Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah - Pemerintah Kota ...

Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah - Pemerintah Kota ... Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah - Pemerintah Kota ...

bekasikota.go.id
from bekasikota.go.id More from this publisher
10.07.2015 Views

Lampiran IVPeraturan DaerahNomorTanggal::01 Tahun 201215 Februari 2012PEMERINTAH KOTA BEKASIREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2012KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 511.011.01 . 1.01.011.01 . 1.01.01 . 01Urusan Wajib 149.188.248.892,00 491.429.769.165,00681.008.622.146,00Pendidikan 17.377.716.000,00 152.596.044.343,0033.379.500.800,00DINAS PENDIDIKAN 17.057.366.000,00 152.055.949.343,0033.379.500.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.612.517.500,00 1.413.925.000,000,001.321.626.640.203,00203.353.261.143,00202.492.816.143,0013.026.442.500,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00299.750.000,000,00299.750.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.230.000,00218.800.000,000,00221.030.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.815.000,00363.085.200,000,00366.900.200,001.01 . 1.01.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,00307.423.800,000,00308.538.800,001.01 . 1.01.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0017.626.000,000,0017.626.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,00110.800.000,000,00110.800.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah0,0071.440.000,000,0071.440.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran11.605.357.500,000,000,0011.605.357.500,001.01 . 1.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.115.000,00 259.144.200,0027.805.800,00288.065.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.115.000,001.994.200,0027.805.800,0030.915.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00128.850.000,000,00128.850.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0058.300.000,000,0058.300.000,001.01 . 1.01.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.230.000,00 97.770.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga2.230.000,0097.770.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja93.440.000,00 6.560.000,000,00100.000.000,00dan keuangan1.01 . 1.01.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran93.440.000,006.560.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15Program Pendidikan Anak Usia Dini 54.525.000,00 129.475.000,0011.000.000,00195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 02Penunjang Kegiatan TK Pembina17.995.000,0056.005.000,0011.000.000,0085.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 222

<strong>Lampiran</strong> <strong>IV</strong><strong>Peraturan</strong> <strong>Daerah</strong><strong>Nomor</strong><strong>Tanggal</strong>::01 Tahun 201215 Februari 2012PEMERINTAH KOTA BEKASIREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2012KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 511.011.01 . 1.01.011.01 . 1.01.01 . 01Urusan Wajib 149.188.248.892,00 491.429.769.165,00681.008.622.146,00Pendidikan 17.377.716.000,00 152.596.044.343,0033.379.500.800,00DINAS PENDIDIKAN 17.057.366.000,00 152.055.949.343,0033.379.500.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.612.517.500,00 1.413.925.000,000,001.321.626.640.203,00203.353.261.143,00202.492.816.143,0013.026.442.500,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00299.750.000,000,00299.750.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.230.000,00218.800.000,000,00221.030.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.815.000,00363.085.200,000,00366.900.200,001.01 . 1.01.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,00307.423.800,000,00308.538.800,001.01 . 1.01.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0017.626.000,000,0017.626.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,00110.800.000,000,00110.800.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0071.440.000,000,0071.440.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran11.605.357.500,000,000,0011.605.357.500,001.01 . 1.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.115.000,00 259.144.200,0027.805.800,00288.065.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.115.000,001.994.200,0027.805.800,0030.915.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00128.850.000,000,00128.850.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0058.300.000,000,0058.300.000,001.01 . 1.01.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.230.000,00 97.770.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga2.230.000,0097.770.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja93.440.000,00 6.560.000,000,00100.000.000,00dan keuangan1.01 . 1.01.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran93.440.000,006.560.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15Program Pendidikan Anak Usia Dini 54.525.000,00 129.475.000,0011.000.000,00195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 02Penunjang Kegiatan TK Pembina17.995.000,0056.005.000,0011.000.000,0085.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 222


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 15 . 04Pelatihan dan Workshop untuk Pengajar PAUD di Bekasi Timur25.095.000,0034.905.000,000,0060.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 05Jambore PTK PNFI11.435.000,0038.565.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.026.260.000,00 126.777.600.143,0016.999.300.000,00144.803.160.143,001.01 . 1.01.01 . 16 . 011.01 . 1.01.01 . 16 . 021.01 . 1.01.01 . 16 . 031.01 . 1.01.01 . 16 . 041.01 . 1.01.01 . 16 . 051.01 . 1.01.01 . 16 . 061.01 . 1.01.01 . 16 . 07Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan BekasiUtaraPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan BekasiBaratPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan BekasiTimurPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan BekasiSelatanPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan KecamatanPondokmelatiPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan KecamatanPondokgedePenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih12.300.000,0010.780.000,0012.300.000,0011.650.000,0010.885.000,0012.410.000,0012.410.000,006.489.406.800,005.284.880.000,006.544.695.600,003.803.106.800,002.369.273.600,004.600.695.400,004.514.284.600,000,000,000,000,000,000,000,006.501.706.800,005.295.660.000,006.556.995.600,003.814.756.800,002.380.158.600,004.613.105.400,004.526.694.600,001.01 . 1.01.01 . 16 . 081.01 . 1.01.01 . 16 . 091.01 . 1.01.01 . 16 . 101.01 . 1.01.01 . 16 . 111.01 . 1.01.01 . 16 . 121.01 . 1.01.01 . 16 . 13Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan KecamatanJatisampurnaPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan MedanSatriaPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan KecamatanBantargebangPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan KecamatanRawalumbuPenyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan MustikaJayaPenyelenggaraan Pendidikan SMPN Bebas Biaya10.885.000,0010.885.000,0010.885.000,0012.410.000,0012.410.000,0081.080.000,001.830.459.800,002.430.711.200,002.164.561.400,004.497.879.400,003.836.770.000,0052.893.880.000,000,000,000,000,000,000,001.841.344.800,002.441.596.200,002.175.446.400,004.510.289.400,003.849.180.000,0052.974.960.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 14Pelaksanaan UASBN SD & UN SMP54.130.000,00170.870.000,000,00225.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 15Pemilihan Siswa Berprestasi SD/SMP52.840.000,0047.160.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 161.01 . 1.01.01 . 16 . 171.01 . 1.01.01 . 16 . 18Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SDSwasta dan SDLB Se <strong>Kota</strong> BekasiPeningkatan Mutu Pendidikan & Pengajaran IPS tingkat SD kls 1 s/d 6 sesuaiKTSP berbasis PAIKEMPengadaan Alat Peraga Matematika SDN50.715.000,000,000,006.835.985.000,000,000,000,004.500.000.000,001.500.000.000,006.886.700.000,004.500.000.000,001.500.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 19Pengadaan Alat Peraga Seqip SDN0,000,001.350.000.000,001.350.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 20Pengadaan Alat Peraga Matematika SMPN0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 21Dana DAK Pendidikan0,000,007.071.300.000,007.071.300.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 22Lomba Calistung82.700.000,0077.300.000,000,00160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 23Olimpiade Saint Nasional (OSN) SD dan SMP58.350.000,0066.650.000,000,00125.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 24Lomba Kreatifitas Siswa SD dan SMP110.380.000,0039.620.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 25Pelatihan Modal Pengembangan Gugus Sekolah Dasar98.665.000,00101.335.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 26Luncuran DAK Tahun Anggaran 20080,000,001.528.000.000,001.528.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 27Subsidi untuk Siswa SMP Swasta, MTs, SMP LB49.135.000,005.932.745.000,000,005.981.880.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 223


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 16 . 28Pengadaan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Bekasi9.755.000,00290.245.000,000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 29Penyelenggaraan SMP Terbuka (Banprov)215.100.000,006.200.000,000,00221.300.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 30Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SDN Medan Satria II (Banprov)5.800.000,009.200.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 31Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SDN Duren Jaya II (Banprov)5.800.000,009.200.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 32Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SMPN 26 Bekasi (Banprov)5.800.000,0011.700.000,000,0017.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 33Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SMPN 19 Bekasi (Banprov)5.800.000,0011.700.000,000,0017.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 34Penyelenggaraan BOS Provinsi SD/MI (Banprov)0,004.806.925.000,000,004.806.925.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 35Penyelenggaraan BOS Provinsi SMP/MTs (Banprov)0,006.930.390.000,000,006.930.390.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 36Luncuran BOS Pusat 20110,00169.770.543,000,00169.770.543,001.01 . 1.01.01 . 16 . 37Pengadaan Komputer SDN Aren Jaya XIX0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17Program Pendidikan Menengah 689.900.000,00 18.624.020.000,002.150.000.000,0021.463.920.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 01Lomba Siswa Berprestasi SMA/SMK58.925.000,0041.075.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 02Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional SMA Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi50.810.000,0049.190.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 03Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri Bersubsidi53.985.000,0018.064.935.000,000,0018.118.920.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 04Lomba Kompetensi Siswa SMK57.250.000,0042.750.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 05Pelaksanaan UN SMA/SMK27.310.000,0022.690.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 06Pengadaan Lab Bahasa SMAN <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 07Pengadaan Sarana Praktek Pembelajaran Siswa SMK0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 08Pengadaan Sarana Lab Bio Kamera untuk siswa SMAN0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 09Pengadaan Peralatan Praktek Mesin Pendingin SMK 60,000,00150.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 10Latihan Dasar Kepemimpinan Pembina OSIS SMA/SMK Tahun 201271.410.000,0078.590.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 111.01 . 1.01.01 . 17 . 12Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pembuatan Media Pembelajaran BerbasisIT Untuk GuruGelar Aksi Siswa (Galaksi) SMA Tahun 2012150.955.000,0079.275.000,0049.045.000,00120.725.000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 13Osis award Tahun 2012 Tingkat SMA/SMK Se-<strong>Kota</strong> Bekasi70.745.000,0029.255.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 14Pelatihan Jurnalistik Pelajar SMA & SMK Sekota Bekasi34.515.000,0065.485.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 15Seminar dan Pameran Filateli terhadap Siswa SMK dan SMA <strong>Kota</strong> Bekasi34.720.000,0060.280.000,000,0095.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18Program Pendidikan Non Formal 140.780.000,00 376.470.000,000,00517.250.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 01Pelatihan Tutor Paket A, B, C57.750.000,0042.250.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 021.01 . 1.01.01 . 18 . 16Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Penilaian PelaksanaanProses Belajar Mengajar (PBM) Pendidikan Luar SekolahPameran Kursus1.685.000,0041.535.000,0015.565.000,00158.465.000,000,000,0017.250.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 17Pelatihan Ketrampilan Menjahit Pakaian Wanita dan Anak6.880.000,0093.120.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 18Pelatihan Manajemen Pengelola Kursus30.945.000,0019.055.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 19Gelar Karya PNFI1.985.000,0048.015.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.249.988.500,00 2.102.225.000,005.066.065.000,009.418.278.500,001.01 . 1.01.01 . 20 . 05Pengelolaan Sertifikasi Guru49.395.000,00100.605.000,000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 224


