LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP Bappeda) TAHUN 2021 FIX
f... ...d --... __ ..__··-.-.• --. CP Perencanaan dan Penganggaranerbasis E-PlanningFTre[ re tow lep Doi rag lat lMusreba•penalPolir DRD,(8]oleo nvo po .p.,avh4.-L wso pa%. . ....lteai Perenara A-"egngpan•.P80 [(0]Aalsis taadar Bl0a [A$8]-% «viz wsere»owProgres MCP Perencanaan dan Penganggaran';"Z.: Berbasis E-PlanningDari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi E-Planning di kabupatenKaimana pada tahun 2021 menjadi tahun ke dua dalam perencanaanpenggangaran berbasis elektronik yang menggunakan Sisten lnformasi PemerintahDaerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan kegiatannya ditahun ke dua ini progress perencanaan don pengganggaran APBD Papua Bara!sesuai hasil Monitoring center for Prevention (MCP) Tahun 2021 oleh KPK RI terkaitRencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, maka KabupatenKaimana menjadi Kabupaten pad a Peringkat Pertama dari l O Kabupaten/Kota sePapua Bara! yang mempunyai progres tertinggi dalam penerapan Aplikasi EPlanning yaitu sebesar 71 %. Dengan pencapaian tersebut perencanaan donpenganggaran berbasis elektronik ditahun berikutnya akan terus dioptimalkansemaksimal mungkin.3.2.3 Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayananOPDTolok ukur capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalismepelayanan OPD diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai/Predikat SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Litbang.Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula pengukuran indikator adalahberdasarkan pada hasil review dari inspektorat.Dalam pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja danprofesionalisme pelayanan OPD didukung dengan 1 program.Lkip Bappeda Litbang 2021 29
Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran StrategisNo. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran1 Nilai/Predikat Meningkatnya Program 8,130,638,256Sistem Akuntabilitas kualitas pelayanan PenunjangKinerja Instansi program UrusanPemerintah (SAKIP) penunjang urusan PemerintahBappeda Litbang pemerintahan DaerahKabupaten/KotaTotal pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai sasaran3, Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang mendapatkan pagu sebesar 42.59%dari total anggaran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mecapai sasaran meningkatnyaakuntabilitas dan profesionalisme pelayanan OPD program don kegiatan yangmenjadi pendukungnya diuraikan seperti pada table realisasi target, rencanakinerja dan anggaran sebagai berikut:Tabel 3.12Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3NO PROGRAM INDIKA TOR TARGKEGIATANURAIAN (kegiatan) KINERJA ETREAUS ASI ANGGARAN REALISASI AIAN CAP(Rp.) Rp.)1 Program 1.1 Penyediaan persentase 100% TARGET 100% 203,119,000 196,749,996 100% (%)Penunjang Urusan Jasa Penunjang pemenuhan surat menyurat jasaDaerah Pemerintah Pemerintah Urusan selama persentase 1 tahunKabupaten Daerah pemenuha n jasa 100% 100% 100%/Kota sumber listrik yang dayatersedia selama lJumlah tahunkebersihan peralatan dan Jenis 20 20 Jenis 100%yangbahandisediakanpembersihselama 1 Tahunkebutuhan pemenuhanmakanan-minumdankegiatantamurapatersentase 100% 100% 100%Lkip Bappeda Litbang 2021 30
- Page 1 and 2: BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
- Page 3 and 4: DAFTAR ISiRingkasan EksekutifDaftar
- Page 5 and 6: DAFT AR TABEL, DIAGRAM DAN GAMBARHa
- Page 7 and 8: hakikat dari prinsip akuntabilitas
- Page 9 and 10: 3. Lingkungan Strategis Yang Berpen
- Page 11 and 12: KursiRapat 100 Unit 100Lemari dan A
- Page 13 and 14: BAB IllAkuntabilitas Kinerja. Bab i
- Page 15 and 16: daya dukung lingkungan dengan pengg
- Page 17 and 18: AKebijakanKebijakan merupakan prins
- Page 19 and 20: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021Dalam
- Page 21 and 22: OPDTAHUN ANGGARANLAMPIRAN PERJANJIA
- Page 23 and 24: 2.3 Rencana AnggaranPada tahun angg
- Page 25 and 26: No.23Tabel 3.2Capaian Kinerja Tahun
- Page 27 and 28: Tolok ukur capaian sasaran terwujud
- Page 29 and 30: Jumlah 1 1 100%pelaksanaanKegiatan
- Page 31 and 32: Tabel 3. 9 Anggaran Pendukung Sasar
- Page 33: Renja sertaDokumenRKPD yangdiselesa
- Page 37 and 38: 1.5 Perencanaan, , Jumlah dokumen 1
- Page 39 and 40: Perangkat Daerah BidangPemerintahan
- Page 41 and 42: Tabel. 3.14 Anggaran don Realisasi
- Page 43 and 44: BAB IVPENUTUP1. KesimpulanLaporan k
- Page 45: LAMPIRANIndikator Kineria Utama Tah
Tabel 3.11 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis
No. lndikator Sasaran Sasaran Program Program Anggaran
1 Nilai/Predikat Meningkatnya Program 8,130,638,256
Sistem Akuntabilitas kualitas pelayanan Penunjang
Kinerja Instansi program Urusan
Pemerintah (SAKIP) penunjang urusan Pemerintah
Bappeda Litbang pemerintahan Daerah
Kabupaten
/Kota
Total pagu anggaran Bappeda Litbang yang disediakan untuk mencapai sasaran
3, Nilai/Predikat SAKIP Bappeda Litbang mendapatkan pagu sebesar 42.59%
dari total anggaran Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.090.561.856,00.
Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mecapai sasaran meningkatnya
akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan OPD program don kegiatan yang
menjadi pendukungnya diuraikan seperti pada table realisasi target, rencana
kinerja dan anggaran sebagai berikut:
Tabel 3.12
Realisasi Target, Rencana Kinerja dan Anggaran Sasaran 3
NO PROGRAM INDIKA TOR TARG
KEGIATAN
URAIAN (kegiatan) KINERJA ET
REAUS ASI ANGGARAN REALISASI AIAN CAP
(Rp.) Rp.)
1 Program 1.1 Penyediaan persentase 100% TARGET 100% 203,119,000 196,749,996 100% (%)
Penunjang Urusan Jasa Penunjang pemenuhan surat menyurat jasa
Daerah Pemerintah Pemerintah Urusan selama persentase 1 tahun
Kabupaten Daerah pemenuha n jasa 100% 100% 100%
/Kota sumber listrik yang daya
tersedia selama l
Jumlah tahun
kebersihan peralatan dan Jenis 20 20 Jenis 100%
yang
bahan
disediakan
pembersih
selama 1 Tahun
kebutuhan pemenuhan
makanan-minum
dan
kegiatan
tamu
rapat
ersentase 100% 100% 100%
Lkip Bappeda Litbang 2021 30