126 Søknad om konsesjon-Nord-<br />

Østerdal Dølahestlag, gnr 60<br />

bnr 1 fnr 4<br />

BYRÅ 12/127 Søknad om konsesjon gnr. 294<br />

bnr. 22<br />

BYRÅ 12/128 Søknad om konsesjon gnr. 284<br />

bnr. 27<br />

BYRÅ 12/129 Bygging av landbruksveg -<br />

Kanalvegen<br />

BYRÅ 12/131 Budsjett for 2013-uttalelse fra<br />

bygningsrådet<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

76<br />

rende hytter med festenr.: 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12,<br />

14, 15, 16,18, 22, 23, 25.<br />

Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />

Ragnhild Eklid Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gir i medhold<br />

av plan- og bygningslovens § 19-2<br />

dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel og<br />

samtykker med hjemmel i jordlovens § 12,<br />

samt Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav<br />

m, i fradeling av ca 148 m² vist som jorddekt<br />

fastmark fra eiendommen gnr. 318,<br />

bnr.3.Formålet er tilleggsareal til fritidseiendom<br />

gnr. 318 bnr. 20.<br />

Delingen anses å være forsvarlig utifra<br />

driftsenhetens avkastning.<br />

Prinsippene i NML §§8-12 anses ivaretatt.<br />

Det settes som vilkår for dispensasjonen at<br />

tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende<br />

fritidseiendom gnr. 318 bnr 20.<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens<br />

§§ 2 og 9, Nord-Østerdal Dølahestlag<br />

konsesjon på eiendom Bekkelægret gnr 60 bnr<br />

1 fnr 4, så lenge festeforholdet gjelder.<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Med hjemmel i konsesjonslovens §2, jfr. §10<br />

imøtekommer Bygningsrådet søknaden fra<br />

Kjell Nakken om konsesjon på eiendommen<br />

gnr. 294 bnr. 22.Dette innebærer fritak fra<br />

boplikt for nåværende eier. Fritaket begrunnes<br />

med eiendommens beliggenhet. Ved eventuelt<br />

salg av eiendommen må søknaden fremmes<br />

på nytt.<br />

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og<br />

avslår med hjemmel i konsesjonslovens § 2<br />

søknadene fra Gunhild og Ingvar Bjerke, Eli<br />

og Johan Fredrik Dahle, Inger Dorthea Drysdale,<br />

Eva Rønning Steen og Birgit Strøm om<br />

konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 284,<br />

bnr 27, seksjonsnr 1-5. Avslaget begrunnes<br />

med at formålet med ervervet ikke er i tråd<br />

med konsesjonslovens formål om<br />

samfunnsmessig gode eierforhold og hensynet<br />

til bosetting innenfor delplanområde sentrum.<br />

Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging<br />

av veier til landbruksformål” fastsatt av<br />

Landbruksdepartementet den 20. des 1996<br />

med hjemmel av lov av 21. mai 1965 om<br />

skogbruk og skogvern (skogbruksloven) og<br />

§3 og 11 i lov av jord av 12. mai 1995 nr 23<br />

(jordlova), gis Øyvind Melhus tillatelse til å<br />

bygge Kanalvegen i henhold til søknad dat<br />

5.09.<strong>2012</strong>.<br />

Følgende vilkår gjelder:<br />

- Overskuddsmasse langs veien skal fjernes<br />

og deponeres forsvarlig og trærne langs veien<br />

skal ikke være oppfylt med masse over vanlig<br />

stubbehøyde.<br />

- Når brua er ferdig bygd skal den godkjennes<br />

av <strong>kommune</strong>n.<br />

- Frist for endelig godkjenning av anlegget<br />

settes til 1.07.2013.<br />

2. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om<br />

naturmangfoldet i området og konsekvensene<br />

av<br />

tiltaket, og ut i fra en samlet vurdering vil<br />

ikke traktorveien påføre naturmiljøet større<br />

negative følger. Prinsippene i Naturmangfoldsloven<br />

§§8-12 anses som ivaretatt.<br />

Leidulf Skarbø Bygningsrådet slutter seg til rådmannens<br />

forslag til budsjett for 2013.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/132 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Vognill boligområde,<br />

