Relazione previsionale e programmatica - Provincia di Vercelli

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01.06.2013 Views

FINALITÀ DA CONSEGUIRE sezione 3 *** EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO □ Contribuire ad un’efficace attuazione degli investimenti previsti dalla programmazione territoriale integrata in ambito provinciale. □ Promuovere costantemente l’attenzione e l’interesse del pubblico verso i caratteri storico-culturali del territorio. □ Contribuire alla creazione di una condizione di effettiva pari opportunità di genere a livello locale. *** INVESTIMENTO □ Rafforzare gradualmente l’opera di recupero di beni storico-culturali significativi del territorio come base materiale di una più complessiva politica di valorizzazione. COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE I riferimenti normativi del programma sono i seguenti: □ L.R. 31/95 istituzione di “Ecomusei in Piemonte”; □ Intesa istituzionale con Regione Piemonte 5/6/2006; □ Accordo di programma con Regione Piemonte 3/9/08; □ Dlg. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246/05”; □ L.R. 21/97” norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato”; □ L.R. n. 28/99 “Disciplina di sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, in attuazione del Dlgs. n.114 del 31/3/98. 90

sezione 3 V.% sul consolidata di sviluppo investimento Totale totale spese entità % su entità % su entità % su (a+b+c) finali a tot. b tot. c tot. tit. I e II Anno 2009 304.701,00 76,41 44.064,00 11,05 50.000,00 12,54 398.765,00 0,50 168.090,00 79,23 44.064,00 20,77 0,00 0,00 212.154,00 0,30 166.706,00 79,09 44.064,00 20,91 0,00 0,00 210.770,00 0,38 ENTRATE SPECIFICHE * STATO * REGIONE * UNIONE EUROPEA * CASSA DD.PP. - CRED. SPORT. - ISTITUTI DI PREVIDENZA * ALTRI INDEBITAMENTI (1) * ALTRE ENTRATE PROVENTI DEI SERVIZI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA : Spesa corrente Spesa per Anno 2010 Anno 2011 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 398.765,00 212.154,00 210.770,00 TOTALE (C) 398.765,00 212.154,00 210.770,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 398.765,00 212.154,00 210.770,00 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. (dati in euro) RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM MA - ENTRATE - 91 Legge di finanziamento e articolo

sezione 3<br />

V.% sul<br />

consolidata <strong>di</strong> sviluppo investimento<br />

Totale totale spese<br />

entità % su entità % su entità % su (a+b+c) finali<br />

a tot. b tot. c tot. tit. I e II<br />

Anno 2009<br />

304.701,00 76,41 44.064,00 11,05 50.000,00 12,54 398.765,00 0,50<br />

168.090,00 79,23 44.064,00 20,77 0,00 0,00 212.154,00 0,30<br />

166.706,00 79,09 44.064,00 20,91 0,00 0,00 210.770,00 0,38<br />

ENTRATE SPECIFICHE<br />

* STATO<br />

* REGIONE<br />

* UNIONE EUROPEA<br />

* CASSA DD.PP. - CRED. SPORT. - ISTITUTI DI<br />

PREVIDENZA<br />

* ALTRI INDEBITAMENTI (1)<br />

* ALTRE ENTRATE<br />

PROVENTI DEI SERVIZI<br />

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL<br />

PROGRAMMA :<br />

Spesa corrente Spesa per<br />

Anno 2010<br />

Anno 2011<br />

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011<br />

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00<br />

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00<br />

QUOTE DI RISORSE GENERALI 398.765,00 212.154,00 210.770,00<br />

TOTALE (C) 398.765,00 212.154,00 210.770,00<br />

TOTALE GENERALE (A+B+C) 398.765,00 212.154,00 210.770,00<br />

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al cre<strong>di</strong>to or<strong>di</strong>nario, prestiti obbligazionari e simili.<br />

(dati in euro)<br />

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM MA - ENTRATE -<br />

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Legge <strong>di</strong> finanziamento e articolo

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