Årsrapport 2012 - Oppdal kommune
Årsrapport 2012 - Oppdal kommune
Årsrapport 2012 - Oppdal kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Innhold:<br />
Kommuneregnskapet 2<br />
Finansforvaltningen 3<br />
Sykefravær 3<br />
Enhetsvis rapportering 4<br />
Oppfølging av politiske<br />
vedtak i <strong>kommune</strong>styret 41<br />
Oppfølging av politiske<br />
vedtak i formannskapet 61<br />
Oppfølging av politiske<br />
vedtak i bygningsrådet 65<br />
Oppfølging av politiske<br />
vedtak i driftsutvalget 82<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2012</strong>
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Kommuneregnskapet<br />
Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Driftsinntekter:<br />
Brukerbetalinger 13 404 006 13 310 000 13 262 341<br />
Andre salgs- og leieinntekter 51 747 887 48 564 000 51 580 757<br />
Overføringer med krav til motytelse 56 718 867 50 987 000 70 831 300<br />
Rammetilskudd 183 188 373 186 090 000 167 756 757<br />
Andre statlige overføringer 15 057 468 11 079 000 13 734 327<br />
Andre overføringer 2 171 654 1 230 000 1 655 033<br />
Skatt på inntekt og formue 126 380 861 126 720 000 114 597 288<br />
Eiendomsskatt 19 679 533 20 000 000 16 883 906<br />
Andre direkte og indirekte skatter 11 913 715 2 580 000 6 487 430<br />
Sum driftsinntekter 480 262 364 460 560 000 456 789 139<br />
Driftsutgifter:<br />
Lønnsutgifter 225 832 559 226 832 000 228 175 861<br />
Sosiale utgifter 42 324 136 43 983 000 40 612 240<br />
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 68 148 618 61 274 000 71 396 998<br />
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 55 686 735 53 490 000 43 161 440<br />
Overføringer 48 767 639 44 716 000 37 640 139<br />
Avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152<br />
Fordelte utgifter -7 466 182 -6 516 000 -7 154 620<br />
Sum driftsutgifter 460 776 650 450 779 000 440 282 209<br />
Brutto driftsresultat 19 485 714 9 781 000 16 506 930<br />
Finansinntekter:<br />
Renteinntekter og utbytte 11 995 791 11 750 000 18 518 544<br />
Mottatte avdrag på utlån 236 478 50 000 101 960<br />
Sum eksterne finansinntekter 12 232 268 11 800 000 18 620 504<br />
Finansutgifter:<br />
Renteutgifter og låneomkostninger 12 417 980 12 820 000 12 356 146<br />
Avdrag på lån 26 135 625 26 173 000 23 496 232<br />
Utlån 192 782 50 000 42 288<br />
Sum eksterne finansutgifter 38 746 387 39 043 000 35 894 666<br />
Resultat eksterne finanstransaksjoner -26 514 119 -27 243 000 -17 274 163<br />
Motpost avskrivninger 27 483 144 27 000 000 26 450 152<br />
Netto driftsresultat 20 454 740 9 538 000 25 682 919<br />
Hovedtall<br />
Regnskapet for <strong>2012</strong> ga et netto driftsresultat på 20,5<br />
mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette<br />
var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere<br />
enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat<br />
på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på<br />
2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for<br />
investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på<br />
3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%.<br />
Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011,<br />
og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene<br />
summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som<br />
var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn<br />
budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var<br />
at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene<br />
økte (2,6 mill).<br />
2<br />
Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv<br />
momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill<br />
bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet<br />
budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert<br />
etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift,<br />
og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert.<br />
Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i <strong>2012</strong>,<br />
mot 77,4 mill i 2011. Den langsiktige lånegjelden utgjorde<br />
ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved<br />
forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide<br />
midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere.
I følge <strong>kommune</strong>ns finansreglement skal vi holde en<br />
lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart<br />
finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre<br />
enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.<br />
Låneforvaltningen<br />
Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3<br />
mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens<br />
handlefrihet:<br />
Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den<br />
korte pengemarkedsrenten.<br />
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre<br />
15% av gjelden.<br />
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke<br />
være under 1,5 år.<br />
Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte<br />
pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser.<br />
Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen<br />
114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast<br />
rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide<br />
gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år.<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
7,6<br />
7,9<br />
7,1<br />
5,7<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Finansforvaltningen<br />
5,9<br />
Sykefravær<br />
5,6<br />
3<br />
I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på<br />
rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble<br />
det lagt til grunn 3,7%.<br />
Likviditetsforvaltningen<br />
Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året<br />
var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer<br />
i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble<br />
heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til<br />
disse markedene.<br />
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var<br />
rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8<br />
mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives<br />
på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye<br />
bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI-<br />
BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering.<br />
3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på<br />
1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året<br />
som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig<br />
innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I<br />
budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%.<br />
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember<br />
Det samlede sykefraværet i <strong>2012</strong> ble 5,9%, mot 8,2% i<br />
2011. Målsetningen for <strong>2012</strong> var 6,0%.<br />
Sykefravær 2009-<strong>2012</strong><br />
3,8<br />
3,6<br />
5,4<br />
5,6<br />
5,8<br />
6,4<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong>
Stab og støtte<br />
Organisasjonssjef Ingrid Lien<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for støttetjenesten<br />
4<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 18 342 20 240 20 759 21 495<br />
Fast ansatte 37 37 36 36<br />
Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:<br />
Antall lønns- og trekkoppgaver 1 424 1 478 1 478<br />
Antall behandlede politiske saker 350 411 350<br />
Databrukere administrasjonsnett 750 800 780<br />
Databrukere lærer/elevnett 1 050 1 128 1 128<br />
Besøk pr mnd på hjemmeside 11 391 11 909 10 685<br />
Informasjon 4,7<br />
Tilgjengelighet og respons 4,8<br />
Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0<br />
Servicetorget:<br />
Informasjon og service (bruker) 4,8<br />
Informasjon og service (inntrykk) 4,6<br />
De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6<br />
De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4<br />
Utviklingsenheten:<br />
Utvikling av <strong>kommune</strong>senteret 4,0<br />
Utvikling av tettsteder/boområder 4,0<br />
Næringsutvikling 4,0<br />
Ivaretaking av friluftsområder 4,8<br />
Leke- og aktivitetsområder 4,6<br />
Behovsdekning<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 %<br />
Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3<br />
Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 17 18<br />
Faglig kvalitet<br />
Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3<br />
Antall avvik ift. internkontroll<br />
Revisjonsberetning Ren Ren<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,6<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
2 < 3<br />
Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 %<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,5<br />
Innhold i arbeidet 4,9<br />
Fysiske arbeidsforhold 4<br />
Samarbeid med kollegaer 5,1<br />
Mobbing, diskriminering 5<br />
Nærmeste leder 4,5<br />
Overordnet ledelse 4<br />
Faglig og personlig utvikling 4<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,6<br />
Helhetsvurdering 4,6<br />
Ren<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
5,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,6
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Fravær<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
5<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 %<br />
Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 %<br />
Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 0 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 %<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god<br />
brukertilfredshet og er fulgt opp i <strong>2012</strong>. IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal<br />
hjelpe på tilgjengelighet og respons.<br />
Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og<br />
inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og<br />
de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen.<br />
Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om<br />
utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der.<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet<br />
for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av<br />
ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i<br />
behandling av HMS-avvik.<br />
Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket<br />
grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger.<br />
Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for <strong>2012</strong> , men oppfølgingstiltakene fra sist måling i<br />
2011 er gjennomført dette året.<br />
Overordna ledelse:<br />
Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet.<br />
I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og<br />
støtte.<br />
1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring<br />
er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov<br />
for 2013 - å arbeide som ett lag.<br />
Faglig og personlig utvikling:<br />
Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling.<br />
Fysiske arbeidsforhold:<br />
Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt.<br />
Fravær (målt kvalitet):<br />
Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for <strong>2012</strong>.<br />
Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten.<br />
9,1 %
Støttetjenestens årsregnskap<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
100 Sekretariat 1 736 100 1 752 000 15 900 1 622 690<br />
120 Lønns- og personalkontor 2 996 782 3 065 000 68 218 2 698 514<br />
140 Økonomikontor 3 837 321 3 843 000 5 679 3 579 388<br />
150 Servicetorget 2 644 581 2 655 000 10 419 2 420 996<br />
160 Rådmannen 1 064 951 1 068 000 3 049 1 004 511<br />
170 Utvikling 1 085 719 1 268 000 182 281 1 309 268 1<br />
171 Andre næringsformål 0 0 0 0<br />
172 Innlandsprogrammet 0 0 0 0<br />
173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 0<br />
180 Fellesutgifter 3 508 268 3 531 000 22 732 3 408 485<br />
183 Tillitsvalgtordningen 806 237 764 000 -42 237 615 057<br />
184 Hovedvernombud 22 282 23 000 718 19 446<br />
185 EDB-drift 3 479 952 3 481 000 1 048 3 515 563<br />
193 Overformynderi 37 103 45 000 7 897 38 474<br />
Sum ansvarsområde 21 219 296 21 495 000 275 704 20 232 392<br />
Note Årsak Beløp<br />
1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter . 182.281<br />
Støttetjenestens disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
6<br />
Av dette 3%<br />
buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt til nye<br />
engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Støttetjenester 2 349 937 2 446 258 645 000 0 1 801 258<br />
Plan og forvaltning<br />
Leder for plan og forvaltning<br />
Frøydis Lindstrøm<br />
Nøkkeltall for plan og forvaltning<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 18 634 19 552 39 290 56 255<br />
Fast ansatte 21 23 24 24<br />
Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Driftstilskudd private barnehager<br />
22,3 mill 27,6<br />
Antall behandlede byggesaker 412 352 429 270<br />
Antall sluttbehandlede plansaker 9 6 16 17<br />
Antall gjennomførte oppmålingssaker 286 272 205 243<br />
Antall saker BU-finansiering 24 17 20 13<br />
Alkoholloven - antall saker 58 57 84 65<br />
Utslippstillatelser - antall saker 95 77 62 77
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
7<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6<br />
SMIL<br />
Utslippssaker<br />
Søknad om barnehageplass<br />
5,2 > 4,6<br />
5,5 > 4,6<br />
Behovsdekning<br />
Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker<br />
Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling<br />
11 uker 8 uker < 12 uker<br />
Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker<br />
Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker<br />
Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker<br />
Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker<br />
Saksbehandlingstid oppvekst<br />
Saksbehandlingstid helse<br />
Saksbehandlingstid kultur<br />
Faglig kvalitet<br />
Vedtak opphevet av klageorganet PBO<br />
> 4,6<br />
< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />
< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />
< 4 uker < 4 uker < 4 uker<br />
1 4,0<br />
> 4,0<br />
> 3,5<br />
> 4,5<br />
6<br />
> 4,5<br />
> 4,5<br />
> 4,0<br />
> 5,0<br />
> 4,5
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Barnehage/skole:<br />
Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent<br />
for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer.<br />
Landbruk:<br />
Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble<br />
38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter<br />
og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret.<br />
Situasjonen våren <strong>2012</strong> for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner<br />
og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i <strong>2012</strong> enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid.<br />
På vårparten var denne opp i 14-16 uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et<br />
snitt på 10 uker.<br />
Miljø:<br />
Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble<br />
sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår.<br />
Byggesak:<br />
Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i <strong>Oppdal</strong>:<br />
Høsten <strong>2012</strong> mottok <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen<br />
i <strong>kommune</strong>n. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk<br />
fra politikere i Bygningsrådet.<br />
På denne bakgrunn besluttet <strong>kommune</strong>n å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedre<strong>kommune</strong>.no-systemet)<br />
på byggesak, rettet mot byggebransjen i <strong>Oppdal</strong>. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av<br />
byggesaksbehandlingen hvor <strong>kommune</strong>n hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige<br />
på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren.<br />
Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten.<br />
Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte 18.12.<strong>2012</strong>. Dette møtet var positivt,<br />
med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet<br />
med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen<br />
som skal ha løpende kontakt med <strong>kommune</strong>ns byggesakskontor.<br />
Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten<br />
med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet.<br />
I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i <strong>2012</strong> kun er 270 saker mot<br />
429 saker i 2011. Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet<br />
og hadde ligget på vent. Videre har man for <strong>2012</strong> endret praksis for grunnlaget for rapportering . I hver byggesak<br />
kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle<br />
vedtak fattet i byggesak. For <strong>2012</strong> rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis<br />
i saksbehandlingen.<br />
Ingen brukerundersøkelse i <strong>2012</strong>. <strong>2012</strong> har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig<br />
helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble<br />
<strong>kommune</strong>legestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i <strong>2012</strong>. Et midlertidig enhetslederskifte ble<br />
gjort på høsten <strong>2012</strong>. Dette har medført perioder med uro i organisasjonen. På tross av alle endringer har enheten<br />
i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet.<br />
Enheten har et avvik i regnskap på kr. -829 046 i <strong>2012</strong>. Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for<br />
tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i<br />
forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene<br />
på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie<br />
er dekt over POF sitt budsjett.<br />
8
PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
002 Enhetsadministrasjon PUF 904 261 802 000 -102 261 817 899 1<br />
010 Forvaltning av skole 4 579 382 4 758 000 178 618 3 641 366 2<br />
012 Private barnehager 27 168 819 26 413 000 -755 819 23 068 786 3<br />
013 Grønn omsorg 53 474 104 000 50 526 89 916<br />
014 Den kulturelle skolesekken 20 744 62 000 41 256 58 895<br />
015 Forvaltning barnehage 537 985 723 000 185 015 455 029 4<br />
022 Preparering av turløyper 100 000 100 000 0 100 000<br />
030 Landbruksforvaltning 1 947 726 1 822 000 -125 726 1 623 765 5<br />
031 Klinisk veterinærvakt 60 275 60 000 -275 46 213<br />
032 Miljøforvaltning 148 251 307 000 158 749 313 648 6<br />
033 Viltforvaltning 12 270 27 000 14 730 28 576<br />
034 Friluftsliv 52 057 92 000 39 943 71 809<br />
035 <strong>Oppdal</strong> naturparksenter 181 338 207 000 25 662 189 152<br />
040 Byggesaks- og regulerirngstjeneste 980 876 733 000 -247 876 -1 377 070 7<br />
041 Kart- og oppmålingstjeneste -438 758 -341 000 97 758 -385 029<br />
045 Infoland -180 165 -141 000 39 165 -214 422<br />
050 Ungdom i jobb 187 868 185 000 -2 868 174 301<br />
052 Religiøse formål 258 230 170 000 -88 230 357 380<br />
060 Forvaltning for helsesektoren 7 301 628 6 925 000 -376 628 544 842 8<br />
061 Legetjeneste 4 361 654 4 256 000 -105 654 0 9<br />
062 Miljørettet helsevern 733 765 662 000 -71 765 0<br />
070 Brannvern 5 435 487 5 432 000 -3 487 4 090 809<br />
071 Feiervesen -23 104 -3 000 20 104 -58 601<br />
072 Forebyggende brannvern 0 0 0 588 301<br />
080 Kulturadministrasjon 584 421 576 000 -8 421 553 748<br />
081 Bygdebok 501 000 501 000 0 559 939<br />
082 Vennskaps<strong>kommune</strong>r 9 804 15 000 5 196 16 219<br />
083 Bygdemuseet 808 117 785 000 -23 117 653 132<br />
084 Kulturvern 13 452 16 000 2 548 11 135<br />
085 Kunst, musikk og sang 125 528 147 000 21 472 128 455<br />
086 Barne- og ungdomsarbeid 141 963 240 000 98 037 175 243<br />
087 Idretts- og fruluftsaktiviteter 492 305 561 000 68 695 471 342<br />
088 Voksenopplæring 23 393 40 000 16 607 19 184<br />
089 Bygdebok sentrum 0 19 000 19 000 20 362<br />
Sum ansvarsområde 57 084 046 56 255 000 -829 046 36 834 324<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr 30 000 til Verdiskapningsprogrammet/European<br />
Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble<br />
ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd<br />
utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene.<br />
Dermed blir det her en utgift for enheten på kr 60 000. Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste<br />
utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk<br />
tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy.<br />
Høsten <strong>2012</strong> hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre <strong>kommune</strong>r.<br />
Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi<br />
fikk den med i budsjettregulering II.<br />
Ved telling i sept. <strong>2012</strong> viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til<br />
grunne i budsjettet for <strong>2012</strong>. I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert.<br />
9<br />
-102 261<br />
178 618<br />
-755 819
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for<br />
høsten <strong>2012</strong>.<br />
Hovedårsak til avvik er kr. 89.000 som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør-<br />
Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp.<br />
40.000 er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk 50.000 i skjønnsmidler fra<br />
Fylkesmannen.<br />
Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for<br />
sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert).<br />
Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester<br />
er kjøpt fra plankontoret.<br />
Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde<br />
omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å<br />
rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra<br />
sommeren 2013.<br />
Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler<br />
i <strong>Oppdal</strong>. Det er et avvik på kr.-147.000 for denne utgiften i regnskap for <strong>2012</strong>.<br />
PoF's disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
10<br />
Av dette 3%<br />
buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
185 015<br />
-125 726<br />
158 749<br />
-247 876<br />
-376 628<br />
-105 654<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond PoF 3 664 129 3 071 077 1 688 000 596 626 786 448<br />
Helse og familie<br />
Enhetsleder<br />
Anne Kristin Loeng<br />
Nøkkeltall for enheten<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 20 351 22 118 23 156 20 630<br />
Fast ansatte 35 37 42 40<br />
Faste årsverk 24,2 28,1 30 29<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Antall henvendelser til med. rehab. 485 473 508 442<br />
Barn med oppfølging med. rehab 21 38 45 40<br />
Brukere av dagtilbud psyk helse 35 39 50 52<br />
Tjenestemottakere psyk. helse
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
Resultat for brukerne<br />
Respektfull behandling<br />
Brukermedvirkning<br />
Tilgjengelighet<br />
Behovsdekning<br />
Antall avslag i barnev.tjenesten<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall<br />
Faglig kvalitet<br />
Loggførte avvik<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet<br />
Innhold i arbeidet<br />
Fysiske arbeidsforhold<br />
Samarbeid med kollegaer<br />
Mobbing, diskriminering<br />
Nærmeste leder<br />
Overordnet ledelse<br />
Faglig og personlig utvikling<br />
Stolthet over egen arbeidsplass<br />
Helhetsvurdering<br />
Fravær<br />
11<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
4,5<br />
4 4,7<br />
4,3 5<br />
3,9 4,5<br />
4,2 4,5<br />
6 1 4,5<br />
>4,5<br />
>4,5<br />
>5,0<br />
6<br />
>5,0<br />
>4,5<br />
>5,0<br />
>5,0<br />
>4,8
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>. Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig<br />
sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen<br />
stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere kvalitet.<br />
Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt<br />
Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste<br />
året pga mye sykefravær<br />
Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet<br />
som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving<br />
og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent.<br />
Årsregnskap for helse og familie<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie 1 201 931 1 513 000 311 069 1 390 597 1<br />
708 Kurativ fysioterapitjeneste 1 323 792 1 375 000 51 208 1 273 680<br />
710 Psykisk helsevern 3 170 673 3 336 000 165 327 2 756 631 2<br />
720 Medisinsk rehabilitering 1 204 424 1 248 000 43 576 1 179 528<br />
722 Administrasjon flyktninger 0 17 000 17 000 0<br />
724 Barnevern 6 797 562 7 261 000 463 438 7 541 970 3<br />
725 Barnevern Rennebu 0 0 0 0<br />
726 Helsetjenester for barn og unge 3 808 393 4 100 000 291 607 3 312 419 4<br />
728 Pedagogisk psykologsik rådgivning 1 766 683 1 780 000 13 317 1 531 845<br />
Sum ansvarsområde 19 273 458 20 630 000 1 356 542 18 986 669<br />
Note Årsak Beløp<br />
1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling 300 000<br />
2 Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak 165 000<br />
3 I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten 415 000<br />
4<br />
Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre <strong>kommune</strong>r og flyktningetjeneste,<br />
egenbetaling<br />
Helse og familie sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
12<br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
230 000<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Helse og familie 669 211 2 025 753 619 000 0 1 406 753
Opplæring og bolig<br />
Enhetsleder Malin Wassdahl<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
13<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 17 343 18 390 21 157 21 715<br />
Fast ansatte 94 101 103 94<br />
Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 10<br />
Antall brukere i heldøgns bolig 19 19 20 19<br />
Antall brukere som mottar avlastning 6 8 12 8<br />
Antall brukere som mottar boveiledertjenester 1 1 5 5<br />
Antall brukere som har aktivitetskontakt 48 54 44<br />
Antall brukere med dagsentertilbud 16 14 20 18<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Trivsel 3,4 3,6<br />
Brukermedvirkning 2,3 2,8<br />
Respektfull behandling 3,3 3,4<br />
Tilgjengelighet 3,7 3,5<br />
Fysisk miljø 3,6 3,6<br />
Informasjon 3,7 3,4<br />
Personalets kompetanse 3,5 3,5<br />
Samordning mot andre tjenester 3 3,4<br />
Behovsdekning<br />
Antall klagesaker 0 0 2 0<br />
Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt 1 2 0 0<br />
Antall avvik i medisinhåndtering 79 59 55 0<br />
Faglig kvalitet<br />
Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83<br />
Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8<br />
Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72<br />
Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet<br />
Innhold i arbeidet<br />
Fysiske arbeidsforhold<br />
Samarbeid med kollegaer<br />
Mobbing, diskriminering<br />
Nærmeste leder<br />
Overordnet ledelse<br />
Faglig og personlig utvikling<br />
Stolthet over egen arbeidsplass<br />
Helhetsvurdering<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 %<br />
Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 %<br />
Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 17 40 34 12<br />
4,4<br />
4,7<br />
4,4<br />
5<br />
4,8<br />
4,5<br />
4<br />
3,6<br />
4,8<br />
4,4<br />
3,9<br />
4<br />
4<br />
3,8<br />
3,6<br />
3,8<br />
3,8<br />
3,9<br />
5<br />
4<br />
4<br />
5<br />
6<br />
5<br />
4<br />
4<br />
5<br />
5
Fokusområde <br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Bevilgningene overholdes<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
14<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 %<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
OBO har i <strong>2012</strong> hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling.<br />
2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen.<br />
Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering<br />
av medisin gjennomgås.<br />
Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom<br />
ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere<br />
personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid.<br />
OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i <strong>2012</strong>. Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger.<br />
OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i 2011.<br />
I <strong>2012</strong> har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet,<br />
og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten<br />
mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert.<br />
Årsregnskap for opplæring og bolig<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
330 PU-hjemmetjenester 2 542 622 2 426 000 -116 622 2 616 603 1<br />
331 Bjørndalshagen dagsenter 2 482 253 2 243 000 -239 253 1 921 782 2<br />
332 Enhetsadministrasjon PU 1 058 533 1 197 000 138 467 1 142 946 3<br />
333 Bjerkehagen 4 768 966 5 691 000 922 034 4 605 524 4<br />
334 Bjerkevegen 7 410 517 7 083 000 -327 517 6 970 164 5<br />
335 Mellomvegen 2 305 627 3 075 000 769 373 3 437 858 6<br />
Sum ansvarsområde 20 568 518 21 715 000 1 146 482 20 694 877<br />
Note Årsak Beløp<br />
1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen. - 116 622<br />
2 Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten - 239 253<br />
3<br />
4<br />
Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i<br />
forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter.<br />
Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av<br />
sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell.<br />
På tvers av avdelinger.<br />
138 467<br />
922 034<br />
5 Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen. - 327 517<br />
6 Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen. 769 373<br />
Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt<br />
til nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Opplæring og bolig 624 115 1 770 596 651 000 0 1 119 596
Hjemmetjenester<br />
Enhetsleder Lill Wangberg<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
15<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 27 253 29 537 31 607 35 743<br />
Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 94 91 89 103<br />
Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 63,03<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Vedtakstimer, hjemmesykepleien 76 440 61 209<br />
Antall oppdrag hjemmesykepleien 65 270 68 386 74 961 73 356<br />
Antall timer hjemmehjelp/BPA 18 772 23 542 18 804 14 747<br />
Antall trygghetsalarmer 167 152 179 189<br />
Antall utløste alarmer 1 668 4 030 6 167 3 696<br />
Antall oppdrag Drivdalsheimen 8 330 4 760<br />
Mottakere av omsorgslønn 6 5 5 5<br />
Resultat for brukeren 3,6 3,6<br />
Brukermedvirkning 3,5 3,3<br />
Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6<br />
Tilgjengelighet 3,4 3,5<br />
Informasjon 3,5 3,5<br />
Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8<br />
Behovsdekning<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Venteliste omsorgsbolig 4 5 6 4<br />
Venteliste Boas 28 24 26 28<br />
Faglig kvalitet<br />
Antall sykepleiere 16,35 16,35 18,15 17,55<br />
Antall omsorgs/hjelpepleiere 21 21 23,40 23,70<br />
Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17,34 18.13 18,86<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,3<br />
Innhold i arbeidet 4,8<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,1<br />
Samarbeid med kollegaer 5<br />
Mobbing, diskriminering 4,7<br />
Nærmeste leder 4,5<br />
Overordnet ledelse 3,9<br />
Faglig og personlig utvikling 3,9<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,9<br />
Helhetsvurdering 4,4<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 8,0 % 10,0 %<br />
Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6.5% 9,5 %<br />
Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 0,5 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 12 9 8 9<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 4,1 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821 55 000 73 000<br />
3,7<br />
3,6<br />
3,7<br />
3,5<br />
3,6<br />
3,8<br />
5<br />
5<br />
3,5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
4<br />
4<br />
5<br />
5
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kommentarer til resultatene<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten.( best i landet) Enheten har<br />
fokusert på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette er gjort ved å gjennomføre<br />
et grundig første gangs besøk ,og ha en god, ryddig og informativ informasjonsperm. Enheten har jobbet med å<br />
utvikle en "brukerhåndbok" som skal gi bedre informasjon over tjenestetilbudet. " Rett hjelp til rett tid "var brukerfokuset<br />
til enheten. Vi har gjennomført prosjektet livsglede for eldre " glød, glede og galskap" - Eden perspektivet<br />
skal bidra til å gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på<br />
Boas er også et viktig tiltak i denne sammenheng. 40 medarbeidere fra enheten har vært på utviklingsseminar i<br />
Åfjord og dette skal komme brukerne til gode ift større brukermedvirkning.. Med fokus på eldre og ernæring har<br />