Gnr/Bnr. 233/1,236/1 og<br />

237/1 - Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/133 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Brenden Søndre<br />

boligområde,del av gnr.19 bnr.<br />

1 - Sluttbehandling<br />

BYRÅ 12/134 191/1 Klage på bygningsrådets<br />

vedtak om dispensasjon i<br />

utvalgssak 12/27,naust/målebu<br />

Gjevilvatnet, John Aalbu<br />

BYRÅ 12/135 189/1 Søknad om dispensasjon<br />

fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel,rammetillatelse for<br />

oppføring av mobilmast i<br />

Gjevilvassdalen<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

rår <strong>kommune</strong>styret til følgende vedtak:<br />

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />

bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />

for Vognill boligområde ihht. plankart vedlagt<br />

uttalelse datert 9.10.<strong>2012</strong> fra grunneierne til<br />

planområdet.Planbestemmelsene i alternativ 1<br />

i bygningsrådets vedtak 18.6.<strong>2012</strong>, foreslås<br />

vedtatt med følgende endringer, jamfør vegvesenets<br />

uttalelse og alternativ 2 i bygningsrådets<br />

vedtak:<br />

I bestemmelsen 3.1 under § 3 Rekkefølgebestemmelser<br />

endres siste setning til:<br />

Detaljering av avkjørsel fra fylkesvegen skal<br />

godkjennes av Statens vegvesen før avkjørsel<br />

etableres.<br />

Bestemmelsen 3.3 under § 3 Rekkefølgebestemmelser,<br />

endres til:<br />

40 % av tomtene i påbegynt felt (A, B, C, D)<br />

skal være bebygd med boliger før det gis<br />

tillatelse til utbygging av boliger i neste felt.<br />

Bestemmelsen 5.2.1 Vann- og avløpsanlegg,<br />

endres til:<br />

Området skal tilknyttes Vognill vannverk og<br />

kommunalt avløpsnett. Vann- og avløpsnettet<br />

skal følge normalreglementet for sanitærabonnementer<br />

i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>. Spillvann/overvann<br />

