Verslag (PDF) - Gemeente Ingelmunster
Verslag (PDF) - Gemeente Ingelmunster
Verslag (PDF) - Gemeente Ingelmunster
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BEGROTING<br />
5 Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken<br />
voor het dienstjaar 2009<br />
De Raad,<br />
Gelet op art. 96 van de Nieuwe <strong>Gemeente</strong>wet;<br />
Overwegende dat het jaarverslag 2009 aan alle gemeenteraadsleden minstens zeven<br />
volle dagen op voorhand werd bezorgd;<br />
BESLUIT: eenparig<br />
Gelet op de toelichting over de inhoud van het verslag;<br />
artikel 1: Het jaarverslag 2009 wordt goedgekeurd.<br />
6 Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2010<br />
De Raad,<br />
Gelet op art. 9 van het KB van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de nieuwe<br />
gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995;<br />
Overwegende dat de geraamde overschotten van de vorige dienstjaren vervangen<br />
werden door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken uit de dienstjaarrekening 2009<br />
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2010;<br />
Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en<br />
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden;<br />
Overwegende dat de fracties van De Brug, het VB en de SP.a zich wensen te<br />
onthouden;<br />
BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen<br />
artikel 1: De budgetwijziging 1 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te keuren:<br />
Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo<br />
Volg. oorspronk. budget 12.909.215,00<br />
11.319.941,00<br />
-1.589.274,00<br />
Resultaat Dienstj.-1<br />
Verhoging kredieten<br />
Verlaging kredieten<br />
210.863,00<br />
563.073,00<br />
4.155.082,00<br />
127.673,00<br />
379.691,00<br />
4.155.082,00<br />
-83.190,00<br />
+183.382,00<br />
Nieuwe uitkomst 12.557.005,00 15.223.005,00 2.666.000,00<br />
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo<br />
Volg. oorspronk. budget<br />
Resultaat Dienstj.-1<br />
Verhoging kredieten<br />
Verlaging kredieten<br />
6.521.443,00<br />
325.888,00<br />
1.986.743,00<br />
6.521.443,00<br />
-103.981,00<br />
47.141,00<br />
1.604.015,00<br />
0,00<br />
-103.981,00<br />
-278.747,00<br />
+382.728,00<br />
Nieuwe uitkomst 4.860.588,00 4.860.588,00 0,00<br />
PATRIMONIUM<br />
7 Opmaak van een landschapsbeheersplan voor het kasteelpark<br />
De Raad,