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PEG e PDO 2012 - Comune di Livorno

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Livorno</strong> PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO <strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong>_3100_04<br />

Assessorato Area Tematica Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />

RONCAGLIA Carla: ASSESSORE Politic. educative, formazione<br />

ATTIVITA' EDUCATIVE<br />

ALLO SVILUPPO DELLA<br />

PERSONA<br />

Riorganizzazione CIAF per la realizzazione <strong>di</strong> un Polo <strong>di</strong> servizi integrati per l'Area materno<br />

infantile Qualificazione Sistema scolastico Progettazione Integrata d'Area Programmi<br />

Scuola città Progettazione educativa per l'extrascuola Sistema Ludotecario<br />

INDICATORI<br />

Responsabile<br />

BELLI GIULIANO<br />

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2011 Valore Raggiunto 2010 Note<br />

n. progetti realizzati CRED e CIAF QUANTITATIVO 69,00 69,00 90,00<br />

n. scuole coinvolte QUANTITATIVO 237,00 237,00 523,00<br />

n. formazione per insegnanti all'interno dei progetti -<br />

CRED e CIAF<br />

QUANTITATIVO 25,00 25,00 31,00<br />

n. iniziative CRED e CIAF QUANTITATIVO 270,00 270,00 346,00<br />

n. classi coinvolte QUANTITATIVO 613,00 613,00 928,00<br />

n. pubblicazioni/DVD QUANTITATIVO 35,00 35,00 22,00<br />

Siustema Ludotecario Citta<strong>di</strong>no - n. ludoteche QUANTITATIVO 4,00 4,00 4,00<br />

I progetti che si intendono realizzare sono in numero<br />

uguale a quello dell'anno precedente nonostante vi<br />

siano a <strong>di</strong>sposizione minori risorse sia economiche che<br />

<strong>di</strong> personale<br />

Il numero delle scuole coinvolte si intende uguale a<br />

quello dell'anno precedente nonostante vi siano a<br />

<strong>di</strong>sposizione minori risorse sia economiche che <strong>di</strong><br />

personale<br />

Si intende sod<strong>di</strong>sfare il bisogno formativo degli<br />

insegnanti secondo le richieste che perverranno dalle<br />

scuole che si presume in numero pari a quello dell'anno<br />

2011<br />

Si intende realizzare un numero <strong>di</strong> iniziative peri a<br />

quello dell'anno 2011 per sod<strong>di</strong>sfare il bisogno del<br />

sistema scuola nonostante la <strong>di</strong>minuzione delle risorse<br />

a <strong>di</strong>sposizione<br />

Si vuole raggiungere l'obiettivo numerico dell'anno 2011<br />

nonostante la <strong>di</strong>minuzione delle risorse a <strong>di</strong>sposizione.<br />

Di conseguenza aumenterà l'impegno <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

a corico dell'ufficio<br />

Si prevede <strong>di</strong> realizzare un numero pari a quello<br />

dell'anno passato nonostante la <strong>di</strong>minuzione delle<br />

risorse a <strong>di</strong>sposizione ritenendo che tale produzione sia<br />

un valido sussi<strong>di</strong>o per l'innovazione della <strong>di</strong>dattica e<br />

nuove sperimentazioni<br />

Si prevede <strong>di</strong> mantenere il numero delle Ludoteche pari<br />

a quello del 2011 attraverso la razionalizzazione deelle<br />

risorse a <strong>di</strong>sposizione con conseguente<br />

riorganizzazione del servizio, nonostante la <strong>di</strong>minuzione<br />

delle risorse a <strong>di</strong>sposizione per l'integrazione del<br />

canone contrattuale rispetto all'incremento dell'in<strong>di</strong>ce<br />

ISTAT<br />

U.O. Organizzazione, Personale e Controllo 279 U.O. Servizi Finanziari

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