enheten startet opp med et ekstra måltid på kveld i Boas. Demensykepleier som skal drive med dagaktivisering<br />
for demente og etablere demensteam ble ansatt , men kunne ikke tiltre før 2013. Det har vært gjennomført avlasting/livsgledeopphold<br />
på Drivdalsheimen i faste intervaller gjennom året - med stor suksess. Tanken med hverdagsrehabilitering<br />
ble sådd på slutten av året og iverksettes i 2013. Et tverrfaglig samarbeid med fysio/ergoterapuet<br />
og hjemmetjenesten. Tidlig intervensjon ved akutt mestringsfall skal gjøre at brukeren kan være<br />
hjemme lengre og dermed utsett behovet for sykehjemsplass. Enheten valgte å ikke ha brukerundersøkelse i<br />
<strong>2012</strong>.<br />
I Boas har det vært stort fokus på å styrke brukernes fysiske funksjon . Det har vært satt ned individuelle treningsprogram<br />
med fokus på styrketrening. For å heve mestringsnivået har en tatt utgangspunkt i det som gir mening i<br />
dagliglivet for hver enkel beboer og hatt fokus på det. Dette for å hindre kjedsomhet, ensomhet og hjelpesløshet.<br />
Frivillige organisasjoner og pårørende forening har arrangert ulike sosiale tilstelninger .<br />
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har gått ned med 15.231, ca 4 timer pr. dag. Dette pga mindre behov for<br />
tjenester og at det har vært stort fokus på riktig tjeneste til rett tid. De dårligste pasientene som har hatt flest vedtakstimer<br />
har fått plass på OHS. Antall oppdrag har også gått ned med 1606, når en ser det ift vedtakstimer så ser<br />
en at det er utført flere kortere oppdrag. Enheten har blitt mer effektiv i tjenesteytingen. Antall vedtakstimer<br />
hjemmehjelp har gått ned med 4057, ca 8 timer pr. uke. En mer effektiv tjenesteutmåling ift behov er hovedårsaken.<br />
Dette er en tjeneste brukeren betaler for så det har vært stort fokus på at tjenesteutmålingen er riktig. Det har<br />
ikke vært ventetid på hjemmehjelp i <strong>2012</strong>, så behovet har ikke vært så stor som året før. Brutto kostnaden pr.<br />
pasient/bruker av hjemmetjenesten er kr 55.000, i 2011 var de kr 73.000. Hovedårsaken til nedgangen er at antall<br />
pasienter/brukere var 483 i <strong>2012</strong>, mot 354 året før.<br />
Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på faglig<br />
og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og<br />
holdninger. Enheten har gjennomført etiske refleksjonsgrupper. Faglig satsingsområder har vært demens, diabetes,<br />
etikk og aktiv omsorg (Eden prinsippet) og innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskurs og løfteteknikk<br />
kurs for alle ansatte. Flere medarbeidere har vært på ulike fagkurs. Enheten fikk med mange ansatte på utviklingskonferansen<br />
i Åfjord, hvordan få ideene ut i praksis, med et påfølgende seminar på museet. Mobbing/diskriminering<br />
har også vært et fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått. Medarbeidersamtaler er<br />
gjennomført. Ledelsesgruppa har gjennomgått et ledelsesutviklings kurs. Det har vært stort fokus på nærvær/fravær,<br />
både av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten har vært med i et prosjekt i regi av Nav. En<br />
frisklivskoordinator har bidratt til å øke trivsel og folkehelse blant medarbeiderne vha organisert fysisk aktivitet -<br />
en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 14,9 % til 6,5%. Kortidfraværet er 1,5%.<br />
Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre/syke. Dette gjenspeiler seg i overskuddet for hjemmesykepleien.<br />
Det var en topp i høst med flere alvorlig syke i hjemmet. Dårlige pasienter har fått plass på OHS<br />
når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller.<br />
Sykefraværet har gått ned og det har vært mindre utgifter til vikarer.<br />
Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen i juli/august fordi det ikke var behov.<br />
Årsregnskap for hjemmetjenestene<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
380 Hjemmesykepleien 25 050 934 26 746 000 1 695 066 23 671 857 1<br />
384 Bo- og aktivitetssenter 9 214 258 8 997 000 -217 258 7 244 316 2<br />
Sum ansvarsområde 34 265 192 35 743 000 1 477 808 30 916 173<br />
16
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
2<br />
Ikke innleie ved vakanser pga mindre behov for tjenester<br />
KLP<br />
Arbeidsgiveravgift<br />
Ikke benyttet avlasting Drivdalsheimen juli/august<br />
Merforbruk ekstrahjelp og overtid før stillinger til ressurs krevende bruker var på plass.<br />
Vask og rensing av tøy<br />
Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.08.<strong>2012</strong><br />
17<br />
Av dette 3%<br />
buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
900.000<br />
247.000<br />
126.000<br />
432.000<br />
-161.000<br />
- 65.000<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten 910 248 1 632 238 1 072 000 0 560 238<br />
Sykehjemmet<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Enhetsleder Turi Teksum<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
Nøkkeltall for enheten<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 27 689 28 894 32 181 33 740<br />
Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 104 104 106 106<br />
Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 *63,87<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Beleggsprosent 98,37 98,29 103 99,93<br />
Antall dialysebehandlinger 643 419 416 490<br />
Antall røntgenundersøkelser 1.468 1.410 1.309 143<br />
Antall henvendelser LV-sentral 4.636 4.032 4.029 0<br />
Antall demente(%)<br />
Antall sykehjemsplasser 62 62 62/64/66 62/64<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Resultat for brukerne 2,9 3,1 5,1 3,6<br />
Respektfull behandling 3,6 3,2 5,45 3,8<br />
Brukermedvirkning 3,1 2,6 4,55 3,2<br />
Tilgjengelighet 3,5 3,1 5,2 3,8<br />
Informasjon 3,3 3 5,15 3,5<br />
Trivsel 3,3 3,4 5,25 3,8<br />
Generelt 3,3 3,1 5,05 3,5<br />
Behovsdekning<br />
Antall på venteliste pr.01.10 6 6 0
Fokusområde<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
18<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3<br />
Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 3 2 2 2<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4<br />
Innhold i arbeidet 4,5<br />
Fysiske arbeidsforhold 3,8<br />
Samarbeid med kollegaer 4,8<br />
Mobbing, diskriminering 4,7<br />
Nærmeste leder 4<br />
Overordnet ledelse 3,5<br />
Faglig og personlig utvikling 3,7<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,3<br />
Helhetsvurdering 4<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,5 %<br />
Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 5,8 % 6,5 %<br />
Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 12 12 12 12<br />
Antall i ufr. deltid 25 25<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 2,5 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769 1 779 1 700<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Sykehjem: Det ble foretatt ny bruker- og pårørendeundersøkelse ved OHS høsten <strong>2012</strong>. Resultatet ble bedre på<br />
alle dimensjoner sammenlignet med året før. OHS ligger over landsgjennomsnittet, spesielt på brukerundersøkelsene.<br />
OHS er godt fornøyd med resultatet, og fortsetter å ha særskilt fokus på temaene brukermedvirkning, respektfull<br />
behandling og informasjon.. Vi har stort fokus på kvalitet, og har i <strong>2012</strong> arbeidet mye med ernæring -<br />
dokumentasjon - kvalitetssystem - tvang og makt - legemiddelprosedyrer. OHS vektlegger å være en åpen institusjon<br />
som inkluderer pasienter og pårørende i aktiviteter og behandling. Det er i <strong>2012</strong> iverksatt innkomstsamtale<br />
for alle pasienter og pårørende, samt holdt to informasjons-/pårørendemøter med tema demens og ernæring. Vi<br />
har faste, ukentlige trim-/musikk-/erindrings- og kulturelle aktiviteter på egenhånd og sammen med frivillige lag,<br />
organisasjoner og enkeltpersoner. Pasient belegget har endret seg til å bli mer behandlingskrevende da de skrives<br />
ut tidligere fra sykehus, samt at man ser en økende forekomst av demens eller demensadferd. Lokalene ved OHS<br />
(bortsett fra skjermet enhet) er ikke tilpasset demente (store rom/ganger, uoversiktlig, mange utganger m.m). OHS<br />
har sett seg nødt til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme enkelte pasienter ytterligere ved behov. Det har<br />
vært jobbet hardt for å møte Samhandlingsreformen, og ved hjelp av overbelegg og stor fleksibilitet fra de ansattes<br />
side har <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> i stor grad klart å ta hjem pasienter når de er utskrivningsklare, det er betalt for 79 døgn<br />
for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta i mot. Dette har vært i pressede perioder hvor vi allerede<br />
har drevet med ekstra overbelegg. Ingen søkere må vente lenger enn 1 mnd på svar på sykehjemssøknad. Pasientene<br />
er sykere enn før, og dette fører til store utfordringer mtp å dele rom, en døende pasient kan f.eks ikke dele<br />
rom med en senil dement. Pasienter på langtidsplass bør ha enerom jfr forskrift, men dette er vanskelig å få til.<br />
Kortidspasienter er det mer uro rundt (mer behandling, døende, støy, utskiftning m.m) så vår erfaring er at langtidspasienter<br />
er minst uegnet til å dele rom. Vi møter stadig spørsmål rundt dette fra pasienter selv og pårørende.<br />
Det har vært økt aktivitet på OHS i <strong>2012</strong>: 125 utskrivninger mot 74 i 2011 / 79 innleggelser mot 50 i 2011. I<br />
tillegg til å ta inn pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus har vi også i stor grad klart å ta inn pasienter fra<br />
hjemmet innen rimelig tid. Vi ser at kreftpasienter får økt behov for opphold på sykehjemmet i takt med nedbygging<br />
av sengeplasser ved St.Olavs Hospital. Vi ser også at tilsynslegene bruker mye tid på oppfølging av pasientene,<br />
det kreves mer når større antall pasienter legges inn og skrives ut i økende tempo. Stor aktivitet og utskifting<br />
4<br />
4,5<br />
4,5<br />
5<br />
6<br />
4<br />
4<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
21
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
på sykehjemmet har direkte sammenheng med at det blir "rolige tider" i hjemmetjenesten.<br />
Dialyse: St.Olavs Hospital har ansvar for dialysen., samarbeidet fungerer utmerket. I tillegg til dialyse har det<br />
også vært utført intravenøs jernbehandling ved avdelingen.<br />
Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert på <strong>Oppdal</strong> som sattellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs Hospital /<br />
<strong>Oppdal</strong> Helselag / <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> i november-12 etter å ha vært stengt fra 1.januar. Hurra! Svært gode tilbakemeldinger<br />
fra befolkningen på at dette lot seg gjøre.<br />
Legevaktsentralen: Ble overført til Orkdal sykehus fra 1. januar.<br />
Sykehjem: OHS har med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse hatt fokus på faglig og personlig utvikling, organisering<br />
av arbeidet og Nærvær / fravær. Faglig utvikling og internundervisning er systematisk utført i regi av fagutviklingssykepleier,<br />
i tillegg har enkelte ansatte deltatt i eksterne kurs med ulike tema. Tema for internundervisning<br />
har i <strong>2012</strong> vært ernæring - tvang og makt - dokumentasjon - nytt lovverk - legemiddelbehandling - internkontroll<br />
- førstehjelp - etikk - forflytningsteknikk . Vi har nådd målet vårt for sykefravær på 7,5%! OHS startet<br />
året heftig med sykefravær på 15,3%, men har altså klart å halvere dette. Godt fornøyd med det! Deltakelse i<br />
nærvær-/fraværsprosjekt sammen med NAV/pers.ktr og andre pleie- og omsorgsenheter fortsetter i 2013. OHS<br />
ser at pasientbelegget fører til større behov for kompetanse og økt grunnbemanning. Spesielt på natt, kveld og<br />
helg ser man større behov for sykepleie- og fagkompetanse enn før, i takt med mer aktiv behandling og sykere<br />
pasienter. Ansatte på sykehjemmet rapporterer om stor slitasje når det er overbelegg på avdelingene. Vi har ikke<br />
klart å arbeide nok med organisering av arbeidet og grunnbemanning, men starter med blanke ark og deltakelse i<br />
prosjektet "Saman for ein betre <strong>kommune</strong>" i 2013! Antall ansatte i ufrivillig deltid er ikke målt i <strong>2012</strong>. En lærlingeplass<br />
ble ikke besatt pga mangel på søkere.<br />
Dialyse: Betjenes av to sykepleiere tre dager i uka. Enhetsleder OHS har personalansvar.<br />
Røntgen: Radiografen er fra etablering av satellittrøntgen formelt ansatt ved St.Olavs Hospital.<br />
Sykehjem: Økonomien og regnskapssituasjonen har vært en utfordring i hele <strong>2012</strong>, OHS hadde store underskudd<br />
både i Tertial 1 og 2. Det ble skissert tiltak og forventede budsjettnormaliseringer i tertialrapportene som har hatt<br />
ønsket effekt. OHS har vært svært nøysom, og det har vært gjennomført streng innkjøpskontroll og nøye vurdering<br />
før innkjøp av forbruksvarer, medisiner m.m for å prøve å rette opp situasjonen utover året.<br />
I november/desember kom OHS svært positivt ut når etterberegning av vederlag etter likning 2011var klar . I<br />
Tertial 2 ble det antydet at den negative situasjonen skulle rette seg når etterberegningen var utført. Ikke bare ble<br />
underskuddet utlignet, men det førte altså til økt inntjening. Dette er en uforutsigbar inntekt da det kommer an på<br />
pasientenes betalingsevne, utliknede skatt, renteinntekter, etterslep på trygdeøkning, private pensjoner med mere.<br />
Sluttføring av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift slo svært positivt ut for OHS.<br />
Overbelegg ble gjennomført i 7 av årets 12 måneder, og noe lønnsutgifter ble dermed spart på det.<br />
Redusert sykefravær har stor betydning for utgifter til vikarer. I takt med redusert sykefravær hadde eget personell<br />
kapasitet til å ta ekstravakter i stedet for å bruke vikarbyrå (som er dyrere).<br />
OHS har ikke besatt 0,36% vakante stillinger utenom turnus.<br />
Kursutgifter og utgifter til maskiner, utstyr, instrumenter, datautstyr har vært holdt på et minimum. OHS har<br />
allikevel overforbruk på variable forbruksposter som medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og vask/rens<br />
av tøy.<br />
Pleie- og omsorgstjenesten klarte ikke å komme i gang med dagaktivisering for hjemmeboende senil demente i<br />
løpet av <strong>2012</strong>, og ressurser til dette (300.000) bidrar til økonomisk overskudd for OHS ved årets slutt. Dagaktiviseringen<br />
iverksettes i 2013 av nyansatt demenssykepleier i hjemmesykepleien.<br />
Dialyse: St. Olavs Hospital har økonomisk ansvar for satelittdialysen.<br />
Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert som satellitt først på november <strong>2012</strong>. Refusjon av fødselspenger i<br />
perioden det var stengt førte til sparte lønnsutgifter og overskudd på kr. 63.000. Røntgensatelitt innebærer at<br />
St.Olavs Hospital har driftsmessig og økonomisk ansvar for avdelingen.<br />
19
Årsregnskap for sykehjemmet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
372 Syke- og fødehjem 32 778 044 33 527 000 748 956 33 864 869 1<br />
373 Dialysebehandling 0 13 000 13 000 0<br />
374 Røntgen 83 802 146 000 62 198 94 714<br />
376 Legevakt- og nødmeldetjeneste 49 605 54 000 4 395 47 145<br />
Sum ansvarsområde 32 911 451 33 740 000 828 549 34 006 728<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
Egenbetaling. Etterberegning etter likning 2011 slo svært positivt ut, underskuddet på 165.000 ved<br />
Tertial 2 ble snudd til overskudd ved årsslutt. Uforutsigbar inntekt.<br />
Pensjonspremie KLP og arbeidsgiveravgift. Etterbergning ved årets slutt innebar overskudd ift<br />
budsjett.<br />
Sykehjemmet sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
20<br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
514.525<br />
234.431<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Sykehjemmet 0 828 549 828 549 0 0
Aune barneskole<br />
Enhetsleder Øyvind Melhus<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
21<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 21 813 23 404 24 588 25 449<br />
Fast ansatte 50 51 53 53<br />
Faste årsverk 43 46 47,5 47,5<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 379 382 380 385<br />
Kostnad pr elev 51 502 56 744 64 833 69 658<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Trivsel med lærerne 4,1 4 4,3<br />
Mobbing 1,5 1,2 1,0<br />
Faglig veiledning 3,6 3,8 4,0<br />
Motivasjon 4,2 4,3 4,4<br />
Sosial trivsel 4,3 4,5 4,5<br />
Mestring 3,9 3,9 4,2<br />
Elevdemokrati 3,3 3,7 4,0<br />
Fysisk læringsmiljø 2,8 3,8 4,0<br />
Faglig kvalitet<br />
Klagesaker ihht §9a-2 1<br />
Klagesaker ihht §9a-3 0 4 1 0<br />
Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,9 1,8 2,2<br />
Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,2 1,9 1,9 2,2<br />
Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,1 2,1 1,9 2,2<br />
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 100 100 95<br />
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 98 92 91 95<br />
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 87 75 75 95<br />
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 95 98 98 95<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,7<br />
Innhold i arbeidet 4,9<br />
Fysiske arbeidsforhold 5,2<br />
Samarbeid med kollegaer 4,9<br />
Mobbing, diskriminering 5,3<br />
Nærmeste leder 4,8<br />
Overordnet ledelse 4<br />
Faglig og personlig utvikling 4,6<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,1<br />
Helhetsvurdering 4,8<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 6,5 % 4,5 % 6,8 % 5,5 %<br />
Langtidsfravær 5,7 % 3,9 % 6,0 % 4,7 %<br />
Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,8 %<br />
Deltidsstillinger<br />
0<br />
4,5<br />
4,5<br />
5<br />
4,5<br />
5,5<br />
4,5<br />
4<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
22<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 0 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 1,1 % 1,0 % 1,5 % 0,0 %<br />
Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Foreldreundersøkelsen viser svært gode resultater . Brukerundersøkelsen ved SFO viser meget fornøyde<br />
foreldre. Elevundersøkelsen viser også gode resultater. Det gjennomføres systematisk foreldremøter,<br />
samtaler med foreldre og elever, samt møter i de forskjellige rådsorgan.<br />
Høsten <strong>2012</strong> ble det gjennomført nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk for 5.trinn. Aune barneskole presterte<br />
noe under det som var målet og det som var ønsket. Dette har medført at skolen vinteren 2013 har startet opp et<br />
omfattende arbeid med tanke på å se hvilke årsaker som ligger til grunn for dette.<br />
Noe kan skyldes ustabilitet i forhold til bygging og flytting. Læringstrykk og læringssituasjonen var ikke optimal,<br />
og kan betegnes som unntakstilstand.<br />
En annen del av årsaken er at Aune barneskole i år hadde med alle elever, også de som andre år kan ha vært vurdert<br />
slik at de ikke har deltatt på prøven.<br />
Mer spennende er det å gå direkte inn i resultatene slik det gjøres dette halvåret. Analyse av oppgavene , hva de<br />
måler og hvordan skolen presterer på de ulike oppgavene blir gjennomført og sett på for å se om det er gjennomgående<br />
trekk og system på hva skolen mestrer og er gode på og hvor utfordringene ligger. Det jobbes parallellt med<br />
prøvene for 5.trinn og 8.trinn for å se etter felles kjennetegn og utfordringer som det må tas tak i og utvikles framover.<br />
Det gjennomføres årlig medarbeidersamtale med de ansatte. Samtalene viser at de ansatte trives godt på<br />
arbeidsplassen.<br />
Kostnad per elev viser at vi driver kostnadseffektivt. En stor del av budsjettet er lønnskostnader. Det har<br />
ført til sparing på andre driftskostnader i enheten. Vi ser behovet for å øke de andre driftskostnadene<br />
noe for å ha tilstrekkelig undervisningsmateriell til elevene.<br />
Årsregnskap for Aune barneskole<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
500 Aune barneskole 23 006 558 23 637 000 630 442 23 102 649 1<br />
501 SFO Aune 2 065 898 1 812 000 -253 898 1 712 536 2<br />
Sum ansvarsområde 25 072 456 25 449 000 376 544 24 815 185<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
2<br />
- Kostnadene for KLP og SPK ble betydelig mindre enn det var tatt høyde for i budsjettet.<br />
- Ikke budsjettert med refusjon for lokallagsleder i utdanningsforbundet.<br />
- Færre skysselever enn budsjettert p.g.a. ferdigstillelse av gang- og sykkelveg langs R 70.<br />
- Færre elever ved SFO enn forventet - dermed redusert foreldrebetaling.<br />
- Diverse mindre avvik.<br />
Aune barneskole sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
630 442<br />
- 253 898<br />
Disponibelt<br />
til nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Aune barneskole 516 827 893 371 763 000 0 130 371
Vollan skole<br />
Enhetsleder Kjell Jørstad Braut<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
23<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 6 319 6 586 6 455 6 427<br />
Fast ansatte 15 15 14 13<br />
Faste årsverk 12,98 12,98 10,75 10,45<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 85 80 69 75<br />
Antall SFO-barn 11 8 8 5<br />
Elever pr lærer i ordinær undervisning 13,2 11,5 13,4<br />
Elever pr lærere totalt 11 9,5 10,9<br />
Andel elever med spesialundervisning 9 % 8 % 4 % 4 %<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Trivsel med lærerne 3,8 4,3 4,2 4,4<br />
Mobbing 1,3 1,2 1,1 0,0<br />
Faglig veiledning 3,2 3,7 4,1 4,0<br />
Motivasjon 4,2 4,1 3,9 4,2<br />
Sosial trivsel 4,3 4,4 4,6 4,5<br />
Mestring 3,8 3,9 3,7 4,0<br />
Elevdemokrati 2,9 3,3 4,1 4,0<br />
Fysisk læringsmiljø 3,5 2,8 4,1 3,5<br />
Faglig kvalitet<br />
Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0<br />
Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />
Nasjonal prøve regning 5.tr. 2,4<br />
Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,3<br />
2,2 2,2<br />
2,2 2,2<br />
Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,6 2,3 2,2<br />
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 % 100 % 90 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 90 %<br />
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 97 % 100 % 90 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 85 % 93 % 90 %<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 5,1<br />
Innhold i arbeidet 5,2<br />
Fysiske arbeidsforhold 5,4<br />
Samarbeid med kollegaer 5,7<br />
Mobbing, diskriminering 5,7<br />
Nærmeste leder 5,3<br />
Overordnet ledelse 4<br />
Faglig og personlig utvikling 4,2<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,4<br />
Helhetsvurdering 5,3<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 7,4 % 4,6 % 8,6 % 5,0 %<br />
Langtidsfravær 6,6 % 3,9 % 7,6 % 4,5 %<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
5,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
24<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,5 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 1 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme -0,4 % -0,7 % 0,5 % 0,0 %<br />
Tilleggsbevilgninger 0<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr elev 78 125 90 617 81 787 80 000<br />
Kostnad pr SFO-barn 55 193 42 997 58 600 55 000<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Elevundersøkelsen viser gode resultater på flere felter. Det har vært fokus på vurdering for læring i <strong>Oppdal</strong>sskolen<br />
de senere årene, og dette kan være grunnen til spesielt gode resultater på trivsel og faglig veiledning.<br />
En meget positiv utvikling på mobbing, som er blitt bedre for hvert år. Systematisk forebygging fortsetter.<br />
Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5.trinn er meget gode. Det vil være et mål framover å stabilisere resultatene<br />
på dette nivået.<br />
Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal gjennomføres hvert 2. år og neste er høsten<br />
2013. Medarbeidersamtaler vil i tillegg bli gjennomført våren 2013.<br />
Økonomi Økonomi i balanse<br />
Årsregnskap for Vollan skole<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
510 Vollan skole 6 180 106 6 134 000 -46 106 6 271 440<br />
511 SFO Vollan 217 615 293 000 75 385 227 311<br />
Sum ansvarsområde 6 397 721 6 427 000 29 279 6 498 751<br />
Vollan skole sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt<br />
til nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Vollan skole 0 29 278 29 278 0 0<br />
0
Drivdalen skole<br />
Enhetsleder Beate Lauritzen<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
25<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 4 174 4 091 5 081 5 129<br />
Fast ansatte 11 11 11 10<br />
Faste årsverk 7,49 7,49 8,14 7,6<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 47 52 46 42<br />
Antall SFO-barn 12 12 9 5<br />
Elever pr lærer i ordinær undervisning 15,6 15,3 11,6<br />
Elever pr lærere totalt 13,9 10,9 8,8<br />
Andel elever med spesialundervisning 0 % 2 % 8 % 9 %<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Trivsel med lærerne 3,5 4,5 4,2 4,5<br />
Mobbing 1,2 1,3 1,3 0,0<br />
Faglig veiledning 3,4 4 3,9 4,5<br />
Motivasjon 4,4 4,5 4 4,5<br />
Sosial trivsel 4,5 4,8 4,2 4,8<br />
Mestring 3,9 4,1 4 4,1<br />
Elevdemokrati 3,9 4,1 4,1 4,1<br />
Fysisk læringsmiljø 3,1 3,6 3,1 3,6<br />
Faglig kvalitet<br />
Klagesaker ihht §9a-2 0 1 0 0<br />
Klagesaker ihht §9a-3 0 0 1 0<br />
Nasjonal prøve regning 5.tr.<br />
Nasjonal prøve lesing 5.tr.<br />
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.<br />
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 86 % 86 % 100 % 100 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 84 % 86 % 86 % 100 %<br />
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 50 % 86 % 86 % 100 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 80 % 86 % 100 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,4<br />
Innhold i arbeidet 4,9<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,2<br />
Samarbeid med kollegaer 5,6<br />
Mobbing, diskriminering 5,6<br />
Nærmeste leder 4,9<br />
Overordnet ledelse 3<br />
Faglig og personlig utvikling 4,3<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5<br />
Helhetsvurdering 4,6<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 7,2 % 9,8 % 9,9 % 6,0 %<br />
Langtidsfravær 5,9 % 0,7 % 8,9 % 5,0 %<br />
Korttidsfravær 1,3 % 9,1 % 1,0 % 1,0 %<br />
Deltidsstillinger<br />
2,2<br />
2,2<br />
2,2<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,5
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
26<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 0 1 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme -4,3 % 4,3 % 2,1 % 0,0 %<br />
Tilleggsbevilgninger 140 000 0<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr elev 101 000 113 000 116 000 110 000<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Årsregnskap for Drivdalen skole<br />
Opplevd kvalitet:<br />
Har jevnt over gode resultater fra elevundersøkelsen, men resultatene er noe lavere enn i 2011. Dette er det<br />
arbeidet med. Tiltak er satt inn for forebygging av mobbing, fagsamtaler er kommet på ukeplanen, elevrådet har<br />
faste møtetidspunkter, lærere har vært med i arbeidet med vurdering for læring. I tillegg sendes lærer høsten<br />
2013 på videreutdanning i engelsk for å styrke fagkompetansen på enheten.<br />
Målt kvalitet:<br />
Resultater fra nasjonale prøver kan ikke offentliggjøres pga få elever.<br />
Resultatene samlet sett fra de siste årene har vist at det vil være riktig å satse på lesing, noe som også ble gjort<br />
høsten <strong>2012</strong>, og da spesielt mot de yngste elevene på 1.-4.trinn i form av systematisk leseopplegg tilpasset den<br />
enkeltes ståsted og mer bruk av digitale hjelpemiddel. Anskaffelse av 25 nye elev PC på slutten sv året gjør<br />
mulighetene for dette meget gode.<br />
Opplevd kvalitet:<br />
Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal gjennomføres hvert 2. år og neste er høsten<br />
2013.<br />
Det er i <strong>2012</strong> blitt arbeidet med oppfølging av resultatene fra 2011, hvor hovedfokus har vært på organisering av<br />
arbeidet og faglig personlig utvikling. Tilbakemeldinger på dette arbeidet forventes i medarbeidersamtaler våren<br />
2013 samt ny medarbeiderundersøkelse til høsten.<br />
Målt kvalitet:<br />
Høyt sykefravær første halvdel av året på grunn av langtidssykemelding som ikke var arbeidsrelatert, samt uvanlig<br />
mye sykdom. Få ansatte gir i tillegg store prosentvise utslag..<br />
Siste halvdel av året stabiliserte sykefraværet seg, og lå meget lavt.<br />
Økonomi i balanse, ingen overraskelser. Overskudd på SFO på grunn av at det ikke ble leid inn vikar for sykemeldt<br />
fullt ut. Rektor og sekretær overtok noen ansvarsoppgaver, samt at behovet ble mindre med færre barn.<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
520 Drivdalen skole 4 905 443 4 903 000 -2 443 4 664 647<br />
521 SFO Drivdalen 111 183 226 000 114 817 199 248 1<br />
Sum ansvarsområde 5 016 626 5 129 000 112 374 4 863 895<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
Lavere lønnsutgifter enn antatt på grunn av at det er kun delvis leid inn vikar for ansatt som har vært<br />
sykemeldt hele <strong>2012</strong><br />
Drivdalen skole sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
114 817<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Drivdalen skole 580 424 692 798 154 000 0 538 798<br />
0
Midtbygda skole<br />
Enhetsleder Geir Karlsen<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
27<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 5 708 5 779 5 449 5 730<br />
Fast ansatte 15 15 13 11<br />
Faste årsverk 11,23 11,23 7,9 8,4<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 63 61 55 41<br />
Antall SFO-barn 5 5 3 5<br />
Elever pr lærer i ordinær undervisning 11,8 14,2 13,2 10,8<br />
Elever pr lærere totalt 9,2 12,2 10,4 8,5<br />
Andel elever med spesialundervisning 9,80 % 8,20 % 5,5% 5 %<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Trivsel med lærerne 3,5 3,5 3,9 3,7<br />
Mobbing 1,3 1,7 1,5 1,0<br />
Faglig veiledning 3 3,3 3,4 3,5<br />
Motivasjon 4 3,9 4,1 4,1<br />
Sosial trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3<br />
Mestring 4,1 3,5 3,7 4,0<br />
Elevdemokrati 3,3 3,9 3,7 4,0<br />
Fysisk læringsmiljø 3,1 3,1 3,8 3,2<br />
Faglig kvalitet<br />
Klagesaker ihht §9a-2 0 0 1 0<br />
Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />
Nasjonal prøve regning 5.tr.<br />
Nasjonal prøve lesing 5.tr.<br />
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.<br />
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn<br />
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn<br />
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn<br />
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,8<br />
Innhold i arbeidet 5,2<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,0<br />
Samarbeid med kollegaer 5,3<br />
Mobbing, diskriminering 5,3<br />
Nærmeste leder 4,8<br />
Overordnet ledelse 3,7<br />
Faglig og personlig utvikling 4,6<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />
Helhetsvurdering 5,3<br />
Fravær<br />
1,9 2,2<br />
2,1 2,2<br />
1,9 2,2<br />
100 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
Samlet fravær 12,2 % 13,3% 3,6 % 6,0 %<br />
Langtidsfravær 11,2 % 12,6% 3,4 % 5,0 %<br />
Korttidsfravær 1,0 % 0,9% 0,8 % 1,0 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 2 1 1 1<br />
5<br />
5<br />
3<br />
5<br />
6<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Bevilgningene overholdes<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
28<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Avvik i forhold til budsjettramme 1,3 % 0,3% 3,6 % 0,0 %<br />
Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr elev 96 891 104 434 127 717 95 000<br />
Kostnad pr SFO-barn 49 183 46 971 43 339 45 000<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Skolen opplever en fremgang på stort sett alle områder ift opplevd kvalitet. Men erkjenner samtidig at det er<br />
behov for å jobbe med enkelte områder for å bli enda bedre. Skolen vil bl.a bli bedre på faglig veiledning og<br />
mestring. Resultatene på NP i lesing er gode og resultatene i de andre fagene viser at skolen jobber bra.<br />
Medarbeidere Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>. Miljøet er bra og sykefraværet har gått ned.<br />
Økonomi<br />
Årsregnskap for Midtbygda skole<br />
Det er et større overskudd i <strong>2012</strong>. Dette skyldes nedgang i elevtallet og at man derfor har tatt ned driften allerede<br />
fra skolestart <strong>2012</strong>.<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
530 Midtbygda skole 5 236 411 5 379 000 142 589 5 103 063 1<br />
531 SFO Midtbygda 216 696 197 000 -19 696 205 707<br />
532 Haugen Gård Leirskole 71 377 154 000 82 623 155 370<br />
Sum ansvarsområde 5 524 484 5 730 000 205 516 5 464 140<br />
Note Forklaring på budsjettavviket<br />
1<br />
Årsak Beløp<br />
Det er et større overskudd i <strong>2012</strong>. Dette skyldes nedgang i elevtallet og at man derfor har tatt ned driften<br />
allerede fra skolestart <strong>2012</strong>. I tillegg har det vært vikarer inne for sykemeldte som har vært rimeligere enn<br />
faste lærer. Totalt har dette gitt sparte lønnsmidler.<br />
Midtbygda skole sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
142 589,-<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Midtbygda skole 224 995 430 511 172 000 0 258 511