skal føres ut i åpen bekk.<br />

Bestemmelsen 6.1 Friområdet, endres til:<br />

Området skal bevares mest mulig i sin opprinnelige<br />

terrengmessige form, og vegetasjon<br />

bevares mest mulig. Bekkeløp kan utvides/senkes.<br />

Området kan opparbeides og<br />

tilrettelegges med installasjoner for lek, og<br />

med sosiale møteplasser.<br />

Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />

vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />

§ 12-12 detaljreguleringsplan for Brenden<br />

Søndre boligområde i henhold til bygningsrådets<br />

vedtak 18.6.<strong>2012</strong> sak 12/69.<br />

Arild Hoel Bygningsrådets konklusjon i saken blir som<br />

følger:<br />

Bygningsrådet viser til endelig klage fra<br />

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert<br />

07.09.12. Bygningsrådet kan ikke se at klagen<br />

frembringer momenter som ikke har vært<br />

vurdert under saksbehandlingen tidligere, og<br />

står fast ved vedtak om dispensasjon fra<br />

<strong>kommune</strong>planens arealdel. Bygningsrådet kan<br />

ikke se at en dispensasjon i denne saken vil<br />

skape presedens i forhold til bygging av naust,<br />

og heller ikke<br />

undergrave <strong>kommune</strong>ns praksis på området.<br />

Bygningsrådets vedtak i utvalgssak 12/27 blir<br />

stående uendret. Klagen fra Fylkesmannen i<br />

Sør-Trøndelag oversendes klageinstansen<br />

(Sette-Fylkesmann) for endelig avgjørelse.<br />

Eirin Berge Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />

bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel, LNF(R)-område på<br />

gnr. 189, bnr. 1 på Håggåengsetra, for oppføring<br />

av mobilmast som omsøkt i søknad datert<br />

23.2.<strong>2012</strong>. Begrunnelsen for dispensasjonen<br />

er den samfunnsnytten en slik mobilmast har,<br />

og at det for befolkningen i området er viktig<br />

med stabil mobildekning. Hensynene bak<br />

bestemmelsen det dispenseres fra er vurdert å<br />

ikke bli vesentlig tilsidesatt. Tiltaket vil ikke<br />

gi<br />

driftsmessige ulemper for jordbruket.<br />

77<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Ikke fullført.<br />

Saken er oversendt Fylkesmannen<br />

i Møre og Romsdal<br />

for avgjørelse.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/136 Søknad om omdisponering av<br />

jord i forbindelse med flytting<br />

av stabur innad tunet - gnr 144<br />

bnr 1 - Kletthammer<br />

BYRÅ 12/137 Søknad om konsesjon gnr. 298<br />

bnr. 44<br />

BYRÅ 12/138 Søknad om deling av eiendommen<br />

Stølen gnr. 299 bnr.<br />

1 i <strong>Oppdal</strong><br />

BYRÅ 12/139 Søknad om bruk av snøscooter<br />

for besiktigelse og taksering<br />

av eiendomsskatt<br />

BYRÅ 12/140 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Øverlia, gnr. 305 bnr.<br />

48 - Ny 1.gangs behandling<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

78<br />

Av samme grunn finner bygningsrådet, etter<br />

en samlet vurdering, at omdisponering av<br />

arealene ikke vil føre til driftsmessige ulemper,<br />

og at arealet kan tilbakeføres. På dette<br />

grunnlag gis samtykke til omdisponering av<br />

areal for oppføring av mobilmast som omsøkt,<br />

i medhold av Lov om jord (jordlova) § 9.<br />

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4,<br />

jf. § 20-1, gis det rammetillatelse for tiltak<br />

som omsøkt på gnr.189, bnr. 1 på Håggåengsætra.<br />

Det gis lokal godkjenning og ansvarsrett<br />

for funksjoner innenfor aktuelle godkjenningsområder<br />

i samsvar med søknad. Ansvarsområdene<br />

godkjennes i henhold til SAK<br />

10 § 13-5.<br />

Følgende vilkår gjelder:<br />

1. 8 stolper i forbindelse med eksisterende<br />

strømtilførsel tas ned ved ny kabelfremføring.<br />

2. Eventuelle sår i landskapet som følge av<br />

gravearbeider skal aktivt tilsås med stedegen<br />

vegetasjon så raskt som mulig etter at gravearbeider<br />

er avsluttet.<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksinnledningen og<br />

godkjenner i medhold av jordlovens § 9<br />

omdisponering av inntil 50 m2 innmarksbeite/tun<br />

på eiendommen Kletthammer gnr 144<br />

bnr 1 med formål flytting av<br />

stabbur som vist på vedlagte kart.Det må<br />

foreligge godkjent byggesøknad før stabburet<br />

flyttes.<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Med hjemmel i konsesjonslovens §2, jfr. §10<br />

imøtekommer Bygningsrådet søknaden fra<br />

Målfrid Hansen om konsesjon på eiendommen<br />

gnr. 298 bnr. 44.Dette innebærer fritak<br />

fra boplikt for nåværende eier. Fritaket begrunnes<br />

med eiendommens beliggenhet. Ved<br />

eventuelt salg av eiendommen må søknad<br />

fremmes på nytt.<br />

Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gir i medhold<br />

av plan- og bygningslovens § 19-2<br />

dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel og<br />

samtykker med hjemmel i jordlovens § 12,<br />

samt Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav<br />

m, i fradeling av ca 170 m² vist som jorddekt<br />

fastmark fra eiendommen gnr. 299,<br />

bnr.1.Formålet er tilleggsareal til fritidseiendom<br />

gnr. 299 bnr. 68.<br />

Delingen anses å være forsvarlig ut i fra<br />

driftsenhetens avkastning.Prinsippene i NML<br />

§§8-12 anses ivaretatt.Det settes som vilkår<br />

for dispensasjonen at tilleggsarealet sammenføyes<br />

med eksisterende fritidseiendom gnr.<br />

299<br />

bnr 68.<br />

Arild Hoel Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om<br />

motorferdsel i utmark gis <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />