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 20 . 06Penyelenggaraan Workshop dan Lomba Gugus SD89.965.000,0060.035.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 08Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Swasta71.935.000,0085.490.000,000,00157.425.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 09Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 tutor PAUD4.450.000,00245.550.000,000,00250.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 101.01 . 1.01.01 . 20 . 11Peningkatan Kemampuan Guru SLTA Swasta dalam Pemanfaatan Aplikasi danFasilitasi untuk MediaPeningkatan Kompetensi Guru Agama40.680.000,00121.295.000,00109.320.000,00178.705.000,000,000,00150.000.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 12Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Guru Non PNS150.295.000,00249.705.000,000,00400.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 13Workshop Kepala Sekolah Negeri139.970.000,00125.030.000,000,00265.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 14Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Melalui MGMP49.935.000,00100.065.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 16Pelatihan Peningkatan Model dan Metode Guru Bimbingan Konseling55.565.000,0094.435.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 171.01 . 1.01.01 . 20 . 18Penyelenggaraan Penyaluran dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Di <strong>Kota</strong>BekasiPelaksanaan Pemetaan Guru64.675.000,0062.595.000,0035.325.000,0087.405.000,000,000,00100.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 19Workshop KTSP57.780.000,00142.220.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 20Peningkatan Kompetensi Guru Sains51.865.000,00148.135.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 22Sosialisasi Penerapan KTSP Berkarakter55.510.000,0035.590.000,000,0091.100.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 23Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011)482.280.000,000,000,00482.280.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 24Workshop Pendidikan Berbasis Edutainment59.880.000,0090.120.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 251.01 . 1.01.01 . 20 . 26Peningkatan Mutu Guru Melalui Pengadaan KIT Guru IPA SD (saint KIT) UntukTigkat Sekolah Dasar dan Mikroskop Guru Beserta Kelngkapannya (Banprov)Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS <strong>Daerah</strong> Terpencil dan Perbatasan0,00390.000.000,000,000,005.000.000.000,000,005.000.000.000,00390.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 27Operasional dan Insentif Tim Teknis Gurdacil32.473.500,000,000,0032.473.500,001.01 . 1.01.01 . 20 . 28Pelatihan Guru Seni84.515.000,0099.420.000,0066.065.000,00250.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 29LDKS Pembina OSIS SMP Tahun 201265.275.000,0084.725.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 30Peningkatan Kompetensi Guru Honorer SD, SMP, SMA69.655.000,0030.345.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.186.610.000,00 2.268.760.000,009.125.330.000,0012.580.700.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 01Pengadaan Sarana Pendukung Pada Sekolah Baru6.095.000,0055.000,00293.850.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 021.01 . 1.01.01 . 22 . 03Pelatihan Pengelola JARDIKNAS dan Pengadaan Peralatan Penunjang PelayananJARDIKNASPelatihan Administrasi Kepegawaian36.845.000,0035.605.000,0030.385.000,00114.395.000,0057.770.000,000,00125.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 04Workshop Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan76.140.000,00123.860.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 05Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013122.130.000,00116.470.000,000,00238.600.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 06Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan43.095.000,0020.605.000,0011.300.000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 08Pengadaan Buku Raport29.400.000,00735.600.000,000,00765.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 09Workshop Standar Pelayanan Minimum107.630.000,00112.370.000,000,00220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 10Evaluasi Diri Sekolah105.890.000,0079.610.000,006.500.000,00192.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 11Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Pengawas dan Penilik100.680.000,00149.320.000,000,00250.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 12Pengendalian Mutu Pendidikan146.740.000,0033.260.000,000,00180.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 14Evaluasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan <strong>Kota</strong> Bekasi67.480.000,0082.520.000,000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 225


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 22 . 15Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan59.195.000,0015.805.000,000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 161.01 . 1.01.01 . 22 . 17Kajian Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Pendidikan dalam Menunjang MutuPendidikanPengadaan Buku Ensiklopedia Anak Untuk Sekolah Dasar18.315.000,000,00181.685.000,000,000,001.500.000.000,00200.000.000,001.500.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 181.01 . 1.01.01 . 22 . 20Pengadaan Seri Pengembangan Karakter dan Deradikalisasi untuk SMP danSMALomba Fox Hunting Pelayanan Bidang Postel bagi Siswa SMA <strong>Kota</strong> Bekasi8.750.000,0060.745.000,003.615.000,0034.255.000,0092.635.000,000,00105.000.000,0095.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 23Pengadaan Perpustakaan Digital Multi Media11.690.000,003.060.000,001.085.250.000,001.100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 24Pengadaan Buku Pandik Bahasa Indonesia Berkarakter6.285.000,002.780.000,0090.435.000,0099.500.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 25Kajian Grand Design Pembangnan Sekolah Unggulan20.470.000,00179.530.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 26Pengadaan Meubelair untuk SDN, SMPN, & SMAN se <strong>Kota</strong> Bekasi11.225.000,001.185.000,004.487.590.000,004.500.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 27Kajian Regrouping Sekolah Dasar Negeri15.700.000,00184.300.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 28Manajemen Operasional Bantuan Operasional Sekolah39.390.000,0035.610.000,000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 29Profil Pendidikan57.115.000,0028.485.000,000,0085.600.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 30Pengadaan Ensiklopedia Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah untuk SMP danSMA Negeri dan Swasta se-<strong>Kota</strong> Bekasi0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.01 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA26.150.000,00 73.850.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.12.01 . 18Program Pendidikan Non Formal 26.150.000,00 73.850.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.12.01 . 18 . 03Kursus Komputer Bagi Pengurus PKK26.150.000,0073.850.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.13.011.01 . 1.13.01 . 18DINAS SOSIAL 226.820.000,00 383.625.000,000,00Program Pendidikan Non Formal 226.820.000,00 383.625.000,000,00610.445.000,00610.445.000,001.01 . 1.13.01 . 18 . 10Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Kurang Mampu226.820.000,00383.625.000,000,00610.445.000,001.01 . 1.20.031.01 . 1.20.03 . 20SEKRETARIAT DAERAH 67.380.000,00 82.620.000,000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 67.380.000,00 82.620.000,000,00150.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.20.03 . 20 . 15Pelatihan Model Pembelajaran Guru Agama Islam di SDN/MI, SMPN/MTs,SMAN/MA67.380.000,0082.620.000,000,00150.000.000,001.02Kesehatan 16.283.339.138,00 93.423.772.636,0053.009.897.500,00162.717.009.274,001.02 . 1.02.011.02 . 1.02.01 . 01DINAS KESEHATAN 3.490.118.000,00 38.266.200.811,002.456.074.363,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 416.893.000,00 947.155.000,0050.000.000,0044.212.393.174,001.414.048.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.800.000,005.200.000,000,007.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00150.000.000,000,00150.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.515.000,0076.485.000,000,0080.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.515.000,0096.485.000,000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 226


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.515.000,0096.485.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00325.000.000,000,00325.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran393.748.000,000,000,00393.748.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor10.800.000,000,000,0010.800.000,001.02 . 1.02.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.030.000,00 441.920.000,000,00448.950.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.630.000,00132.370.000,000,00137.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.400.000,00309.550.000,000,00311.950.000,001.02 . 1.02.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 60.000.000,000,0060.000.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.02 . 1.02.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 04Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja48.905.000,00 6.095.000,000,0055.000.000,00dan Keuangan1.02 . 1.02.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran21.280.000,003.720.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun27.625.000,002.375.000,000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 57.140.000,00 10.402.743.500,00665.437.500,0011.125.321.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 01Penyelenggaraan UPTD Laboratorium Kesehatan <strong>Daerah</strong>3.595.000,0071.405.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 021.02 . 1.02.01 . 15 . 03Pelayanan Pergudangan dan Distribusi pada UPTD Pengelolaan Obat Publik danPerbekalan FarmasiPengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi (DAK)22.150.000,0031.395.000,00102.850.000,0010.228.488.500,000,00665.437.500,00125.000.000,0010.925.321.000,001.02 . 1.02.01 . 16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.569.750.000,00 9.115.404.287,001.345.750.463,0012.030.904.750,001.02 . 1.02.01 . 16 . 01Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja46.455.000,00289.545.000,000,00336.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 02Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung57.905.000,00220.095.000,000,00278.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 03Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah77.490.000,00268.510.000,000,00346.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 04Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang45.655.000,00309.345.000,000,00355.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 05Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga23.620.000,00258.999.750,000,00282.619.750,001.02 . 1.02.01 . 16 . 06Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya25.250.000,00165.750.000,000,00191.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 07Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya11.820.000,00228.180.000,000,00240.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 08Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih46.600.000,00327.400.000,000,00374.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 09Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiwarna16.180.000,00252.820.000,000,00269.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 10Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Makmur22.515.000,00236.485.000,000,00259.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 227