Lønset skole<br />
Enhetsleder Jens Hunnestad<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
29<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 3 698 3 515 3 694 3 693<br />
Fast ansatte 9 9 9 8<br />
Faste årsverk 5,6 5,6 5,79 5,39<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 30 30 27 24<br />
Antall SFO-barn 0 0 0 3<br />
Elever pr lærer i ordinær undervisning 10 8,9 5,5 5<br />
Elever pr lærere totalt 10 8,9 5,5 4,45<br />
Andel elever med spesialundervisning 6,70 % 6,70 % 7,40 % 12,50 %<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
Trivsel med lærerne 4,3 4,6<br />
4,5<br />
Mobbing<br />
Faglig veiledning<br />
1,0<br />
4,0<br />
1,0<br />
4,2<br />
Nye regler<br />
fra UDIR<br />
gjør at<br />
0,0<br />
4,3<br />
Motivasjon 4,4 4,2 dette er<br />
4,3<br />
Sosial trivsel<br />
Mestring<br />
4,3<br />
3,7<br />
4,6<br />
3,9<br />
unntatt<br />
offentlighet<br />
og vi har<br />
4,7<br />
4,0<br />
Elevdemokrati 3,8 4,2 ikke verdi- 4,3<br />
Fysisk læringsmiljø 4,0 4,0 ene.<br />
4,1<br />
Faglig kvalitet<br />
Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0<br />
Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0<br />
Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,8<br />
Nasjonal prøve lesing 5.tr. 1,3 1,8<br />
Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,5 1,8<br />
Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 90 % 100 %<br />
Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 5,2<br />
Innhold i arbeidet 5,3<br />
Fysiske arbeidsforhold 5,2<br />
Samarbeid med kollegaer 5,7<br />
Mobbing, diskriminering 5,8<br />
Nærmeste leder 5,4<br />
Overordnet ledelse 4,2<br />
Faglig og personlig utvikling 5,2<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />
Helhetsvurdering 5,5<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 2,7 % 7,2 % 0,4 % 2,0 %<br />
Langtidsfravær 2,6 % 7,2 % 3,9 % 1,0 %<br />
2,2<br />
2,2<br />
2,2<br />
5<br />
5<br />
6<br />
5<br />
6<br />
4<br />
4<br />
5<br />
5<br />
4
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
30<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
Korttidsfravær 0,1 % 0,0 % 2,9 % 0,1 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 2 2 3 1<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,0 %<br />
Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr elev 96 891 136 814 153 875 95 000<br />
Kostnad pr SFO-barn 49 183 0 2 002 45 000<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Elevene og foresatte vurderer skolens opplegg og undervisning som god. Trivsel er på topp og mobbing er<br />
omtrent lik null. Viser til vedlegg til Elevundersøkelsen <strong>2012</strong>. Resultatene på NP kunne vært noe bedre, men<br />
her er det viktig å se snittet over flere år, da det gir store utslag med så få elever<br />
Medarbeidere Vi har fått fullført engelsk videreutdanning for en av de ansatte. Det er en orning som må videreutvikles.<br />
Økonomi<br />
Årsregnskap for Lønset skole<br />
Budsjettet ble overholdt og vi kom på pluss-siden. SFO ble startet i høst. NETTO utgift på kr. 2002,- pr SFOelev<br />
er noe vi ikke kan unnlate og nevne.<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
540 Lønset skole 3 659 272 3 693 000 33 728 3 653 611<br />
541 SFO Lønset 6 006 0 -6 006 0<br />
Sum ansvarsområde 3 665 278 3 693 000 27 722 3 653 611<br />
Lønset skole sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Lønset skole 282 925 310 648 111 000 0 199 648<br />
Ungdomsskolen<br />
Enhetsleder Håvard Melhus<br />
Nøkkeltall for enheten<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 20 489 21 975 23 291 24 261<br />
Fast ansatte 46 46 48 45<br />
Faste årsverk 41,89 41,89 43,49 37<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Elevtall 260 262 273 252
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
31<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sosial trivsel 4,4 4,2 4,4<br />
Trivsel med lærerne 4,1 3,6 4,1<br />
Mobbing 1,1 1,6 1,1<br />
Faglig veiledning 3,4 3,1 3,6<br />
Motivasjon 4,1 3,8 4,1<br />
Faglig kvalitet<br />
Grunnskolepoeng avgangselever 41,4 41,9 41<br />
Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,4 3,1 3,2 3,4<br />
Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,4 3,1 3,3 3,4<br />
Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 3,2 2,8 3,2 3,3<br />
Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,7 3,5 3,3 3,7<br />
Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,9 3,7 3,5 3,7<br />
Andel med direkte overgang til vg 98<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,8<br />
Innhold i arbeidet 5<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,7<br />
Samarbeid med kollegaer 5,2<br />
Mobbing, diskriminering 5,4<br />
Nærmeste leder 5,1<br />
Overordnet ledelse 4,5<br />
Faglig og personlig utvikling 5<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,2<br />
Helhetsvurdering 4,9<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 5,6 % 5,9 % 5,1 % 5,0 %<br />
Langtidsfravær 5,0 % 5,2 % 4,0 %<br />
Korttidsfravær 0,7 % 0.7% 1,1 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 3 1<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 5,4 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr.elev 85 483 85 556 88 757 90 000<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Vi hadde et meget godt læringsresultat på 10.trinn i år. Dette ser vi både på eksamensresultater og grunnskolepoeng<br />
som er offentliggjort på skoleporten. <strong>Oppdal</strong> ungdomsskole hadde i gjennomsnitt 41,9 grunnskolepoeng<br />
i år. Gjennomsnittet nasjonalt var 40,0 (tall for direkte overgang til vg finnes bare t.o.m. 2010 på skoleporten,<br />
derfor er disse kolonnene tomme i 2011 og <strong>2012</strong>).<br />
De tallene som er offentlige i elevundersøkelsen er resultatene på 10.trinn skoleåret 2011/12. Resultatet viser<br />
ingen store variasjoner i forhold til tidligere år ved <strong>Oppdal</strong> ungdomsskole og de nasjonale resultatene i <strong>2012</strong>.<br />
Resultatene ble lagt fram for personalet i september. Vi vil rette fokuset mot bl.a. mobbing der vi ser en liten<br />
98<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
5,5<br />
4,5<br />
4<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5
Medarbeidere<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
økning på 10 trinn 2011/12. Man skal ta alle resultat alvorlig, men funn i undersøkelsen gjør at man blir mistenksom<br />
og lurer på om samtlige har svart ærlig. Det er uansett noe man må jobbe med og en må ha fokus på<br />
forebyggende tiltak.<br />
Resultatene på de nasjonale prøvene er vi fornøyd med, men vi ser at det er viktig å ha fokus på de grunnleggende<br />
ferdighetene. Resultatene her er omtalt i en egen tilstandsrapport for <strong>Oppdal</strong>sskolen.<br />
Vi er meget fornøyd med at sykefraværet har gått ned. Det var ingen medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>, neste<br />
undersøkelse er høsten 2013.<br />
Økonomi Positivt avvik både for ungdomsskolen og voksenopplæringa er forklart nedenfor.<br />
Årsregnskap for ungdomsskolen<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
550 Ungdomsskolen 23 558 868 24 589 000 1 030 132 22 718 816 1<br />
551 Voksenopplæring 281 113 604 000 322 887 1 160 009 2<br />
Sum ansvarsområde 23 839 981 25 193 000 1 353 019 23 878 825<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
2<br />
Mye av avviket skyldes mindre utbetalt reg. lønn. Dette skyldes flere forhold som er listet opp nedenfor:<br />
1. Skolesekretærstilling : Vikar for skolesekretær har gått i 20 % lavere stillingsprosent enn det som er budsjettert<br />
på den opprinnelige hjemmelen. I tillegg hadde vikaren lavere lønn enn hun som var ute i permisjon.<br />
2. Det er budsjettert med minimum 1 stilling "for mye"-, dette pga lavere elevtall fra høsten <strong>2012</strong>, dvs. ikke<br />
behov for så mange stillinger som budsjettert.<br />
3. Det er budsjettert vikarstillinger på hjemler til lærere med full ansiennitet - budsjettert med høyere lønn enn<br />
det som reelt utbetales. Bl.a. sluttet 3 lærere med full ansiennitet våren <strong>2012</strong>. Disse er erstattet med lærere med<br />
lavere lønn.<br />
Vi har budsjettert med samme antall stillinger både på vår og høst.<br />
Andre forhold som har betydning:<br />
Både for KLP og SPK ble kostnadene noe mindre enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet.<br />
Elevtallet gikk ned fra 273 til 252 høsten <strong>2012</strong><br />
Frukt og grønt i skolen:<br />
- brukt kr. 73.000 mindre enn budsjettert.<br />
Inntekter:<br />
- vi har ikke budsjettert med inntekter vedr. arbeidslivsfag (kr. 100.000,-) og videreutdanning (162.500,).<br />
Her skyldes avviket hovedsaklig mindre utbetalt reg.lønn og tidspunkt for utbetaling av statstilskudd:<br />
Det er budsjettert med 4 stillinger, men en hjemmel skal egentlig belastes ungdomsskolen.<br />
Dette ble ikke endret før i okt <strong>2012</strong>.<br />
Inntekter:<br />
Statstilskudd på kr. 275.400,- er inntekter som gjelder 2011, men som vi ikke har mottatt før i <strong>2012</strong>. Vi mottok<br />
218. 000,- av dette i oktober og november <strong>2012</strong><br />
Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
32<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
1 030 132<br />
322 887<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Ungdomsskolen 1 292 051 2 445 070 756 000 100 000 1 589 070
Kommunale barnehager<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Enhetsleder Dordi Aalbu<br />
Enhetsleder Dordi Aalbu<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
33<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 2 390 2 437 10 454 10 963<br />
Fast ansatte 30 30 33 29<br />
Faste årsverk 25,6 25,9 25,5 26,3<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Antall barn 114 111 105 103<br />
Antall plasser omregnet til over 3 år 120 130 119 120<br />
Antall kommunale barnehager 3 3 2 2<br />
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 45 % 48 % 49 % 49 %<br />
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 46 % 43 % 38 % 38 %<br />
Andel menn i faste stillinger 0 % 3,80 % 3,80 % 3,80 %<br />
Leke- og oppholdsareal pr plass 5,6m² 5,6m² 4,0m² 4,0m²<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Resultat for brukerne 4,9 5 4,9<br />
Trivsel 4,9 4,9 5,0<br />
Brukermedvirkning 4,5 4,6 4,6<br />
Respektfull behandling 5,1 5,1 5,2<br />
Tilgjengelighet 5,4 5,5 5,5<br />
Informasjon 4,4 4,4 4,7<br />
Fysisk miljø 4,6 4,7 4,9<br />
Generell førnøydhet<br />
Behovsdekning<br />
4,9 5 5,2<br />
Kapasitetsutnyttelse 100 % 100 % 100 %<br />
Faglig kvalitet<br />
Antall individuelle barnesamtaler med 5-åringer pr.barn 1 2 2<br />
Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging<br />
av språkutvikling 100 % 100 % 100 %<br />
Pedagogandel 49,20 % 49,00 % < 50%<br />
Antall avklaringssamtaler og utviklingssamtaler pr.<br />
ansatt 3 4<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,7<br />
Innhold i arbeidet 4,9<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,3<br />
Samarbeid med kollegaer 4,8<br />
Mobbing, diskriminering 5<br />
Nærmeste leder 4,8<br />
Overordnet ledelse 4<br />
Faglig og personlig utvikling 4,8<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 5,1<br />
Helhetsvurdering 5,1<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 6,6 % 10,0 % 6,0 % ≥ 6,0%<br />
Langtidsfravær 7,6 % 3,0 %<br />
Korttidsfravær 2,5 % 3,0 %<br />
4,5<br />
4,9<br />
4,1<br />
5,0<br />
4,8<br />
4,5<br />
3,9<br />
4,3<br />
4,7<br />
4,5
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Deltidsstillinger<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
34<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 0 1 1 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 1,7 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Kostnad pr. plass under 3 år 156 634 148 289<br />
Kostnad pr. plass over 3 år 76 460 71 389<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Brukerundersøkelse blant foreldre ble gjennomført november <strong>2012</strong> og tyder på høy fornøydhet og litt stigning fra<br />
2011. Enheten skårer lavest på informasjon. Svarprosenten var noe lav på 44 %, vi vil framover ha brukerundersøkelse<br />
annethvert år for og ikke skape "svartrøtthet" i brukergruppa.<br />
Fokusområder i <strong>2012</strong> har vært Drama, Skape vi-kultur i barnegruppa og Måltid som læringsarena.<br />
De kommunale barnehagene har hatt fullt belegg gjennom hele året. Høgmo barnehage har i tillegg hatt opptil 17<br />
barn på venteliste med Høgmo som første prioritet. Disse barna har plass i andre barnehager.<br />
Barnehagene gjennomfører to systematiske planlagte barnesamtaler pr. år med de eldste barna for å få tak i barnas<br />
synspunkter.<br />
De kommunale barnehagene har 8 enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp. Dette er en stor økning fra tidligere<br />
år. Økning i bemanning er knyttet til dette.<br />
Sykefraværet er redusert og ned på målsetting for <strong>2012</strong>. Reduksjon gjelder langtidsfravær. Det har vært arbeidet<br />
med ergonomi og fokus på en sunn livsstil. I forhold til langtidsfravær arbeides det systematisk i samarbeid med<br />
NAV og fastlege.<br />
Enheten har ikke ufrivillig deltid blant fast ansatte.<br />
Stor økning av 1-åringer i barnehagene setter stor krav til personalet, både fysisk og kompetansemessig.. Kommunale<br />
barnehager har et høyt utdanningsnivå, med høy pedagogandel og stor andel fagarbeidere - dette er viktig<br />
for kvaliteten barnehagene kan tilby.<br />
Tallene for kostnad pr. plass gjelder offentlig finansiering på enhetens budsjett pr. heltidsplass. I tillegg kommer<br />
bygningsmessige driftskostnader og administrativ fellesutgifter. Hovedårsak til at resultat her overskrider mål er<br />
regler for pensjonskostnader.<br />
Årsregnskap for de kommunale barnehagene<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
560 Pikhaugen barnehage 5 697 729 5 865 000 167 271 4 484 697 1<br />
562 Høgmo barnehage 5 027 134 5 039 000 11 866 4 420 259<br />
564 Sildrevegen barnehage 0 0 0 1 339 186<br />
566 Åpen barnehage 55 564 59 000 3 436 55 799<br />
Sum ansvarsområde 10 780 427 10 963 000 182 573 10 299 941<br />
Note Årsak Beløp<br />
1 Permisjoner der ansatte vikar er lavere lønnet enn den faste ansatte 167.000<br />
De kommunale barnehagenes disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond kommunale barnehager 458 271 640 844 329 000 1 714 310 130
Kommunalteknikk<br />
Enhetsleder Thorleif Jacobsen<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
35<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 2 581 2 657 2729 2 838<br />
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 24827 25314 26 008 31 603<br />
Fast ansatte 12 12 12 12<br />
Faste årsverk 11,27 11,27 10,2 11,27<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Antall km veg grusdekke 24 23 22 21<br />
Antall km veg asfaltdekke 48 49 50 51<br />
Antall parkeringsplasser 210 210 210 210<br />
Antall veg- og gatelyspunkter 807 817 817 817<br />
Antall vannforsyningsabonnenter 2 223 2 256 2 317 2 398<br />
Antall slamtømmeab. private anlegg 900 869 870 865<br />
Antall avløpsabonnenter 2 353 2 395 2 469 2 542<br />
Antall avfallsab. Bolig/leiligheter 2 533 2 561 2 581 2 615<br />
Antall avfallsab. Fritidsboliger 3 122 3 226 3 321 3 523<br />
Standard på veger og gater 3,4<br />
Tilrettelegging for fotgjengere 4<br />
Tilrettelegging for syklister 3,9<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Kvaliteten på drikkevannet 5,7 5,5 >4<br />
Muligh. For sortering av avfall for gjenv. 5<br />
Henting av husholdningsavfall 4,7<br />
Faglig kvalitet<br />
Antall timer stengt veg 92 0 0<br />
Lekkasje vannledninger % 37 % 38 % 37 % 35 %<br />
Antall abonnenttimer uten vann 40 50 10 15<br />
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver 0 0 0 0<br />
Antall kjelleroversvømmelser avløp 2 0 0 0<br />
Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst.<br />
Gjenvinningsgrad avfall % 70 % 86 % 90 % 71 %<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 3,8<br />
Innhold i arbeidet 4,2<br />
Fysiske arbeidsforhold 3,9<br />
Samarbeid med kollegaer 3,9<br />
Mobbing, diskriminering 4,2<br />
Nærmeste leder 3,1<br />
Overordnet ledelse 3<br />
Faglig og personlig utvikling 4,2<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,3<br />
Helhetsvurdering 3,8<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 13,1 % 11,1 % 4,5 % 6,0 %<br />
Langtidsfravær 12,4 % 9,9 % 2,3 % 5,5 %<br />
>3,5<br />
>3,5<br />
>3,5<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>5<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4
Fokusområde<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
36<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Korttidsfravær 0,7 % 1,3 % 2,2 % 0,5 %<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 1<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme 1,6 % 1,4 % - 0,2 % 0,0 %<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Drift-og vedlh. Veg, kr. /km veg 41 946 42 842 44 000 53 806<br />
Drift-og vedlh. Park.plasser, kr./pl. 385 742 510 1 810<br />
Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 625,5 730 778 973<br />
Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. Ledning 79 172 83 930 82 900 87 479<br />
Drift- og vedlh. Slamtømming, kr./anlegg 1 686 1 560 1 561<br />
Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. Ledning 117 013 113 274 110 561 107 667<br />
Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 631 2 264 2 604 2 190<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Årsregnskap for kommunalteknikk<br />
Det ble gjennomført brukerundersøkelse for Vann- og Avløpstjenesten på slutten av året.<br />
Resultatene ligger over landsgjennomsnittet, både samlet og for de enkelte delområdene i undersøkelsen. Det<br />
vil likevel være rom for forbedringer.<br />
Det har ikke vært gjennomført ny arbeidsmiljøundersøkelse i <strong>2012</strong>.<br />
Bedriftshelsetjenesten (MidtNor BHT) har gjennomført helsekontakt med de ansatte i <strong>2012</strong>.<br />
Sykefraværet har gått ned til 4,5% (13,1% i 2010 og 11,1 i 2011).<br />
Det er god budsjettdisiplin innenfor sjølkostområdene og samferdselsområdene. Det ble brukt kr. 253.000,- av<br />
enhetens disposisjonsfond for å dekke inn merforbruk på vintervedlikehold kommunale veger pga. ekstraordinær<br />
sesong med mye snø (før våren). Det er brukt midler fra sjølkostområdenes fond til gebyrdemping, utenom<br />
slamtømming. Dette sjølkostområdet ble opprettet i 2011 og her ble det i <strong>2012</strong> for første gang satt av midler<br />
til fond.<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
610 Kommunale veger 3 167 733 3 168 000 267 2 832 324<br />
612 Parkeringsplasser 106 627 175 000 68 373 155 724<br />
613 Veg- og gatelys 636 075 605 000 -31 075 596 631<br />
614 Vannverk -332 797 -332 000 797 -323 749<br />
616 Slamtømming -47 923 -48 000 -77 -46 675<br />
617 Avløp og rensing -351 434 -398 000 -46 566 -341 900<br />
618 Avfallshåndtering -332 797 -332 000 797 -323 749<br />
Sum ansvarsområde 2 845 484 2 838 000 -7 484 2 548 606<br />
Kommunalteknikk sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond Kommunalteknikk 1 421 769 945 047 85 000 197 050 662 997
Bygg og eiendom<br />
Enhetsleder Eirik Kvål<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Opplevd<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Målt<br />
kvalitet<br />
Måleindikatorer<br />
Brukertilfredshet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
37<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 8 907 8 655 9 686 10 829<br />
Fast ansatte 25 24 23 22<br />
Faste årsverk 20 20 20 19<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Energiutgifter 4,4 mill 4,9 mill 4,6 mill 5,0 mill<br />
FDV-kostnader 28,4 mill 31,0 mill 30,1 mill 32,1 mill<br />
Leieinntekter ekskl. bortfeste 8,6 mill 8,6 mill 9,2 mill 10,3 mill<br />
Resultat for bruker vedr. vaktmestertj. 3,8<br />
Kvalitet på utført vaktmesterarbeid 4,6<br />
Service, tillit og respekt fra vaktmestertj. 4,2<br />
Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.<br />
Kvalitet på utført renhold<br />
Service, tillit og respekt fra renholdspers.<br />
Faglig kvalitet<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Antall utleieboliger 50 49 49 50<br />
Antall omsorgsboliger 80 81 80 100<br />
Antall ledige utleieboliger pr 31.12 0 0 0 0<br />
Klargjort industritomt pr 31/12 4400 m2 4200 m2 4200 m2 20000 m2<br />
Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12 22 21 >20<br />
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum 9 6 >10<br />
Medarbeidertilfredshet<br />
Organisering av arbeidet 4,5<br />
Innhold i arbeidet 5,3<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,4<br />
Samarbeid med kollegaer 5,2<br />
Mobbing, diskriminering 5,1<br />
Nærmeste leder 4,8<br />
Overordnet ledelse 4,5<br />
Faglig og personlig utvikling 4,4<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,9<br />
Helhetsvurdering 5,1<br />
Fravær<br />
Samlet fravær 11,6 % 13,8 % 2,3 % 8,5 %<br />
Langtidsfravær 11,0 % 13,4 % 1,6 % 7,5 %<br />
Korttidsfravær 0,7 % 0,4 % 0,7 % < 1<br />
Deltidsstillinger<br />
Antall ansatt med mindre enn 50% 3 0 0 0<br />
Bevilgningene overholdes<br />
Avvik i forhold til budsjettramme -20,3 % 4,7 % 1,3 % < 2% avvik<br />
Avvik i forhold til prosjektramme 0,0 %<br />
4,0<br />
4,6<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
4,5<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>5<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
>4<br />
< 2% avvik
Fokusområde<br />
Kritiske<br />
suksessfaktorer<br />
Måleindikatorer<br />
Kostnadseffektiv drift<br />
Energiforbruk, KWh/m2 pr år<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
38<br />
Resultat Mål<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Helsesenter 332 306 339 325<br />
BOAS 382 313 321 367<br />
U-skole 209 181 205<br />
Nye Aune barneskole 133 170<br />
Høgmo barnehage 316 250 266 260<br />
Pikhaugen barnehage 197 197 211 193<br />
Kommunehuset 218 195 172 230<br />
Statens Hus 158 116 108 155<br />
Idrettshall 184 167 191 184<br />
Bjørndalshagen Dagsenter 215 193 212 211<br />
<strong>Oppdal</strong>shallen 1. etg 161 147 144 158<br />
<strong>Oppdal</strong>shallen 2. etg 115 95 93 113<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
Økonomi<br />
Årsregnskap for bygg og eiendom<br />
Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Dette skal etter planen gjennomføres i 2013.<br />
Når det gjelder industritomter så vil industriområde syd bli klarlagt til utbygging våren 2014. Grunnarbeider i<br />
forbindelse med dette vil bli utført parallelt med utbygging av ny E6. Anbudskonkurranse for dette arbeidet er<br />
allerede gjennomført..<br />
Når det gjelder omsorgsboliger så vil byggingen av BOAS II være ferdig rett over nyttår 2014. BOAS II vil gi<br />
21 nye omsorgsboliger (20 netto).<br />
Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i <strong>2012</strong>. Denne skal etter planen gjennomføres i 2013.<br />
Fraværet ble sterkt redusert. Et samlet fravær på 2.3 % er mye bedre enn de målene enheten satte seg.<br />
Stort fokus på økonomi i enheten. Driftsregnskapet viser at budsjettet ble overholdt..<br />
Energiforbruket i <strong>kommune</strong>ns bygg ligger omtrent på samme nivå som tidligere år. Den planlagte varmepumpen<br />
(berg/vann) i forbindelse med BOAS II-utbyggingen vil være med på å redusere energikostnadene pr m2. I<br />
tillegg vil denne energien være fornybar og dermed miljøvennlig.<br />
Kommunens utgifter i forbindelse med tidligere inngåtte festeavtaler er jevnlig til nye forhandlinger. Også i<br />
<strong>2012</strong> har nye forhandlinger blitt gjennomført. Mange av <strong>kommune</strong>ns festeforhold gir en budsjettmessig usikkerhet.<br />
Festekontraktene er langvarige. Dette gjør at framtidig festeutgifter for <strong>kommune</strong>n er usikker.<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
670 Bygg- og eiendomsadministrasjon 2 818 224 3 421 000 602 776 3 023 246 1<br />
671 Kommunale off. bygg 9 832 968 8 979 000 -853 968 9 368 935 2<br />
672 Industriutleiebygg 120 534 169 000 48 466 249 889<br />
673 Festeavgifter 2 738 977 2 600 000 -138 977 1 358 276 3<br />
674 Idrettsanlegg 248 386 223 000 -25 386 189 790<br />
675 Trygdeboliger -1 714 162 -1 766 000 -51 838 -1 832 785<br />
676 Utleieboliger -1 838 703 -1 648 000 190 703 -1 695 258 4<br />
677 Driftsoperatører 0 104 000 104 000 0 5<br />
678 Renholdere 0 81 000 81 000 0
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
679 Statens hus -1 745 825 -1 613 000 132 825 -1 559 516 6<br />
680 Kantine 232 936 279 000 46 064 130 423<br />
Sum ansvarsområde 10 693 335 10 829 000 135 665 9 233 000<br />
Note Årsak Beløp<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
670-Bygg og eiendomsadm<br />
Prosjektleder overført fra stab til B&E 1.1.<strong>2012</strong>. Delvis lønnet av prosjekt. Delvis vakanse på Avd.ing.<br />
671-Kommunale off. bygg<br />
Merutgifter på snøbrøyting<br />
Merutgifter på vedlikehold, service og lisenser<br />
Økte indirekte utgifter (fordelte utgifter) på vaktmester og renhold som følge av Nye Aune.<br />
673-Festeavgifter<br />
Økning i festeavgiften <strong>kommune</strong>n betaler til bortfestere (/grunneiere)<br />
676-Utleieboliger<br />
Lavere vedlikeholdsnivå enn budsjettert<br />
677-Driftsoperatører<br />
Budsjetteknisk feil. Skal alltid være budsjettert med null.<br />
679-Statens Hus<br />
Lavere vedlikehold enn budsjettert<br />
Bygg og eiendom sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
39<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Disposisjonsfond Bygg og Eiendom 453 000 588 665 325 000<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
500 000<br />
145 000<br />
240 000<br />
370 000<br />
130 000<br />
137 000<br />
104 000<br />
70 000<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
263 665
NAV<br />
Enheten setter måltall og rapporterer<br />
resultat i NAV-systemet, og<br />
det er ikke utarbeidet eget målekart<br />
for bruk i <strong>kommune</strong>n.<br />
Fokusområde Kommentarer til resultatene<br />
Brukere<br />
Medarbeidere<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Nøkkeltall for enheten<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Budsjettramme (1.000 kr) 4 918 4 945 5 447<br />
Fast ansatte 3 3 3 3<br />
Faste årsverk 2,7 2,7 2,7 3<br />
Andre nøkkeltall om enheten:<br />
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen<br />
med Rennebu (årsverk)<br />
1 1 1<br />
Prosjekt rus sammen med Rennebu<br />
1,4 1,5 1,5<br />
årsverk Faste statlige årsverk 9,8 8,8 9,7<br />
Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1<br />
Totalt antall ansatte 19 18 15<br />
NAV <strong>Oppdal</strong>\Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er<br />
bra. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som har hatt spesielt fokus i år <strong>2012</strong> er personer<br />
under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledig ungdom, arbeidsledige med ledighet over 6 mnd, sykefraværsoppfølging,<br />
innvandrere. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Det er en nedgang i personer som mottar<br />
uførepensjon er og personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer redusert siste år. Utbetalingen<br />
av økonomisk sosialhjelp er innenfor ramma og på linje med år 2011.<br />
NAV <strong>Oppdal</strong>\Rennebu har ingen sykmeldte blant de kommunalt ansatte. 3 av våre fasteansatte er i permisjon og<br />
vi har ansatt vikarer i løpet av år <strong>2012</strong>.<br />
Økonomi NAV oppdal\Rennebu har holdt budsjett for år <strong>2012</strong>.<br />
Årsregnskap for NAV<br />
Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
750 Nav administrasjon 1 470 392 1 926 000 455 608 1 278 815 1<br />
752 Sosialkontortjeneste Rennebu 0 16 000 16 000 0<br />
754 Andre tiltak 1 194 076 1 030 000 -164 076 975 795 2<br />
755 Kvalifiseringsprogrammet 133 932 200 000 66 068 1 050 542<br />
756 Økonomisk sosialhjelp 2 535 026 2 216 000 -319 026 1 813 624 3<br />
757 Styrk-programmet 0 9 000 9 000 37 000<br />
758 Tiltak for rusmisbrukere 45 540 50 000 4 460 80 130<br />
Sum ansvarsområde 5 378 966 5 447 000 68 034 5 235 906<br />
Note Årsak Beløp<br />
1 Mindre forbruk på lønn på grunn av permisjon blant fasteansatte og noe tid før vikarer kunne starte i jobben.<br />
I tillegg skyldes mindreforbruket delvis permisjon hos en ansatt.<br />
2 Skyldes for lite budsjett på betaling av plasser Vekst <strong>Oppdal</strong> og betaling av tilbud ved Krisesenteret Orkdal<br />
og Omegn.<br />
Skyldes økt utbetaling av økonomisk stønad. NAV <strong>Oppdal</strong>/Rennebu utbetaler en stor del økonomisk stønad<br />
3 til flyktninger. Dette gjelder også personer og familier som har vært i <strong>kommune</strong>n i mange år. Av ulike grunner<br />
er det vanskelig å rekrutterer disse personen til ordinært arbeid.<br />
NAV sitt disposisjonsfond<br />
Saldo<br />
31.12.2011<br />
40<br />
Saldo<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Av dette<br />
3% buffer<br />
Vedtatt disponert,<br />
men<br />
ikke brukt<br />
455 608,-<br />
-164 076<br />
-319 026<br />
Disponibelt til<br />
nye engangstiltak<br />
Disposisjonsfond NAV 177 385 245 420 163 000 0 82 420
Politisk<br />
organ<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K. styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
06/054<br />
07/110<br />
07/113<br />
07/132<br />
08/072<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Reguleringsplan for Festa Kro,<br />
del av gnr. 191 bnr. 2 – eier<br />
Olav Kvam, sluttbehandling<br />
Rapport: Vurdering av habilitet<br />
og saksbehandling<br />
Søknad om kjøp av kaldlager<br />
Festekontrakt Lainsbygrenda<br />
Driva Kraftverk DA-søknad<br />
om bygging av Vindøla kraftverk-uttale<br />
fra <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
(Toralf Gjønnes)<br />
Guri Conradi<br />
Ola Røtvei<br />
41<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>styre godkjenner i medhold<br />
av plan- og bygningslovens § 27-2 Reguleringsplan<br />
for Festa kro dat. 31.01.06. Statens<br />
vegvesens vilkår for engangsgodkjenning<br />
vedr. fjerning av den ene avkjørselen tas ikke<br />
til følge idet dette vil medføre en klar forskjellsbehandling<br />
i forhold til andre sammenlignbare<br />
foretak. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> mener<br />
det er svært viktig for virksomheten at tilgjengeligheten<br />
blir tilrettelagt som omsøkt.<br />
Kommunestyret vedtar dermed planen uten<br />
direkte rettsvirkning, men det må søkes<br />
oppnådd enighet ved mekling mellom <strong>kommune</strong>n<br />
og vegvesenet, evt. sendes planen til<br />
Miljøverndepartementet for stadfesting.<br />
Rapporten ”Vurdering av habilitet og saksbehandling”<br />
tas til etterretning.<br />
Det utarbeides et eget kapittel om vurdering<br />
av habilitet i <strong>kommune</strong>styrets reglement etter<br />
at resultatet av høringsnotatet til endringer i<br />
<strong>kommune</strong>loven og forvaltningsloven om<br />
rolleklarhet mv i <strong>kommune</strong>sektoren, foreligger.<br />
Viser til pkt 1.5.3 i høringsnotatet ang.<br />
”habilitet for ledere og styrerepresentanter<br />
mv. i offentlig eide selskaper.”<br />
Dag H. Gorseth 1. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> søker å inngå en makeskifteavtale<br />
med HEAS, der <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
avstår eksist. lager mot at HEAS<br />
bygger nytt lager som dekker B&E sine<br />
behov.<br />
2. Nytt lager til B&E utredes av B&E og<br />
søkes innarbeidet i handlingsprogrammet<br />
for 2009 til <strong>2012</strong>. Når nytt lager for B&E<br />
er ferdig etablert innleder B&E forhandlinger<br />
med Hoel & Sønner AS om overtakelse<br />
av lageret. Salgspris på lageret fastsettes<br />
av <strong>Oppdal</strong> Kommunestyre.<br />
Dag H. Gorseth<br />
Arild Hoel<br />
1. Søknad fra NE datert 4. juni 2007, vedrørende<br />
eiendommen gnr. 294 bnr. 31, avslås<br />
og eksisterende festekontrakt opprettholdes.<br />
2. <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> sin eiendom gnr. 294<br />
bnr. 71 utlyses for utvikling i det åpne<br />
markedet hvor kravet om utleie inngår ihht<br />
gjeldende reguleringsplan. Rådmannen<br />
skal i løpet av første halvår 2008 komme<br />
tilbake med egen sak til Kommunestyret<br />
vedrørende prosess/vilkår for utvikling av<br />
eiendommene gnr. 294 bnr. 71 og gnr. 294<br />
bnr. 32.<br />
Kommunestyret vil tilrå utbygging av Vindøla<br />
på følgende grunnlag:<br />
kraftsituasjon i Midt-Norge.<br />
Vassdraget er allerede regulert, terskelen<br />
for utbygging bør derfor være lavere<br />
.<br />
Ingen nye linjetraseer, kun 300 meter linje<br />
parallelt med eksisterende høyspenttrase.<br />
Ikke fullført.<br />
Meklingsmøte avholdt.<br />
Avventer oppfølging fra<br />
tiltakshaver.<br />
Ikke fullført.<br />
Ikke fullført<br />
Kommunestyrets vedtak er<br />
presentert HEAS. Avventer<br />
utspill fra HEAS<br />
Fullført vedrørende pkt. 1.<br />
NE orientert om Kommunestyrets<br />
vedtak. Pkt. 1..<br />
Ikke fullført vedrørende<br />
vedtak pkt. 2. Avventer<br />
detaljregulering i området.<br />
Ikke fullført.<br />
Vedtaket er oversendt NVE.<br />
NVE har 21.09.09. avslått<br />
søknaden. Ved klagebehandling<br />
03.12.09. er avslaget<br />
oppretthold.<br />
Saken er oversendt Olje- og<br />
energidepartementet for<br />
endelig avgjørelse.