Økonomikontoret v / Leidulf Skarbø, tillatelse<br />

til å benytte snøscooter med reg.nr. HX 8992 i<br />

forbindelse med besiktigelse og taksering av<br />

eiendomsskatt. Fører av kjøretøyet er John<br />

Gisnås. Tillatelsen gjelder i hele <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> med unntak av områder vernet i<br />

medhold av naturvernloven<br />

/ naturmangfoldloven. Tillatelsen gjelder i<br />

perioden 20.11.12. - 20.04.13.<br />

Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og<br />

bygningslovens § 12-11 at forslag til reguleringsplan<br />

for Øverlia, gnr 305 bnr 48, sendes<br />

på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn.<br />

Fullført.<br />

Ikke fullført.<br />

Vedtaket er påklaget, og<br />

oversendt FM for klagebehandling.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Ikke fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/141 Forslag til detaljreguleringsplan<br />

for Vetlgjerdet hytteområde,gnr.<br />

237 bnr. 1 - ny<br />

1.gangs behandling<br />

BYRÅ 12/142 101/2 Søknad om omdisponering<br />

av jord i forbindelse med<br />

flytting av stabbur innad i<br />

tunet - Njord Kletthammer<br />

BYRÅ 12/143 Forberedende klagesak. Politisk<br />

vurdering av administrativt<br />

vedtak. Søknad om oppføring<br />

av hytte på gnr. 230 bnr.<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

79<br />

Før dette kan gjøres må følgende endringer<br />

foretas:<br />

Med unntak av de arealene som vises til veg<br />

og parkering vises hele planområdet som<br />

fritidsbebyggelse.Det legges inn en byggegrense<br />

mot sørvest. Byggegrensen følger<br />

avgrensningen for det arealet som i plankart<br />

datert 01.06.12. er vist til landbruksformål.<br />

§ 1.1. Punktet om bebyggelse og anlegg<br />

endres til: Fritidsbebyggelse med tilhørende<br />

anlegg<br />

§ 1.2. Planens formål. "/ næringsbebyggelse"<br />

strykes.<br />

§ 2. Fellesbestemmelser<br />

Nytt pkt. 2.4.: På arealet sørvest for byggegrense<br />

vist i plankart datert -- -- ---- kan det<br />

gjennomføres tiltak som ikke krever søknad<br />

om tillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens §<br />

20-3.<br />

Nåværende punkter 2.4. - 2.7. gis fortløpende<br />

nummerering fra 2.5. - 2.8.<br />

§ 3 Bebyggelse og anlegg<br />

§ 3.1. endres til: Fritidsbebyggelse med<br />

tilhørende anlegg<br />

Pkt. 3.1.1. går ut, og erstattes med: Søknadspliktig<br />

bebyggelse og anlegg skal ikke plasseres<br />

sørvest for byggegrense vist i plankart<br />

datert -- -- ----.<br />

Pkt. 3.1.2. endres til: Bebyggelsen i planområdet<br />

skal oppføres i samme byggestil, med<br />

felles<br />

formuttrykk, materialvalg og farger.<br />

Pkt. 3.1.3. endres til: Maksimal utnyttelsesgrad<br />

er 30 % BYA.<br />

Pkt. 3.1.11. endres til: Det skal opparbeides<br />

minimum 1 parkeringsplass for hver enhet.<br />

§ 4 Samferdsel og infrastruktur<br />

