Relazione previsionale e programmatica - Provincia di Vercelli

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□ D.Lsg. n.152/2006 e s.m.i.; □ D.P.R.n.357/1997 e D.P.G.R.n.16/R del 16.11.2001. Sistema informativo territoriale e ambientale □ L.R.n.44 del 26/04/2000; □ D.Lgs.n.267/2000, art.19. Energia □ L.R.n.44 del 26.04.2000; □ L.R.n.23 del 07.10.2002. sezione 3 86

sezione 3 consolidata di sviluppo investimento Totale totale spese entità % su entità % su entità % su (a+b+c) finali a tot. b tot. c tot. tit. I e II Anno 2009 396.865,00 44,06 73.803,00 8,19 430.000,00 47,74 900.668,00 1,14 396.865,00 84,32 73.803,00 15,68 0,00 0,00 470.668,00 0,66 396.865,00 84,32 73.803,00 15,68 0,00 0,00 470.668,00 0,85 ENTRATE SPECIFICHE * STATO * REGIONE * UNIONE EUROPEA * CASSA DD.PP. - CRED. SPORT. - ISTITUTI DI PREVIDENZA * ALTRI INDEBITAMENTI (1) * ALTRE ENTRATE PROVENTI DEI SERVIZI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA / ENERGIA (dati in euro) Spesa corrente Spesa per V.% sul Anno 2010 Anno 2011 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM MA - ENTRATE - Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 900.668,00 470.668,00 470.668,00 TOTALE (C) 900.668,00 470.668,00 470.668,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 900.668,00 470.668,00 470.668,00 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. 87 Legge di finanziamento e articolo

sezione 3<br />

consolidata <strong>di</strong> sviluppo investimento<br />

Totale totale spese<br />

entità % su entità % su entità % su (a+b+c) finali<br />

a tot. b tot. c tot. tit. I e II<br />

Anno 2009<br />

396.865,00 44,06 73.803,00 8,19 430.000,00 47,74 900.668,00 1,14<br />

396.865,00 84,32 73.803,00 15,68 0,00 0,00 470.668,00 0,66<br />

396.865,00 84,32 73.803,00 15,68 0,00 0,00 470.668,00 0,85<br />

ENTRATE SPECIFICHE<br />

* STATO<br />

* REGIONE<br />

* UNIONE EUROPEA<br />

* CASSA DD.PP. - CRED. SPORT. - ISTITUTI DI<br />

PREVIDENZA<br />

* ALTRI INDEBITAMENTI (1)<br />

* ALTRE ENTRATE<br />

PROVENTI DEI SERVIZI<br />

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL<br />

PROGRAMMA : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA / ENERGIA<br />

(dati in euro)<br />

Spesa corrente Spesa per<br />

V.% sul<br />

Anno 2010<br />

Anno 2011<br />

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM MA - ENTRATE -<br />

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011<br />

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00<br />

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00<br />

QUOTE DI RISORSE GENERALI 900.668,00 470.668,00 470.668,00<br />

TOTALE (C) 900.668,00 470.668,00 470.668,00<br />

TOTALE GENERALE (A+B+C) 900.668,00 470.668,00 470.668,00<br />

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al cre<strong>di</strong>to or<strong>di</strong>nario, prestiti obbligazionari e simili.<br />

87<br />

Legge <strong>di</strong> finanziamento e articolo

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