Politisk<br />
organ<br />
K. styre<br />
K. styre<br />
K. styre<br />
K.styre<br />
K. styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
09/16<br />
09/38<br />
10/38<br />
10/105<br />
11/17<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Klargjøring av eiendomsforhold<br />
Nye Aune<br />
Endring av reglement for<br />
<strong>kommune</strong>styret<br />
Ny Vollan bro/Trafikksikring<br />
ved Vollan skole<br />
Reguleringsplan for skiløypenettet<br />
i <strong>Oppdal</strong><br />
Dag H. Gorseth<br />
Eirik Kvål<br />
Ola Røtvei<br />
Thorleif Jacobsen<br />
Arild Hoel<br />
42<br />
Utbyggingen vil gi ny ren energi.<br />
Kommunestyret vil videre anbefale utbygging<br />
etter alternativ 1 (største fallhøyde)<br />
Rådmannen bes sette i verk arbeidet for å<br />
sikre <strong>Oppdal</strong> konsesjonsavgift når konsesjonsvilkårene<br />
blir<br />
fastsatt.<br />
Kommunestyret ber rådmann igangsette<br />
forhandlinger med eier av gnr. 271 bnr. 132,<br />
Agnar Dørum om erverv av grunn til parkeringsformål.<br />
Areal som ønskes ervervet,<br />
fremgår av vedlegg 1 til denne sak med rød<br />
farge.<br />
Prosjektet gjennomføres som planlagt, men<br />
med en investeringsramme på 119,7 mill kr.<br />
Oppvarming av Nye Aune skal primært skje<br />
ved vannbåren varme. Bygget knyttes sammen<br />
med Kulturhuset og <strong>Oppdal</strong> ungdomsskolen<br />
i et nærvarmenett slik at vi får utnyttet<br />
eksisterende varmekilder best mulig. Anlegget<br />
forberedes for framtidig tilkopling til<br />
fjernvarme.<br />
Kommunestyret fastsetter prosjektorganiseringen<br />
som beskrevet i saksinnledningen.<br />
Kommunestyret oppnevner gruppelederne<br />
som arbeidsgruppe for å vurdere om de<br />
spørsmålene/prinsippene som reises i interpellasjonen<br />
og ordførerens svar skal innarbeides<br />
i reglementet. Eventuelle endringer<br />
som fremmes legges fram for behandling i<br />
<strong>kommune</strong>styret. Rådmannen bes utpeke<br />
sekretær for arbeidsgruppen.<br />
Kommunestyret utsetter ombygging av<br />
Vollan bru. Kommunestyret ber rådmann om<br />
en utredning som viser en egen gang-<br />
/sykkelbane på brua og gang-<br />
/sykkelvei forbi skolen fra Båggåstrandveien<br />
til Krossveien. Utredningen legges fram i<br />
forbindelse med handlingsprogrammet våren<br />
2011.<br />
1. Kommunestyret ber bygningsrådet, det<br />
faste utvalget for plansaker, om å sørge for<br />
utarbeiding av reguleringsplaner for skiløypenettet<br />
i <strong>Oppdal</strong> i tråd med bestemmelsene i<br />
kapittel 12 i plan og<br />
bygningsloven.<br />
2. Kommunestyret slutter seg til den etappeinndelingen<br />
som er skissert i saksinnledningen,<br />
og ber<br />
om at arbeidet med etappe 1 igangsettes i<br />
løpet av 2011.<br />
3. Kommunestyret legger til grunn at Plan-<br />
Ikke fullført Forhandlinger<br />
igangsatt med grunneier.<br />
Tilbud oversendt grunneier,<br />
avventer utspill fra grunneier.<br />
Delvis fullført<br />
Det vises til egne statusrapporter.<br />
Prosjektet er i <strong>kommune</strong>styremøte<br />
01.09.10, sak K<br />
10/55, utvidet med div.<br />
trafikksikkerhetstiltak.<br />
Statusrapport ble behandlet i<br />
formannskapet 04.11.2010<br />
(sak F 10/45). 24.02.2011<br />
(sak F 11/8) og 05.05.2011<br />
(sak F 11/18. Grunnarbeid<br />
er konkurs, men det er<br />
tilbakeholdt midler for<br />
sluttføring og garantiarbeider.<br />
Ett års befaring ble<br />
gjennomført i juni <strong>2012</strong>.<br />
Sluttføres i løpet av <strong>2012</strong>.<br />
Ikke fullført.<br />
Ikke fullført. Prosjektet inkl.<br />
breddeutvidelse for fortau er<br />
tatt inn i HP 2013-16 og<br />
budsjett 2013. Kontrakt med<br />
entreprenør ble inngått<br />
høsten <strong>2012</strong>.<br />
Ikke fullført<br />
Etappe 1 - Stølen - Fjellskolen<br />
- Vora vil bli lagt ut til<br />
offentlig ettersyn og sendt<br />
på lovbestemt høring i løpet<br />
av sommeren 2013.
Politisk<br />
organ<br />
K. styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
11/43<br />
11/60<br />
11/67<br />
11/126<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Sentrumsutviklingarkitektkonkurranse<br />
for <strong>Oppdal</strong><br />
sentrum. Videre arbeid<br />
Forslag til reguleringsplan for<br />
utvidelse av eksisterende<br />
masseuttak Svinsnøsa - sluttbehandling<br />
BOAS II - status skisseprosjekt<br />
og videre arbeid<br />
Reguleringsplan for Hovdintunet,<br />
gnr. 282 bnr. 87 m.fl. -<br />
Sluttbehandling<br />
Jan Kåre Husa<br />
Arild Hoel<br />
Bjørn Andreassen<br />
Guri Conradi<br />
43<br />
kontoret engasjeres for å bistå med utarbeiding<br />
av planene, og at dette skjer innenfor<br />
den økonomiske rammen som er gitt i <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>s overføring til Plankontoret.<br />
4. Det utarbeides et nytt løypekart der alle<br />
merkede skiløyper i <strong>Oppdal</strong> er inntegnet.<br />
Komm styret tar juryens avgjørelse til etterretning.<br />
Pr. mai 2011 er det påløpt kr. 1 475<br />
000 for prosjektet Arkitektkonkurranse<br />
<strong>Oppdal</strong> sentrum. Kommunestyret godkjenner<br />
ny økonomisk ramme for prosjektet til kr. 1<br />
600 000 eks. mva. Tilleggsbevilgningen i<br />
forhold til <strong>kommune</strong>styrets vedtatte ramme<br />
på kr. 1 200 000 i sak 10/52, dekkes<br />
ved tilskudd fra Blilyst på kr. 400 000.<br />
Følgende ny finansiering godkjennes:<br />
Bruk av infrastrukturfondet, jfr. <strong>kommune</strong>styret<br />
vedtak i sak 10/52 kr 1 200 000 Tilskudd<br />
fra Blilyst, jfr. tilsagn datert<br />
14.10.2010 " 400 000 SUM kr 1 600 000<br />
Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger<br />
med firmaene som har utformet <strong>Oppdal</strong>+<br />
for å bearbeide forslaget i henhold til<br />
juryens anbefalinger. Kommunestyret ber om<br />
at rådmannen etter forhandlinger med arkitektfirmaene,<br />
framlegger egen sak for<br />
<strong>kommune</strong>styret der det skal tas stilling til<br />
videre arbeid og eventuelle behov for endringer<br />
av reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong> sentrum.<br />
Kommunestyret legger følgende til<br />
grunn for det videre arbeid:<strong>Oppdal</strong> er et<br />
regionsenter og vil utvikle seg videre på dette<br />
området. <strong>Oppdal</strong> sentrum er også et<br />
knutepunkt hvor E6 og R70 møtes. Dette<br />
medfører stor biltrafikk og sterkt behov for<br />
parkering. Det må legges til rette for at de<br />
som ferdes med bil, fristes til å stoppe og på<br />
en enkel måte få klarert parkering. Det må til<br />
enhver tid finnes sentrale parkeringsplasser/parkeringshus<br />
som dekker nødvendig<br />
behov og som er tilpasset næringsdrivernes<br />
virksomhet<br />
1. Kommunestyret godkjenner i medhold av<br />
plan- og bygningslovens § 12-12, Forslag<br />
til reguleringsplan for utvidelse av eksisterende<br />
masseuttak i Gjevilvassdalen (Svinsøssa)<br />
gnr 195 bnr 2, med reguleringsbestemmelser<br />
datert 10.01.2010. Innsigelse<br />
fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-<br />
Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong> er dermed<br />
ikke imøtekommet.<br />
2. Rådmannen bes om å kontakte Fylkesmannen<br />
og be om at meklingsmøte blir<br />
avholdt så raskt som mulig.<br />
1. Kommunestyret ber om at prosjektet<br />
BOAS II endres slik at alt. B i statusrapporten<br />
legges til grunn for videre arbeid.<br />
Investeringsramme settes til 45,3 mill.kr.<br />
2. Anslått økning i finans- og driftskostnader<br />
på kr 478 000 søkes innarbeidet i handlingsprogrammet<br />
for 2013-2016.<br />
Kommunestyret er ikke enig i bygningsrådets<br />
tilrådning og godkjenner dermed ikke forslag<br />
til detaljreguleringsplan for Hovdintunet, gnr.<br />
Ikke fullført<br />
Ikke fullført.<br />
Meklingsmøte er avholdt<br />
uten at det er oppnådd<br />
enighet. Saken er oversendt<br />
Miljøverndepartementet for<br />
avgjørelse.<br />
Fullført<br />
Ikke fullført. Vedtak sendt<br />
forslagsstiller til ny vurdering.
Politisk<br />
organ<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
11/129<br />
11/144<br />
11/147<br />
12/9<br />
12/10<br />
12/11<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Finansiering - rettssak om<br />
Jernbanegjerdet langs Dovrebanen<br />
Forskrift om gebyrregulativ<br />
<strong>2012</strong> - Plan og forvaltning<br />
Elektronisk dokumenthåndtering<br />
- politikere<br />
Strategisk arbeidsgiverpolitikk<br />
Klage på sluttvedtak - <strong>Oppdal</strong><br />
Familie & Aktivitetspark<br />
Detaljreguleringsplan for<br />
Kvammslia Nedre Hytteområde<br />
Gro Aalbu<br />
Arild Hoel<br />
Ola Røtvei<br />
Ola Røtvei<br />
Tor Sæther<br />
Tor Sæther<br />
44<br />
282 bnr. 87 mfl. jfr. plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12.<br />
Saken sendes tilbake til ny behandling der<br />
bygningsrådet bes sørge for at detaljreguleringsplanen<br />
fremmes i tråd med intensjoner<br />
og arealbruk i vedtatt <strong>kommune</strong>plan før<br />
forslaget eventuelt legges fram for <strong>kommune</strong>styret<br />
til sluttbehandling.<br />
1. Staten v. Samferdselsdepartementet har<br />
anket dom i Frostating lagmannsrett vedr.<br />
gjerdet langs Dovrebanen videre til Høyesterett.<br />
Anken tas til etterretning, og <strong>Oppdal</strong><br />
Kommune v. ordfører følger saken videre til<br />
Høyesterett i samarbeid med advokatfirmaet<br />
Lund & co.<br />
2. Utgifter i forbindelse med ankesaken i<br />
Frostating Lagmannsrett i 2011, påløpende<br />
inntil kr. 210.000,-, dekkes opp over infrastrukturfondet.<br />
Dersom <strong>kommune</strong>n vinner<br />
fram og får tilkjent saksomkostningene, skal<br />
beløpet tilbakeføres infrastrukturfondet.<br />
1. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrregulativ<br />
for Plan og forvaltning for <strong>2012</strong><br />
slik det går fram av vedlagte "Forskrift om<br />
gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling,<br />
oppmålingstjenester, eierseksjonering,<br />
behandling av avløpssaker og feiing<br />
og tilsyn".<br />
2. Gebyrregulativ og endringer i forskrifter<br />
skal behandles i fagutvalgene f.o.m. budsjettbehandlingen<br />
2013.<br />
Kommunestyret ber om at det blir nedsatt et<br />
utvalg som kan redegjøre og finne en god<br />
løsning for <strong>kommune</strong>styret og utvalgene.<br />
Utredningen legges fram for politisk behandling<br />
i god tid før behandlingen av økonomiplanen<br />
for 2013-2016 og første budsjettregulering<br />
for <strong>2012</strong>.<br />
Kommunestyret ber om at det legges fram en<br />
sak som gjelder <strong>kommune</strong>ns helhetlige og<br />
strategiske arbeidsgiverpolitikk, i form av et<br />
overordnet dokument, som <strong>kommune</strong>styret<br />
kan vedta.<br />
Kommunestyret kan ikke se at klagen fra<br />
advokat Anna Th. Flatmo på vegne av grunneierne<br />
inneholder opplysninger eller momenter<br />
som ikke ble vurdert ved behandling av<br />
sak 11/127. Kommunestyret viser til saksvurderingen<br />
og fastholder sitt vedtak i sak<br />
11/127.<br />
Klagen er ikke tatt til følge og oversendes<br />
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til endelig<br />
avgjørelse.<br />
Kommunestyret tar meklingsresultatet i<br />
forbindelse med detaljreguleringsplan for<br />
Kvammslia Nedre Hytteområde til etterretting.<br />
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i<br />
Ikke fullført.<br />
Saken gikk i Høyesterett<br />
13.-14. mars <strong>2012</strong>. Høyesteretts<br />
dom falt 22.06.<strong>2012</strong><br />
der 1.Staten v. Jernbaneverket<br />
frifinnes og slipper<br />
gjerdeplikt. 2. Partene bærer<br />
sine saksomkostninger selv.<br />
Det har vært møte i Oslo<br />
med advokatene, bondelaget<br />
og USS i oktober for å<br />
klarlegge konsekvensene av<br />
dommen, uten at konklusjon<br />
er fastsatt. Tiltaket er finansiert<br />
for 2011, vi har ikke<br />
fått regning for <strong>2012</strong>.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført.<br />
Kommunens vedtak er<br />
stadfestet.<br />
Fullført.<br />
Kommunens vedtak er<br />
stadfestet.
Politisk<br />
organ<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
12/12<br />
12/22<br />
12/26<br />
12/37<br />
12/38<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Reguleringsplan for Svinsnøsa<br />
masseuttak<br />
Drift av legevakt<br />
Riving/sanering av Andelssaga<br />
Samhandling med St Olavs<br />
Hospital HF om røntgendrift<br />
Rusmiddelpolitisk handlingsplan<br />
for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>2012</strong> - 2016<br />
Arild Hoel<br />
Leidulf Skarbø<br />
Per Olav Lyngstad<br />
Monica Flor<br />
Monica Flor<br />
45<br />
sak 11/61 og ber om at Fylkesmannen oversender<br />
saken til Miljøverndepartementet for<br />
endelig avgjørelse.<br />
1. Kommunestyret tar meklingsresultatet<br />
slik det går fram av brev av 23.01.12.<br />
fra Fylkesmannen til etterretning.<br />
2. Kommunestyret opprettholder sitt<br />
vedtak i sak 11/60, og ber om at Fylkesmannen<br />
oversender saken til Miljøverndepartementet<br />
for avgjørelse.<br />
3. Før saken oversendes til Miljøverndepartementet<br />
anmodes Fylkesmannen<br />
på bakgrunn av dom i Frostating lagmannsrett<br />
av 25.08.10. om å foreta en<br />
ny vurdering av hvilke områder i Gjevilvassdalen<br />
som er av nasjonal verdi<br />
for kulturlandskapet. Dersom Fylkesmannen<br />
skulle komme til samme<br />
konklusjon som <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />
anmodes om at innsigelsen trekkes.<br />
Kommunestyret legger fram følgende tilbud i<br />
forbindelse med samlokalisering ved ODS:<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> stiller lokalene ved <strong>Oppdal</strong><br />
Distriktsmedisinske Senter vederlagsfritt til<br />
legene i <strong>Oppdal</strong>. I tillegg dekker <strong>kommune</strong>ne<br />
utgiftene til hjelpepersonell i legevakten<br />
tilsvarende 50% stilling.<br />
Kommunestyret legger til grunn at det inngås<br />
en skriftlig avtale i.h.h.t. ASA 4310 pkt. 8.2.<br />
Kommunestyret legger videre til grunn at<br />
gjeldende legevaktordning videreføres inntil<br />
samlokaliseringen er gjennomført.<br />
Legene får frist til 25. april <strong>2012</strong> med å<br />
akseptere tilbudet.<br />
Kostnadsøkningen innarbeides i økonomiplanen.<br />
Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil<br />
kr 304.000 fra Kapitalfondet og inntil kr<br />
76.000 som momskompensasjon til riving/sanering<br />
av Andelssaga. Det forutsettes<br />
låneopptak tilbakeføres Kapitalfondet ved et<br />
eventuelt salg av tomta.<br />
1. Kommunestyret anser et røntgentilbud i<br />
<strong>Oppdal</strong> som en viktig del av en desentralisert<br />
spesialisthelsetjeneste og som er<br />
godt egnet for samhandling med St<br />
Olavs Hospital HF.<br />
2. For en rask gjenåpning av røntgentilbudet<br />
i <strong>Oppdal</strong> til høsten sier <strong>kommune</strong>styret<br />
seg villig til å garantere for en<br />
andel av et framtidig investeringsbehov<br />
i nytt røntgenutstyr beregnet til ca. kr. 1<br />
mill. og at <strong>Oppdal</strong> Helselag bidrar med<br />
et like stort beløp. Kommunens bidrag<br />
til driften vil være dekning av nåværende<br />
og evt. framtidige husleiekostnader.<br />
1. Med hjemmel i alkoholloven § 1 – 7 d<br />
godkjenner <strong>kommune</strong>styret foreliggende<br />
Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2012</strong> – 2016 med følgende<br />
endringer:<br />
Den generelle skjenketiden for alkoholholdige<br />
drikker i gruppe 1 og 2 opprett-<br />
Ikke fullført.<br />
Saken er oversendt Miljøverndepartementet<br />
for<br />
endelig avgjørelse.<br />
Fullført. Opphevet gjennom<br />
nytt <strong>kommune</strong>styrevedtak<br />
om legevakt i 2013.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
K.styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
12/39<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Organisering utredning/skisseprosjekt<br />
ny Idrettshall<br />
Per Olav Lyngstad<br />
46<br />
holdes som i dag mellom kl. 06.00 -<br />
03.00 i hele <strong>kommune</strong>n.<br />
Vilkåret om bordservering gjelder ikke<br />
ved administrativ behandling av søknader<br />
om skjenkebevilling ved enkeltanledning/utvidelse<br />
av skjenkeareal ved<br />
enkeltanledning.<br />
Skjenketiden for alkoholholdige drikker<br />
i gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som ligger<br />
i tilknytning til skiheisene opprettholdes<br />
som i dag mellom kl. 12.00 -<br />
02.00.<br />
2. Det vises til uttalelse fra ONF, gruppe<br />
reiseliv, datert 19.04.<strong>2012</strong>, hvor det listes<br />
opp 5 punkter for holdningsskapende<br />
og holdningsendrende tiltak:<br />
Ta ansvar for at det årlig blir et møte<br />
med elever fra OVS vedr. holdninger til<br />
alkohol og rus. Her kan naturlige samarbeidspartnere<br />
være MOT, politiske<br />
ungdomsorganisasjoner og natteravnene<br />
m.fl.<br />
Initiere et nærmere samarbeid med<br />
politiet. Skape en felles forståelse om<br />
retningslinjer fra Helsedirektoratet vedr.<br />
utøvelse av et ansvarlig vertskap.<br />
Tettere dialog mellom de som utøver<br />
skjenking for derigjennom å utøve felles<br />
reaksjonsformer ved uønskede hendelser.<br />
Tettere samarbeid med drosjenæring og<br />
se på evt. løsninger med uniformerte<br />
vakter i drosjekø ved større arrangement.<br />
Dette har man svært positive erfaringer<br />
med fra andre plasser.<br />
Bidra til at næringen tar en klar posisjon<br />
for å utøve et godt og ansvarlig<br />
vertskap og å utvikle bedre holdninger<br />
blant publikum til alkohol og rus.<br />
Kommunestyret forutsetter at næringen<br />
iverksetter og bidrar til at disse tiltakene<br />
gjennomføres i bevillingsperioden og allerede<br />
fra <strong>2012</strong>. Slik at erfaringer med disse<br />
tiltakene tas med i neste rullering av planen.<br />
3.<br />
Arbeidet med rullering av Rusmiddelpolitisk<br />
handlingsplan for 2016-2020 startes opp 2.<br />
halvår 2014 og vedtas av nytt <strong>kommune</strong>styre<br />
høsten 2015. Det forutsettes at næringslivet<br />
og andre relevante aktører involveres i arbeidet<br />
med rullering av planen på en god måte.<br />
4.<br />
Det gis skjenketid til kl. 03.00 for 2 år. Hvis<br />
det ikke avdekkes forhold som strider med<br />
bestemmelsene i løpet av de 2 første år<br />
videreføres gjeldende bevilling for resten av<br />
perioden.<br />
5.<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> skal ha som mål å bli en<br />
MOT-<strong>kommune</strong>. Tas opp i forbindelse med<br />
behandling av handlingsplanen.<br />
Skisseprosjektet får følgende mandat:<br />
- Behovskartlegging - herunder behovet til<br />
hele grunnopplæringen i sentrum (13-årig<br />
skoleløp) samt behov hos lag og foreninger,<br />
næringsliv m.v<br />
- Vurdering av ulike modeller- blant annet<br />
tilbygg til eksisterende idrettshall versus<br />
bygging av ny separat idrettshall.<br />
- Utarbeide tegninger for å visualisere alter-<br />
Ikke fullført.<br />
Ikke fullført<br />
Fullført. Praktiseringen er<br />
innført<br />
Ikke fullført<br />
Ikke fullført.<br />
Arbeidet godt i gang, rapport<br />
er under utarbeidelse.
Politisk<br />
organ<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
K.styre<br />
Utvalgssaksnr.<br />
12/41<br />
12/43<br />
12/44<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Bygging ny Vollan bru - behov<br />
for ekstrafinansiering<br />
BOAS II - Gjennomført anbudskonkurranse<br />
OASE i Drivdalen. Søknad om<br />
framføring av kommunalt<br />
vann- og avløpsanlegg<br />
Thorleif Jacobsen<br />
Per Olav Lyngstad<br />
Jan Kåre Husa<br />
47<br />
nativer og bruksområder<br />
- Vurdering av ulike investeringsalternativer<br />
og hvordan disse kan finansieres.<br />
- Vurdering av ulike driftsalternativer.<br />
- Økonomisk analyse av de ulike alternativene.<br />
Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:<br />
- <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> Bygg og Eiendom:<br />
Prosjektleder Per Olav Lyngstad og sekretær<br />
Merete Nylende<br />
- OVS: Kirsti Welander og Tore Skaslien<br />
- <strong>Oppdal</strong> Ungdomsskole/barneskole: Håvard<br />
Melhus<br />
- Idrettsrådet: Ivar Sollie<br />
- Ungdomsrådet: Leder (nåværende leder<br />
frem til september Kristian Torve)<br />
Kommunestyret bevilger kr. 150.000,- til<br />
arbeidet. Bevilgningen dekkes gjennom bruk<br />
av det generelle disposisjonsfondet. Fondet<br />
hadde ved siste årsskifte en saldo på kr.<br />
3.731.185,-.<br />
1. Det opparbeides en avstigningsplass, eller<br />
såkalt "kiss and ride"-plass, på østsiden av<br />
Vollan bru. Dette blir også endeholdeplass<br />
for skolebussen. I det aktuelle tidsrommet<br />
Vollan bru brukes som skolevei, stenges brua<br />
for annen trafikk enn kjøring til eiendommene<br />
og næringskjøring i forbindelse med<br />
landbruk. Mellom Vollan skole og avstigningplassen,<br />
innføres også laveste mulige<br />
fartsgrense i det aktuelle tidsrommet.<br />
2. Kommunestyret vedtar at ny Vollan bru<br />
bygges med fire meter kjørebredde, uten<br />
fortausløsning.<br />
3. Ny tilbudskonkurranse gjennomføres.<br />
4. Dersom rammen etter ny tilbudskonkurranse<br />
fortsatt er for liten, legges saken på nytt<br />
fram for <strong>kommune</strong>styret.<br />
5. Det søkes om statlige trafikksikkerhetsmidler<br />
for å dekke opp merkostnadene med<br />
avstigningsplass øst for Vollan bru.<br />
Prosjektet Boas II gjennomføres som planlagt,<br />
men med en total kostnadsramme på kr<br />
66.250.000.<br />
Økningen i kostnadsramme på kroner<br />
20.950.000,- innarbeides i 2013-budsjettet,<br />
og finansieres på følgende måte:<br />
Momskompensasjon 4.984.000<br />
Offentlige tilskudd 3.613.000<br />
Bruk av Kapitalfondet 4.353.000<br />
Eksternt lån 8.000.000<br />
1. Kommunestyret ber rådmannen<br />
innlede forhandlinger med berørte grunneiere<br />
i Tverrlina på Driva med tanke på avtale om<br />
forskottering av grunnlagsinvestering for<br />
framføring av kommunalt vann- og avløpsanlegg.<br />
2. I en eventuell forskotteringsavtale<br />
skal det sikres at intern opparbeidelse og<br />
tomtetekniske arbeider forøvrig gjennomføres<br />
av de aktuelle grunneierne selv. Videre<br />
Ikke fullført. Prosjektet inkl.<br />
breddeutvidelse for fortau er<br />
tatt inn i HP 2013-16 og<br />
budsjett 2013. Kontrakt med<br />
entreprenør er inngått<br />
høsten <strong>2012</strong>.<br />
Ikke fullført.<br />
Bygging i gang. Forventet<br />
ferdigstillelse rundt årsskifte<br />
2013-2014.<br />
Ikke fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/94 Reguleringsplan for skiløype i<br />
Gjevilvassdalen - videre behandling<br />
K.styre 12/95 Planprogram for regional plan<br />
for Dovrefjellområdet - uttale<br />
fra <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
K.styre 12/96 Endringer/presiseringer i<br />
vedtatt <strong>kommune</strong>plan - arealdelen<br />
- sluttbehandling<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
48<br />
skal en slik avtale sikre tilbakebetaling til<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> fra de aktuelle grunneierne<br />
etter hvert som disse selger tomter.<br />
3. Framforhandlet avtaleforslag<br />
legges fram for <strong>kommune</strong>styret til behandling<br />
og eventuell godkjenning slik at forskotteringsbeløp<br />
avklares i fbm. handlingsplan for<br />
2014-2017.<br />
4. Etter at det eventuelt oppnås<br />
enighet og inngås avtale med de aktuelle<br />
grunneierne i Tverrlina, bes rådmannen<br />
framlegge en sak der ubebygd tomteareal i<br />
nord-vestre del av det kommunale boligfeltet<br />
på Driva omreguleres til LNF-område.<br />
Arild Hoel Det vises til vedtak i <strong>kommune</strong>styret i sak<br />
10/25:<br />
"Kommunestyret legger til grunn at intensjonene<br />
med å etablere en ny skiløype mellom<br />
Grøtsetra og Gjevilvasshytta er at denne skal<br />
være et godt alternativ til å benytte Gjevilvassvegen<br />
dersom denne blir brøytet. Dette<br />
innebærer at traseen må kunne opparbeides<br />
til en slik standard at den kan prepareres ved<br />
snømengder på 30-40 cm.<br />
Kommunestyret forutsetter at reguleringsbestemmelsene<br />
utformes på en slik måte at<br />
dette blir ivaretatt."<br />
Kommunestyret konkluderer med at det ikke<br />
er mulig å gjennomføre etablering av ny<br />
skiløype i tråd med den vedtatte reguleringsplanen,<br />
og saken avsluttes.<br />
Kommunestyret mener at det beste alternativet<br />
er å benytte veien for å ha en brukervennlig<br />
skiløype i Gjevilvassdalen.<br />
Kommunestyret ber om at rådmannen ihht<br />
Friluftsloven §35 utreder en skiløypetrase<br />
nedenfor Gjevilvassvegen på strekningen<br />
Resskrysset – Gjevilvasshytta og fra<br />
Resskrysset - Grøtsetra samt hvordan kryssing<br />
av vedtatt bilvei blir løst. Utredningen<br />
må vise at dette er et alternativ dersom veien<br />
brøytes. Resultatet av utredningen forelegges<br />
<strong>kommune</strong>styret i en egen sak innen utgangen<br />
av <strong>2012</strong>.<br />
Arild Hoel Kommunestyret slutter seg til Forslag til<br />
planprogram (Utkast 20.06.12.).<br />
2. Kommunestyret forutsetter at den<br />
ytre plangrensen i <strong>Oppdal</strong> blir som følger: E6<br />
fra Rennebu grense til Driva - fylkesveg 520<br />
(Båggåstrandvegen) fra Driva til krysset med<br />
fylkesveg 513 (Vikavegen) - fylkesveg 513<br />
til kryss RV 70 øst for Lønset - RV 70 til<br />
Sunndal grense, med unntak av arealer som<br />
allerede er planlagt til formål for utbygging<br />
og råstoffutvinning i <strong>kommune</strong>planen og<br />
reguleringsplaner.<br />
Arild Hoel I medhold av plan- og bygningslovens § 11-<br />
15 vedtar <strong>kommune</strong>styret de endringer/presiseringer<br />
av bestemmelsene til <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel som framgår av bygningsrådets<br />
vedtak i sak 12/30, med følgende<br />
endringer:<br />
Bestemmelsene om naust i pkt. 9 gis følgende<br />
tilføyelse:<br />
Ved Ångardsvatnet tillates naust ikke etablert<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/97 Gang- og sykkelvegprosjektet<br />
langs Gamle Kongeveg -<br />
Fv515<br />
K.styre 12/98 Reguleringsplan for skiferomåder<br />
i Drivdalen - sluttbehandling<br />
K.styre 12/99 Planstrategi for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>2012</strong> - 2016. Forslag til<br />
offentlig ettersyn og høring<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
49<br />
nærmere enn 20 meter fra midtlinjen til fv.<br />
511.<br />
Andre avsnitt i pkt. 14 endres til:<br />
Tiltak på eksisterende tomter og bebyggelse<br />
som tidligere er godkjent i hht. jordlovens og<br />
plan- og bygningslovens bestemmelser for<br />
anvendelse til spredt bolig-, ervervs- og<br />
fritidsbebyggelse skal behandles som dispensasjonssaker.<br />
For tiltak som ikke er i strid<br />
med lokaliseringskriteriene i pkt. 15 og 16,<br />
og som er i tråd med øvrige bestemmelser i<br />
<strong>kommune</strong>planen, skal det føres en liberal<br />
dispensasjonspraksis. Der eksisterende<br />
bebyggelse allerede er plassert nærmere enn<br />
avstandskravene i pkt. 15 og 16 tillater, skal<br />
påbygg/tilbygg til på bestående bygninger og<br />
nye garasjer/uthus ikke plasseres nærmere<br />
dyrka mark, elver, innsjøer og stier/turløyper<br />
enn eksisterende bygningsmasse. I LNFRområdet<br />
i Gjevilvassdalen legges retningslinjenes<br />
pkt. 4 til grunn for behandlingen.<br />
2.setning i punkt 1 byttes ut med:<br />
Nye naust i sørenden av Orkelsjøen legges på<br />
østsiden av eksisterende naustrekke.<br />
Jan Kåre Husa Kommunestyret tar det nye kostnadsoverslaget<br />
for gang- og sykkelveg langs Gamle<br />
Kongeveg Fv515 til etterretning, og vil<br />
avvente realitetsbehandling av forskotteringen<br />
til økonomiplanbehandlingen for 2014-<br />
2017.<br />
Kommunestyret ber rådmannen om en utredning<br />
om utvidelse av eksisterende veibane<br />
med gang- og sykkelvei på vegskulder på<br />
hele vegstrekningen (Slepphaugråket - Stølen<br />
skisenter).<br />
Jan Kåre Husa Kommunestyret godkjenner i medhold av<br />
plan- og bygningslovens § 12-12 Reguleringsplan<br />
for skiferdrift i Drivdalen med<br />
følgende dokumenter:<br />
- Plankart datert 23.05.<strong>2012</strong><br />
- Reguleringsbestemmelser med beskrivelse<br />
datert 23.05.<strong>2012</strong><br />
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />
Jan Kåre Husa Forslag til planstrategi for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>2012</strong>-2016 datert 15.08.<strong>2012</strong>, legges ut til<br />
offentlig ettersyn og sendes på offentlig<br />
høring i samsvar med bestemmelsene i plan-<br />
og bygningslovens kap. 10.<br />
Følgende endringer i planstrategien for<br />
<strong>Oppdal</strong> ble vedtatt:<br />
3.3 Stedsutvikling<br />
Samferdsel og infrastruktur:<br />
Effektiv infrastruktur for gående og syklende<br />
vil gi både miljømessige, sikkerhetsmessige<br />
og helsemessige gevinster. Dette skal framstå<br />
som et effektivt og hensiktsmessig alternativ<br />
til bilferdsel i sentrumsområdene, og er<br />
derfor et satsningsområde i kommende<br />
planperiode.<br />
3.3 Stedsutvikling<br />
Natur og landskap:<br />
Ikke fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/100 Søknad om tilskudd til båtdrift<br />
på Gjevilvatnet<br />
K.styre 12/101 Samarbeidsavtale mellom<br />
St.Olavs Hospital, <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> og Rusbehandling<br />
Midt-Norge. Fase 2<br />
K.styre 12/102 Søknad fra Tom Hokseng om<br />
forlengelse av alminnelig<br />
skjenkebevilling i Tom's<br />
Gourmet Service Hokseng<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
50<br />
s.10, 5. avsnitt endres til: De øverste deler av<br />
vassdraget Driva med sideelver ble vernet i<br />
80-åra i forbindelse med Samlet plan for<br />
verning av vassdrag på landsbasis. Rikspolitiske<br />
retningslinjer gjelder generelt for forvaltningen<br />
av de vernede deler av vassdraget.<br />
Det er mulighet for å utarbeide planer som<br />
bl.a. deler vassdragene i soner etter hvilke<br />
tiltak som kan tillates i de ulike delene. Det<br />
er behov for snarest å utarbeide en plan både<br />
for de vernede delene med sidevassdrag, og<br />
de øvrige delene av Drivavassdraget med<br />
tanke på den framtidige totale virksomhet i<br />
og langs elva, så som fiske, sport, rekreasjon,<br />
vasskraft (elvekraftverk) m.v.<br />
Kapitel 3.4 Folkehelse og oppvekstmiljø<br />
Kultur og fysisk aktivitet:<br />
Skiløypetrase Hovden - Stølen vedtas regulert<br />
som en øvre trase.<br />
Jan Kåre Husa Kommunestyret finner å imøtekomme søknad<br />
fra <strong>Oppdal</strong> Båtservice AS om kr.<br />
25.000,- i tilskudd for <strong>2012</strong>. Tilskuddet<br />
finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.<br />
Frøydis<br />
Lindstrøm<br />
Et kommunalt engasjement i båtdriften på<br />
Gjevilvatnet er ikke prioritert i <strong>kommune</strong>ns<br />
økonomiplan/budsjett, men søknaden imøtekommes<br />
fordi båtdrift på Gjevilvatnet betyr<br />
mye for <strong>Oppdal</strong> som reiselivsdestinasjon.<br />
Tilskuddet for <strong>2012</strong> betraktes som et omstillingstilskudd<br />
i fbm. selskapets anskaffelse av<br />
en ny batteridrevet båt der driften blir uavhengig<br />
av kommunal støtte i framtiden, jfr.<br />
vedtak i sak 11/133.<br />
Kommunestyret godkjenner vedlagte avtaler:<br />
Tjenesteavtale for samarbeid mellom <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>, St. Olavs Hospital og Rusbehandling<br />
Midt-Norge HF om tilbud til pasienter<br />
med behov for koordinerte tjenester.<br />
Avtale om gjensidig kunnskapsutveksling<br />
Avtale for samarbeid om forskning, utdanning,<br />
praksis og læretid<br />
Tjenesteavtale om jordmortjenester<br />
Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk<br />
samhandling<br />
Tjenesteavtale for samarbeid om forebygging<br />
mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, St. Olavs Hospital<br />
HF og Rusbehandling Midt-Norge HF<br />
Kommunestyret ber om at praktiseringen av<br />
avtalen skal preges av gjensidig tillit mellom<br />
partene og med et tydelig ønske om at innbyggernes<br />
behov for kvalitet og trygghet for<br />
tjenester skal prege utviklingen av god<br />
samhandlingspraksis.<br />
Monica Flor Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk<br />
Handlingsplan for <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> <strong>2012</strong> - 2016 innvilges søknaden<br />
fra Tom's Gourmet Service Hokseng om<br />
alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og<br />
3 i Sletvold Hotel. Som skjenkeareal godkjennes<br />
spisesal, peisestue og utvendig<br />