Pkt. 4.1. endres til: Nye parkeringsplasser kan<br />

bygges innenfor rammen av 30 % BYA.<br />

Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og<br />

bygningslovens § 12-11 å legge forslag datert<br />

24.11.11. til detaljreguleringsplan for<br />

Vetlgjerdet hytteområde, gnr 237 bnr 1, ut til<br />

offentlig ettersyn, og å sende forslaget på<br />

lovbestemt høring.Før dette gjøres må planforslaget<br />

endres slik:<br />

Hensynssonen trekkes utenfor H6 og H7 (som<br />

beholdes). Også vegløsningen holdes utenfor<br />

henssynssonen.<br />

o Pkt. 2.1. suppleres med følgende: Fremmede,<br />

nye plantearter skal ikke innføres i forbindelse<br />

med tilsåing og beplantning i planområdet.<br />

o I pkt. 3.4. endres brukstillatelse til byggetillatelse.<br />

o Pkt. 3.5. flyttes til § 2 Fellesbestemmelser<br />

som nytt pkt. 2.9.<br />

Eirin Berge Bygningsrådet viser til saksvurderingen, og<br />

godkjenner i medhold av jordlovens § 9<br />

omdisponering av inntil 25 m2 fulldyrka mark<br />

på eiendommen Rønningen gnr.101, bnr. 2<br />

med formål flytting av stabbur som vist på<br />

flyfoto, merket vedlegg 2. Det må foreligge<br />

godkjent byggetillatelse før stabburet flyttes.<br />

Vegard Kilde Klagen tas til følge og tiltaket godkjennes i<br />

samsvar med revidert søknad.<br />

Ikke fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

89 - Kristin L. og Halvor<br />

Kjørholt<br />

BYRÅ 12/144 Søknad om fradeling av areal<br />

for sammenføyning med fire<br />

eksisterende hyttetomter - gnr.<br />

271 bnr. 91 - Vangslia<br />

BYRÅ 12/145 Klage på vedtak - søknad om<br />

deling av eiendommen Kalvhageseteren,gnr.<br />

239 bnr. 3 i<br />

<strong>Oppdal</strong><br />

BYRÅ 12/146 Søknad om konsesjon på<br />

erverv av eiendommen<br />

Engelsjord gnr.228 bnr.1 og<br />

ideell andel i gnr.177 bnr.5 i<br />

<strong>Oppdal</strong><br />

BYRÅ 12/147 Søknad om fritak for boplikt<br />

på gnr. 55 bnr. 5<br />

BYRÅ 12/148 Søknad om konsesjon - Torbjørn<br />

Orkelbog, Åmotsdal<br />

gård<br />

BYRÅ 12/149 <strong>Oppdal</strong> distriktsmedisinske<br />

senter - søknad om dispensasjon<br />

fra <strong>kommune</strong>planens<br />

arealdel<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet finner med hjemmel i Jordlovens<br />

§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1<br />

bokstav m å delvis imøtekomme søknad om<br />

deling av eiendom gnr 271 bnr 91.Arealet<br />

mellom eksisterende hyttefelt og gjeldende<br />

reguleringsplans grense for byggeområde<br />

fritid<br />

tillates fradelt, arealet omfatter ca 1000 m2.<br />

Arealet deles i fire og tillegges hver enkelt av<br />

de fire hyttetomtene gnr/bnr 271/105,<br />

271/107, 271/111 og 271/115.Det stilles som<br />

vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med de<br />

eksisterende fritidseiendommer.<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