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 16 . 11Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya75.205.000,00289.795.000,000,00365.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 121.02 . 1.02.01 . 16 . 13Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong RawaLumbuPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondok Gede90.870.000,0085.390.000,00513.130.000,00615.610.000,000,000,00604.000.000,00701.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 14Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Sampurna76.800.000,00586.200.000,000,00663.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 15Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang I83.380.000,00718.620.000,000,00802.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 16Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya32.680.000,00125.320.000,000,00158.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 17Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas <strong>Kota</strong> Baru21.710.000,00162.290.000,000,00184.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 18Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara35.590.000,00142.410.000,000,00178.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 19Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji15.220.000,00152.780.000,000,00168.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 20Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II23.600.000,00144.400.000,000,00168.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 21Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya27.740.000,00135.260.000,000,00163.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 22Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya20.400.000,00152.600.000,000,00173.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 23Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Mulya33.280.000,00177.720.000,000,00211.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 24Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri76.010.000,00374.990.000,000,00451.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 25Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya4.300.000,00175.700.000,000,00180.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 26Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya23.789.000,00158.211.000,000,00182.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 27Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng15.300.000,00168.700.000,000,00184.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 28Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan22.985.000,00188.015.000,000,00211.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 29Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu27.456.000,00145.544.000,000,00173.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 30Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening13.940.000,00169.060.000,000,00183.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 31Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur23.880.000,00176.120.000,000,00200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 32Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Rujukan14.825.000,0035.175.000,000,0050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 33Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji36.995.000,0013.005.000,000,0050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 34Penanggulangan Siaga Bencana49.695.000,0043.960.000,000,0093.655.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 35Fasilitasi Perencanaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan40.685.000,0044.315.000,000,0085.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 36Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta14.005.000,0085.995.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 37Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus38.015.000,0046.615.000,000,0084.630.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 38Pembinaan Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat15.415.000,0034.585.000,000,0050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 39Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk peserta ASKES dan Jamsostek76.500.000,00688.500.000,000,00765.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 40Kesekretariatan Tim Pembina <strong>Kota</strong> Sehat80.600.000,0093.312.337,0026.087.663,00200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 41Pengadaan Peralatan PONED (DAK)0,00337.200,001.319.662.800,001.320.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17Program Pengawasan Obat dan Makanan 26.900.000,00 84.600.000,000,00111.500.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 01Pengawasan dan Pengendalian sarana dan Produk Farmasi dan Makanan26.900.000,0084.600.000,000,00111.500.000,001.02 . 1.02.01 . 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 90.565.000,00 234.411.334,00387.686.400,00712.662.734,001.02 . 1.02.01 . 19 . 02Promosi Kesehatan dan PHBS73.315.000,00226.685.000,000,00300.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 03Pengadaan Sarana Prasarana dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (DBHCHT)17.250.000,007.726.334,00387.686.400,00412.662.734,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 228


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat 174.585.000,00 547.615.000,000,00722.200.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 011.02 . 1.02.01 . 20 . 02Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Kurang Gizi padaKeluarga MiskinPerbaikan Gizi Masyarakat53.620.000,0074.065.000,00246.380.000,00150.935.000,000,000,00300.000.000,00225.000.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 03Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk (Banprov 2011)46.900.000,00150.300.000,000,00197.200.000,001.02 . 1.02.01 . 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat 73.055.000,00 200.769.690,000,00273.824.690,001.02 . 1.02.01 . 21 . 01Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS19.515.000,00104.795.000,000,00124.310.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 02Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air Minum4.995.000,0044.519.690,000,0049.514.690,001.02 . 1.02.01 . 21 . 03Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat48.545.000,0051.455.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 537.540.000,00 679.327.000,000,001.216.867.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 02Pencegahan dan Penenggulangan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)338.855.000,00136.627.000,000,00475.482.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 03Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular lainnya17.350.000,0092.650.000,000,00110.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 04Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah95.415.000,00304.585.000,000,00400.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 05Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi11.845.000,0064.155.000,000,0076.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 06Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit H<strong>IV</strong>74.075.000,0081.310.000,000,00155.385.000,001.02 . 1.02.01 . 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21.495.000,00 78.505.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 01Suveilance ISO 9001-20082.500.000,0022.500.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 02Akreditasi Puskesmas18.995.000,0056.005.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 206.550.000,00 14.886.250.000,007.200.000,0015.100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 01Penyelenggaraan Jamkesda untuk GAKIN di luar Jamkesmas202.100.000,009.040.700.000,007.200.000,009.250.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 03Pelaksanaan Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin4.450.000,0045.550.000,000,0050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 04Penggantian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar QuotaJAMKESMAS (Banprov)0,005.800.000.000,000,005.800.000.000,001.02 . 1.02.01 . 29Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12.245.000,00 61.455.000,000,0073.700.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 01Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi12.245.000,0061.455.000,000,0073.700.000,001.02 . 1.02.01 . 30Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14.545.000,00 27.955.000,000,0042.500.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 01Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia14.545.000,0027.955.000,000,0042.500.000,001.02 . 1.02.01 . 32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 186.620.000,00 309.080.000,000,00495.700.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 011.02 . 1.02.01 . 32 . 02Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan pencegahanKomplikasi)Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak54.815.000,00117.050.000,00145.185.000,00157.950.000,000,000,00200.000.000,00275.000.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 03Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita14.755.000,005.945.000,000,0020.700.000,001.02 . 1.02.01 . 33Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 46.300.000,00 152.915.000,000,00199.215.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 01Bintek dan Pelatihan Tenaga Kesehatan46.300.000,00152.915.000,000,00199.215.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 229


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.021.02 . 1.02.02 . 01RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12.458.901.138,00 54.791.891.825,0050.553.823.137,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.431.000,00 0,000,00117.804.616.100,0035.431.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran35.431.000,000,000,0035.431.000,001.02 . 1.02.02 . 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 84.375.000,00 9.915.625.000,000,0010.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 24 . 02Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin84.375.000,009.915.625.000,000,0010.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /0,00 0,0046.000.000.000,0046.000.000.000,00Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata1.02 . 1.02.02 . 26 . 01Pengadaan Alat Kesehatan RSUD (Banprov)0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 02Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi0,000,003.000.000.000,003.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 03Pembangunan RSUD <strong>Kota</strong> Bekasi (Banprov)0,000,0015.000.000.000,0015.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 04Pembangunan Kantin RSUD0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 051.02 . 1.02.02 . 26 . 06Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Central Steril Sistem Department(Banprov)Pembangunan RSUD <strong>Kota</strong> Bekasi (Luncuran Banprov TA. 2011)0,000,000,000,0015.000.000.000,003.500.000.000,0015.000.000.000,003.500.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 07Pengadaan Alkes untuk Intermediate0,000,007.000.000.000,007.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 08Perkuatan Lahan Parkir RSUD0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.02 . 1.02.02 . 27Program Peningkatan Pelayanan RSUD 12.339.095.138,00 44.876.266.825,004.553.823.137,0061.769.185.100,001.02 . 1.02.02 . 27 . 01Peningkatan Pelayanan Kesehatan5.027.472.250,0037.834.799.049,002.007.530.824,0044.869.802.123,001.02 . 1.02.02 . 27 . 02Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan7.311.622.888,007.041.467.776,002.546.292.313,0016.899.382.977,001.02 . 1.20.031.02 . 1.20.03 . 19SEKRETARIAT DAERAH 252.485.000,00 197.515.000,000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 169.370.000,00 80.630.000,000,00450.000.000,00250.000.000,001.02 . 1.20.03 . 19 . 01Pelaksanaan Pembinaan UKS169.370.000,0080.630.000,000,00250.000.000,001.02 . 1.20.03 . 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 83.115.000,00 116.885.000,000,00200.000.000,001.02 . 1.20.03 . 22 . 01Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) <strong>Kota</strong> Bekasi83.115.000,00116.885.000,000,00200.000.000,001.02 . 2.06.011.02 . 2.06.01 . 22DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 81.835.000,00 168.165.000,000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 81.835.000,00 168.165.000,000,00250.000.000,00250.000.000,001.02 . 2.06.01 . 22 . 07Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis51.500.000,0098.500.000,000,00150.000.000,001.02 . 2.06.01 . 22 . 08Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Biosecuty PenyakitHewan30.335.000,0069.665.000,000,00100.000.000,001.03Pekerjaan Umum 7.947.582.000,00 52.872.455.800,00289.301.394.000,00350.121.431.800,001.03 . 1.03.011.03 . 1.03.01 . 01DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR 4.019.603.500,00 24.602.305.000,00277.347.410.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.440.953.500,00 1.195.705.000,0089.540.000,00305.969.318.500,002.726.198.500,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0025.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 230