terrasse i tilknytning til spisesal.<br />
Bevillingshaver må kunne dokumentere<br />
overfor kontrollmyndigheten et tilfredsstillende<br />
system for internkontroll etter alkoholloven.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/103 Stortings- og sametingsvalget<br />
2013 - fastsetting av valgdag<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
51<br />
Skjenketidene i gruppe 1 og 2 fastsettes til<br />
mellom kl. 08.00 - 03.00 inne og ute mandag<br />
til lørdag og mellom kl. 08.00 - 02.00 på søn-<br />
og helligdager. Skjenketidene i gruppe 3<br />
fastsettes til mellom kl. 13.00 - 02.00 inne og<br />
ute mandag til lørdag og mellom kl. 13.00 -<br />
01.00 på søn- og helligdager.<br />
Tom - Erik Hokseng godkjennes som skjenkestyrer.<br />
Med hjemmel i alkoholloven § 1-7<br />
c innvilges søknaden om fritak for stedfortreder<br />
for skjenkestyrer. Unntaket begrunnes<br />
med opplysninger om en beskjeden forventet<br />
omsetning av alkoholholdige drikker og at<br />
skjenkestyrer alltid er til stede når det foregår<br />
skjenking.<br />
Godkjenningen gjelder for resten av bevillingsperioden<br />
fram til 30.06.2016.<br />
Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte<br />
å levere revisorbekreftede opplysninger til<br />
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetningen<br />
i året som gikk som grunnlag for<br />
beregning av skjenkebevillingsgebyr for<br />
neste år.<br />
Gerd S. Måren Kommunestyret vedtar at stortings- og sametingsvalget<br />
skal foregå over en dag, mandag<br />
09. september 2013 i <strong>Oppdal</strong>.<br />
K.styre 12/105 Tertialrapport II <strong>2012</strong> Leidulf Skarbø Tertialrapport II <strong>2012</strong> tas til orientering.<br />
K.styre 12/106 Budsjettregulering II/<strong>2012</strong> Leidulf Skarbø Se tabell.<br />
K.styre 12/107 Kontrollutvalg Fjell IKS -<br />
budsjett 2013 for kontroll- og<br />
tilsynsarbeidet i <strong>kommune</strong>n<br />
K.styre 12/108 Overordnet analyse og forslag<br />
til plan for forvaltningsrevisjon<br />
for <strong>2012</strong>-2015<br />
K.styre 12/109 Forvaltningsrevisjon - bruk av<br />
deltidsstillinger<br />
Budsjettregulering II endres i tråd med det<br />
nye anslaget i Statsbudsjettet ved å øke<br />
skatteanslaget med 2,4 mill. kroner og reversere<br />
bruken og avsetningsreduksjonen til det<br />
generelle disposisjonsfondet med 2,4 mill.<br />
kroner.<br />
Torill Bakken Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag<br />
til budsjett 2013 kontroll- og tilsynsfunksjonen<br />
i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> med en ramme på kr<br />
762.000.<br />
Torill Bakken Plan for forvaltningsrevisjon for <strong>2012</strong>-2015<br />
vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:<br />
"Etisk arbeid i <strong>kommune</strong>n, særlig med tanke<br />
på likebehandling og rettssikkerhet."<br />
" Enkeltvedtak etter forvaltningsloven og<br />
sentrale særlover."<br />
"Aktuelle tema knyttet til samhandlingsreformen"<br />
"Prosjekt relatert til miljø- klima og energispørsmål"<br />
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av<br />
Revisjon Fjell IKS.<br />
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta<br />
endringer i planperioden, samt å prioritere<br />
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon<br />
i <strong>kommune</strong>n og i selskaper.<br />
Magni Øveraas Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til etterretning.<br />
Rådmannen bes om å følge revisjonens<br />
anbefalinger og:<br />
vurdere andre løsninger for å informere<br />
ansatte om fortrinnsrett når stillinger lyses ut<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/110 Delplan idrett og fysisk aktivitet<br />
K.styre 12/111 Valg av forliksråd - valgperioden<br />
2013-2016<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Kari S. Simonsen<br />
52<br />
fortsette arbeidet med å redusere uønsket<br />
arbeidstid<br />
endre <strong>kommune</strong>ns regelverk til å gjelde alle<br />
deltidsansatte, jf høringsuttalelsen<br />
Rådmann bes om å rapportere iverksettelse<br />
av tiltak til kontrollutvalget innen 1. september<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Høringsdokument - delplan idrett og fysisk<br />
aktivitet 2013 - 2016, datert 10.5., vedtas<br />
med følgende endringer:<br />
Mål og strategier - Pkt. 7.3. første avsnitt<br />
utgår og erstattes med:<br />
For å stimulere til økt bruk av svømmehallen,<br />
bør det tilbys årskort/sesongkort både til barn<br />
og voksne, samt spesialavtaler for eldre/honnør.<br />
Fri halleie for organisert idrett i kommunale<br />
anlegg, må utredes.<br />
Nytt tillegg under Mål og strategier, punkt 7 i<br />
Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013 -2016:<br />
Egenorganisert aktivitet fanger opp mange<br />
barn og unge som faller utenfor - og faller<br />
ifra - det organiserte idrettstilbudet. Utvidelse<br />
av eksisterende anlegg med for liten kapasitet,<br />
og bygging av nye typer anlegg for<br />
egenorganisert aktivitet, genererer i stor grad<br />
ny aktivitet, og må regnes som særskilt viktig<br />
i et folkehelseperspektiv. Denne typen anlegg<br />
bør tillegges stor prioritet.<br />
Nytt tillegg under Mål og strategier, punkt 7 i<br />
Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016:<br />
Mangfoldet av områder for fysisk aktivitet i<br />
<strong>Oppdal</strong> må i større grad synliggjøres i offentlige<br />
planverk. Samarbeid om anlegg for nye<br />
aktiviteter som terrengsykkel/downhill,<br />
randonee og bratt friluftsliv må innarbeides i<br />
planene.<br />
<strong>Oppdal</strong> er en reiselivsdestinasjon, og tilgjengelighet<br />
og tilkomst til områder og<br />
anlegg må sikres gjennomført i planen.<br />
Mål og strategier - Pkt. 7.1. Tilføyelse under<br />
4. avsnitt etter siste setning som slutter med<br />
"Barneidrettsskole/allidrettsskole bør etableres<br />
på nytt gjennom ett eller flere idrettslag":<br />
Tiltaket utvikles til sportmix som er en<br />
videreføring av barneidrettsskolen, og som er<br />
et tilbud til ungdom.<br />
Overordna føringer - Pkt. 2.4. FY-<br />
SAK/folkehelse. Nytt punkt tas inn slik:<br />
Kommunen har ihht ny folkehelselov gjennomført<br />
en kartlegging for å få oversikt over<br />
helsetilstanden i <strong>kommune</strong>n. Dette har<br />
resultert i en rapport om folkehelseutfordringer<br />
i <strong>Oppdal</strong>. En av de største utfordringene<br />
er for lite fysisk aktivitet i befolkningen<br />
og spesielt blant barn og unge. Bakgrunnen<br />
for dette er kartlegging som viser at 30 % av<br />
ungdommene er fysisk inaktive, og har en<br />
stor frafallsprosent når det gjelder deltakelse i<br />
organisert idrett.<br />
Det er derfor viktig å legge forholdene tilrette<br />
for å øke fysisk aktivitet blant denne gruppa..<br />
Gerd S. Måren Medlemmer:<br />
1. Målfrid Øye, leder<br />
2. Trond Mesloe<br />
3. Erik Skjøtskift<br />
Fullført<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
53<br />
Varamedlemmer:<br />
1. Ellinor Larsdotter Svisdal<br />
2.Arne Hage<br />
3. Torhild Sesaker Rogstad<br />
K.styre 12/113 Papirløse politiske møter Gerd S. Måren Rådmannen får fullmakt til å kjøpe inn<br />
nettbrettet iPad 32 Gb med nødvendig tilleggsutstyr<br />
til politikere og administrasjon,<br />
for elektronisk utsendelse av møtedokumenter<br />
etc. til faste medlemmer av <strong>kommune</strong>styret,<br />
formannskapet, driftsutvalget<br />
og bygningsrådet samt brett som skal lånes<br />
ut til møtende varamedlemmer og administrasjonen.<br />
Nettbrett tas i bruk i begynnelsen av 2013.<br />
Formannskapet velges som "pilot" i oppstarten.<br />
IT-avdelingen og sekretariatet utarbeider<br />
rutinebeskrivelse og foretar opplæring for<br />
bruk av nettbrett.<br />
Retningslinjer for folkevalgte ved bruk av<br />
nettbrett vedtas.<br />
I løpet av 2013 oppgraderes ePhorte 4 til<br />
ePhorte 5 med ePhorte Outlook og ePhorte<br />
5 eMøte.<br />
Kostnad: kr 800 000 (inkl. mva.) til investering<br />
dekkes av midler avsatt i handlingsplanen<br />
for 2013 - 16 og i rådmannens forslag<br />
til budsjett for 2013.<br />
K.styre 12/114 Magne Høie - søknad om<br />
permisjon fra politiske verv<br />
t.o.m. september 2013<br />
K.styre 12/115 Valg av nestleder i 17.maikomiteen<br />
2013<br />
K.styre 12/116 Søknad fra Vekst <strong>Oppdal</strong> AS<br />
om alminnelig skjenkebevilling<br />
i forbindelse med cateringvirksomhet<br />
og til lukkede<br />
selskap<br />
Gerd S. Måren Med hjemmel i <strong>kommune</strong>loven, § 15,2,<br />
vedtar <strong>kommune</strong>styret at Magne Høie gis<br />
permisjon fra sine politiske verv t.o.m. 30.<br />
september 2013.For samme periode trer<br />
følgende inn i hans sted, jfr. <strong>kommune</strong>loven<br />
§ 16,1:<br />
Kommunestyret: Anne-Rose Gorseth - fast<br />
representant inntil Kine Skillingsås Berg i<br />
h.h.t.<br />
vedtak i sak K. 11/134 skal gjeninntre fra<br />
01.01.13. Ny 1. varamedlem - Jan Myran.<br />
Formannskapet/valgstyret: Tor Snøve - ny<br />
1. varamedlem.<br />
Driftsutvalget: Dagrun E. Skarsem - ny 3.<br />
varamedlem.<br />
Kommunalt råd for funksjonshemmede:<br />
Brit Eide Fredriksen - leder.<br />
Eirin Heggvold, nestleder.<br />
Samarbeidsutvalg Aune barneskole: Trond<br />
Mesloe.<br />
Til å underskrive <strong>kommune</strong>styreprotokollen:<br />
Trond Mesloe, vararepresentant.<br />
Kari S. Simonsen<br />
Frøydis<br />
Lindstrøm<br />
Kommunestyret velger Tor Snøve som<br />
nestleder i hovedkomiteen for 17. maiarrangementet<br />
i 2013.<br />
1. Med hjemmel i alkoholloven og Rusmiddelpolitisk<br />
handlingsplan for <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>2012</strong>-2016 innvilges søknaden fra<br />
Vekst <strong>Oppdal</strong> AS om alminnelig skjenkebevilling<br />
i gruppe 1,2 og 3<br />
til lukkede selskap i kantine Spiskammerset.<br />
2. Bevillingshaver må kunne dokumentere et<br />
tilfredsstillende system for internkontroll<br />
etter<br />
alkoholloven.<br />
3. Skjenketidene fastsettes til å gjelde mandag<br />
til søndag kl 14.00-02.00.<br />
4. Hilmar Ludvik Nilsen godkjennes som<br />
skjenkestyrer og Rune Grøtte som stedfortreder.<br />
Innføring av nettbrett<br />
fullføres i februar/mars.<br />
Oppgradering av ephorte<br />
ikke oppstartet.<br />
Fullført.<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/117 Kommunal planstrategi <strong>2012</strong>-<br />
2016. Sluttbehandling<br />
K.styre 12/118 Prioritering av spillemidler<br />
2013<br />
K.styre 12/119 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Vognill boligområde,Gnr/Bnr.<br />
233/1, 236/1 og<br />
237/1 - Sluttbehandling<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
54<br />
5. Godkjenningen gjelder for bevillingsperioden<br />
07.11.<strong>2012</strong>-30.06.2016.<br />
6. Bevillingshaver pålegges ved hvert årsskifte<br />
å levere revisorbekreftede opplysninger til<br />
bevillingsmyndigheten om alkoholomsetning<br />
i året som gikk som grunnlag for beregning<br />
av<br />
skjenkegebyr for neste år.<br />
Jan Kåre Husa Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />
bygningsloven §10-1 Planstrategi for <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> <strong>2012</strong>-2016 etter at det gjøres<br />
følgende endringer av:<br />
”Det kan bli behov for å utarbeide reguleringsplaner<br />
for gang- og sykkelveger” tas inn<br />
til slutt i nest siste avsnitt i pkt 3.3 Samferdsel<br />
og infrastruktur. Diverse nye reguleringsplaner<br />
etter behov, tas inn i<br />
planbehovtabellen under Stedsutvikling/<br />
samferdsel og infrastruktur.<br />
Planstrategi - kapittel 3.3 Stedsutvikling,<br />
under Natur og landskap:<br />
2. avsnitt, endring i siste setning:<br />
Det er behov for snarest å utarbeide en plan<br />
både for de vernede delene med sidevassdrag,<br />
og de øvrige delene av Drivavassdraget med<br />
tanke på den framtidige totale virksomhet i<br />
og langs elva.<br />
Kari S. Simonsen<br />
Mottatte søknader om tilskudd til anlegg<br />
vedr. ordningen om spillemidler 2013, prioriteres<br />
slik:<br />
1. Anlegg nr. 1634052202 NMK <strong>Oppdal</strong> -<br />
klubbhus/speakerbu fornyet søknad (4 år)<br />
2. Anlegg nr. 1634052203 NMK <strong>Oppdal</strong> -<br />
verksted/kurslokale/sanitær fornyet søknad (4<br />
år)<br />
3. Anlegg nr. 1634052403 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- skiskytterarena fornyet søknad (2<br />
år)<br />
4. Anlegg nr. 1634052402 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- lysanlegg fornyet søknad (2 år)<br />
5. Anlegg nr. 1634052406 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- klubbhus fornyet søknad (1 år)<br />
6. Anlegg nr. 1634052407 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- redskapshus ny<br />
7. Anlegg nr. 1634052405 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- kunstsnøanlegg fornyet (ufullstendig)<br />
8. Anlegg nr. 1634052401 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- løyper fornyet (ufullstendig)<br />
9. Anlegg nr. 1634052404 <strong>Oppdal</strong> I.L. Fritidsparken<br />
- asfalterte løyper fornyet (ufullstendig)<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
rår <strong>kommune</strong>styret til følgende vedtak:<br />
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />
for Vognill boligområde ihht. plankart vedlagt<br />
uttalelse datert 9.10.<strong>2012</strong> fra grunneierne<br />
til planområdet. Planbestemmelsene i alternativ<br />
1 i bygningsrådets vedtak 18.6.<strong>2012</strong>,<br />
foreslås vedtatt med følgende endringer,<br />
jamfør vegvesenets uttalelse og alternativ 2 i<br />
bygningsrådets vedtak:<br />
I bestemmelsen 3.1 under § 3 Rekkefølgebestemmelser<br />
endres siste setning til:<br />
Detaljering av avkjørsel fra fylkesvegen skal<br />
godkjennes av Statens vegvesen før avkjørsel<br />
etableres. Bestemmelsen 3.3 under § 3 Rekkefølgebestemmelser,<br />
endres til:<br />
40 % av tomtene i påbegynt felt (A, B, C, D)<br />
skal være bebygd med boliger før det gis<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/120 TrønderEnergi AS - selskapskontroll<br />
K.styre 12/121 Plan for selskapskontroll i<br />
perioden <strong>2012</strong>-2015 for <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong><br />
K.styre 12/123 Skiløype nedenfor Gjevilvassvegen<br />
og bruk av friluftslovens<br />
§ 35<br />
K.styre 12/124 Reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong><br />
sentrum. Oppstart av arbeid<br />
med reguleringsendring<br />
K.styre 12/125 Strategisk arbeidsgiverpolitikk<br />
i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
K.styre 12/126 Engan bru. Søknad om økonomisk<br />
støtte<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
55<br />
tillatelse til utbygging av boliger i neste felt.<br />
Bestemmelsen 5.2.1 Vann- og avløpsanlegg,<br />
endres til: Området skal tilknyttes Vognill<br />
vannverk og kommunalt avløpsnett. Vann-<br />
og avløpsnettet skal følge normalreglementet<br />
for sanitærabonnementer i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Spillvann/overvann skal føres ut i åpen bekk.<br />
Bestemmelsen 6.1 Friområdet, endres til:<br />
Området skal bevares mest mulig i sin opprinnelige<br />
terrengmessige form, og vegetasjon<br />
bevares mest mulig. Bekkeløp kan utvides/senkes.<br />
Området kan opparbeides og<br />
tilrettelegges med installasjoner for lek, og<br />
med sosiale møteplasser.<br />
Torill Bakken <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> stiller seg positiv til å delta<br />
i selskapskontroll i Trønderenergi AS i<br />
samarbeid med andre eier<strong>kommune</strong>r.<br />
Torill Bakken Kommunestyret slutter seg til planen for<br />
selskapskontroll i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> for<br />
valgperioden <strong>2012</strong> –2015 slik den fremgår av<br />
saken. Kontrollutvalget gis myndighet til<br />
årlig rullering av planen og valg av<br />
enkeltprosjekter innenfor planperioden.<br />
Kontrollutvalget vurderer en gang i året<br />
aktuelle selskaper med hensyn til gjennomføring<br />
av selskapskontroll, og hvilket omfang<br />
selskapskontrollen skal ha.<br />
Tore Kleffelgård Kommunestyret ber rådmannen om å etablere<br />
skiløyper i tråd med vedlagte kart. Dette<br />
søkes primært gjennomført gjennom frivillige<br />
avtaler. Dersom dette ikke fører frem, ber<br />
<strong>kommune</strong>styret om at rådmannen fremmer<br />
sak for bygningsrådet slik at det kan gjøres<br />
vedtak etter friluftslovens § 35.<br />
Jan Kåre Husa Kommunestyret ber i medhold av plan- og<br />
bygningslovens kap. 12 om at det settes i<br />
gang arbeid med endring av Reguleringsplan<br />
for <strong>Oppdal</strong> sentrum. Det skal utarbeides<br />
planprogram, ihht. plan- og bygningslovens §<br />
4-1. Dette skal behandles av <strong>kommune</strong>styret<br />
før det legges ut til høring og offentlig ettersyn.<br />
Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende<br />
sammensetning:<br />
Rådmannen (leder), <strong>Oppdal</strong> næringsforening<br />
(2 repr), Eldrerådet (1 repr), Ungdomsrådet<br />
(1 repr), Kommunalt råd for funksjonshemmede<br />
(1 repr), Miljøretta helsevern (1 repr).<br />
Plankontoret gis hovedansvar for gjennomføringen<br />
av arbeidet.<br />
Arbeidsgruppa engasjerer firmaene bak<br />
vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen under<br />
veis i arbeidet for å utdype enkelte områder.<br />
Magni Øveraas <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>styre vedtar det vedlagte<br />
forslaget til Arbeidsgiverstrategi i <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
Jan Kåre Husa Formannskapet vil tilrå at <strong>kommune</strong>styret<br />
imøtekommer søknaden fra styret for Engan<br />
bru om et tilskudd på kr 200.000,- for utskifting<br />
av rekkverk på brua. Tilskuddet anses<br />
som engangs infrastrukturtiltak og finansieres<br />
ved bruk av infrastrukturfondet.<br />
Formannskapet vil ikke tilrå at <strong>kommune</strong>styret<br />
imøtekommer søknaden om overtakelse<br />
av framtidig driftsansvar for brua.<br />
K.styre 12/127 Møteplan for 2013 Leidulf Skarbø Forslag til møteplan 2013 legges til grunn for<br />
de første møtene i januar i <strong>kommune</strong>styret,<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Ikke fullført. Arbeidet<br />
igangsatt, møte med grunneiere<br />
hvor løypa krysser<br />
innmark er gjennomført.<br />
Avtaleforslag sendes ut etter<br />
årsmøte Gjevilvassvegen.<br />
Ikke fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført. Endelig møteplan<br />
er fastsatt.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
K.styre 12/128 Tilleggsbevilgninger - lokale<br />
lønnsoppgjør<br />
K.styre 12/129 Forskrifter for gebyrregulativ<br />
vann- og avløpsgebyrer 2013<br />
K.styre 12/130 Forskrifter for gebyrregulativ -<br />
avfallshåndtering - husholdningsavfall<br />
og slamtømming<br />
2013<br />
K.styre 12/131 Forskrift om gebyrregulativ<br />
2013 - Plan og forvaltning<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
56<br />
formannskapet og bygningsrådet. Det oppnevnes<br />
en arbeidsgruppe som består av<br />
gruppelederne som fremmer forslag til møteplan<br />
2013. Rådmannen stiller med sekretær.<br />
Møteplanen legges fram i<br />
<strong>kommune</strong>styret 30.01.13.<br />
Leidulf Skarbø Som følge av lokale forhandlinger og økning<br />
i lørdags- og søndagstillegget endrer <strong>kommune</strong>styret<br />
driftsbudsjettet på følgende måte:<br />
Se tabell<br />
Thorleif Jacobsen<br />
Thorleif Jacobsen<br />
1. Fra <strong>2012</strong> til 2013 endres gebyrinntektene<br />
som følger:<br />
i. Vann endres med 0 %.<br />
ii. Avløp endres med 12,75 %<br />
iii. Sats for vannmålerleie forblir som i <strong>2012</strong><br />
iv. Sats for tilknytningsgebyrer forblir som i<br />
<strong>2012</strong><br />
2. Gebyrsatsene for 2013 blir som redegjort<br />
for i saksframlegget, og ”Forskrift for gebyrregulativ<br />
vann- og avløpsgebyrer med hjemmel<br />
i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter”,<br />
datert 24.10.12.<br />
3. Kommunestyret vedtar dokumenter under<br />
pkt. 2. som har vært utlagt til offentlig ettersyn.<br />
1. Kommunestyret vedtar følgende endring<br />
av gebyrene fra <strong>2012</strong> til 2013:<br />
Avfallsgebyr boliger/leiligheter med +3,25 %<br />
Avfallsgebyr bringeordning fritidsboliger<br />
med +3,25 %<br />
Henteordning slam, inntil 4m3 med +5,8%<br />
Øvrige gebyrsatser er justert som redegjort<br />
for i saksutredningen.<br />
Gebyrsatsene blir som vist i ”Forskrift for<br />
gebyrregulativ - avfallsgebyrer med hjemmel<br />
i lov om vern mot forurensninger og om<br />
avfall” datert 24.10.12.<br />
2. Kommunestyret vedtar forslaget til ”Forskrift<br />
for gebyrregulativ – avfallsgebyrer –<br />
husholdningsavfall datert 24.10.12, med<br />
hjemmel i lov om vern mot forurensninger og<br />
om avfall” og som har vært utlagt til offentlig<br />
ettersyn.<br />
Arild Hoel Kommunestyret vedtar "Forskrift om gebyrregulativ<br />
for plan- og byggesaksbehandling,<br />
oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling<br />
av avløpssaker og feiing og tilsyn"<br />
slik det går fram av vedlagte forslag datert<br />
09.11.12.<br />
K.styre 12/133 Budsjett for 2013 Leidulf Skarbø 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme<br />
for lån til sosiale formål på kr 30.000,-.<br />
Rammen er knyttet til summen av opprinnelig<br />
ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret<br />
delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier<br />
til rådmannen innenfor total garantiramme.<br />
2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2013<br />
fastsettes til kr 692.000,-. Beløpet fremkommer<br />
ved å øke ordførerens godtgjørelse for<br />
<strong>2012</strong> med anslaget for lønnsvekst fra <strong>2012</strong> til<br />
2013 på 4,0%. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte<br />
for øvrig fastsettes i henhold til reglement<br />
for godtgjørelse til folkevalgte.<br />
3. Driftsbudsjettet for 2013 fastsettes som<br />
vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets<br />
s. 46.<br />
4. Investeringsbudsjettet for 2013 fastsettes<br />
som vist i budsjettskjema 2A og 2B på<br />
budsjettforslagets s.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført. Oppfølgingen skjer<br />
gjennom tertialrapporter og<br />
forslag til handlingsplan for<br />
2014-2017.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
57<br />
47.<br />
5. Tilskuddssatsene for private barnehager<br />
fastsettes til følgende:<br />
Små barn Store barn Åpen barnehage<br />
6-15 timer<br />
16 timer<br />
+<br />
Tilskudd til drift 181 148 88 216<br />
Tilskudd til kapital 3 902 3 902<br />
Sum 185 050 92 118 15 700 26 400<br />
6. I 2013 skal det foretas låneopptak etter<br />
følgende plan:<br />
Låneramme Avdragstid Avdragsform<br />
Etableringslån til videre<br />
utlån<br />
5 000 000 25 år Annuitet<br />
Finansiering av investeringer<br />
20 960 000 20 år Serie<br />
7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens<br />
§§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt<br />
for 2013 i hele <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>. Dette med<br />
unntak for de verneområder etter forvaltningsplanene<br />
for<br />
Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel<br />
i lovens § 7d ble fritatt i k-sak 07/64.<br />
Den generelle skattesatsen skal være 7 promille,<br />
jfr eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen<br />
differensieres med hjemmel i § 12 på<br />
følgende måte:<br />
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12<br />
bokstav a settes skattesatsen for bebygde<br />
boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer<br />
og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille.<br />
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12<br />
bokstav b settes skattesatsen for husløse<br />
grunneiendommer til 2,0 promille.<br />
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11<br />
fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000,-<br />
pr<br />
selvstendig boenhet for alle eiendommer som<br />
ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.<br />
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7<br />
skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:<br />
Eiendommer til institusjoner som utfører<br />
funksjoner som naturlig tilhører det offentlige<br />
(§ 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi,<br />
- nærmere definert til bygninger som er fredet<br />
i medhold av kulturminneloven (§ 7 bokstav<br />
b)<br />
Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10<br />
første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c)<br />
Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer<br />
for eiendomsskatt i 2013. Halvparten av<br />
utskrevet skatt skal betales hver termin.<br />
Omorganisering av rusarbeidet<br />
Ansvaret for <strong>kommune</strong>ns rusarbeid flyttes fra<br />
NAV til helse og familie fra 1.1.2013. I lys<br />
av<br />
stortingsmelding nr 30 om et helhetlig rusarbeid,<br />
anses dette som den faglig sett mest<br />
fornuftige løsningen for å bli bedre når det<br />
gjelder<br />
Forebygging og tidlig innsats<br />
Samhandling mellom <strong>kommune</strong>ns tjenesteapparat<br />
Økt kompetanse og bedre kvalitet.<br />
Hjelp til tungt avhengige<br />
Stortingsmeldingen er opptatt av folkehelseperspektivet<br />
i det forebyggende arbeidet, og<br />
at oppfølgingen av personer med rusproblemer<br />
i hovedsak skal skje gjennom de ordinære<br />
helse- og velferdstjenestene.<br />
Erfaringene fra STYRK-prosjektet må tas
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
58<br />
med i det videre rusarbeidet.<br />
Rammen til NAV nedjusteres med kr<br />
600.000,- og helse og familie sin ramme økes<br />
tilsvarende med virkning fra 1.1.2013.<br />
Kommunestyret ber rådmannen sette sammen<br />
en tverretatlig arbeidsgruppe bestående av<br />
representanter) fra politi, Onf (gruppe reiseliv)<br />
og fagpersonell innen helse og familie.<br />
En slik gruppe skal se på følgende punkter:<br />
Hvordan er vedtaket fra 16.mai <strong>2012</strong> fulgt<br />
opp av næringslivet? (de fem punktene)<br />
Se på om det bør legges krav om tiltak<br />
som går på bevisstgjøring i forholdt til rus<br />
og kriminalitet før en gir skjenkeløyve.<br />
Hvordan jobbe best mulig i forhold til rus-<br />
og kriminalitetsforebyggende tiltak opp<br />
mot skolene<br />
Se på hvordan skjenkekontrollen fungerer<br />
i dag, hva bør evt. endres/forbedres<br />
Samhandling på tvers av etatene – hvordan<br />
jobbe best i forhold til dette<br />
Vurdere om <strong>kommune</strong>n bør ha en SLTkoordinator<br />
Det gis en tilbakemelding om arbeidet i<br />
forbindelse med handlingsplanen 2014-17.<br />
Felles enheter skoler<br />
I forbindelse med at Lønset og Midtbygda<br />
skoler blir en enhet, samt at Drivdalen og<br />
Vollan skoler blir en enhet, legges det opp til<br />
en evaluering av omorganiseringene våren<br />
2014. Evalueringen legges fram i forbindelse<br />
med fremleggelsen av Handlingsplan for<br />
2015-2018.<br />
Dagens ordning når det gjelder overføring av<br />
elever mellom skoler videreføres.<br />
Overføring av oppgaver fra hjemmetjenestene<br />
til bolig og eiendom<br />
Hjemmetjenestene utfører nå husleieberegning<br />
og fakturering av husleie, og søker om<br />
bostøtte for heldøgns omsorgsboliger. I<br />
forbindelse med omorganiseringen av hjemmetjenestene<br />
har det kommet frem at det vil<br />
være mer hensiktsmessig at bolig og eiendom<br />
utfører disse oppgavene. Arbeidet er anslått å<br />
utgjøre en 10% stillingsressurs.Ansvaret for<br />
disse oppgavene omplasseres, og kr 46.000,-<br />
flyttes fra hjemmetjenestenes ramme og<br />
overføres til bygg og eiendom.<br />
Byggeklare boligtomter<br />
Det legges opp til å planlegge og å sikre<br />
byggeklare boligtomter i hele <strong>kommune</strong>n i<br />
samsvar med <strong>kommune</strong>planens arealdel etter<br />
behov og etterspørsel.<br />
Støtte til skateklubben<br />
For <strong>2012</strong> ble det som et prøveprosjekt bevilget<br />
kr 60.000,- til dekning av <strong>Oppdal</strong> skateklubb<br />
sine husleiekostnader for den gamle<br />
ambulansegarasjen til <strong>Oppdal</strong> Helselag.<br />
Midlene ble finansiert over infrastrukturfondet.<br />
Aktiviteten i hallen er et verdifullt supplement<br />
til den organiserte idretten, og<br />
prosjektet videreføres i ett år med samme<br />
finansiering.<br />
<strong>Oppdal</strong> skateklubb anmodes om å avlegge en<br />
rapport om effekten av prosjektet innen 1.<br />
april 2013, slik at <strong>kommune</strong>n får et grunnlag<br />
til å vurdere om tiltaket skal innarbeides på<br />
permanent basis i handlingsplanen for 2014-<br />
2017.<br />
Landskytterstevnet 2013<br />
I forbindelse med gjennomføring av Landsskytterstevnet<br />
er <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vertskap<br />
for tingmiddagen. Dette er en festmiddag<br />
med mange gjester, og på nåværende tids-
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
59<br />
punkt er det vanskelig å<br />
tallfeste endelig kostnad for <strong>kommune</strong>n. I<br />
2003 ble <strong>kommune</strong>ns bidrag til formålet tatt<br />
fra<br />
næringsfondet. Det legges derfor opp til<br />
samme opplegg for <strong>kommune</strong>ns bidrag i<br />
2013.<br />
<strong>Oppdal</strong> ungdomsråd - godtgjørelse<br />
Godtgjørelse av <strong>Oppdal</strong> ungdomsråds medlemmer<br />
tas opp i forbindelse med behandlingen<br />
av reglementet for politisk godtgjørelse.<br />
Private bruer<br />
Formannskapet ber om en oversikt over<br />
private bruer med overslag over antatte<br />
driftskostnader ved kommunal overtakelse.<br />
Ber om at dette legges fram sammen med<br />
handlingsplan for 2014-17.<br />
Bofellesskap for demente<br />
Det vises til at bygging av BOAS II er oppstartet<br />
og vil være innflyttingsklar i årsskiftet<br />
2013/2014. Det<br />
vises videre til behandlingen av bofellesskap<br />
for demente i Handlingsplan for 2013-2016.<br />
Her legges det opp til at prosjekteringen<br />
starter i 2014 med bygging i 2015. Kommunestyret<br />
forutsetter at denne framdriften for<br />
prosjektet følges opp i Handlingsplanen for<br />
2014-2017. Det er viktig at erfaringene fra<br />
gjennomføringen av BOAS II blir vektlagt i<br />
planlegging og gjennomføring av prosjektet<br />
Bofellesskap for demente.<br />
Folkehelse<br />
Tillegg:<br />
( s 5 i Budsjettet ); Etter setningen ”den<br />
viktigste forebyggingen (…) at færrest mulig<br />
faller utenfor.”<br />
Vi skal ta mål av oss til å bli best i landet på<br />
Folkehelse, og dette skal være styrende for<br />
tjenesteproduksjonen på alle nivå.<br />
Betalingssatser hjemmehjelp<br />
Betalingssatsen i budsjett 2013 til hjemmehjelp<br />
abonnement og hjemmehjelp heldøgns<br />
omsorgsboliger holdes uendret fra <strong>2012</strong> for<br />
personer med inntekt under 2G.Innlagt<br />
inntektsøkning i enhetens budsjettforslag<br />
reverseres og finansieres ved bruk av enhetens<br />
disposisjonsfond.<br />
NM alpint 2013<br />
Søknaden fra <strong>Oppdal</strong> Alpin i forbindelse med<br />
NM i 2013 oversendes formannskapet til<br />
behandling.<br />
Driva boligfelt<br />
Kommunestyret viser til notat av 7.12.<strong>2012</strong><br />
vedrørende innspill Driva boligfelt. Innspillet<br />
oversendes rådmannen til vurdering i forbindelse<br />
med utarbeidelse av Handlingsplanen<br />
våren 2013.<br />
Demensomsorg<br />
Innstillingen fra <strong>Oppdal</strong> demensforening<br />
oversendes rådmannen til vurdering i forbindelse<br />
med utarbeidelse av handlingsplanen<br />
våren 2013.<br />
Vennskaps<strong>kommune</strong>r<br />
Post 082 Vennskaps<strong>kommune</strong>r økes opp til<br />
kr 35 000,- . Dette for å kunne jobbe med<br />
utveksling for lag og foreninger samt at det<br />
kan brukes til turistfremmende tiltak sommer<br />
og vinter. Dekkes gjennom infrastrukturfondet.<br />
Hjem for en 50-lapp<br />
Kommunestyret støtter seg til Ungdomsrådets<br />
anmodning om å be Atb ta inn ordningen
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
60<br />
som en del av sitt kollektivtilbud i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Gang-/sykkelveg Gamle Kongeveg<br />
Ordfører og rådmann bes innlede forhandlinger<br />
med Sør-Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong><br />
for å avklare vilkår i forskotteringsavtale når<br />
det gjelder refusjonstidspunkt og totale<br />
finansieringskostnad for g/s-veg langs<br />
Gamle Kongeveg på strekningen<br />
Slepphaugråket - Stølen før realitetsbehandling<br />
i fbm. Handlingsplan for 2014-2017.