Jenny Kristin<br />

Heggvold<br />

80<br />

Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i<br />

klagen datert 15.11.<strong>2012</strong> fra Eigil Angen har<br />

frembrakt<br />

vesentlige nye momenter, og opprettholder<br />

sitt vedtak i sak 12/120. Klagen er ikke tatt til<br />

følge, og saken oversendes Fylkesmannen i<br />

Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.<br />

Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens<br />

§§ 2 og 9, Svanhild Engelsjord konsesjon<br />

på erverv av eiendom Engelsjord gnr 228<br />

bnr 1, og ideell andel (1/2) av eiendommen<br />

Sæterlund gnr. 177, bnr. 5.<br />

Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir<br />

med hjemmel i konsesjonslovens § 2, Siv<br />

Anita Rise og Steinar Dørum konsesjon på<br />

erverv av eiendommen gnr. 55, bnr. 5. Vedtaket<br />

innebærer at Siv Anita Rise og Steinar<br />

Dørum gis varig fritak for boplikten på gnr.<br />

55 bnr. 5.<br />

Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir<br />

med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,<br />

Torbjørn Orkelbog varig konsesjon på erverv<br />

av eiendommen Åmotsdal gård, gnr. 66, bnr.<br />

1 i <strong>Oppdal</strong>.<br />

Arild Hoel Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />

bygningsloven §19-2 dispensasjon fra arealbruk<br />

i <strong>kommune</strong>planens arealdel - delplan<br />

<strong>Oppdal</strong> sentrum, for den delen av byggetrinn<br />

2 i tilknytning til eiendommen gnr. 283, bnr.<br />

39 som blir liggende på gnr. 284, bnr. 58. Det<br />

dispenseres samtidig fra krav til reguleringsplan<br />

etter plan- og bygningslovens kap. 12.<br />

Dispensasjonen gis fordi hensynene bak<br />

forholdene det dispenseres fra, eller hensynene<br />

i lovens formålsbestemmelse, etter bygningsrådets<br />

skjønn ikke blir vesentlig tilsidesatt.<br />

Videre vurderes fordelene å være klart<br />

større enn ulempene etter en samlet vurdering.<br />

Det er vektlagt at tiltaket har stor<br />

samfunnsmessig betydning, og skal gjennomføres<br />

som et nytt byggetrinn for allerede<br />

bebygd eiendom. Det settes som vilkår at det<br />

fradeles nødvendig areal fra eiendommen gnr.<br />

284, bnr. 58 som tillegges eiendommen gnr.<br />

283, bnr. 39, slik at ny grense for denne<br />

favner all bebyggelse i tilknytning til det<br />

distriktsmedisinske senteret. Søknad om<br />

rammetillatelse behandles av bygningsrådet i<br />

medhold av plan- og bygningslovens § 21-4,<br />

jfr. § 20-1. Bygningsrådet vil påse i sin behandling<br />

av rammesøknad at det settes som<br />

vilkår at tiltakshaver skal framlegge en situasjonsplan<br />

og dokumentasjon som avklarer<br />

innspill fra barnerepresentanten samt parke-<br />

Ikke fullført. Vedtaket er<br />

påklaget, Bygningsrådet<br />

opprettholdt sitt vedtak.<br />

Oversendt FM for klagebehandling.<br />

Ikke fullført. Vedtaket er<br />

påklaget, Bygningsrådet<br />

opprettholdt sitt vedtak.<br />

Oversendt FM for klagebehandling.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr.<br />

BYRÅ 12/150 Forvaltningsplan for vannregionene<br />

Trøndelag og Møre<br />

og Romsdal - høring av vesentligevannforvaltningsspørsmål<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

81<br />

ringsdekning, adkomst, tilgjengelighet og<br />

opparbeidelse utomhus. Denne dokumentasjonen<br />

skal framlegges og godkjennes av<br />

bygningsrådet før brukstillatelse gis. Forholdet<br />

til naturmangfoldloven anses ivaretatt.<br />

Eli Grete Nisja <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> tar dokumentet "Vesentlige<br />