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.860.000,0067.140.000,000,0070.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.280.000,00205.720.000,000,00210.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.280.000,00230.720.000,000,00235.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.510.000,000,0089.540.000,0091.050.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman1.425.000,0088.575.000,000,0090.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>1.450.000,00298.550.000,000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.425.148.500,000,000,001.425.148.500,001.03 . 1.03.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.625.000,00 399.795.000,000,00404.420.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.625.000,0047.375.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.000.000,00352.420.000,000,00354.420.000,001.03 . 1.03.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 68.885.000,000,0070.000.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0068.885.000,000,0070.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja173.815.000,00 5.685.000,000,00179.500.000,00dan keuangan1.03 . 1.03.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD76.400.000,002.100.000,000,0078.500.000,001.03 . 1.03.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran48.375.000,001.625.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun49.040.000,001.960.000,000,0051.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 500.000.000,00 0,0089.489.000.000,0089.989.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 01Pelebaran Jembatan depan RS Global0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 02Penataan Persimpangan M. Yamin - Jalan Baru Under Pass0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 03Pelebaran Jembatan Ganda Agung (Perbatasan Kabupaten Bekasi)0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 041.03 . 1.03.01 . 15 . 051.03 . 1.03.01 . 15 . 06Pembuatan Jembatan Jelan Tembus Rawa Bebek ke Harapan Baru RegencyRW,012 dan 13Perbaikan Total Jembatan depan Gedung Serbaguna Perum NarogongPenghubung Jalan Kampung Menuju Sekolah SMPN 16 Kel. PengasinanPeningkatan Jl. Ir. H. Juanda0,000,000,000,000,000,0080.000.000,00160.000.000,001.200.000.000,0080.000.000,00160.000.000,001.200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 081.03 . 1.03.01 . 15 . 09Pembangunan Jalan Sisi Saluran Irigasi - Rawa Silam (Candrabaga) BekasiUtaraPerbaikan Jembatan Penghubung RW.013-06 Harapan Jaya0,000,000,000,004.000.000.000,0050.000.000,004.000.000.000,0050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 10Pembuatan Jembatan Penyeberangan RSIA Hermina Kel. Margajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 231


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 15 . 111.03 . 1.03.01 . 15 . 13Peningkatan,pengurugan & pembuatan jembatan Jalan Lembur V RT.01 RW.05Menuju Kel. Jati SampurnaPeningkatan Jalan Komplek BDN RW.02 & 08 Kel. Jatiwaringin0,000,000,000,001.700.000.000,00150.000.000,001.700.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 14Pelebaran Jembatan Jalan Cendrawasih Kel. Kayuringin Jaya0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 151.03 . 1.03.01 . 15 . 16Peningkatan Jalan dan Saluran Kantor Kel. Jatimekar Arah Ke Outlet SaluranNasioPeninggian Jembatan Utama Dekat Puskesmas RW.13 Kel. Jakamulya0,000,000,000,001.500.000.000,00200.000.000,001.500.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 171.03 . 1.03.01 . 15 . 18Lanjutan Penurapan & Pembangunan Jalan Baru Bojongmenteng menujuJatiasih Kel. BojongmentengPembuatan Trase Jalan Pegadaian - RSUD <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,000,000,002.700.000.000,001.000.000.000,002.700.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 19Rehabilitasi Jalan Cimuning - Cinyosog0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 20Lanjutan Perbaikan Jalan Kalibaru Barat Kel.<strong>Kota</strong>baru0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 21Rehabilitasi Jalan Kali Baru Barat RW.01 s/d RW.10 Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 221.03 . 1.03.01 . 15 . 23Perbaikan Jalan & Normalisasi Saluran Jalan Lingkungan RT.04 s.d 07 RW.3 Kel.Kayuringin JayaRehabilitasi Jalan Lingkungan RW.16 & 18 Blok CC Kel. Pekayonjaya0,000,000,000,001.000.000.000,001.200.000.000,001.000.000.000,001.200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 241.03 . 1.03.01 . 15 . 25Peningkatan Jalan Ketapang dari Toko Surya Grup s.d Jembatan Galaxi Kel.PekayonjayaRehabilitasi Jalan Cikunir - Jalan Galaxy (Jalan H. Ilyas)0,000,000,000,001.200.000.000,001.000.000.000,001.200.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 261.03 . 1.03.01 . 15 . 27Peningkatan Jalan Pakis Raya dari Kantor RW 12 S.d Perempatan Surya GrupRW 12 Kel. Pekayon JayaPelebaran dan Rehabilitasi Jalan KH. Muchtar Tabrani0,000,000,000,001.000.000.000,002.300.000.000,001.000.000.000,002.300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 28Rehabilitasi Jalan Rawa Bugel - Jalan Perwira0,000,001.800.000.000,001.800.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 29Peningkatan Jalan Masjid Bungur Arah Ke Kiri s.d Rumah Abdilah0,000,001.620.000.000,001.620.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 31Rehabilitasi Jalan K.H. Mas Mansyur KP. Mede Kel. Bekasi Jaya0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 321.03 . 1.03.01 . 15 . 33Rehabilitasi Jalan Wibawa Mukti II Pom Bensin Jatisari - Cakung Payangan s/dJatiranggaPeningkatan Jalan Bagol (Jatiluhur-Jatisari s.d Jatimurni)0,000,000,000,006.000.000.000,001.500.000.000,006.000.000.000,001.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 34Peningkatan Jalan Lingkar Musfika Kec. Jatiasih-pasar Jatiasih0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 35Peningkatan Jalan Rambutan RT.01,02,03 RW.10,11 Kel.Jatirangga0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 37Rehabilitasi Jalan Benda RW 01 Kelurahan Pedurenan0,000,001.300.000.000,001.300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 38Peningkatan Jalan Pasar Kranggan - Jalan Lurah Namat0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 39Rehabilitasi Jalan Pejuang Jaya0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 40Rehabilitasi Jalan Wahab Affan0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 41Peningkatan Jalan Alternatif Pondok Ungu - Kalibaru Barat (Mawar VI)500.000.000,000,002.500.000.000,003.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 42Rehabilitasi Jalan Pangeran Jayakarta - Sudirman0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 43Rehabilitasi Jalan Mustika Sari - Mustika Jaya0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 44Rehabilitasi Jalan Tambun - Cimuning0,000,003.000.000.000,003.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 45Rehabilitasi Jalan Raya Kecapi0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 46Rehabilitasi Jalan Underpass - Ganda Agung0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 47Rehabilitasi Jalan Ir. H. Juanda depan Terminal Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 232


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 15 . 481.03 . 1.03.01 . 15 . 491.03 . 1.03.01 . 15 . 50Perbaikan Jalan Kusuma Raya, Normalisasi Saluran Induk dan PeninggianJembatan RW.05 Kel. JatirahayuPerbaikan Jembatan Kampung Tanah Apit RT 02 RW 09 Kelurahan Medan SatriaKecamatan Medan SatriaRehabilitasi Jalan Ratna0,000,000,000,000,000,00600.000.000,0050.000.000,00500.000.000,00600.000.000,0050.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 51Rehabilitasi Cikiwul - Ciketing Udik0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 52Lanjutan Peningkatan Jalan Pemuda Patriot - Kp. Dua0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 53Rehabilitasi Jalan Raya Kampung Dua Jakasampurna0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 54Rehabilitasi Mustikasari - Pasar Bantargebang0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 55Rehabilitasi Jalan Caman0,000,00900.000.000,00900.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 56Rehabilitasi Rehabilitasi Jalan Jatirangga - Alternatif0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 571.03 . 1.03.01 . 15 . 58Pelebaran dan Perluasan Radius Jembatan Perempatan Jakapermai Galaxi Kiridan KananRehabilitasi Jalan Mekarsari depan Alfa Midi s.d Jembatan Rawa Baru0,000,000,000,002.000.000.000,00419.000.000,002.000.000.000,00419.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 59Rehabilitasi Jalan Macem Kecamatan Bantargebang0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 60Peningkatan Jalan PP menuju Ciketing Udik Timur Kel. Ciketing Udik0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 611.03 . 1.03.01 . 15 . 62Lanjutan Peningkatan Jalan Perempatan Embe Menuju Jalan Perempatan JasanRW.05 Kel. CikiwulRehabilitasi Jalan Veteran - Jalan Hasibuan0,000,000,000,00700.000.000,00800.000.000,00700.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 63Peningkatan Jalan H. Matalih RT.11/09 Kel. Bintara Jaya0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 64Rehabilitasi Jalan Bintara Jaya Kel. Bintara Jaya0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 65Perbaikan Jalan Blue Safir RW. 40 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 66Perbaikan Jalan Patuha Utara II SMA Martia Bhakti Kel. Kayuringin Jaya0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 67Lanjutan Perbaikan Jalan RW.09 Kel. Pekayonjaya0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 68Perbaikan Jalan Lingkungan RW.23 Kel. Pekayonjaya0,000,00525.000.000,00525.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 69Rehabilitasi Jalan Hasibuan Kel. Margahayu0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 70Rehabilitasi Jalan Margahayu Raya Kel. Margahayu0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 71Perbaikan Jalan Kavling Poncol Jaya RT.03/20 Kel. Harapan Jaya0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 72Peningkatan Jalan Lingkungan Wisma Asri RT 07/32 Kel. Teluk Pucung0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 73Perbaikan Jalan Pintu Gerbang Wisma Asri Kel. Teluk Pucung0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 74Lanjutan Rehabilitasi Jalan Ratna RW.01 & 08 Kel. Jatikramat0,000,00540.000.000,00540.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 75Rehabilitasi Jalan Utama Perum Angkasa Puri RW.010 Kel. Jatimekar0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 761.03 . 1.03.01 . 15 . 77Rehabilitasi Jalan Wijaya Kusuma s.d Jalan Nyiur Raya RW 10,11,12,13,14 Kel.JatisampurnaRehabilitasi Kp. Kranggan 2 - Leuwi Nanggung0,000,000,000,00500.000.000,00900.000.000,00500.000.000,00900.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 78Peningkatan Jalan Paku - Nain Kel. Pejuang0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 79Rehabilitasi Jalan Tengah - BKKBN Kel. Cimuning0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 80Rehabilitasi Jalan Kelapa Dua - Perum Dukuh Zamrud kel. Cimuning0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 81Rehabilitasi Jalan Pete Raya0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 82Rehabilitasi Jalan Bengkong Raya Kel. Pedurenan0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 233