Politisk<br />
organ<br />
F.skap<br />
F.skap<br />
F.skap<br />
F.skap<br />
Utvalgssaksnr.<br />
10/06<br />
10/11<br />
10/47<br />
11/21<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Søknad om justering av festegrense<br />
for gnr. 293 bnr. 3 fnr. 5<br />
Sletting av feste på gnr.293<br />
bnr.3 fnr.1<br />
Søknad om vegrett/erverv av<br />
kommunal grunn<br />
Salg av tomt gnr.24 bnr.47<br />
Dag H. Gorseth<br />
Dag H. Gorseth<br />
Dag H. Gorseth<br />
Dag H. Gorseth<br />
61<br />
Formannskapet vedtar at <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
sin festekontrakt med Arvid Sveen for gnr.<br />
293 bnr. 3 fnr. 5 reduseres med areal som vist<br />
på vedlegg 6 med rød skravur. Festeavgiften<br />
reduseres tilsvarende<br />
Festearealets arealreduksjon. Alle omkostninger<br />
som følge av grensejusteringen bekostes<br />
av Arvid<br />
Sveen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå<br />
nødvendig avtale med Arvid Sveen. Slik<br />
avtale undertegnes av <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
v/ordfører.<br />
Formannskapet vedtar at festekontrakt for<br />
gnr. 293 bnr. 3 fnr. 1 skal slettes, samt at<br />
eiendommen gnr.<br />
293, bnr. 3. fnr. 1 skal bringes til opphør ved<br />
sammenføyning med gnr. 293, bnr. 3, fnr. 5.<br />
Rådmann gis fullmakt til å utarbeide nødvendig<br />
erklæring om sletting, som undertegnes<br />
av ordfører.<br />
Formannskapet vedtar at Anders Hoel kan gis<br />
vederlagsfri vegrett over <strong>kommune</strong>ns eiendom<br />
basert på de skisser som fremgår av<br />
Hoel sin søknad, vedlegg 2. Det settes som<br />
forutsetning at atkomst over <strong>kommune</strong>ns<br />
eiendom gnr. 294 bnr. 32 avklares gjennom<br />
behandling av detaljreguleringsplan for Øvre<br />
Sandbekkhaug, før formell vegrettsavtale kan<br />
inngås. Dersom vegtrase avviker vesentlig<br />
etter at endelig vedtatt detaljreguleringsplan<br />
foreligger må ny søknad fra Hoel legges frem<br />
for Formannskapet til<br />
behandling. Det settes som vilkår i en vegrettsavtale<br />
at <strong>kommune</strong>n (eller den aktør som<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
tillater får utbygge <strong>kommune</strong>ns areal) får rett<br />
til å bruke vegen og infrastruktur som anlegges<br />
i<br />
vegkroppen. Før vegrettsavtale kan gis må<br />
det også avklares hvilke sidearealer som<br />
beslaglegges til ny<br />
veg.<br />
Formannskapet vedtar at boligtomt gnr. 24<br />
bnr. 47 selges for kr 121.797,-. I tillegg til<br />
kjøpesummen<br />
betaler kjøper omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />
Rådmann gis fullmakt til<br />
å inngå nødvendig avtale. Kjøpekontrakt<br />
undertegnes av ordfører på vegne av <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
Tomta averteres i <strong>Oppdal</strong>ingen og Oppavisen<br />
med frist for å søke på denne. Dersom det er<br />
flere søkere<br />
på tomta, foretas loddtrekning av Bygg og<br />
Eiendom. Det er kun tillatt å sende en søknad<br />
pr. familie.<br />
Tomta kan ikke selges til utbyggingsfirma.<br />
Når det gjelder boplikt og byggeklausul,<br />
legges til grunn de<br />
samme standard salgsvilkårene som <strong>kommune</strong>styret<br />
har vedtatt skal gjelde for kontraktene<br />
som brukes i<br />
boligområdet Brennhaug - Mjøen.<br />
Ikke fullført. Avventer<br />
tilbakemelding fra grunneier<br />
om grensejusteringen ønskes<br />
gjennomført.<br />
Ikke fullført<br />
Ikke fullført Avventer<br />
detaljregulering iht. vedtaket.<br />
Pågående
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Politisk Utvalgs-<br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
organ saksnr.<br />
F.skap 12/3 Boas II-Forprosjekt og end- Per Olav Lyng- Formannskapet som styringsgruppe mener Ikke fullført. Bygging i<br />
ringerstad<br />
endringene som er foreslått av ROJO arkitek- gang. Forventes ferdigstilt<br />
ter AS ligger innenfor overordnet ramme<br />
fastsatt av Kommunestyret i sak 11/26. Det<br />
forutsettes at endringen kan gjennomføres<br />
innenfor vedtatt investeringsramme.<br />
årsskifte 2013-2014.<br />
F.skap<br />
F.skap<br />
F.skap<br />
12/13<br />
12/18<br />
12/19<br />
Søknad om kjøp av boligtomter<br />
Utvikling av kommunal grunn<br />
del av gnr.271 bnr.8<br />
Samhandling med Sunndal<br />
<strong>kommune</strong><br />
Dag H. Gorseth<br />
Dag H. Gorseth<br />
Frøydis<br />
Lindstrøm<br />
62<br />
Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre<br />
taksering av eiendommene Dovrevegen<br />
og Lerkevegen, jfr. som vist på vedlegg<br />
1-3. Etter at takst er gjennomført og<br />
foreligger hos <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, skal rådmann<br />
igangsette forhandlinger om opsjonsavtale<br />
med <strong>Oppdal</strong> Bygg AS for arealene.<br />
Fremforhandlet opsjonsavtale undertegnet av<br />
<strong>Oppdal</strong> Bygg AS legges frem for formannskapet<br />
til godkjenning.<br />
1. Formannskapet ber rådmannen om å<br />
gjennomføre taksering av eiendommen<br />
gnr. 271 bnr. 8, jfr. vedlegg 2, som utføres<br />
av to uavhengige takstmenn med nødvendige<br />
kvalifikasjoner.<br />
2. Etter at takst er gjennomført og foreligger<br />
hos <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, innledes forhandlinger<br />
med <strong>Oppdal</strong> Turistutvikling AS om<br />
opsjon på eiendommen del av gnr. 271<br />
bnr. 8. I opsjonsavtalen skal takstresultatet<br />
legges til grunn som pris på eiendommen.<br />
Fremforhandlet opsjonsavtale med <strong>Oppdal</strong><br />
Turistutvikling AS legges fram for formannskapet<br />
til endelig godkjenning.<br />
3. Det forutsettes at de kostnader som er<br />
forbundet med <strong>kommune</strong>ns juridiske og<br />
tekniske bistand, samt alle kostnader med<br />
selve eiendomstransaksjonen skal dekkes<br />
gjennom opsjonsavtalen/tomtesalget.<br />
Formannskapet tar rådmannens kartlegging<br />
og utredning av mulig samarbeid om helse -<br />
og<br />
omsorgstjenester med Sunndal <strong>kommune</strong> til<br />
orientering og ser fram til den videre oppfølgingen<br />
når det gjelder samarbeid som<br />
beskrevet i pkt. 3, 4 og 5.<br />
F.skap 12/34 Legatregnskap for 2011 Leidulf Skarbø Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole<br />
og Elisabeth Mellems legat og <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>s<br />
sosiallegat fastsetter formannskapet<br />
årsmelding, årsregnskap og balanse for 2011<br />
som vist i vedleggene.<br />
F.skap 12/38 Utestående fordringer 3.<br />
kvartal <strong>2012</strong><br />
F.skap 12/39 Overføring fra kto. 14717.240<br />
Tilfeldige utgifter etter formannskapets<br />
bestemmelse<br />
Anne Nygård Formannskapet tar oppgaven til etterretning.<br />
Gerd S. Måren Formannskapet vedtar at det overføres kr 95<br />
000,- til dekning av diverse utgifter i forbindelse<br />
med<br />
årsavslutningen fra kto. 14717. 240 Tilf.<br />
utgifter etter formannskapets bestemmelse til<br />
kto. 11403.240<br />
Gaver vedr. representasjon. Saldo på kontoen<br />
er etter dette kr 165 000,-.<br />
Ikke fullført. Takst oversendt<br />
utbygger. Avventer<br />
tilbakemelding<br />
Ikke fullført. Taksering<br />
utført. Vedtatte priser<br />
oversendt utbygger. Avventer<br />
tilbakemelding<br />
Det har vært gjennomført 4<br />
samarbeidsmøter i <strong>2012</strong>.<br />
Arbeidet videreføres i 2013.<br />
Ingen tiltak iverksatt.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
F.skap 12/40 Statusrapport BOAS II Per Olav Lyng- Styringsgruppen tar statusrapporten til etter- Fullført<br />
stadretning.<br />
F.skap 12/41 Søknad om innløsning av Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at Fjellfor SA får Fullført<br />
festetomter<br />
innløst sine festeeiendommer gnr. 107 bnr.<br />
21 fnr. 1 og gnr.<br />
107 bnr. 24 for kr 36,- pr. m2. Alle kostnader<br />
med eiendomstransaksjonen skal betales av
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
F.skap 12/42 Makebytte - Opprydding av<br />
eiendomsgrenser<br />
F.skap 12/43 FV 515 Slepphaugråket -<br />
Sletvold - Grunnerverv<br />
F.skap 12/47 Søknad om støtte til Trondhjems<br />
Turistforening i forbindelse<br />
med 125 års jubileet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
63<br />
Fjellfor SA.<br />
Inntektene som følge av eiendomssalget<br />
tilgodeskrives kapitalfondet.<br />
Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at makeskifte som<br />
redegjort for i saksfremlegget ovenfor skal<br />
gjennomføres. Pris<br />
på overskytende areal som Coop overtar fra<br />
oppdal <strong>kommune</strong> settes til kr 400,- pr. m2.<br />
Coop og <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> dekker hver av sine kostnader med<br />
eiendomstransaksjonene. Rådmann gis<br />
fullmakt til å<br />
utarbeide nødvendig makeskifteavtale.<br />
Makeskifteavtale undertegnes av Ordfører.<br />
Dag H. Gorseth Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt<br />
som følger som vedlegg 1 til dette saksfremlegg.<br />
Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører.<br />
Eli Grete Nisja <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vurderer Trondhjems<br />
Turistforenings sitt arbeid med turløyper i<br />
<strong>Oppdal</strong> og<br />
Trollheimen som viktig for utøvelse av<br />
friluftsliv for folk i alle aldre og dermed også<br />
viktig sett i et<br />
folkehelseperspektiv, og gir kr 20 000 i<br />
økonomisk tilskudd til dette arbeidet.Tilskuddet<br />
dekkes av Formannskapets<br />
budsjettpost 14717 240 "Tilfeldige utgifter<br />
etter formannskapets bestemmelser".<br />
Saldo på kontoen er etter dette kr 145 000,-.<br />
F.skap 12/49 Lønnsforhandlinger <strong>2012</strong> Magni Øveraas Rådmannen gis et lønnstillegg på kr. 39.062,-<br />
med virkning fra 01.mai <strong>2012</strong>.<br />
F.skap 12/50 Søknad om kommunale tilleggsmidler<br />
til ferdigstillelse<br />
av St. Mikael kapell<br />
Ola Røtvei <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> vurderer oppføringen av<br />
St. Mikael kapell som et positivt tiltak ved<br />
pilegrimsleden,<br />
og gir kr 40 000 til ferdigstilling av St.<br />
Mikael kapell.<br />
Tilskuddet dekkes av Formannskapets budsjettpost<br />
14717 240 "Tilfeldige utgifter etter<br />
formannskapets<br />
bestemmelser".<br />
F.skap 12/51 Forespørsel om kjøp av areal Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at makeskifteavtale<br />
mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> og Statens vegvesen<br />
godkjennes slik den foreligger som<br />
vedlegg 1 til dette saksfremlegg. Makeskifteavtalen<br />
undertegnes av ordfører.<br />
F.skap 12/52 Søknad om makeskifte Kantarellvegen<br />
F.skap 12/53 Søknad om kjøp av tillegg til<br />
tomt<br />
Dag H. Gorseth Formannskapet godkjenner forslag til makeskifteavtale<br />
mellom <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> og<br />
Marion Eiendom AS datert 4.12.<strong>2012</strong>. Avtalen<br />
sendes Marion Eiendom AS for underskrift.<br />
Når Marion Eiendom AS har undertegnet,<br />
skal ordfører undertegne avtalen på<br />
vegne av <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Inntekt tilføres kapitalfondet.<br />
Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av eiendommen<br />
gnr. 20 bnr. 224 kan tillegges ca. 60m2 fra<br />
<strong>kommune</strong>ns<br />
eiendom gnr. 20 bnr. 3, som vist med rød<br />
farge på vedlegg 1 til dette saksfremlegg.<br />
Arealet selges for kr<br />
131,- pr. m2. Kjøper betaler i tillegg alle<br />
omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />
Rådmann utarbeider nødvendig avtale<br />
med kjøper. Slik avtale undertegnes av<br />
ordfører.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
F.skap 12/54 Søknad om kjøp av tillegg til Dag H. Gorseth Formannskapet vedtar at eier av eiendommen Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
tomt gnr. 27 bnr. 4 gnr. 27 bnr. 4 kan tillegges ca. 10m2 fra<br />
<strong>kommune</strong>ns<br />
eiendom gnr. 20 bnr. 3, som vist med rød<br />
farge på vedlegg 1 til dette saksfremlegget.<br />
Arealet selges for<br />
kr 131,- pr. m2. Kjøper betaler i tillegg alle<br />
omkostninger ved selve eiendomsoverdragelsen.<br />
Rådmann utarbeider nødvendig avtale<br />
med kjøper. Slik avtale undertegnes av<br />
ordfører.<br />
64
Politisk<br />
organ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
08/115<br />
11/10<br />
11/104<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Forslag til reguleringsplan for<br />
del av Bjørndalshagen, gnr.<br />
283 bnr. 1<br />
274/67-begjøring om seksjonering<br />
av boligeiendom fra<br />
Norrøn Laft <strong>Oppdal</strong> AS<br />
Detaljreguleringsplan for<br />
Kvammslia Nedre Hytteområde<br />
gnr.233, bnr.1 og<br />
Guri Conradi<br />
Erik Bodin<br />
Tor Sæther<br />
65<br />
Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
viser til saksinnledninga og vedtar i medhold<br />
av plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2<br />
forslag til reguleringsplan for del av Bjørndalshagen,<br />
gnr. 283/1, datert 28.06.2006,<br />
utlagt til offentlig ettersyn og sendt på lovbestemt<br />
høring. Før dette gjøres må følgende<br />
endres på plankartet, i samsvar med skisse<br />
merket plan og forvaltning 18.07.2008:<br />
Bekken legges inntil den østlige grensa<br />
for friområdet på nordsida av Fa 2 og det<br />
vises et 5 m bredt friområde på vestsida<br />
av den omlagte bekken. Tomt B6 og B9<br />
reduseres tilsvarende.<br />
Tomt B3 vises til friområde.<br />
Vinkelvegen reguleres til 8,0 m bredde<br />
inkl. vegskulder<br />
Reguleringsbestemmelsene endres som<br />
følger:<br />
1.0 Offentlig veg må inn som reguleringsformål<br />
2.0 Overskrifta må endres fra fritidsbebyggelse<br />
til boligbebyggelse<br />
2.1 Ny setning tas inn: ”Bebyggelsen kan<br />
oppføres med tillatt mønehøgde 7,5 m over<br />
ferdig planert terreng”.<br />
2.2 Bestemmelsen tas ut<br />
2.3 Første setning endres slik at det framgår at<br />
dette skal ligge ved den enkelte byggesøknad.<br />
Siste setning strykes.<br />
2.4 Ny bestemmelse tas inn: ” Den samlede<br />
tillatte bebyggelse kan oppføres som: a) én<br />
bygning (bolig og uthus/garasje under samme<br />
tak, eller b) to bygninger (frittstående<br />
bolig og frittstående uthus/garasje)”.<br />
2.5 Ny bestemmelse tas inn: ”Det skal opparbeides<br />
2 parkeringsplasser pr. boenhet på<br />
tomta”.<br />
2.6 Ny bestemmelse tas inn: ”På den enkelte<br />
tomt skal mest mulig av eksisterende vegetasjon<br />
bevares. Byggearbeidet må utføres så<br />
skånsomt som mulig og utgravde masser må<br />
plasseres slik at de ikke virker skjemmende”.<br />
2.7 Ny bestemmelse tas inn: ”Det må foreligge<br />
godkjent teknisk plan som viser vegprofiler,<br />
vatn og avløp før fradeling av tomtene<br />
kan finne sted”.<br />
3.0 Friområde: ny bestemmelse tas inn: ”I<br />
friområdene skal eksisterende vegetasjon<br />
søkes bevart. Det kan opparbeides lekeplass<br />
og gangveg i friområdene”.<br />
4.1 Foreslått tekst tas ut og ny bestemmelse<br />
tas inn: ”Fa 1 er felles for tomt B1, B2 og<br />
ubebygde tomter sør for planområdet. Fa 2<br />
er felles for tomtene B4-B9”.<br />
4.2 Ny bestemmelse: ”Planlagte veger må<br />
være opparbeidet før det kan bygges boliger i<br />
området”.<br />
5.1 Endres til: ”I spesialområde for bevaring<br />
av NGO-fastmerke kan det ikke foretas anleggsarbeider<br />
eller andre inngrep som kan<br />
skade eksisterende landsnettpunkt”.<br />
Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker)<br />
gir i medhold av lov om eierseksjoner § 9<br />
tillatelse til seksjonering av gnr. 274, bnr. 67 i<br />
4 boligseksjoner i samsvar med begjæringen.<br />
Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker<br />
viser til plan- og bygningslovens § 12-12<br />
og rår<br />
Fullført<br />
Ikke fullført.<br />
Saken er avsluttet da byggeprosjektet<br />
har utløpt.<br />
Fullført.<br />
Kommunens vedtak er<br />
stadfestet.
Politisk<br />
organ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
11/110<br />
11/122<br />
11/149<br />
12/24<br />
12/27<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
gnr.241,bnr.1 - Sluttbehandling<br />
Oppføring av fritidsbolig i 2<br />
etasjer på gnr.294 bnr. 49 i<br />
Ekra hyttegrend-klage og<br />
søknad om dispensasjon fra<br />
reguleringsbestemmelsene<br />
Reguleringsplan for boligområde<br />
på Driva - endring.<br />
1.gangs behandling<br />
Klage på bygningsrådets<br />
vedtak i sak 11/110 - fritidsbolig<br />
på gnr. 294 bnr. 49 i Ekra<br />
hyttegrend<br />
Klage på dispensasjon fra<br />
reguleringsplan Kleberberget<br />
område A gnr.271 bnr. 3<br />
191/1-Søknad om oppføring<br />
av naust/målebu ved Gjevilvatnet<br />
- ny behandling<br />
Guri Conradi<br />
Jan Kåre Husa<br />
Arild Hoel<br />
Tor Sæther<br />
Eirin Berge<br />
66<br />
<strong>kommune</strong>styret til å vedta detaljreguleringsplan<br />
for Kvammslia Neder Hytteområde gnr.<br />
233, bnr. 1 og gnr. 241, bnr. 1på følgende<br />
vilkår:<br />
o Plangrense i sør mot Dørrumselva justeres<br />
slik at denne ikke berører flytteleia for rein.<br />
Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen er ikke<br />
imøtekommet.<br />
Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />
avviser klagen fra eier av gnr. 294 bnr. 44, og<br />
gir i medhold av plan- og bygningslovens §<br />
19-2 dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen<br />
for Ekra hyttegrend. Bygningsrådet<br />
tillater en "oppstuggudel" der øvre etasje<br />
kan nyttes til soverom som<br />
vist på tegning vedlagt byggesøknaden datert<br />
10/12.1997. Tillatelsen gis da en dispensasjon<br />
ikke vil svekke intensjonen med gjeldende<br />
reguleringsplan for Ekra hyttegrend, og at<br />
fordelene er større enn ulempene ut fra en<br />
samlet vurdering.<br />
Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker,<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-10 at forslag til Reguleringsplan for<br />
Driva boligfelt datert 21.06.2011 legges ut til<br />
offentlig ettersyn og sendes på lovbestemt<br />
høring.<br />
Kommuneplanens arealdel, delplan Driva,<br />
foreslås endret slik at det blir samsvar mellom<br />
reguleringsplanområdet og avgrensingen for<br />
formålet i delplanen, jfr. plan-og bygningslovens<br />
§ 11-17.<br />
1. Bygningsrådet kan ikke se at klage datert<br />
12.07.11. fra Mary Helen og John A. Ødegård<br />
har tilført saken nye momenter. Bygningsrådet<br />
opprettholder etter dette sitt<br />
vedtak i sak 11/110.<br />
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-<br />
Trøndelag for endelig avgjørelse.<br />
Bygningsrådet kan ikke se at klagen fra Inger<br />
Rudjord inneholder opplysninger eller momenter<br />
som ikke ble vurdert ved behandlingen<br />
av sak 11/152. Bygningsrådet viser til saksvurderingen<br />
og fastholder<br />
sitt vedtak i sak 11/152. Klagen er ikke tatt til<br />
følge, og oversendes Fylkesmannen i Sør-<br />
Trøndelag til endelig avgjørelse.<br />
Bygningsrådet viser til klage av 14.07.12 fra<br />
John H. Aalbu, og finner å kunne gi dispensasjon<br />
fra <strong>kommune</strong>planens bestemmelser for<br />
LNFR-område, sone 1, pkt. 14, til bygging av<br />
naust slik det er søkt<br />
om, jfr. pbl. § 19-2. Det settes som vilkår for<br />
dispensasjonen at omhandlede målebu inkorporeres<br />
i naustet. BYA skal ikke overstige 25<br />
kvm. Bygningsrådet viser for øvrig til <strong>kommune</strong>planens<br />
bestemmelser om utforming av<br />
naust, jfr. pkt. 9. Det er en forutsetning at<br />
naustet innpasses i terrenget, slik det er forklart<br />
fra søkeren. Bygningsrådet ser det slik at<br />
naustet vil bli liggende lavt i landskapet, og<br />
vil falle naturlig inn i miljøet på setervangen.<br />
Ved inkorporering av målebua i naustet, vil en<br />
Fullført.<br />
Ny reguleringsplan vedtatt.<br />
Ikke fullført. Venter på<br />
flomsikring<br />
Fullført.<br />
Ny reguleringsplan vedtatt.<br />
Ikke fullført. Fylkesmannen<br />
opphevet <strong>kommune</strong>ns<br />
vedtak og har sendt saka<br />
tilbake for ny behandling.<br />
Ikke fullført.<br />
Fylkesmannen har påklaget<br />
vedtaket. Settefylkesmannen<br />
har ikke avgjort klagen.