vannforvaltningsspørsmål" for hhv Vannregion<br />

Møre og Romsdal med Vannområde Søre<br />

Nordmøre og Vannregion Trøndelag med<br />

Vannområde Orkla til etterretning.<br />

For Vannregion Møre og Romsdal - Vannområde<br />

Søre Nordmøre:<br />

Dokumentet gir en god beskrivelse av de<br />

største utfordringene også for <strong>Oppdal</strong>. Det er<br />

likevel ett<br />

problemområde som bør gis mer oppmerksomhet:<br />

hvilke effekter har vegsalting på<br />

naturmiljøet og særlig vannforekomstene, og<br />

det er særlig områdene langs rv. 70 på vegstrekningen<br />

Gråura som bør gis en nærmere<br />

utredning. Her er det vannforekomster som er<br />

drikkevannsforsyning. Videre er vegetasjonen<br />

og naturtypene i Drivas elevkløft karakterisert<br />

som svært verdifulle.<br />

For vannregion Trøndelag - Vannområde<br />

Orkla:<br />

Dokumentet virker noe uferdig og mangler<br />

nærmere beskrivelser av hovedutfordringene<br />

mm. For <strong>Oppdal</strong> er utfordringene i nedslagsfeltet<br />

her knyttet til landbruk og avløp som er<br />

av generell karakter, og vil bli fulgt opp i det<br />

videre arbeidet.<br />

For <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, som tilhører tre vannregioner,<br />

er det noe ressurskrevende å forholde<br />

seg til flere regionale myndigheter og<br />

prosesser, og vi vil minne om at vannregionmyndigheten<br />

og fylkesmannen i<br />

de respektive fylkene er oppmerksomme på<br />

dette i de videre prosessene.<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />

har også merket seg at det ikke følger med<br />

noe større statlige tilskudd til dette arbeidet,<br />

og oppfordrer vannregionmyndighetene om å<br />

melde dette videre til statlige myndigheter at<br />

dersom det skal forventes at tiltak skal gjennomføres<br />

etter de målsettingene som settes,<br />

må det en større statlig medfinansiering til.<br />

Fullført.


Politisk<br />

organ<br />

DRUT<br />

DRUT<br />

DRUT<br />

DRUT<br />

DRUT<br />

Utvalgssaksnr<br />

12/3<br />

12/9<br />

12/10<br />

12/11<br />

12/12<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehadler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

Høringsuttalelse.Strukturelle<br />

tilpasninger i<br />

Psykisk Helsevern - Forslag<br />

om å legge ned døgntilbudet<br />

i Orkdal DPS,seksjon<br />

Haltdalen<br />

Svar på klage på beregning<br />

av offentlig tilskudd <strong>2012</strong> -<br />

Grønmyr Barnehage Brennan<br />

AS<br />

Søknad om å delta i programmet<br />

"Saman om ein<br />

betre <strong>kommune</strong>".<br />

Høring-Forslag til endringer<br />

i opplæringslov og privatskolelov<br />

- Spesialundervisning<br />

og psykososialt miljø<br />

Budsjett for 2013-uttalelse<br />

fra driftsutvalget<br />

Anne Kristin<br />

Loeng<br />

Johan Jensen<br />

Ingrid Lien<br />

Johan Jensen<br />

Leidulf Skarbø<br />

82<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> ser med bekymring på at<br />

døgntilbudet i Orkdal DPS, seksjon Haltdalen<br />

legges ned. Bekymringen er først og fremst<br />

knyttet til frykt for at tilbudet til de sykeste<br />

syke vil bli forringet. Driftsutvalget ser med<br />

tilfredshet på at ordførerne i Holtålen, Midtre<br />

Gauldal, Røros, Rennebu og <strong>Oppdal</strong> har tatt<br />

initiativ for å få utsatt nedleggelsen, og at<br />

saken tas opp til ny behandling som en integrert<br />

del av saken om samordning av spesialisthelsetjenesten<br />

i fjellregionen.<br />

Ved etterkalkulasjon av satsene for <strong>2012</strong>, når<br />

regnskapet for dette året skal avlegges, vil<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> sørge for at feilberegningene<br />

av satsene i pkt. 6, summering av kapitalkostnadene,<br />

bli rettet opp.<br />

Klage på forhold utover dette gis ikke medhold.<br />

Saken oversendes Fylkesmannen for<br />

endelig avgjørelse.<br />

<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> søker om å delta i programmet<br />