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 15 . 83Rehabilitasi Pasar Kincan - Jatibening II0,000,00660.000.000,00660.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 84Rehabilitasi Jalan Jatibening II - Jalan Kalimalang (SMU Kapin)0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 85Rehabilitasi Jalan Taman Narogong0,000,001.750.000.000,001.750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 86Perbaikan Jalan Jembatan 6 s.d Jembatan 9 perum Rawalumbu0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 87Rehabilitasi Jalan Pengasinan 1 - Pondok Hijau Utama0,000,00585.000.000,00585.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 88Rehabilitasi Jalan Kelapa Dua - Kel. Pedurenan0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 89Rehabilitasi Jalan Jatikramat II0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 90Pembangunan Jalan Penghubung Duta Kranji - I Gusti Ngurah Rai (Banprov)0,000,004.000.000.000,004.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 91Rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Depan Giant0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15 . 92Rehabilitasi Jalan Merah Delima Kec. Rawalumbu0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 96.230.000,00 1.657.770.000,0058.981.000.000,0060.735.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 01Pemeliharaan Rutin Saluran Se-<strong>Kota</strong> Bekasi96.230.000,001.657.770.000,004.246.000.000,006.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 02Pembangunan Saluran TeRT. utup Jalan H. Jole-Pasar Bantargebang0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 03Turap Kali Asem0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 041.03 . 1.03.01 . 16 . 05Pembangunan Saluran Belakang Kec. Bantargebang menuju sisi Jalan Norogongarah salaluran Sisi PLNNormalisasi Saluran Kali Bong0,000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,00500.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 061.03 . 1.03.01 . 16 . 07Perbaikan Saluran Air dan Gorong-gorong Bintara I sampai ke Tol RW. 02, RT.05, 012, 011, 03 Kel. BintaraPeninggian Turap Kali Cakung Duta Kranji Kel. Bintara0,000,000,000,00170.000.000,00200.000.000,00170.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 081.03 . 1.03.01 . 16 . 09Rehabilitasi Jembatan dan Pembuatan Saluran Jalan Bintara Jaya 8 RT. 05/05Kel. Bintara JayaNormalisasi Kali Tengah & Turap RW. 04 Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,000,000,00150.000.000,00200.000.000,00150.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 101.03 . 1.03.01 . 16 . 111.03 . 1.03.01 . 16 . 121.03 . 1.03.01 . 16 . 13Lanjutan Normalisasi Saluran Jatiluhur RW. 22 (dari samping SMP 4 Bekasi) Kel.KranjiPembuatan Sodetan Saluran dan Turap Saluran Tanah Bapak Edy Sutisna RW.03 Kel. KranjiRehabilitasi Saluran Jalan I Gusti Ngurah Rai Sisi Utara dan Normalisasi 3 TitikSaluran Pembuangan Bawah Rel Kereta ApiNormalisasi Saluran Komodo0,000,000,000,000,000,000,000,00200.000.000,00500.000.000,001.500.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00500.000.000,001.500.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 14Pembangunan Saluran Jalan Bintara Raya dari Pasar Kranji s/d Kali Cakung0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 151.03 . 1.03.01 . 16 . 16Rehabilitasi Jembatan dan Pembuatan Saluran Jalan H. Juhat RT. 03/12 Kel.JakamulyaPembuatan Sodetan Saluran RW. 05 Jalan Pekan Baru Jaka Mulya0,000,000,000,00150.000.000,00950.000.000,00150.000.000,00950.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 17Pembuatan Saluran Jalan Cikunir Raya Gg. Assmawi RT. 01/02 Kel. Jakamulya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 18Normalisasi Saluran Jalan Kepodang Perbatasan RW. 04 Kel. Jakamulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 19Normalisasi Jalan Jalak Suren sisi kanan dan kiri RW. 04 Kel. Jakamulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 201.03 . 1.03.01 . 16 . 21Pembangunan Saluran di Perum Pondok Timur Mas - Villa Jaka Setia (JalanArjuna RW. 11 dan RW. 16)Perkuatan Tebing Jaka Kencana Kel. Jakasetia0,000,000,000,00500.000.000,001.000.000.000,00500.000.000,001.000.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 234


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 16 . 221.03 . 1.03.01 . 16 . 231.03 . 1.03.01 . 16 . 241.03 . 1.03.01 . 16 . 25Rehabilitasi dan Pembuatan Saluran Jalan Patuha Utara II SMA Martia BhaktiKel. KayuringinjayaNormalisasi & Perbaikan Saluran Air antara Kayuringin dan Perum Bumi SatriaKencana Kel. KayuringinjayaPembangunan Sudetan Saluran dari Alun - Alun ke Kali Bekasi Kel. Marga JayaBekasi selatanSodetan/Crossing Alun-alun ke Kali Bekasi (Box Culvert)0,000,000,000,000,000,000,000,001.500.000.000,001.000.000.000,00500.000.000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.000.000.000,00500.000.000,001.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 26Pemancangan Bantaran Sungai RW. 070,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 27Pembuatan Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah 17 - Boulevard Kel. Pekayon Jaya0,000,00135.000.000,00135.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 28Normalisasi Saluran Pulo Ribung s.d Qoro (rumah Bp Mustofa)0,000,001.800.000.000,001.800.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 291.03 . 1.03.01 . 16 . 30Perbaikan Turap dan Normalisasi Saluran Kali Sasak Jarang dan Kali PengasinanKel. Aren JayaPerbaikan Saluran RW. 20 Kel. Aren Jaya0,000,000,000,00400.000.000,00175.000.000,00400.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 311.03 . 1.03.01 . 16 . 32Normalisasi Saluran Jalan Mekar Sari ke Saluran Gendong Irigasi Kel. BekasiJayaPembuatan Saluran Pembuang RT. 01/04 Kel. Bekasi Jaya0,000,000,000,00350.000.000,00125.000.000,00350.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 33Normalisasi Saluran Kaliabang s.d Sasak Bule0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 341.03 . 1.03.01 . 16 . 35Perbaikan Saluran dan Gorong-gorong dari Gapura ke Saluran Utama PerumDuren Jaya RW. 09 Kel. Duren JayaPerkuatan Tebing Saluran menuju Kali Bekasi0,000,000,000,00150.000.000,00400.000.000,00150.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 36Pembangunan Saluran Jalan Agus Salim ke Kali Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 37Pembuatan Sodetan Pom Bensin Cut Mutia ke SS Rawa Baru0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 38Pembangunan Saluran Pasar Baru ke SS Rawa Baru0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 39Perbaikan Turap Kali Lengkak0,000,00315.000.000,00315.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 40Pembangunan Kolam Olak Crossing SS Rawa Baru0,000,00110.000.000,00110.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 411.03 . 1.03.01 . 16 . 42Perbaikan Turap dan Pelebaran Saluran Pengasinan Belakang RS. Mitra Timurs.d Kali MalangPembangunan Saluran Jalan Ir. H. Juanda dari Pertigaan Kartini s.d BPD Jabar0,000,000,000,00225.000.000,00750.000.000,00225.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 44Perbaikan Saluran Air RW. 20, Harapan Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 46Perbaikan Saluran Air RT. 4 RW. 06 Seroja, Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 47Peningkatan Saluran Jalan Rawa Bugel Kel. Margamulya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 48Outlet Saluran Taman Wisma Asri I & II ke Kali Bekasi Kel. Teluk Pucung0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 49Perbaikan Saluran Air RW. 29 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 50Pembuatan Gorong-gorong 4 Titik Perum. Taman Wisma Asri RW. 070,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 51Normalisasi Saluran Air Perum. Taman Wisma Asri RW. 07 Kel. Teluk Pucung0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 52Penurapan Saluran dari Pasar Seroja0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 531.03 . 1.03.01 . 16 . 54Pembangunan dan Normalisasi Saluran Rel Kereta Api arah Jalan Perjuanganarah Kali BekasiPembangunan Saluran Lingkar Utara Kaliabang Bekasi Utara0,000,000,000,00700.000.000,00700.000.000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 551.03 . 1.03.01 . 16 . 56Normalisasi dan Penataan Saluran Pembuang Halaman Kantor Kecamatansampai dengan Kantor PGRI Kecamatan Bekasi UtaraNormalisasi dan Penurapan Kali Mangseng Perumahan VIP Bekasi Utara0,000,000,000,001.100.000.000,00200.000.000,001.100.000.000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 235