Politisk<br />
organ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
12/36<br />
12/48<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Søknad om deling av eiendommen<br />
Dørumsetra gnr. 210<br />
bnr. 1 - ny behandling<br />
Søknad om dispensasjon fra<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel -<br />
oppføring av fritidsbolig på<br />
gnr. 230 bnr. 76<br />
Ragnhild Eklid<br />
Anita Kleven<br />
67<br />
unngå å oppleve målebua som et fremmedelement<br />
som vil kunne forringe opplevelsen<br />
av gamle<br />
kulturtradisjoner. Bygningsrådet ser naustet<br />
som en god kombinasjon av ønskede og<br />
nødvendige<br />
løsninger. Bygningsrådet kan derfor ikke se at<br />
<strong>kommune</strong>planens forbudsbestemmelse er<br />
tilsidesatt verken nevneverdig eller negativt<br />
ved en slik løsning. Etter en samlet vurdering<br />
mener bygningsrådet at fordelene ved å gi<br />
dispensasjonen er klart større enn ulempene,<br />
og i inntrykksmessig sammenheng anser<br />
bygningsrådet det vesentlig at en unngår en<br />
frittstående målebu som et lite akseptabelt<br />
fremmedelement. Bestemmelsene i NML §§<br />
8-12 anses ivaretatt.<br />
Bygningsrådet viser til jordlovens § 12, samt<br />
plan -og bygningsloven §19-2 og §20-1<br />
bokstav m og avslår søknad fra Helge Dørum<br />
om fradeling av tunet på setereiendommen<br />
Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Avslaget begrunnes med at delingen vil bidra<br />
til redusere eiendommens avkastningsmuligheter<br />
og er ikke forsvarlig ut i fra hensynet til<br />
driftsmessige gode løsninger. Omsøkte deling<br />
bidrar ikke til rasjonalisering og vil redusere<br />
mulighetene for å sikre en robust og bærekraftig<br />
driftsenhet.<br />
Fordelene ved dispensasjonen vurderes til å<br />
være mindre enn ulempene. En slik dispensasjon<br />
vil også bidra til å svekke forutsigbarhet<br />
og langsiktighet i arealbruken i <strong>kommune</strong>n.<br />
En dispensasjon vil også bidra til å uthule<br />
<strong>kommune</strong>planen som arealpolitisk verktøy.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Bygningsrådet, det faste utvalget for plansaker,<br />
viser til plan- og bygningslovens § 19-2<br />
og går inn for at det gis dispensasjon fra pkt.<br />
14 (LNFR) i bestemmelsene til <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel for å oppføre fritidsbolig på<br />
eiendommen Haraldshaugen II, gnr. 230, bnr<br />
76 i samsvar med søknaden. Før bygningsrådet<br />
sluttbehandler saken, forutsettes det<br />
innhentet uttalelse i samsvar med praksis i<br />
slike saker, jfr. pbl. § 19-1.<br />
Bygningsrådets begrunnelse er at tiltaket ikke<br />
anses å medføre ytterligere areal- og ressursmessige<br />
ulemper enn de allerede 20 eksisterende<br />
bebygde fritidseiendommer som ligger i<br />
umiddelbar nærhet og som tidligere er tillatt<br />
bebygd i LNF-område, sone 1. Bygningsrådet<br />
viser særlig til at det helt nylig er gitt dispensasjoner<br />
for nyetablering av fritidsbebyggelse<br />
på tidligere ubebygde nabotomter. Bygningsrådet<br />
finner at de uttalelser og vurderinger<br />
som er gjort i forbindelse med disse sakene<br />
også har den samme gyldighet for denne<br />
tomta når det gjelder LNF(R)-reglene, Naturmangfoldslovens<br />
regler og kulturlandskapsverdiene.<br />
Bygningsrådet legger ellers til grunn<br />
at denne tomta er godkjent fradelt etter jordlovens<br />
bestemmelser i 1969, og at den i<br />
ettertid er behandlet som selvstendig matrikulert<br />
tomt, både ved omsetning og av <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
Det er bygningsrådets forutsetning at bebyggelsen<br />
skal tilpasses terreng og vegetasjon på<br />
eiendommen, og at retningslinjer for bygging<br />
Fullført.<br />
Vedtaket påklaget og avslaget<br />
opprettholdt i <strong>kommune</strong>n.<br />
Oversendt FM. Fylkesmannens<br />
landbruksavd<br />
stadfester <strong>kommune</strong>ns<br />
vedtak. Fylkesmannens<br />
juridiske avd avviser at dette<br />
skal behandles som dispensasjonssak,,<br />
men viser<br />
forøvrig til FM-Landbruk<br />
sin uttale.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
BYRÅ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
12/52<br />
12/59<br />
12/80<br />
12/89<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Søknad om deling av eiendommen<br />
Eggen gnr. 178 bnr.<br />
3 - tilleggsareal til fritidseiendom<br />
gnr. 178 bnr. 25<br />
Klage på vedtak - deling av<br />
eiendommen Dørumsekra gnr.<br />
210 bnr. 1, fradeling av tunet<br />
på Hornsetra<br />
Klage på vedtak - søknad om<br />
deling av eiendommen Eggen<br />
gnr.178 bnr. 3 -tilleggsareal til<br />
fritidseiendom gnr. 178 bnr.<br />
25<br />
Kommuneplanens arealdel -<br />
oppretting av tekniske feil i<br />
kartet<br />
Ragnhild Eklid<br />
Ragnhild Eklid<br />
Ragnhild Eklid<br />
Arild Hoel<br />
68<br />
i Gjevilvassdalen som er vedtatt i <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel, skal legges til grunn. Prinsippene<br />
i naturmangfoldslovens §§ 8-12 anses<br />
ivaretatt.<br />
Bygningsrådet viser til plan- og bygningsloven<br />
§ 19-2, samt jordloven §12, og vil ikke gi<br />
dispensasjon fra reguleringsplanen for<br />
Munkvollhovden hytteområde for fradeling av<br />
150 m² areal vist som landbruksområde med<br />
formål tilleggsareal til fritidseiendommen gnr.<br />
178, bnr. 25.<br />
Avslaget begrunnes med at det allerede er<br />
blitt innvilget et tilleggsareal mot øst på 366<br />
m² og at byggearealet på tomta ikke er utnyttet.<br />
Avslaget begrunnes også med at det ikke<br />
foreligger en klar overvekt av fordeler ved<br />
dispensasjonen, og at en slik dispensasjon vil<br />
bidra til å svekke forutsigbarhet og langsiktighet<br />
i arealbruken for planområdet. En<br />
dispensasjon vil også bidra til å uthule <strong>kommune</strong>planen<br />
som arealpolitisk styringsverktøy.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Bygningsrådet kan ikke se at punktene i<br />
klagen fra Helge Dørum, datert 2.4.<strong>2012</strong> om<br />
fradeling av 2 daa areal med tre bygninger på<br />
setereiendommen Hornsetra gnr. 210, bnr. 1 i<br />
<strong>Oppdal</strong> har frembragt vesentlige nye momenter.<br />
Bygningsrådet opprettholder sitt vedtak i<br />
sak 12/36.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Klagen er ikke tatt til følge og oversendes<br />
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig<br />
avgjørelse.<br />
Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i<br />
klagen datert 13.03.<strong>2012</strong> fra Karl Inge Schølset<br />
har frembrakt nye momenter, og<br />
opprettholder sitt vedtak i sak 12/52.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Klagen er ikke tatt til følge, og saken oversendes<br />
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for<br />
endelig avgjørelse.<br />
1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen<br />
og støtter rådmannens vurdering av at det<br />
ikke har vært <strong>kommune</strong>styrets hensikt å<br />
endre arealformål i de nevnte tilfellene,<br />
men at endringene skyldes feil ved den digitale<br />
framstillingen av <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel.<br />
2. Bygningsrådet ber om de avvikene som er<br />
nevnt i saksinnledningen blir rettet opp.<br />
3. Bygningsrådet samtykker i at rådmannen<br />
fortløpende retter opp tilsvarende avvik<br />
dersom slike skulle bli oppdaget i forbindelse<br />
med enkeltsaksbehandling. Det forutsettes<br />
at <strong>kommune</strong>styret ikke har hatt til<br />
hensikt å endre arealformålet i forbindelse<br />
med behandling av <strong>kommune</strong>planens arealdel<br />
for 2010 - 2021.<br />
Fullført.<br />
Vedtaket er påklaget, <strong>kommune</strong>n<br />
opprettholdt avslaget<br />
og klagen er oversendt FM<br />
for endelig behandling.<br />
Fylkesmannen stadfester<br />
<strong>kommune</strong>ns vedtak, og<br />
klagen tas ikke til følge.<br />
Fullført.<br />
FM`s landbruksavd. stadfester<br />
<strong>kommune</strong>ns avslag.<br />
Fylkesmannens juridiske<br />
avd avviser at dette skal<br />
behandles som dispensasjonssak,,<br />
men viser forøvrig<br />
til FM-Landbruk sin<br />
uttale.<br />
Fullført.<br />
Vedtaket er påklaget, <strong>kommune</strong>n<br />
opprettholdt avslaget<br />
og klagen er oversendt FM<br />
for endelig behandling.<br />
Fylkesmannen stadfester<br />
<strong>kommune</strong>ns vedtak, og<br />
klagen tas ikke til følge.<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/93 Tørvessetra,gnr 194 bnr 1fastsetting<br />
av ny rivingsfrist<br />
og vedtak om tvangsmulkt<br />
BYRÅ 12/94 Olav Kvam-klage på bygningsrådets<br />
vedtak i sak<br />
11/147 - seterstue 2 på<br />
Bruengsetra,gnr 191 bnr 2<br />
BYRÅ 12/95 Søknad om dispensasjon fra<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel<br />
LNF-område sone 1 fra Kristin<br />
Tande Solberg og Olaf<br />
Solberg - Ny behandling<br />
BYRÅ 12/96 Søknad om massedeponi på<br />
eiendommen gnr 34 bnr 2 -<br />
vurdering av behov for detaljreguleringsplan<br />
BYRÅ 12/97 Søknad om dispensasjon fra<br />
plankravet i <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel,gnr.233 bnr.3 - Trøhaugen<br />
BYRÅ 12/98 Søknad om dispensasjon,tilbygg<br />
hytte i Gjevilvassdalen,gnr<br />
195 bnr 8 -<br />
Tormod Føll<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
69<br />
4. Slike opprettinger skal gjøres kjent for<br />
bygningsrådet og <strong>kommune</strong>styret som referater.<br />
Bygningsrådet forutsetter at opprettingene<br />
dokumenteres i <strong>kommune</strong>planen.<br />
Arild Hoel 1. I medhold av forvaltningslovens § 35, 1.<br />
ledd, bokstav a, omgjør bygningsrådet pkt. 3 i<br />
sitt<br />
vedtak i sak 11/28. I medhold av plan- og<br />
bygningslovens § 32-3 fastsettes ny frist for<br />
riving av anneks og uthus på Tørvessetra, gnr<br />
194 bnr 1, til 01.09.13. Så snart rivingen er<br />
gjennomført skal det gis skriftlig melding til<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
2. I medhold av plan- og bygningslovens §<br />
32-5 fastsettes en tvangsmulkt på kr. 500, pr.<br />
døgn.<br />
Tvangsmulkten løper fra 02.09.13 og inntil<br />
riving av de to ovennevnte bygningene er<br />
gjennomført.<br />
Arild Hoel Bygningsrådet viser til plan- og bygningslovens<br />
§ 20-1, bokstav a, og godkjenner klagen<br />
slik at søkeren får godkjent Seterstue 2.<br />
Bygningsrådet legger til grunn de opplysninger<br />
søkeren har gitt for planlagt virksomhet på<br />
setra og at bygningsmassen er i samsvar med<br />
anerkjent setertradisjon, for å huse både<br />
familie og innleid arbeidshjelp. Etter Bygningsrådets<br />
mening ligger dette innenfor<br />
landbruksmessige formål.<br />
Tor Sæther Bygningsrådet viser til plan- og bygningslovens<br />
§ 19-2 og vil gi dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel for oppføring av 6<br />
bygninger på Mælessetra i Ålmdalen. Forslaget<br />
begrunnes med at fordelen er klart større<br />
enn ulempen.<br />
Arild Hoel 1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen,<br />
og vil i medhold av § 12-1, tredje ledd, i plan<br />
og<br />
bygningsloven kreve at det utarbeides detaljreguleringsplan<br />
for massedeponi på eiendommen<br />
gnr 32 bnr 4 før det gis tillatelse til<br />
deponering av rene masser i området.<br />
2. Som ledd i varsling av planoppstart må det<br />
utarbeides planprogram i tråd med § 4-1 i<br />
plan- og bygningsloven, jfr. samme lovs § 12-<br />
9.<br />
Guri Conradi Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />
gir i medhold av plan- og bygningslovens<br />
paragraf 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealformål og krav om reguleringsplan,<br />
slik at fradeling og utbygging av 3 boligtomter<br />
på gnr. 233 bnr. 3 Trøhaugen kan gjennomføres<br />
i samsvar med tomtedelingen i<br />
søknaden. Dispensasjonen gis fordi hensynene<br />
bak bestemmelsen det dispenserer fra, eller<br />
hensynene i lovens formål, ikke blir vesentlig<br />
tilsidesatt.<br />
Vegard Kilde Bygningsrådet (det faste utvalget for plansaker)<br />
gir i medhold av Plan- og bygningsloven<br />
§ 19-2<br />
dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel for<br />
tilbygg på eiendommen 195/8 som omsøkt.<br />
Dispensasjonen gis fordi hensynene bak<br />
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene<br />
i lovens<br />
formål, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaks-<br />
Ikke fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Ikke fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/99 Søknad om konsesjon på<br />
erverv av eiendom gnr 119 bnr<br />
3 - Gravåbakken<br />
BYRÅ 12/101 Forslag til mindre endring av<br />
del av reguleringsplan for<br />
Bjørndalshagen<br />
BYRÅ 12/102 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Gravåbakken hyttegrend,<br />
gnr. 119 bnr. 3 - Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/103 Klage på vedtatt reguleringsplan<br />
for Nedre Gulaker 2, gnr.<br />
263 bnr. 1<br />
BYRÅ 12/105 53/1 Søknad om dispensasjon<br />
fra <strong>kommune</strong>planens arealdel,<br />
LNF(R)-område og søknad<br />
om rammetillatelse, høydebasseng<br />
Driva<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
70<br />
haver gjennom ansvarlig søker har i prosjekteringen<br />
forholdt seg til gjeldende retningslinjer for<br />
tilbygg i Gjevilvassdalen. Etter en samlet<br />
vurdering av<br />
tiltakene vurderes fordelene å være større enn<br />
ulempene.<br />
Bygningsrådet vedtar riving av uthus/bu og<br />
tilbygg av eksisterende hytte på 195/8.<br />
Igangsettingstillatelse gis som omsøkt med<br />
følgende vilkår:<br />
sting<br />
av kjørespor for Dale maskin as.<br />
eiendomsgrense enn 4 meter.<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksvurderingen og<br />
innfrir fritak fra boplikt for Geir Nysæter på<br />
eiendom gnr 119 bnr 3 fram til 01.01.2017,<br />
når forpaktingsavtalen opphører. Vedtaket<br />
hjemles i Konsesjonslovens § 2 med vilkår<br />
etter § 11.<br />
Arild Hoel 1. Bygningsrådet viser til saksinnledningen,<br />
og finner med hjemmel i plan- og bygningslovens<br />
§ 12-11 ikke grunn til å<br />
fremme forslag til endring av reguleringsbestemmelsene<br />
for eiendommen gnr 284<br />
bnr 49 i reguleringsplanen for Bjørndalshagen.<br />
2. Etter bygningsrådets skjønn vil en reguleringsendring<br />
som foreslått åpne for et bygg<br />
som vil skille seg vesentlig ut fra den etablerte<br />
bebyggelsen i området. Av hensyn til<br />
forutsigbarhet for de som allerede er etablert<br />
i området finner bygningsrådet dette<br />
uheldig.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12<br />
detaljreguleringsplan for Gravåbakken hyttegrend,<br />
gnr. 119 bnr. 3 slik den ble vedtatt lagt<br />
ut til ettersyn og sendt på høring ved 1. gangs<br />
behandling.<br />
Guri Conradi Bygningsrådet viser til saksinnledningen og<br />
imøtekommer klage datert 12.07.12 fra Advokat<br />
Hovstad & Kvernrød. Bygningsrådet<br />
mener de begrunnelsene som er gitt i klagen<br />
delvis tilfører saken nye momenter. Bygningsrådet<br />
finner i dette tilfellet grunn til å<br />
kunne fravike <strong>kommune</strong>planens bestemmelser<br />
om byggegrense til dyrka mark og eksisterende<br />
bebyggelse. Bygningsrådet har lagt spesiell<br />
vekt på å fastsette byggegrenser som gjør<br />
at tomtene kan utnyttes på en rasjonell måte.<br />
Eirin Berge Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />
bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel LNF(R) område på gnr.<br />
53, bnr. 1 for oppføring av høydebasseng som<br />
omsøkt. Begrunnelsen for dispensasjonen er<br />
den samfunnsnytten et slikt høydebasseng har.<br />
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres<br />
fra er vurdert å ikke bli vesentlig tilsidesatt,<br />
da tiltaket ikke vil gi driftsmessige ulemper<br />
for jordbruket. Det legges også til grunn at<br />
fordelene ved et høydebasseng som skal sørge<br />
for en tilstrekkelig drikkevannskvalitet og<br />
brannslukkingsvanns er større enn ulempene<br />
ved at 600 m 2 jordbruksarealer beslaglegges.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Ikke fullført.<br />
Vedtaket er påklaget.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/106 179/77 Søknad om bruksendring<br />
og dispensasjon fra<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel,<br />
Munkvold Nedre AS<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
71<br />
Av samme grunn finner bygningsrådet, etter<br />
en samlet vurdering av forholdene, at jordbruksinteressene<br />
bør vike. Det legges til<br />
grunn at omdisponeringen ikke vil føre til<br />
driftsmessige ulemper, og at arealet kan<br />
tilbakeføres til jordbruksproduksjon. På dette<br />
grunnlag gis samtykke til omdisponering av<br />
600 m 2 jordbruksarealer i form av fulldyrka<br />
jord, i medhold av Lov om jord (jordlova) § 9.<br />
Det gjøres oppmerksom på at tiltak på annen<br />
manns grunn ikke kan igangsettes uten dennes<br />
aksept.<br />
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4,<br />
jf. § 20-1, gis det rammetillatelse for tiltak på<br />
gnr.53, bnr. 1 som omsøkt. Det gis lokal<br />
godkjenning og ansvarsrett for funksjoner<br />
innenfor aktuelle godkjenningsområder i<br />
samsvar med søknad. Ansvarsområdene<br />
godkjennes i henhold til SAK 10 § 13-5.<br />
Følgende vilkår gjelder for rammetillatelsen:<br />
1. Ved etablering av høydebasseng skal det<br />
søkes løsninger som beslaglegger minst<br />
mulig dyrkajord, og maksimal 600 m 2 .<br />
2. Tiltaket skal tilpasses omgivelsene. Dette<br />
gjelder både proporsjoner, farger og takvinkel.<br />
3. Det gamle høydebassenget skal saneres og<br />
arealene tilbakeføres slik at de igjen kan<br />
brukes til jordbruksproduksjon.<br />
Naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12<br />
anses ivaretatt.<br />
Eirin Berge I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2<br />
gis det dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel, LNF(R) område for omsøkte tiltak<br />
på gnr. 179, bnr. 77. Begrunnelsen for vedtaket<br />
er at hensynene bak bestemmelsen det<br />
søkes dispensasjon fra, ikke blir vesentlig<br />
tilsidesatt ved at eksisterende landbruksbygg<br />
på fradelt boligeiendom får en annen bruk. I<br />
tillegg anses fordelene ved at bygningsmasse<br />
istandsettes og tas i bruk og derved bidrar til<br />
den allmenne oppfatning av landbrukets<br />
kulturlandskap i hevd, som større enn ulempene.<br />
Videre gis det med hjemmel i plan- og bygningsloven<br />
§ 20-1 bokstav d og bokstav a,<br />
tillatelse til bruksendring og ombygging av<br />
fjøs/låve og stabbur på gnr. 179, bnr. 77. Det<br />
gis unntak fra energikrav i TEK 10 for bolig<br />
for 1.etasje av fjøs/låve i medhold av plan- og<br />
bygningsloven § 31-2. For denne etasjen<br />
gjelder krav som for fritidsbolig. Ombyggingen<br />
anses som forsvarlig og nødvendig for å<br />
sikre hensiktsmessig bruk og det legges til<br />
grunn at kostnadene vil bli uforholdsmessig<br />
dersom energikrav som for bolig skulle bli<br />
lagt til grunn. Ansvarsretter gis til aktuelle<br />
foretak som omsøkt i henhold til byggesaksforskriften<br />
§ 13-5.<br />
Vilkår for bruksendringstillatelse for stabburene<br />
er at disse ombygges i henhold til krav i<br />
TEK 10 som for (anneks til) bolig. Her er det<br />
ikke sannsynliggjort at kostnadene vil bli<br />
uforholdsmessig store.<br />
Forøvrig gjelder følgende vilkår:<br />
1. Det må gjøres en vurdering av avløpsanlegget.<br />
Eksisterende anlegg må være di-<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/107 Søknad om dispensasjon fra<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel -<br />
oppføring av fritidsbolig på<br />
gnr. 230 bnr. 76<br />
BYRÅ 12/109 Søknad om fradeling av<br />
festetomt - Rønningen, gnr.<br />
302 bnr. 3<br />
BYRÅ 12/110 Bygging av landbruksveg -<br />
Innestusetervegen gnr. 241<br />
bnr. 1<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
72<br />
mensjonert for det totale forventede utslippet,<br />
og dette må dokumenteres. Det<br />
kreves ny utslippssøknad når det forventes<br />
vesentlig økning av utslippet d.v.s skal det<br />
installeres vannklosett, bad og/eller våtrom<br />
som kobles på eksisterende avløpsanlegg.<br />
Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med<br />
prinsippene i naturmangfoldloven.<br />
Anita Kleven Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker,<br />
viser til sitt vedtak i sak 12/48, samt til plan-<br />
og bygningsloven § 19-2, og gir dispensasjon<br />
fra <strong>kommune</strong>planens arealdel for å oppføre<br />
fritidsbolig på gnr. 230, bnr. 76 i LNF(R)område.<br />
Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket anses<br />
å ikke medføre ytterligere areal- og ressursmessige<br />
ulemper enn de allerede 20 eksisterende<br />
bebygde fritidseiendommene som ligger<br />
i umiddelbar nærhet. Det er lagt vekt på at det<br />
nylig er gitt dispensasjoner i sammenlignbare<br />
saker i nærliggende område. Tiltaket vil ikke<br />
redusere kulturlandskapsverdiene i Gjevilvassdalen.<br />
Bebyggelsen må tilpasses terreng og vegetasjon<br />
på eiendommen, og retningslinjer for<br />
bygging i Gjevilvassdalen, som er vedtatt i<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel, skal legges til<br />
grunn.<br />
Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12<br />
anses ivaretatt.<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i Plan- og<br />
bygningslovens § 20-1 og Jordlovens § 12,<br />
tillatelse til fradeling av festetomt gnr 302 bnr<br />
3 fnr 1 fra eiendommen Rønningen gnr 302<br />
bnr 3, med formål etablering av fjørfeproduksjon.<br />
Fradelt areal utgjør ca 1280 m 2 .<br />
Det forutsettes at arealet ved et evt. opphør av<br />
landbruksdrift i framtiden, faller tilbake til<br />
hovedbruket.<br />
Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging<br />
av veier til landbruksformål” fastsatt av<br />
Landbruksdepartementet den 20. des 1996<br />
med hjemmel av lov av 21. mai 1965 om<br />
skogbruk og skogvern (skogbruksloven)<br />
og §3 og 11 i lov av jord av 12. mai 1995<br />
nr 23 (jordlova), gis Nils Petter Hårstad<br />
tillatelse til å bygge Innestusetervegen i<br />
henhold til søknad dat 9.07. <strong>2012</strong>.<br />
2. Følgende vilkår gjelder:<br />
- Byggingen skal være fullført innen tre<br />
år. (Regnes fra dato når veien er formelt<br />
godkjent).<br />
- Når veien er ferdig bygd skal <strong>kommune</strong>n<br />
kontaktes (forskriftenes §3-5) for å<br />
godkjenne veien – herunder den miljømessige<br />
utformingen.<br />
- Dersom det under arbeidet med veien<br />
skulle dukke opp noe som kan være spor<br />
etter eldre utnyttelse av utmarka, skal arbeidet<br />
stanses og Sør Trøndelag fylkes<strong>kommune</strong><br />
varsles.<br />
3. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om<br />
naturmangfoldet i området og konsekvensene<br />
av tiltaket, og ut fra en samlet vurdering<br />
vil ikke traktorveien påføre naturmil-<br />
Fullført<br />
Fullført.<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/112 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Høgmo nedre - Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/113 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Ekra hyttegrend -<br />
Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/114 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Trøa hytteområde,gnr.<br />
296 bnr. 1 - Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/115 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Oppistuløkkja Bøasæter,gnr.<br />
112 bnr. 2 og 25 -<br />
Sluttbehandling<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
73<br />
jøet større negative følger.<br />
Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§8-12<br />
anses som ivaretatt.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12 detaljreguleringsplan for Høgmo<br />
nedre med følgende endringer i planforslaget,<br />
vedtatt av bygningsrådet ved 1.gangs behandling<br />
13.8.<strong>2012</strong>:<br />
Planbestemmelsenes punkt 2.3.2 tas ut.<br />
I planbestemmelsenes punkt 2.7 erstattes<br />
begrepet brukstillatelse med ferdigattest.<br />
Følgende endring i bestemmelser<br />
1. Tillegg pkt.2.3.1, 1.setning<br />
50m2 pr.boenhet på egen eiendom der det er<br />
mulig.<br />
2. Pkt. 2.2.1, 1.setning etter komma strykes.<br />
3. Pkt.2.7.3 endres til :<br />
Min.50m2 uteoppholdsareal pr.boenhet skal<br />
opparbeides og ferdigstilles før brukstillatelse<br />
kan gis.<br />
Pkt. 2.3.1 Blir da slik<br />
For alle boenhetene som oppføres i planområdet,<br />
skal totalt uteoppholdsareal innen den<br />
enkelte eiendom pr,boenhet utgjøre 50m2<br />
pr.boenhet på egen eiendom der dette er<br />
mulig.<br />
Uteoppholdsarealet er de deler av tomta som<br />
er egnet for formålet og som ikke er bebygd<br />
eller<br />
avsatt til kjøring og parkering. Overbygd del<br />
av terrasser regnes som oppholdsareal.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet godkjenner i medhold av plan-<br />
og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />
for Ekra hyttegrend med følgende endringer<br />
av planforslaget vedtatt i bygningsrådet<br />
13.8.<strong>2012</strong>, sak 12/88:<br />
Formålsgrensen mellom tomt på gnr.294<br />
bnr.53 og området vist til grønnstruktur G1 på<br />
plankartet flyttes mot sørøst slik at område til<br />
grønnstruktur reduseres til en bredde på 7<br />
meter.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12 detaljreguleringsplan for Trøa,<br />
gnr.296 bnr.1 med følgende endring av planforslaget<br />
som ble vedtatt 30.4.<strong>2012</strong> i bygningsrådets<br />
1. gangs behandling:<br />
Planbestemmelsenes punkt 3.2 endres til:<br />
3.2 Felles vann- og avløpsanlegg<br />
Eiendommene i planområdet skal tilkobles<br />
kommunalt nett for vann og sanitært avløp.<br />
Vann- og avløpsnettet skal følge Normalreglementet<br />
for sanitærabonnenter i <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> og Norvarnormen.<br />
Det skal etableres uttak for slokkevann som<br />
dekker hele planområdet. Uttakene må levere<br />
den vannmengde som gjelder for slokkevann.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12 detaljreguleringsplan for Oppistuløkkja<br />
Bøasæter, gnr.112 bnr.2 og 25, med<br />
følgende endringer av planforslaget vedtatt i<br />
bygningsrådet 1.gangs behandling 19.3.<strong>2012</strong>:<br />
I tråd med fylkes<strong>kommune</strong>ns uttalelse datert<br />
6.6.<strong>2012</strong> gjøres følgende endringer, som vist<br />
på plankart og i planbestemmelser, begge<br />
datert 1.9.<strong>2012</strong>:<br />
Den registrerte fangstgropen reguleres til<br />
hensynssone D, båndlagt ihht. kulturminnelo-<br />
Ikke fullført.<br />
Vedtaket er påklaget.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/116 Forslag til mindre endring av<br />
detaljreguleringsplan for<br />
Rønningen II hytteområde,felt<br />
A og deler av detaljreguleringsplan<br />
for Rønningslia<br />
hytteområde<br />
BYRÅ 12/117 Endring i bebyggelsesplan for<br />
Sætran gnr 77 bnr 1 og Kalvhåggån<br />
gnr 76 bnr 1<br />
BYRÅ 12/118 284/80-søknad om dispensasjon<br />
fra reguleringsbesetmmelser<br />
for <strong>Oppdal</strong> sentrum<br />
vedr. krav til bruk av bygg på<br />
gateplan<br />
BYRÅ 12/119 Dispensasjon fra byggeforbud<br />
på eiendommen gnr 203 bnr<br />
47 i <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
74<br />
ven.Et belte rundt fangstgropen reguleres til<br />
hensynssone C, vern av kulturmiljø.<br />
Hensynssonene reguleres til kombinert arealformål<br />
LNFR - Vern av kulturmiljø.<br />
Som følge av disse endringene tas tomt H1 ut<br />
og tomtene H2, H11 og H12 får ny avgrensning<br />
samt byggegrense 1 meter innenfor<br />
formålsgrensene mot området G1, grønnstruktur.<br />
Atkomstveg til tomt H2<br />
og til område for vannbasseng/borebrønn<br />
flyttes til sørøstsiden av H11.<br />
Under planbestemmelsenes § 6 Landbruks-,<br />
Natur- og Friluftsområder tilføyes nytt punkt:<br />
6.2 Fangstgrop, hensynssone - c, område for<br />
bevaring/vern av kulturmiljø:<br />
6.2.1 Innenfor areal ”bevaring/vern av kulturmiljø"<br />
hvor det finnes fangstgrop, må det<br />
ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres<br />
aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på<br />
arealet.Eventuelle nødvendige mindre tiltak<br />
innen bevaringsområdet må gjøres rede for<br />
særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet.<br />
Guri Conradi Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-14 mindre endring av detaljreguleringsplan<br />
for Rønningen II, felt A og deler av<br />
detaljreguleringsplan for Rønningslia hytteområde<br />
som vist på plankart datert 26.06.<strong>2012</strong><br />
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Ragnhild Eklid Bygningsrådet mener at omsøkte areal har<br />
marginal verdi som dyrka mark, og ønsker å<br />
imøtekomme søknaden om endring av planen.<br />
Rådmannen bes innhente uttalelse fra berørte<br />
sektormyndigheter før saken vurderes på nytt,<br />
jfr. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.<br />
Jan Kåre Husa Bygningsrådet viser til sitt vedtak i sak 10/54<br />
og viderefører ytre rammer for tiltaket når det<br />
gjelder utforming, plassering og utomhusanlegg<br />
som er fastsatt i rammetillatelse gitt<br />
31.05.2010.<br />
Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />
bygningslovens §19-2 dispensasjon fra bestemmelser<br />
i Reguleringsplan for <strong>Oppdal</strong><br />
sentrum og <strong>kommune</strong>planens delplan <strong>Oppdal</strong><br />
sentrum, og gir tillatelse til at bygget på<br />
eiendommen gnr. 284, bnr. 80 kan oppføres<br />
som rent leilighetsbygg.Dette begrunnes med<br />
at intensjonen i Reguleringsplanen om næringsvirksomhet<br />
på gateplan anses<br />
oppfylt for det aktuelle området. Bygningsrådet<br />
legger vekt på rask ferdigstillelse av<br />
området som helhet.Rådmannen gis fullmakt<br />
til å godkjenne videre behandling og oppstart<br />
av tiltaket i samråd med tiltakshaver i medhold<br />
av plan- og bygningslovens §21-4 samt<br />
§17-2 i Byggteknisk forskrift (TEK10).<br />
Arild Hoel 1. Bygningsrådet gir med hjemmel i plan- og<br />
bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra<br />
byggeforbudet i LNFR-område gitt i bestemmelser<br />
til <strong>kommune</strong>planens arealdel, pkt. 14,<br />
første avsnitt, for oppføring av bygninger til<br />
fritidsformål på eiendommen gnr. 203 bnr 47 i<br />
<strong>Oppdal</strong>.Bygningsrådet forutsetter at nye eiere<br />
søker om byggetillatelse på ordinær måte.<br />
2. Vedtaket begrunnes med at en dispensasjon<br />
i denne saken ikke vil føre til at hensynene<br />
bak<br />
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene<br />
i lovens formålsbestemmelse, blir<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/120 Søknad om deling av eiendommen<br />
Kalvhageseteren,gnr.<br />
239 bnr. 3 i <strong>Oppdal</strong>. Søker<br />
Kurt Engelsjord<br />
BYRÅ 12/121 Deling av eiendommen Myrasæteren<br />
gnr.203 bnr. 4 i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Søker: Erna og Sigmund<br />
Bårdsløkk<br />
BYRÅ 12/122 29/8 Søknad om bruksendring<br />
frem til august 2014, Industriveien<br />
<strong>Oppdal</strong> AS<br />
BYRÅ 12/123 Begjæring om eierseksjonering,gnr<br />
193 bnr 29-Dagrun<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Hindseth og Håvard Hindseth<br />
BYRÅ 12/124 Deling av eiendommen Vognild<br />