"Saman om ein betre <strong>kommune</strong>" for<br />

2013-2015.<br />

Mål og begrunnelse for deltakelse er beskrevet<br />

i søknaden.<br />

Høringsuttalelsen gjengis ikke her<br />

De kommunale barnehagene<br />

I tertialrapport II vises det til at det er stor<br />

økning i andel 1-åringer , noe som gjør det<br />

utfordrende å opprettholde kvaliteten med<br />

dagens bemanningsnorm.Videre står det at det<br />

er en sterkt økende tendens i antall barn med<br />

enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp. Det<br />

er flere barn med store funksjonshemminger<br />

som tilkjennes større deler av rammen og som<br />

gjør at det blir mindre til barn med behov for<br />

ekstra ressurs for spesialpedagogisk hjelp.<br />

Midler til barn med nedsatt funksjonsevne<br />

tildeles i ramme fra POF, og denne rammen<br />

har blitt ”stående stille” og er mindre i 2013<br />

enn budsjett <strong>2012</strong> og regnskap 2011. Se konto<br />

012.12905 og 012.13715.Driftsutvalget vil<br />

uttrykke bekymring for dette, og vil påpeke at<br />

mens <strong>kommune</strong>n tidligere fikk øremerket<br />

tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne<br />

direkte fra staten til barnehagene, tildeles<br />

dette<br />

nå som rammetilskudd fra POF. Konsekvensen<br />

av å tildele som rammetilskudd må ikke<br />

føre til at det blir gitt mindre støtte til viktige<br />

tiltak for barn med behov for ekstra hjelp og<br />

støtte i kommunale og private barnehager.<br />

100% stilling ved museet<br />

<strong>Oppdal</strong>smuseet har hatt en utvikling de siste<br />

årene som det står stor respekt av, noe som<br />

ikke minst er takket være innsatsen til Aase<br />

Anita Midtskog og Jostein Ervik og innsatsen<br />

til alle frivillige som er gull verd for <strong>Oppdal</strong><br />

<strong>kommune</strong> og alle i <strong>Oppdal</strong> . Driftsutvalget vil<br />

henstille til formannskap og rådmann å finne<br />

en løsning slik at det kan tilføres museet en<br />

utvidet stillingsressurs.Driftsutvalget stiller<br />

Fullført. Divisjon psykisk<br />

helsevern besluttet at Haltdalen<br />

ikke skulle ta i mot<br />

pasienter fra <strong>Oppdal</strong> etter<br />

01.12.<strong>2012</strong>. <strong>Oppdal</strong>s innbyggere<br />

får nå sine polikliniske<br />

og døgn-tjenester ved<br />

Orkdal DPS. Så langt ser<br />

løsningen svært tilfredsstillende<br />

ut.<br />

Ikke fullført.<br />

Saken er ikke ferdigbehandlet<br />

hos fylkesmannen.<br />

Fullført<br />

Fullført<br />

Fullført


Politisk<br />

organ<br />

Utvalgssaksnr<br />

<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />

Sakstittel Saksbehadler Vedtak Iverksettingsrapport<br />

83<br />

spørsmål om det er mulig at alle skolene og<br />

barnehagene i <strong>Oppdal</strong> kan gi fra seg en liten<br />

stillingsandel mot at museet kan brukes til<br />

pedagogiske opplegg for skolene/barnehagene<br />

?<br />

100% stilling som utekontakt<br />

Driftsutvalget ber formannskapet om å finne<br />

en løsning som viderefører en god oppfølging<br />

og et godt behandlingstilbud for rusavhengige<br />

i <strong>Oppdal</strong>, og som ivaretar de positive erfaringene<br />

fra rusprosjektet som er gjennomført i<br />

NAV de siste 3 år.<br />

Tilbakemelding om innsparing/omorganisering<br />

ved grendeskolene<br />

En evaluering av den foreslåtte omorganiseringen<br />

av grendaskolene starter våren 2014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!