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 16 . 57Pembuatan Saluran Air RW. 012 Kel. Jatiasih0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 58Pembuatan Tebing Komplek AURI Kel. Jatiasih0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 59Pembuatan Turap RW. 10 Perum Asabri Kel. Jatiluhur0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 60Peningkatan Saluran Perum Asabri-Perum Nusa Pala0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 611.03 . 1.03.01 . 16 . 621.03 . 1.03.01 . 16 . 63Pembangunan dan Peningkatan Saluran Rawa Budug Jatiluhur-Perum Telkoms.d Rawa Kuda JatimekarPembangunan Sodetan Gorong-gorong Jalan Seni - Jalan Wibawa Mukti Kel. JatiSariNormalisasi Saluran Jalan Wibawa Mukti II Kel. Jatisari0,000,000,000,000,000,00900.000.000,00500.000.000,00200.000.000,00900.000.000,00500.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 64Normalisasi Saluran Jalan Ratna ke Kali Cakung Kel. Jatikramat0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 65Normalisasi Saluran Perumahan Mandala0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 67Perkuatan Tebing Kali Bekasi Pondok Mitra Lestari - PPA Jatiasih0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 681.03 . 1.03.01 . 16 . 69Normalisasi dan Pembangunan Saluran Jalan Pondok Gede arah Jati Asih ke kaliCakung NasioPembuatan Sodetan Saluran Air Jalan Pausar RW. 06 - Saluran SMUN 110,000,000,000,00700.000.000,00750.000.000,00700.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 701.03 . 1.03.01 . 16 . 71Pembuatan Saluran dari Jalan Wibawa Mukti - ke Kali Cikeas KalibaruKecamatan JatiasihNormalisasi Saluran dan Sodetan Saluran depan Pasar Jatiasih0,000,000,000,00400.000.000,00400.000.000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 721.03 . 1.03.01 . 16 . 731.03 . 1.03.01 . 16 . 741.03 . 1.03.01 . 16 . 75Rehabilitasi Saluran Wibawa Mukti II Pom Bensin Jatisari - Cakung Payangan s.dJatiranggaPerbaikan Jalan Saluran dan Pembuatan Decker Jalan Bina Asih RT. 03/09 Kel.JatiasihPembangunan dan Normalisasi Kali Cakung dari Perum Eraska hingga PerumWahan Pondok GedePembuatan Saluran Belakang Pasar Kranggan ke Kali Cakung0,000,000,000,000,000,000,000,001.500.000.000,00300.000.000,00500.000.000,00250.000.000,001.500.000.000,00300.000.000,00500.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 76Penurapan Kali Bekasi Tengah Pangeran Jayakarta0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 77Perbaikan Turap Kali Blencong Kav. PGRI0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 78Normalisasi Saluran RW. 13 dan RW. 15 Kel. Pejuang (Banprov)0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 79Turap Kali Perum PTI RW. 015 Kel. Mustikajaya0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 80Lanjutan Penurapan SMKN 3 <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 81Normalisasi Saluran Utama Perum Dukuh Zamrud Kel. Mustikajaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 821.03 . 1.03.01 . 16 . 83Pembangunan Sodetan Saluran Jalan Bayan Tugu Bambu - Kali Siluman Kel.Mustika JayaPenurapan Kali Siluman Hulu diatas Jembatan H. Jole0,000,000,000,001.000.000.000,00400.000.000,001.000.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 84Perbaikan Turap Kali Pete Pondok Timur0,000,00275.000.000,00275.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 85Pembangunan Sodetan Saluran Tertutup Asem ke Kali Siluman0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 86Pembangunan Turap Kali Siluman Perum Graha Bumyagara0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 87Lanjutan Normalisasi Kali Baru RW. 09 Kel. Jatiwarna0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 881.03 . 1.03.01 . 16 . 89Pembangunan Saluran Jalan Hankam menuju Kali sunter batas DKI JakartaPintu Timur GolfPembangunan Saluran Perum Bulog bawah Toll Jatiwarna0,000,000,000,00750.000.000,00700.000.000,00750.000.000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 90Peningkatan dan Pembangunan Saluran Kampung Sawah Kodau0,000,00900.000.000,00900.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 236


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 16 . 91Pembuatan Saluran Jalan Utama RW. 010 depan Pos Jaga0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 921.03 . 1.03.01 . 16 . 93Perbaikan Saluran & Gorong-gorong Jalan Klayan Blok E Komplek JatiwaringinAsriNormalisasi Saluran RT. 004, 003 RW. 010 Kel. Jatiwaringin0,000,000,000,00550.000.000,00195.000.000,00550.000.000,00195.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 94Pelebaran Saluran & Peninggian Jembatan Kali Duta Indah menuju Sancluari0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 961.03 . 1.03.01 . 16 . 97Pembangunan dan Normalisasi Saluran depan Pasar Pondok Gede dari JalanHankam arah Kali SunterPerbaikan Turap Kali Pondok Hijau Permai RW. 24 & 26 Kel. Pengasinan0,000,000,000,00500.000.000,00200.000.000,00500.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 981.03 . 1.03.01 . 16 . 99Pembangunan Saluran Pembuang Bumi Bekasi Baru Utara di Depan PDAMSejajar TolNormalisasi Saluran Air Jalan Siaga 3 RW. 06 Kel. Sepanjangjaya0,000,000,000,00300.000.000,00150.000.000,00300.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .100Lanjutan Pembuatan Saluran Air Jalan Kavling RT. 02 RW. 03 Kel.Sepanjangjaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .101Normalisasi & Perbaikan Turap Saluran Narogong0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .102Pembangunan dan Normalisasi Jalan Pengasinan Jatimulya - batas KabupatenBekasi0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .103Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bantargebang 10,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .104Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 10,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .105Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 20,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .106Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 30,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .107Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 40,000,00265.000.000,00265.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .108Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 10,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .109Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 20,000,00290.000.000,00290.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .110Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 30,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .111Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 10,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .112Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 20,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .113Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 30,000,00295.000.000,00295.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .114Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 10,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .115Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Jatiasih 10,000,00135.000.000,00135.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .116Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Jatiasih 20,000,00210.000.000,00210.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .117Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 10,000,00250.000.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 237


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 16 .118Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Medan Satria 10,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .119Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Mustikajaya 10,000,00280.000.000,00280.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .120Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Mustikajaya 20,000,00285.000.000,00285.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .121Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 10,000,00295.000.000,00295.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .122Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Pondokgede 10,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .123Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 10,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .124Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 20,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .125Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 30,000,00280.000.000,00280.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .126Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 40,000,00270.000.000,00270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .127Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 50,000,00290.000.000,00290.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .128Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 20,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .129Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 30,000,00280.000.000,00280.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .130Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 40,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .131Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 20,000,00100.000.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .132Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Medan Satria 20,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .133Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 20,000,00190.000.000,00190.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 .134Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 50,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 95.220.000,00 6.817.980.000,00121.497.000.000,00128.410.200.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 01Rutin Jalan Se-<strong>Kota</strong> Bekasi95.220.000,006.817.980.000,000,006.913.200.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 02Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor0,000,001.125.000.000,001.125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 03Peningkatan Jalan Depan Hotel Transit Kel. Bantargebang0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 04Rehabilitasi Jalan Belakang Pasar Bantargebang0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 05Peningkatan Jalan dan Saluran Tari Kolot 2 RT. 02/01 Kel. Cikiwul0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 061.03 . 1.03.01 . 18 . 07Peningkatan Jalan Jamin (masuk dari Masjid Nurul Amal) Pangkalan II RT 02/02Kel. CikiwulRehabilitasi Jalan Prapatan Jasan s.d Prapatan Dagul Kel. Cikiwul0,000,000,000,00400.000.000,00350.000.000,00400.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 08Peningkatan Jalan Batas RT. 05 Cikiwul s/d Batas Padurenan0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 09Peningkatan Jalan Parigi RW. 06 Kel. Cikiwul0,000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 238