gnr.241 bnr. 1 i <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Søker:Nils Petter<br />
Hårstad<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
75<br />
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon<br />
vurderes samlet sett å være klart<br />
større enn ulempene. I denne vurderingen er<br />
det lagt vekt på at tomta ble tillatt fradelt til<br />
fritidsformål i 2005. Hensynssone reindrift ble<br />
tatt inn i <strong>kommune</strong>planen i 2010. Videre er<br />
manglendedetaljering i oversiktskartet i<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel årsaken til at tomta<br />
ikke er vist som byggeområde fritid. Bebyggelsen<br />
vil bli etablert i tilknytning til eksisterende<br />
fritidsbebyggelse i området. Etablering<br />
av ny fritidsbebyggelse på tomta vil ikke ha<br />
negative konsekvenser for<br />
naturmangfoldet i området. Det er ingen<br />
aktivitet i området som tilsier uheldig støybelastning.Kravet<br />
til adkomst er ivaretatt. En<br />
dispensasjon vil også ivareta forutsigbarhet<br />
for eierne.<br />
3. Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />
Bygningsrådet imøtekommer delvis søknaden,<br />
og gir med hjemmel i Plan- og bygningsloven<br />
§ 20-1 og Jordlovens § 12, tillatelse til justering<br />
av tomtegrenser for gnr. 239, bnr. 29 med<br />
utgangspunkt i vedlagte kartutsnitt datert<br />
29.10.<strong>2012</strong>.Totalt tomteareal må ikke overstige<br />
2 daa.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> samtykker<br />
med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. plan- og<br />
bygningslovens § 20-1, bokstav m i fradeling<br />
av ca 1 dekar anna areal fra eiendommen<br />
Myrasæteren gnr.203, bnr. 4, som tomt til<br />
eksisterende hytter med festenr.2.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Eirin Berge Det gis i medhold av plan- og bygningsloven<br />
§ 21-4,jf. § 20-1 bokstav d midlertidig bruksendring<br />
for 1.etasje bygningsnummer<br />
183822705 på gnr. 29, bnr. 8 i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Bygningen skal brukes til<br />
kontorer for leger, spesialister og fysioterapeuter.<br />
Følgende vilkår gjelder:<br />
1. Den midlertidige bruksendringen gjelder<br />
frem til 1.8.2014.<br />
2. Det må foreligge en godkjenning fra Arbeidstilsynet<br />
for omsøkt bruk som gjelder<br />
frem til 1.8.2014<br />
3. Bygningen skal tilbakeføres til den bruk<br />
som er gitt i byggetillatelse etter 1.8.2014<br />
Tillatelse til midlertidig bruksendring gis, da<br />
det ikke kan ses at det foreligger forhold som<br />
vil hindre tilbakeføring til bruk i samsvar med<br />
gitt byggetillatelse etter at bruksendringstillatelse<br />
er utløpt.Bygningsrådet forutsetter av<br />
krav i TEK 10 overholdes. Dersom dette ikke<br />
lar seg gjøre må tiltakshaver søke om unntak<br />
fra tekniske krav, jf. plan- og bygningsloven §<br />
31-2, 4.ledd.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 er vurdert og<br />
synes å være svært lite aktuelle i foreliggende<br />
sak, og tillegges liten vekt.<br />
Vegard Kilde Eiendom 193/29 tillates seksjonert i henhold<br />
til begjæringen fra Dagrun Hindseth og<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Håvard Hindseth.<br />
Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> samtykker<br />
med hjemmel i jordlovens § 12, jfr. plan- og<br />
bygningslovens § 20-1, bokstav m i fradeling<br />
av ca 22 dekar anna areal fra eiendommen<br />
Innestu<br />
Vognild gnr.241, bnr. 1, som tomt til eksiste-<br />
Ikke fullført.<br />
Vedtaket er påklaget, sendt<br />
FM for klagebehandling.<br />
Fullført.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/125 Søknad om deling av eiendommen<br />
Snorroeggen gnr.<br />
318 bnr. 3 - fradeling av<br />
tilleggsareal<br />
BYRÅ 12/126 Søknad om konsesjon-Nord-<br />
Østerdal Dølahestlag, gnr 60<br />
bnr 1 fnr 4<br />
BYRÅ 12/127 Søknad om konsesjon gnr. 294<br />
bnr. 22<br />
BYRÅ 12/128 Søknad om konsesjon gnr. 284<br />
bnr. 27<br />
BYRÅ 12/129 Bygging av landbruksveg -<br />
Kanalvegen<br />
BYRÅ 12/131 Budsjett for 2013-uttalelse fra<br />
bygningsrådet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
76<br />
rende hytter med festenr.: 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12,<br />
14, 15, 16,18, 22, 23, 25.<br />
Prinsippene i NML §§ 8-12 anses ivaretatt.<br />
Ragnhild Eklid Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gir i medhold<br />
av plan- og bygningslovens § 19-2<br />
dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel og<br />
samtykker med hjemmel i jordlovens § 12,<br />
samt Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav<br />
m, i fradeling av ca 148 m² vist som jorddekt<br />
fastmark fra eiendommen gnr. 318,<br />
bnr.3.Formålet er tilleggsareal til fritidseiendom<br />
gnr. 318 bnr. 20.<br />
Delingen anses å være forsvarlig utifra<br />
driftsenhetens avkastning.<br />
Prinsippene i NML §§8-12 anses ivaretatt.<br />
Det settes som vilkår for dispensasjonen at<br />
tilleggsarealet sammenføyes med eksisterende<br />
fritidseiendom gnr. 318 bnr 20.<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens<br />
§§ 2 og 9, Nord-Østerdal Dølahestlag<br />
konsesjon på eiendom Bekkelægret gnr 60 bnr<br />
1 fnr 4, så lenge festeforholdet gjelder.<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Med hjemmel i konsesjonslovens §2, jfr. §10<br />
imøtekommer Bygningsrådet søknaden fra<br />
Kjell Nakken om konsesjon på eiendommen<br />
gnr. 294 bnr. 22.Dette innebærer fritak fra<br />
boplikt for nåværende eier. Fritaket begrunnes<br />
med eiendommens beliggenhet. Ved eventuelt<br />
salg av eiendommen må søknaden fremmes<br />
på nytt.<br />
Bygningsrådet viser til saksvurderingen og<br />
avslår med hjemmel i konsesjonslovens § 2<br />
søknadene fra Gunhild og Ingvar Bjerke, Eli<br />
og Johan Fredrik Dahle, Inger Dorthea Drysdale,<br />
Eva Rønning Steen og Birgit Strøm om<br />
konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 284,<br />
bnr 27, seksjonsnr 1-5. Avslaget begrunnes<br />
med at formålet med ervervet ikke er i tråd<br />
med konsesjonslovens formål om<br />
samfunnsmessig gode eierforhold og hensynet<br />
til bosetting innenfor delplanområde sentrum.<br />
Arild Hagen 1. Med hjemmel i ”Forskrift om planlegging<br />
av veier til landbruksformål” fastsatt av<br />
Landbruksdepartementet den 20. des 1996<br />
med hjemmel av lov av 21. mai 1965 om<br />
skogbruk og skogvern (skogbruksloven) og<br />
§3 og 11 i lov av jord av 12. mai 1995 nr 23<br />
(jordlova), gis Øyvind Melhus tillatelse til å<br />
bygge Kanalvegen i henhold til søknad dat<br />
5.09.<strong>2012</strong>.<br />
Følgende vilkår gjelder:<br />
- Overskuddsmasse langs veien skal fjernes<br />
og deponeres forsvarlig og trærne langs veien<br />
skal ikke være oppfylt med masse over vanlig<br />
stubbehøyde.<br />
- Når brua er ferdig bygd skal den godkjennes<br />
av <strong>kommune</strong>n.<br />
- Frist for endelig godkjenning av anlegget<br />
settes til 1.07.2013.<br />
2. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om<br />
naturmangfoldet i området og konsekvensene<br />
av<br />
tiltaket, og ut i fra en samlet vurdering vil<br />
ikke traktorveien påføre naturmiljøet større<br />
negative følger. Prinsippene i Naturmangfoldsloven<br />
§§8-12 anses som ivaretatt.<br />
Leidulf Skarbø Bygningsrådet slutter seg til rådmannens<br />
forslag til budsjett for 2013.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/132 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Vognill boligområde,<br />
Gnr/Bnr. 233/1,236/1 og<br />
237/1 - Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/133 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Brenden Søndre<br />
boligområde,del av gnr.19 bnr.<br />
1 - Sluttbehandling<br />
BYRÅ 12/134 191/1 Klage på bygningsrådets<br />
vedtak om dispensasjon i<br />
utvalgssak 12/27,naust/målebu<br />
Gjevilvatnet, John Aalbu<br />
BYRÅ 12/135 189/1 Søknad om dispensasjon<br />
fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel,rammetillatelse for<br />
oppføring av mobilmast i<br />
Gjevilvassdalen<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
rår <strong>kommune</strong>styret til følgende vedtak:<br />
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og<br />
bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan<br />
for Vognill boligområde ihht. plankart vedlagt<br />
uttalelse datert 9.10.<strong>2012</strong> fra grunneierne til<br />
planområdet.Planbestemmelsene i alternativ 1<br />
i bygningsrådets vedtak 18.6.<strong>2012</strong>, foreslås<br />
vedtatt med følgende endringer, jamfør vegvesenets<br />
uttalelse og alternativ 2 i bygningsrådets<br />
vedtak:<br />
I bestemmelsen 3.1 under § 3 Rekkefølgebestemmelser<br />
endres siste setning til:<br />
Detaljering av avkjørsel fra fylkesvegen skal<br />
godkjennes av Statens vegvesen før avkjørsel<br />
etableres.<br />
Bestemmelsen 3.3 under § 3 Rekkefølgebestemmelser,<br />
endres til:<br />
40 % av tomtene i påbegynt felt (A, B, C, D)<br />
skal være bebygd med boliger før det gis<br />
tillatelse til utbygging av boliger i neste felt.<br />
Bestemmelsen 5.2.1 Vann- og avløpsanlegg,<br />
endres til:<br />
Området skal tilknyttes Vognill vannverk og<br />
kommunalt avløpsnett. Vann- og avløpsnettet<br />
skal følge normalreglementet for sanitærabonnementer<br />
i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>. Spillvann/overvann<br />
skal føres ut i åpen bekk.<br />
Bestemmelsen 6.1 Friområdet, endres til:<br />
Området skal bevares mest mulig i sin opprinnelige<br />
terrengmessige form, og vegetasjon<br />
bevares mest mulig. Bekkeløp kan utvides/senkes.<br />
Området kan opparbeides og<br />
tilrettelegges med installasjoner for lek, og<br />
med sosiale møteplasser.<br />
Jostein Kongsvik Bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker<br />
vedtar i medhold av plan- og bygningslovens<br />
§ 12-12 detaljreguleringsplan for Brenden<br />
Søndre boligområde i henhold til bygningsrådets<br />
vedtak 18.6.<strong>2012</strong> sak 12/69.<br />
Arild Hoel Bygningsrådets konklusjon i saken blir som<br />
følger:<br />
Bygningsrådet viser til endelig klage fra<br />
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert<br />
07.09.12. Bygningsrådet kan ikke se at klagen<br />
frembringer momenter som ikke har vært<br />
vurdert under saksbehandlingen tidligere, og<br />
står fast ved vedtak om dispensasjon fra<br />
<strong>kommune</strong>planens arealdel. Bygningsrådet kan<br />
ikke se at en dispensasjon i denne saken vil<br />
skape presedens i forhold til bygging av naust,<br />
og heller ikke<br />
undergrave <strong>kommune</strong>ns praksis på området.<br />
Bygningsrådets vedtak i utvalgssak 12/27 blir<br />
stående uendret. Klagen fra Fylkesmannen i<br />
Sør-Trøndelag oversendes klageinstansen<br />
(Sette-Fylkesmann) for endelig avgjørelse.<br />
Eirin Berge Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />
bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel, LNF(R)-område på<br />
gnr. 189, bnr. 1 på Håggåengsetra, for oppføring<br />
av mobilmast som omsøkt i søknad datert<br />
23.2.<strong>2012</strong>. Begrunnelsen for dispensasjonen<br />
er den samfunnsnytten en slik mobilmast har,<br />
og at det for befolkningen i området er viktig<br />
med stabil mobildekning. Hensynene bak<br />
bestemmelsen det dispenseres fra er vurdert å<br />
ikke bli vesentlig tilsidesatt. Tiltaket vil ikke<br />
gi<br />
driftsmessige ulemper for jordbruket.<br />
77<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Ikke fullført.<br />
Saken er oversendt Fylkesmannen<br />
i Møre og Romsdal<br />
for avgjørelse.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/136 Søknad om omdisponering av<br />
jord i forbindelse med flytting<br />
av stabur innad tunet - gnr 144<br />
bnr 1 - Kletthammer<br />
BYRÅ 12/137 Søknad om konsesjon gnr. 298<br />
bnr. 44<br />
BYRÅ 12/138 Søknad om deling av eiendommen<br />
Stølen gnr. 299 bnr.<br />
1 i <strong>Oppdal</strong><br />
BYRÅ 12/139 Søknad om bruk av snøscooter<br />
for besiktigelse og taksering<br />
av eiendomsskatt<br />
BYRÅ 12/140 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Øverlia, gnr. 305 bnr.<br />
48 - Ny 1.gangs behandling<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
78<br />
Av samme grunn finner bygningsrådet, etter<br />
en samlet vurdering, at omdisponering av<br />
arealene ikke vil føre til driftsmessige ulemper,<br />
og at arealet kan tilbakeføres. På dette<br />
grunnlag gis samtykke til omdisponering av<br />
areal for oppføring av mobilmast som omsøkt,<br />
i medhold av Lov om jord (jordlova) § 9.<br />
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4,<br />
jf. § 20-1, gis det rammetillatelse for tiltak<br />
som omsøkt på gnr.189, bnr. 1 på Håggåengsætra.<br />
Det gis lokal godkjenning og ansvarsrett<br />
for funksjoner innenfor aktuelle godkjenningsområder<br />
i samsvar med søknad. Ansvarsområdene<br />
godkjennes i henhold til SAK<br />
10 § 13-5.<br />
Følgende vilkår gjelder:<br />
1. 8 stolper i forbindelse med eksisterende<br />
strømtilførsel tas ned ved ny kabelfremføring.<br />
2. Eventuelle sår i landskapet som følge av<br />
gravearbeider skal aktivt tilsås med stedegen<br />
vegetasjon så raskt som mulig etter at gravearbeider<br />
er avsluttet.<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksinnledningen og<br />
godkjenner i medhold av jordlovens § 9<br />
omdisponering av inntil 50 m2 innmarksbeite/tun<br />
på eiendommen Kletthammer gnr 144<br />
bnr 1 med formål flytting av<br />
stabbur som vist på vedlagte kart.Det må<br />
foreligge godkjent byggesøknad før stabburet<br />
flyttes.<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Med hjemmel i konsesjonslovens §2, jfr. §10<br />
imøtekommer Bygningsrådet søknaden fra<br />
Målfrid Hansen om konsesjon på eiendommen<br />
gnr. 298 bnr. 44.Dette innebærer fritak<br />
fra boplikt for nåværende eier. Fritaket begrunnes<br />
med eiendommens beliggenhet. Ved<br />
eventuelt salg av eiendommen må søknad<br />
fremmes på nytt.<br />
Bygningsrådet i <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> gir i medhold<br />
av plan- og bygningslovens § 19-2<br />
dispensasjon fra <strong>kommune</strong>planens arealdel og<br />
samtykker med hjemmel i jordlovens § 12,<br />
samt Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav<br />
m, i fradeling av ca 170 m² vist som jorddekt<br />
fastmark fra eiendommen gnr. 299,<br />
bnr.1.Formålet er tilleggsareal til fritidseiendom<br />
gnr. 299 bnr. 68.<br />
Delingen anses å være forsvarlig ut i fra<br />
driftsenhetens avkastning.Prinsippene i NML<br />
§§8-12 anses ivaretatt.Det settes som vilkår<br />
for dispensasjonen at tilleggsarealet sammenføyes<br />
med eksisterende fritidseiendom gnr.<br />
299<br />
bnr 68.<br />
Arild Hoel Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om<br />
motorferdsel i utmark gis <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>,<br />
Økonomikontoret v / Leidulf Skarbø, tillatelse<br />
til å benytte snøscooter med reg.nr. HX 8992 i<br />
forbindelse med besiktigelse og taksering av<br />
eiendomsskatt. Fører av kjøretøyet er John<br />
Gisnås. Tillatelsen gjelder i hele <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> med unntak av områder vernet i<br />
medhold av naturvernloven<br />
/ naturmangfoldloven. Tillatelsen gjelder i<br />
perioden 20.11.12. - 20.04.13.<br />
Prinsippene i NML §§ 8 - 12 anses ivaretatt.<br />
Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og<br />
bygningslovens § 12-11 at forslag til reguleringsplan<br />
for Øverlia, gnr 305 bnr 48, sendes<br />
på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn.<br />
Fullført.<br />
Ikke fullført.<br />
Vedtaket er påklaget, og<br />
oversendt FM for klagebehandling.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Ikke fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/141 Forslag til detaljreguleringsplan<br />
for Vetlgjerdet hytteområde,gnr.<br />
237 bnr. 1 - ny<br />
1.gangs behandling<br />
BYRÅ 12/142 101/2 Søknad om omdisponering<br />
av jord i forbindelse med<br />
flytting av stabbur innad i<br />
tunet - Njord Kletthammer<br />
BYRÅ 12/143 Forberedende klagesak. Politisk<br />
vurdering av administrativt<br />
vedtak. Søknad om oppføring<br />
av hytte på gnr. 230 bnr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
79<br />
Før dette kan gjøres må følgende endringer<br />
foretas:<br />
Med unntak av de arealene som vises til veg<br />
og parkering vises hele planområdet som<br />
fritidsbebyggelse.Det legges inn en byggegrense<br />
mot sørvest. Byggegrensen følger<br />
avgrensningen for det arealet som i plankart<br />
datert 01.06.12. er vist til landbruksformål.<br />
§ 1.1. Punktet om bebyggelse og anlegg<br />
endres til: Fritidsbebyggelse med tilhørende<br />
anlegg<br />
§ 1.2. Planens formål. "/ næringsbebyggelse"<br />
strykes.<br />
§ 2. Fellesbestemmelser<br />
Nytt pkt. 2.4.: På arealet sørvest for byggegrense<br />
vist i plankart datert -- -- ---- kan det<br />
gjennomføres tiltak som ikke krever søknad<br />
om tillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens §<br />
20-3.<br />
Nåværende punkter 2.4. - 2.7. gis fortløpende<br />
nummerering fra 2.5. - 2.8.<br />
§ 3 Bebyggelse og anlegg<br />
§ 3.1. endres til: Fritidsbebyggelse med<br />
tilhørende anlegg<br />
Pkt. 3.1.1. går ut, og erstattes med: Søknadspliktig<br />
bebyggelse og anlegg skal ikke plasseres<br />
sørvest for byggegrense vist i plankart<br />
datert -- -- ----.<br />
Pkt. 3.1.2. endres til: Bebyggelsen i planområdet<br />
skal oppføres i samme byggestil, med<br />
felles<br />
formuttrykk, materialvalg og farger.<br />
Pkt. 3.1.3. endres til: Maksimal utnyttelsesgrad<br />
er 30 % BYA.<br />
Pkt. 3.1.11. endres til: Det skal opparbeides<br />
minimum 1 parkeringsplass for hver enhet.<br />
§ 4 Samferdsel og infrastruktur<br />
Pkt. 4.1. endres til: Nye parkeringsplasser kan<br />
bygges innenfor rammen av 30 % BYA.<br />
Arild Hoel Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og<br />
bygningslovens § 12-11 å legge forslag datert<br />
24.11.11. til detaljreguleringsplan for<br />
Vetlgjerdet hytteområde, gnr 237 bnr 1, ut til<br />
offentlig ettersyn, og å sende forslaget på<br />
lovbestemt høring.Før dette gjøres må planforslaget<br />
endres slik:<br />
Hensynssonen trekkes utenfor H6 og H7 (som<br />
beholdes). Også vegløsningen holdes utenfor<br />
henssynssonen.<br />
o Pkt. 2.1. suppleres med følgende: Fremmede,<br />
nye plantearter skal ikke innføres i forbindelse<br />
med tilsåing og beplantning i planområdet.<br />
o I pkt. 3.4. endres brukstillatelse til byggetillatelse.<br />
o Pkt. 3.5. flyttes til § 2 Fellesbestemmelser<br />
som nytt pkt. 2.9.<br />
Eirin Berge Bygningsrådet viser til saksvurderingen, og<br />
godkjenner i medhold av jordlovens § 9<br />
omdisponering av inntil 25 m2 fulldyrka mark<br />
på eiendommen Rønningen gnr.101, bnr. 2<br />
med formål flytting av stabbur som vist på<br />
flyfoto, merket vedlegg 2. Det må foreligge<br />
godkjent byggetillatelse før stabburet flyttes.<br />
Vegard Kilde Klagen tas til følge og tiltaket godkjennes i<br />
samsvar med revidert søknad.<br />
Ikke fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
89 - Kristin L. og Halvor<br />
Kjørholt<br />
BYRÅ 12/144 Søknad om fradeling av areal<br />
for sammenføyning med fire<br />
eksisterende hyttetomter - gnr.<br />
271 bnr. 91 - Vangslia<br />
BYRÅ 12/145 Klage på vedtak - søknad om<br />
deling av eiendommen Kalvhageseteren,gnr.<br />
239 bnr. 3 i<br />
<strong>Oppdal</strong><br />
BYRÅ 12/146 Søknad om konsesjon på<br />
erverv av eiendommen<br />
Engelsjord gnr.228 bnr.1 og<br />
ideell andel i gnr.177 bnr.5 i<br />
<strong>Oppdal</strong><br />
BYRÅ 12/147 Søknad om fritak for boplikt<br />
på gnr. 55 bnr. 5<br />
BYRÅ 12/148 Søknad om konsesjon - Torbjørn<br />
Orkelbog, Åmotsdal<br />
gård<br />
BYRÅ 12/149 <strong>Oppdal</strong> distriktsmedisinske<br />
senter - søknad om dispensasjon<br />
fra <strong>kommune</strong>planens<br />
arealdel<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet finner med hjemmel i Jordlovens<br />
§ 12 og Plan- og bygningslovens § 20-1<br />
bokstav m å delvis imøtekomme søknad om<br />
deling av eiendom gnr 271 bnr 91.Arealet<br />
mellom eksisterende hyttefelt og gjeldende<br />
reguleringsplans grense for byggeområde<br />
fritid<br />
tillates fradelt, arealet omfatter ca 1000 m2.<br />
Arealet deles i fire og tillegges hver enkelt av<br />
de fire hyttetomtene gnr/bnr 271/105,<br />
271/107, 271/111 og 271/115.Det stilles som<br />
vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med de<br />
eksisterende fritidseiendommer.<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
Jenny Kristin<br />
Heggvold<br />
80<br />
Bygningsrådet kan ikke se at anførslene i<br />
klagen datert 15.11.<strong>2012</strong> fra Eigil Angen har<br />
frembrakt<br />
vesentlige nye momenter, og opprettholder<br />
sitt vedtak i sak 12/120. Klagen er ikke tatt til<br />
følge, og saken oversendes Fylkesmannen i<br />
Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.<br />
Bygningsrådet gir med hjemmel i konsesjonslovens<br />
§§ 2 og 9, Svanhild Engelsjord konsesjon<br />
på erverv av eiendom Engelsjord gnr 228<br />
bnr 1, og ideell andel (1/2) av eiendommen<br />
Sæterlund gnr. 177, bnr. 5.<br />
Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir<br />
med hjemmel i konsesjonslovens § 2, Siv<br />
Anita Rise og Steinar Dørum konsesjon på<br />
erverv av eiendommen gnr. 55, bnr. 5. Vedtaket<br />
innebærer at Siv Anita Rise og Steinar<br />
Dørum gis varig fritak for boplikten på gnr.<br />
55 bnr. 5.<br />
Gro Aalbu Bygningsrådet viser til saksvurderingen og gir<br />
med hjemmel i konsesjonslovens §§ 2 og 9,<br />
Torbjørn Orkelbog varig konsesjon på erverv<br />
av eiendommen Åmotsdal gård, gnr. 66, bnr.<br />
1 i <strong>Oppdal</strong>.<br />
Arild Hoel Bygningsrådet gir i medhold av plan- og<br />
bygningsloven §19-2 dispensasjon fra arealbruk<br />
i <strong>kommune</strong>planens arealdel - delplan<br />
<strong>Oppdal</strong> sentrum, for den delen av byggetrinn<br />
2 i tilknytning til eiendommen gnr. 283, bnr.<br />
39 som blir liggende på gnr. 284, bnr. 58. Det<br />
dispenseres samtidig fra krav til reguleringsplan<br />
etter plan- og bygningslovens kap. 12.<br />
Dispensasjonen gis fordi hensynene bak<br />
forholdene det dispenseres fra, eller hensynene<br />
i lovens formålsbestemmelse, etter bygningsrådets<br />
skjønn ikke blir vesentlig tilsidesatt.<br />
Videre vurderes fordelene å være klart<br />
større enn ulempene etter en samlet vurdering.<br />
Det er vektlagt at tiltaket har stor<br />
samfunnsmessig betydning, og skal gjennomføres<br />
som et nytt byggetrinn for allerede<br />
bebygd eiendom. Det settes som vilkår at det<br />
fradeles nødvendig areal fra eiendommen gnr.<br />
284, bnr. 58 som tillegges eiendommen gnr.<br />
283, bnr. 39, slik at ny grense for denne<br />
favner all bebyggelse i tilknytning til det<br />
distriktsmedisinske senteret. Søknad om<br />
rammetillatelse behandles av bygningsrådet i<br />
medhold av plan- og bygningslovens § 21-4,<br />
jfr. § 20-1. Bygningsrådet vil påse i sin behandling<br />
av rammesøknad at det settes som<br />
vilkår at tiltakshaver skal framlegge en situasjonsplan<br />
og dokumentasjon som avklarer<br />
innspill fra barnerepresentanten samt parke-<br />
Ikke fullført. Vedtaket er<br />
påklaget, Bygningsrådet<br />
opprettholdt sitt vedtak.<br />
Oversendt FM for klagebehandling.<br />
Ikke fullført. Vedtaket er<br />
påklaget, Bygningsrådet<br />
opprettholdt sitt vedtak.<br />
Oversendt FM for klagebehandling.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr.<br />
BYRÅ 12/150 Forvaltningsplan for vannregionene<br />
Trøndelag og Møre<br />
og Romsdal - høring av vesentligevannforvaltningsspørsmål<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehandler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
81<br />
ringsdekning, adkomst, tilgjengelighet og<br />
opparbeidelse utomhus. Denne dokumentasjonen<br />
skal framlegges og godkjennes av<br />
bygningsrådet før brukstillatelse gis. Forholdet<br />
til naturmangfoldloven anses ivaretatt.<br />
Eli Grete Nisja <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> tar dokumentet "Vesentlige<br />
vannforvaltningsspørsmål" for hhv Vannregion<br />
Møre og Romsdal med Vannområde Søre<br />
Nordmøre og Vannregion Trøndelag med<br />
Vannområde Orkla til etterretning.<br />
For Vannregion Møre og Romsdal - Vannområde<br />
Søre Nordmøre:<br />
Dokumentet gir en god beskrivelse av de<br />
største utfordringene også for <strong>Oppdal</strong>. Det er<br />
likevel ett<br />
problemområde som bør gis mer oppmerksomhet:<br />
hvilke effekter har vegsalting på<br />
naturmiljøet og særlig vannforekomstene, og<br />
det er særlig områdene langs rv. 70 på vegstrekningen<br />
Gråura som bør gis en nærmere<br />
utredning. Her er det vannforekomster som er<br />
drikkevannsforsyning. Videre er vegetasjonen<br />
og naturtypene i Drivas elevkløft karakterisert<br />
som svært verdifulle.<br />
For vannregion Trøndelag - Vannområde<br />
Orkla:<br />
Dokumentet virker noe uferdig og mangler<br />
nærmere beskrivelser av hovedutfordringene<br />
mm. For <strong>Oppdal</strong> er utfordringene i nedslagsfeltet<br />
her knyttet til landbruk og avløp som er<br />
av generell karakter, og vil bli fulgt opp i det<br />
videre arbeidet.<br />
For <strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong>, som tilhører tre vannregioner,<br />
er det noe ressurskrevende å forholde<br />
seg til flere regionale myndigheter og<br />
prosesser, og vi vil minne om at vannregionmyndigheten<br />
og fylkesmannen i<br />
de respektive fylkene er oppmerksomme på<br />
dette i de videre prosessene.<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
har også merket seg at det ikke følger med<br />
noe større statlige tilskudd til dette arbeidet,<br />
og oppfordrer vannregionmyndighetene om å<br />
melde dette videre til statlige myndigheter at<br />
dersom det skal forventes at tiltak skal gjennomføres<br />
etter de målsettingene som settes,<br />
må det en større statlig medfinansiering til.<br />
Fullført.
Politisk<br />
organ<br />
DRUT<br />
DRUT<br />
DRUT<br />
DRUT<br />
DRUT<br />
Utvalgssaksnr<br />
12/3<br />
12/9<br />
12/10<br />
12/11<br />
12/12<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehadler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
Høringsuttalelse.Strukturelle<br />
tilpasninger i<br />
Psykisk Helsevern - Forslag<br />
om å legge ned døgntilbudet<br />
i Orkdal DPS,seksjon<br />
Haltdalen<br />
Svar på klage på beregning<br />
av offentlig tilskudd <strong>2012</strong> -<br />
Grønmyr Barnehage Brennan<br />
AS<br />
Søknad om å delta i programmet<br />
"Saman om ein<br />
betre <strong>kommune</strong>".<br />
Høring-Forslag til endringer<br />
i opplæringslov og privatskolelov<br />
- Spesialundervisning<br />
og psykososialt miljø<br />
Budsjett for 2013-uttalelse<br />
fra driftsutvalget<br />
Anne Kristin<br />
Loeng<br />
Johan Jensen<br />
Ingrid Lien<br />
Johan Jensen<br />
Leidulf Skarbø<br />
82<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> ser med bekymring på at<br />
døgntilbudet i Orkdal DPS, seksjon Haltdalen<br />
legges ned. Bekymringen er først og fremst<br />
knyttet til frykt for at tilbudet til de sykeste<br />
syke vil bli forringet. Driftsutvalget ser med<br />
tilfredshet på at ordførerne i Holtålen, Midtre<br />
Gauldal, Røros, Rennebu og <strong>Oppdal</strong> har tatt<br />
initiativ for å få utsatt nedleggelsen, og at<br />
saken tas opp til ny behandling som en integrert<br />
del av saken om samordning av spesialisthelsetjenesten<br />
i fjellregionen.<br />
Ved etterkalkulasjon av satsene for <strong>2012</strong>, når<br />
regnskapet for dette året skal avlegges, vil<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> sørge for at feilberegningene<br />
av satsene i pkt. 6, summering av kapitalkostnadene,<br />
bli rettet opp.<br />
Klage på forhold utover dette gis ikke medhold.<br />
Saken oversendes Fylkesmannen for<br />
endelig avgjørelse.<br />
<strong>Oppdal</strong> <strong>kommune</strong> søker om å delta i programmet<br />
"Saman om ein betre <strong>kommune</strong>" for<br />
2013-2015.<br />
Mål og begrunnelse for deltakelse er beskrevet<br />
i søknaden.<br />
Høringsuttalelsen gjengis ikke her<br />
De kommunale barnehagene<br />
I tertialrapport II vises det til at det er stor<br />
økning i andel 1-åringer , noe som gjør det<br />
utfordrende å opprettholde kvaliteten med<br />
dagens bemanningsnorm.Videre står det at det<br />
er en sterkt økende tendens i antall barn med<br />
enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp. Det<br />
er flere barn med store funksjonshemminger<br />
som tilkjennes større deler av rammen og som<br />
gjør at det blir mindre til barn med behov for<br />
ekstra ressurs for spesialpedagogisk hjelp.<br />
Midler til barn med nedsatt funksjonsevne<br />
tildeles i ramme fra POF, og denne rammen<br />
har blitt ”stående stille” og er mindre i 2013<br />
enn budsjett <strong>2012</strong> og regnskap 2011. Se konto<br />
012.12905 og 012.13715.Driftsutvalget vil<br />
uttrykke bekymring for dette, og vil påpeke at<br />
mens <strong>kommune</strong>n tidligere fikk øremerket<br />
tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne<br />
direkte fra staten til barnehagene, tildeles<br />
dette<br />
nå som rammetilskudd fra POF. Konsekvensen<br />
av å tildele som rammetilskudd må ikke<br />
føre til at det blir gitt mindre støtte til viktige<br />
tiltak for barn med behov for ekstra hjelp og<br />
støtte i kommunale og private barnehager.<br />
100% stilling ved museet<br />
<strong>Oppdal</strong>smuseet har hatt en utvikling de siste<br />
årene som det står stor respekt av, noe som<br />
ikke minst er takket være innsatsen til Aase<br />
Anita Midtskog og Jostein Ervik og innsatsen<br />
til alle frivillige som er gull verd for <strong>Oppdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> og alle i <strong>Oppdal</strong> . Driftsutvalget vil<br />
henstille til formannskap og rådmann å finne<br />
en løsning slik at det kan tilføres museet en<br />
utvidet stillingsressurs.Driftsutvalget stiller<br />
Fullført. Divisjon psykisk<br />
helsevern besluttet at Haltdalen<br />
ikke skulle ta i mot<br />
pasienter fra <strong>Oppdal</strong> etter<br />
01.12.<strong>2012</strong>. <strong>Oppdal</strong>s innbyggere<br />
får nå sine polikliniske<br />
og døgn-tjenester ved<br />
Orkdal DPS. Så langt ser<br />
løsningen svært tilfredsstillende<br />
ut.<br />
Ikke fullført.<br />
Saken er ikke ferdigbehandlet<br />
hos fylkesmannen.<br />
Fullført<br />
Fullført<br />
Fullført
Politisk<br />
organ<br />
Utvalgssaksnr<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Sakstittel Saksbehadler Vedtak Iverksettingsrapport<br />
83<br />
spørsmål om det er mulig at alle skolene og<br />
barnehagene i <strong>Oppdal</strong> kan gi fra seg en liten<br />
stillingsandel mot at museet kan brukes til<br />
pedagogiske opplegg for skolene/barnehagene<br />
?<br />
100% stilling som utekontakt<br />
Driftsutvalget ber formannskapet om å finne<br />
en løsning som viderefører en god oppfølging<br />
og et godt behandlingstilbud for rusavhengige<br />
i <strong>Oppdal</strong>, og som ivaretar de positive erfaringene<br />
fra rusprosjektet som er gjennomført i<br />
NAV de siste 3 år.<br />
Tilbakemelding om innsparing/omorganisering<br />
ved grendeskolene<br />
En evaluering av den foreslåtte omorganiseringen<br />
av grendaskolene starter våren 2014