LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP Bappeda) TAHUN 2021 FIX

fahmiabdillah
from fahmiabdillah More from this publisher
30.11.2022 Views

f­... ...d­ --­... __ ..__··­-.-.• --­. CP Perencanaan dan Penganggaranerbasis E-PlanningFTre[ re tow lep Doi rag lat lMusreba•penalPolir DRD,(8]oleo nvo po .p.,avh4.-L wso pa%. . ....lteai Perenara A-"egngpan•.P80 [(0]Aalsis taadar Bl0a [A$8]-% «viz wsere»owProgres MCP Perencanaan dan Penganggaran';"Z.: Berbasis E-PlanningDari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi E-Planning di kabupatenKaimana pada tahun 2021 menjadi tahun ke dua dalam perencanaanpenggangaran berbasis elektronik yang menggunakan Sisten lnformasi PemerintahDaerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan kegiatannya ditahun ke dua ini progress perencanaan don pengganggaran APBD Papua Bara!sesuai hasil Monitoring center for Prevention (MCP) Tahun 2021 oleh KPK RI terkaitRencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, maka KabupatenKaimana menjadi Kabupaten pad a Peringkat Pertama dari l O Kabupaten/Kota sePapua Bara! yang mempunyai progres tertinggi dalam penerapan Aplikasi E­Planning yaitu sebesar 71 %. Dengan pencapaian tersebut perencanaan donpenganggaran berbasis elektronik ditahun berikutnya akan terus dioptimalkansemaksimal mungkin.3.2.3 Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayananOPDTolok ukur capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalismepelayanan OPD diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai/Predikat SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Litbang.Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula pengukuran indikator adalahberdasarkan pada hasil review dari inspektorat.Dalam pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja danprofesionalisme pelayanan OPD didukung dengan 1 program.Lkip Bappeda Litbang 2021 29

Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran StrategisNo. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran1 Nilai/Predikat Meningkatnya Program 8,130,638,256Sistem Akuntabilitas kualitas pelayanan PenunjangKinerja Instansi program UrusanPemerintah (SAKIP) penunjang urusan PemerintahBappeda Litbang pemerintahan DaerahKabupaten/KotaTotal pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai sasaran3, Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang mendapatkan pagu sebesar 42.59%dari total anggaran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mecapai sasaran meningkatnyaakuntabilitas dan profesionalisme pelayanan OPD program don kegiatan yangmenjadi pendukungnya diuraikan seperti pada table realisasi target, rencanakinerja dan anggaran sebagai berikut:Tabel 3.12Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3NO PROGRAM INDIKA TOR TARGKEGIATANURAIAN (kegiatan) KINERJA ETREAUS ASI ANGGARAN REALISASI AIAN CAP(Rp.) Rp.)1 Program 1.1 Penyediaan persentase 100% TARGET 100% 203,119,000 196,749,996 100% (%)Penunjang Urusan Jasa Penunjang pemenuhan surat menyurat jasaDaerah Pemerintah Pemerintah Urusan selama persentase 1 tahunKabupaten Daerah pemenuha n jasa 100% 100% 100%/Kota sumber listrik yang dayatersedia selama lJumlah tahunkebersihan peralatan dan Jenis 20 20 Jenis 100%yangbahandisediakanpembersihselama 1 Tahunkebutuhan pemenuhanmakanan-minumdankegiatantamurapatersentase 100% 100% 100%Lkip Bappeda Litbang 2021 30

Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

No. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran

1 Nilai/Predikat Meningkatnya Program 8,130,638,256

Sistem Akuntabilitas kualitas pelayanan Penunjang

Kinerja Instansi program Urusan

Pemerintah (SAKIP) penunjang urusan Pemerintah

Bappeda Litbang pemerintahan Daerah

Kabupaten

/Kota

Total pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai sasaran

3, Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang mendapatkan pagu sebesar 42.59%

dari total anggaran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mecapai sasaran meningkatnya

akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan OPD program don kegiatan yang

menjadi pendukungnya diuraikan seperti pada table realisasi target, rencana

kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3

NO PROGRAM INDIKA TOR TARG

KEGIATAN

URAIAN (kegiatan) KINERJA ET

REAUS ASI ANGGARAN REALISASI AIAN CAP

(Rp.) Rp.)

1 Program 1.1 Penyediaan persentase 100% TARGET 100% 203,119,000 196,749,996 100% (%)

Penunjang Urusan Jasa Penunjang pemenuhan surat menyurat jasa

Daerah Pemerintah Pemerintah Urusan selama persentase 1 tahun

Kabupaten Daerah pemenuha n jasa 100% 100% 100%

/Kota sumber listrik yang daya

tersedia selama l

Jumlah tahun

kebersihan peralatan dan Jenis 20 20 Jenis 100%

yang

bahan

disediakan

pembersih

selama 1 Tahun

kebutuhan pemenuhan

makanan-minum

dan

kegiatan

tamu

rapat

ersentase 100% 100% 100%

Lkip Bappeda Litbang 2021 30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!