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 . 10Rehabilitasi Jalan Yon Armed 7 RW. 06 dari H. Onin s.d Jalan SD 10,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 11Lanjutan Pembangunan Jalan Al-Falah RW. 06 Kel. Cikiwul0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 12Rehabilitasi Jalan Rawa Tepus RW. 04 Kel. Ciketing Udik0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 13Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Citra RW. 07 Kel. Ciketing Udik0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 14Peningkatan Jalan Lingkar Makam Manisin 07 Kel. Ciketing Udik0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 15Peningkatan Jalan Haji Tomah Menuju Jalan Tengah RW. 02 Kel. Cikiwul0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 16Peningkatan Jalan Kecap RW. 03 Kel. Ciketing Udik0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 17Peningkatan Jalan Rawa Butun RW. 06 Kel. Ciketing Udik0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 18Lanjutan Peningkatan Jalan Awi II RT. 02 RW. 04 Kel. Cikiwul0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 19Peningkatan Jalan Korod RT. 03 RW. 06 Kel. Cikiwul0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 20Peningkatan Jalan Bina Marga 3 RT. 05 dan 06 RW. 07 Kel. Sumurbatu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 21Lanjutan Peningkatan Jalan Blaung RT. 05 Kel. Cikiwul0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 22Rehabilitasi Jalan Pasar Kincan - Bintara Jaya Kel. Bintara Jaya0,000,00340.000.000,00340.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 23Peningkatan Jalan Depan K.H. Fuadi RT. 07/01 Kel. Jakasampurna0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 24Rehabilitasi Jalan Rawa Bebek RW. 11 <strong>Kota</strong> Baru0,000,00288.000.000,00288.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 25Lanjutan Rehabilitasi Jalan Inspeksi Kalimalang RT. 012/011 Kel. Jakasampurna0,000,00275.000.000,00275.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 26Peningkatan Jalan Bintara Jaya 3 RW. 07 Kel. Bintara Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 27Pembagunan Jalan Utama RW. 011 Kel Bintara Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 28Rehabilitasi Jalan Masuk SMA 12 Kranji0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 29Perbaikan Jalan Aster Raya RW. 05 (Lanjutan depan POSPOL) Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 30Lanjutan Rehabilitasi Jalan Pengairan Raya - Bina Marga Raya0,000,00235.000.000,00235.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 31Rehabilitasi Jalan Bintara VI RW. 06 Kel. Bintara0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 321.03 . 1.03.01 . 18 . 331.03 . 1.03.01 . 18 . 341.03 . 1.03.01 . 18 . 351.03 . 1.03.01 . 18 . 361.03 . 1.03.01 . 18 . 37Perbaikan Jalan Nusa Indah <strong>IV</strong> RT. 01, 02, 03 RW. 014 Perum Harapan BaruRegency Kel. <strong>Kota</strong> BaruRehabilitasi Jalan Kepodang I, II, <strong>IV</strong> dan V Komp Duta Kranji RT. 006/002 Kel.KranjiPerbaikan Jalan Prambanan Raya, Prambanan 3, 4, 5 RT. 11/09 Kel.JakasampurnaPerbaikan Jalan Borobudur Raya, Borobudur 1, 2, 3 RT. 05/09 Kel.JakasampurnaPerbaikan Jalan Nurul Huda Raya, Nurul Huda 1, 2, 9 RT. 01, 02 RW. 15 Kel.JakasampurnaPeningkatan Jalan Korma RW. 019 Kelurahan <strong>Kota</strong> Baru0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200.000.000,00165.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00165.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 38Peningkatan Jalan Harapan Baru Regency RW. 013-014 <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 39Peningkatan Jalan Lingkungan Jln. Delima I, II, III RW. 04 Kel <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 40Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01. 03, 06 RW 12 <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 41Rehabilitasi Jalan Harapan Baru Raya (Jalan Durian - Batas DKI) Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 421.03 . 1.03.01 . 18 . 43Rehabilitasi Jalan lingkungan RT. 01 sampai RT. 08 RW. 06 Jln Belimbing I, II,III Kelurahan Keranji Kecamatan Bekasi Barat RT. 01-RT. 08 RW. 06Rehabilitasi Jalan Srikaya Raya RW. 090,000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 239


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 . 44Rehabilitasi Jalan Melinjo Raya s.d Pepaya Raya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 45Rehabilitasi Jalan Menteng Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 46Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 17. belakang SMP N 13 Bekasi. Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 47Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 09 Depan Kantor Sekretariat Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 48Perbaikan Jalan di RW. 10 di depan rumah RW Bp. Jamudin Kel. Bintara Jaya0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 491.03 . 1.03.01 . 18 . 50Perbaikan Jalan Lingkungan Patuha Utara dan Selatan RT. 01 s.d 06 RW. 15Kel. Kayuringin JayaRehabilitasi Jalan Masjid Al Hidayah RT 02/06 Kel. Cimuning0,000,000,000,00360.000.000,00345.000.000,00360.000.000,00345.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 511.03 . 1.03.01 . 18 . 52Peningkatan Jalan Lingkungan Lahan RW. 06 Taman Pelangi (Rigid) Kel.JakamulyaPerbaikan Jalan Lingkungan Lele 1 s.d 12 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya0,000,000,000,00300.000.000,00260.000.000,00300.000.000,00260.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 53Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 07 Kel. Kayuringin Jaya0,000,00255.000.000,00255.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 54Rehabilitasi Jalan Letjen Sarbini Kel. Margajaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 55Rehabilitasi Jalan Pekayon - Jalan Kalimalang (Kemandoran) Kel. Pekayonjaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 56Lanjutan Rehabilitasi Jalan Raya Nusantara RW. 011 Kel. Jakamulya0,000,00230.000.000,00230.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 57Rehabilitasi Jalan Jakasetia Raya RT. 02 s.d RT. 05 RW. 06 Kel. Jaka Setia0,000,00230.000.000,00230.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 58Rehabilitasi Jalan Mawar Melati RT 01/ RW 05 Kel. Jakasetia0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 591.03 . 1.03.01 . 18 . 601.03 . 1.03.01 . 18 . 61Perbaikan Jalan Lingkungan Tangkuban Perahu 1, 2, 3, 4, 5 RW. 11 Kel.Kayuringin JayaPerbaikan Jalan Tawes Raya RT. 06/12 (Depan Sub Terminal Kayuringin) Kel.Kayuringin JayaRehabilitasi Jalan Utama Raya Kavling Agraria/POJ RW. 26 Kel. Kayuringin Jaya0,000,000,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 621.03 . 1.03.01 . 18 . 63Perbaikan Jalan Bukit Tunggul 2 s/d Jalan Burangrang RT 05 RW. 11 Kel.Kayuringin JayaLanjutan Peningkatan Jalan Arah Masuk Taman Cikunir Indah RW. 110,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 64Perbaikan Jalan Gg. H. Ukar RT. 01, 05 RW. 03 Kel. Margajaya0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 65Rehabilitasi Jalan Bumi Nakula 3C, 3D RW. 07 Kel. Jakasetia0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 66Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01 s.d 05 RW. 13 Kel. Kayuringin Jaya0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 67Peningkatan Jalan Menuju SDN Jakamulya <strong>IV</strong> RT. 08/11 Kel. Jakamulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 68Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al Ikhlas RT. 03/11 Kel. Jakamulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 69Rehabilitasi Jalan H. Umar II RT. 01, 03 RW. 02 Kel. Jakasetia0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 70Perbaikan Jalan H. Muyan RT. 03/03 Kel. Jakasetia0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 71Perbaikan Jalan Manggis I - Jalan Raya Pulo Ribung RT. 02/17 Kel. Jakasetia0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 72Peningkatan Jalan Sumur Nila RT. 07/18 Kel. Jakasetia0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 73Perbaikan Jalan Kampung Utan RT 01/18 Kel. Jakasetia0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 74Rehabilitasi Jalan Damai 2, 3, 4 Kel. Perwira0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 75Rehabilitasi Jalan Sadewa Raya RT. 01/22 (Paving Blok) Kel. Kayuringin Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 76Pembuatan Trotoar Sepanjang Jalan Kemakmuran Kel. Margajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 77Rehabilitasi Jalan Jati Perumnas 20,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 78Peningkatan Jalan Jakasetia Raya RT. 02 s/d RT. 05 RW. 160,000,00135.000.000,00135.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 240


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 . 79Perbaikan Jalan Kemakmuran Dalam RT. 002, 003, 004 RW. 003 Kel. Margajaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 801.03 . 1.03.01 . 18 . 811.03 . 1.03.01 . 18 . 82Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Pulo Sirih Utara Raya dan Jalan Pulo SirihTengah 17 RW. 14 Kel. PekayonjayaRehabilitasi Jalan Salam Bahagia Raya Kav. Agraria/POJ RW. 26 Kel.KayuringinJayaRehabilitasi Jalan M. Yamin Kel. Duren Jaya0,000,000,000,000,000,00120.000.000,00110.000.000,00500.000.000,00120.000.000,00110.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 831.03 . 1.03.01 . 18 . 84Lanjutan perbaikan Jalan Kusuma Timur III dan Lingkungan RT. 03 s/d, 06 RW.03 Kel. Aren JayaLanjutan Peningkatan Jalan Bandung RW. 10 Kel. Bekasi Jaya0,000,000,000,00230.000.000,00250.000.000,00230.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 851.03 . 1.03.01 . 18 . 86Perbaikan Jalan Kusuma Timur III dan Lingkungan RT. 07, 09 RW. 03 Kel. ArenJayaPerbaikan Jalan Lingkungan RT. 01/02 RW. 19 Kel. Aren Jaya0,000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 87Peningkatan Jalan Arjuna I, II, & <strong>IV</strong> RT. 07 RW. 02 Kel. Bekasi Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 88Peningkatan Jalan dan Saluran Monaco RT 04/08 Bekasi Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 891.03 . 1.03.01 . 18 . 901.03 . 1.03.01 . 18 . 91Perbaikan Jalan Kusuma Timur Raya & Kusuma Timur VII RT. 01, 02 RW. 03Kel. Aren JayaLanjutan Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 015 (Hotmix) Kel. BekasiJayaPerbaikan Rehabilitasi Jalan Rawa Indah RW. 09 Kel. Margahayu0,000,000,000,000,000,00200.000.000,00170.000.000,00170.000.000,00200.000.000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 92Perbaikan Jalan Timor Raya RW. 09 Kel. Aren jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 93Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 013 (Rigid) Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 94Perbaikan Jalan Kenanga RT 05/01 Kel Aren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 95Peningkatan Jalan Maluku I RT. 01, 02, & 07 RW. 09 Kel. Aren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 96Perbaikan Jalan Mawar 6, 7 dan 10 RW. 013 Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 97Lanjutan Rehabilitasi Jalan Jakarta Timur III Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 98Lanjutan Rehabilitasi Jalan Palembang Raya Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 99Lanjutan Peningkatan Jalan Medan Raya RW 10 Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .100Peningkatan Jalan Pedul RT 10/08 Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .101Rehabilitasi Jalan Menado BJI Mekarsari Kel. Bekasi Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .102Lanjutan Perbaikan Jalan Kusuma Raya RW. 15 Kel. Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .103Perbaikan Jalan Wijaya 1 dan 2 dan Jalan Teratai 1 RW. 15 Kel. Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .104Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 09 Kel. Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .105Perbaikan Jalan Ceria 1 dan 2 RW. 13 Kel. Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .106Rehabilitasi Jalan Delima Dalam 1 dan 2 RW. 13 Kel. Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .107Rehabilitasi Jalan dan Saluran Teratai 6 RT07/08 Duren Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 241


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .108Perbaikan Jalan Kavling Promaru RT. 08 RW. 01 Kel. Margahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .109Perbaikan Jalan Rawa Semut RW. 11 Kel. Margahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .110Rehabilitasi Jalan RT. 03/21 Kel. Margahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .111Rehabilitasi Jalan Kobak Kereng RT 01/05 Kel. Aren Jaya (Banprov)0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .112Perbaikan Jalan Masjid Baiturahman RW. 018 (Hotmix) Kel. Duren Jaya0,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .113Perbaikan Jalan Danita I dan II RT. 06 RW. 013 (Rigid) Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .114Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 09 Kel. Aren Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .115Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 06 Kel. Aren Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .116Perbaikan Jalan Anggrek 1 dan 2 RW. 13 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .117Perbaikan Jalan Kusuma Raya RT. 05/13 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .118Perbaikan Jalan Mawar 3 RT. 13/13 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .119Perbaikan Jalan Anggrek 6 dan Mawar Raya Ujung RW. 013 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .120Perbaikan Jalan Wijaya Kusuma 4 RW. 013 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .121Perbaikan Jalan Mawar 1, 2 dan Taman Mawar RW. 013 Kel. Bekasi Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .122Rehabilitasi Jalan Kusuma Utara VI Blok 25, blok 28, blok 31 Perum Wisma JayaKel. Duren Jaya (Banprov)0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .123Perbaikan Jalan Kusuma Barat dan Lingkungan RT. 03 s/d 11 RW. 18 Kel. DurenJaya (Hotmix)0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .124Rehabilitasi Jalan Inspeksi (Samping Unisma) Kel. Margahayu0,000,00124.000.000,00124.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .125Perbaikan Jalan Villa Indah Permai RW 33/350,000,00440.000.000,00440.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .126Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 10 Kel . Perwira0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .127Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 s/d 10 RW. 04 Perum. Tytyan KencanaKel. Margamulya0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .128Peninglkatan Jalan Utama TWA II0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .129Peningkatan Jalan DPR (<strong>Daerah</strong> Pinggir Rel) RW. 10 Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .130Perbaikan Jalan Nusantara Raya dari RT. 009 s/d RT. 0100,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .131Lanjutan Perbaikan Jalan RW 14 Jatinggul Kel. Harapan Jaya0,000,00275.000.000,00275.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 242


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .132Lanjutan Perbaikan Jalan Poso Raya RW 11, SBS, harapan Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .133Peningkatan Jalan Kesturi I, VI, VIII RT07/RW04 TWA II Kel. Teluk Pucung0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .134Lanjutan Rehabilitasi Jalan Utama Komplek SBS Kel. Harapan Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .135Perbaikan Jalan Plamboyan RW. 06 Harapan Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .136Perbaikan Jalan Alia 2 - 9, RW 25 Harapan jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .137Perbaikan Jalan Kampung Lokomotif RW 05 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .138Rehabilitasi Kali Abang Tengah - Ujung Harapan (Candrabaga)0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .139Peningkatan Jalan Lingkungan RW 07 Marga Mulya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .140Lanjutan Jalan Utama RW. 19 Kel. Harapan Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .141Perbaikan Jalan Raya Villa Mas Garden RW. 09 Kel. Perwira0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .142Perbaikan Jalan Palem 2 dan 5 RT 01/14 VMI Kel. Perwira0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .143Perbaikan Jalan Alexindo0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .144Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 03 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .145Peningkatan Jalan ke Titian RW. 0100,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .146Perbaikan Jalan RW. 016 Harapan Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .147Peningkatan Jalan S. Asahan RT. 01, 03, 04, 05 RW. 019 Kel. Harapan Jaya0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .148Perbaikan Jalan Duwet RT. 01/05 Wisma Seroja Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .149Perbaikan Jalan Al Bahar dari Depan Gapura sampai Masjid Al Barkah RW 28Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .150Perbaikan Jalan Jamblang I dan II RT. 05/04 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .151Peningkatan Jalan Lingkungan RT 08/22 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .152Rehabilitasi Jalan Krakatau I RW. 07 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .153Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lingkar Masjid Al-Hidayah RW. 07 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .154Lanjutan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 029 (Jalan Menuju SMPN 37) Kel.Kaliabang Tengah0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .155Perbaikan dan Pelebaran Jalan di depan SMA 14 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 243


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .156Perbaikan Jalan Utama Blok D RT 4-5 RW 13 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .157Perbaikan Jalan Sadewa RT. 04/08 Kel. Margamulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .158Peningkatan Jalan lingkungan Makam Poncol Kaliabang Nangka RW. 02 Kel.Perwira0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .159Peningkatan Jalan Kademangan Kel. Perwira0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .160Rehabilitasi Jalan Damai III RT 03/20 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .161Rehabilitasi Jalan Damai I RT 03/20 Kel. Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .162Rehabilitasi Gg Penghubung Jalan Damai II ke Jalan Damai III RT 03/20 Kel.Harapan Jaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .163Rehabilitasi Jalan RT 01/10 PUP Kel. Kaliabang Tengah (Banprov)0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .164Rehabilitasi Jalan RT 13/10 PUP Kel. Kaliabang Tengah (Banprov)0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .165Peningkatan Jalan RW 13 PUP Kel. Kaliabang Tengah (Banprov)0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .166Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01, 03, 04, 05 RW. 019 Kel. Harapan Jaya0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .167Perbaikan Jalan Sentul Jaya III RT 01/17 Harapan Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .168Peningkatan Jalan Lingkungan RT 11/12 Kel. Harapan Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .169Perbaikan Jalan Kampung Kepu RT. 07/06 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .170Pengecoran Jalan Swadaya III RT 01/04 Kel. Harapan Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .171Lanjutan Rehabilitasi Jalan Alinda II RW. 27 Kel. Kaliabang Tengah0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .172Rehabilitasi Jalan Perjuangan RW. 04 Kp. Cakung Kel. Jatisari0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .173Peningkatan Jalan H. Sibun RT. 002/04 Kaum Kel. Jatikramat0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .174Peningkatan Jalan H. Misan Kp. Padurenan RW. 06 Kel. Jatiluhur0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .175Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 001, 003, 007, 008 RW. 08 Kel. Jatirasa0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .176Lanjutan Rehabilitasi Jalan Walet Kp. Payangan RW. 07, 06 Kel. Jatisari0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .177Perbaikan Jalan RW. 08 Perum Sapta Pesona Kel. Jatiluhur0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .178Rehabilitasi Jalan Nurul Ikhlas V Kp. Rawa Bogo RT. 003/017 Kel. Jatimekar0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .179Peningkatan Jalan Surabaya dan Jalan Jogjakarta RT. 001, 004 RW. 14 Kel.Jatirasa0,000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 244


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .180Rehabilitasi Jalan Miftahul Amal RW. 05 Kp. Cakung Kel. Jatisari0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .181Rehabilitasi Jalan Pondok Mitra Lestari Raya0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .182Rehabilitasi Jalan Indah Lestari Raya0,000,00275.000.000,00275.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .183Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 09 Kel. Jatirasa0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .184Rehabilitasi Jalan Masjid Tekel 1, 2, 3 Kel. Jatiluhur0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .185Rehabilitasi Jalan Raya Jatisari Permai0,000,00225.000.000,00225.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .186Rehabilitasi Jalan Damai RW. 06 Kel. Jatiasih0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .187Rehabilitasi Jalan Koja I RT. 06/06 Kel. Jatiasih0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .188Rehabilitasi Jalan Masjid Al-Ma'muriyah RT. 01/10 Kel. Jatiasih0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .189Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 007 Kp. Jaha Kel. Jatimekar0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .190Rehabilitasi Jalan Bina Asih I RW. 09 RT. 03 Kel. Jatimekar0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .191Lanjutan Rehabilitasi H. Gemin RW. 02 & 09 Kel. Jatikramat0,000,00195.000.000,00195.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .192Lanjutan Peningkatan RW. 012 Kel. Jatiasih0,000,00190.000.000,00190.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .193Lanjutan Perbaikan Jalan Utama CKP RW. 054 Kel. Jatikramat0,000,00180.000.000,00180.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .194Perbaikan Jalan Tembus Jalan H. Idrus I RW. 02 & RW. 09 Kp. Cakung Kel.Jatikramat0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .195Peningkatan Jalan H. Irob RT. 03 RW. 012 Kel. Jatiasih0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .196Peningkatan Jalan Abdul Karim RT. 05/09 Kel. Jatikramat0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .197Peningkatan Jalan Komplek Perumahan IKIP RT. 06/02 Kel. Jatikramat0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .198Perbaikan Jalan H. Abih RT. 02/07 Kp. Pedurenan Kel. Jatiluhur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .199Peningkatan Jalan H. Longkot RT. 01/04 Kel. Jatiluhur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .200Perbaikan Jalan H Awi RT. 01 RW. 04 Jatiluhur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .201Rehabilitasi Jalan Musholah Uswatun Hasanan RT. 01/11 Kp. Jaha Kel. Jatimekar0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .202Rehabilitasi Jalan Jepara RT. 06/05 Kel. Jatirasa Kel. Jatirasa0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .203Peningkatan Jalan Nurul Iman RW. 01 Kp. Bojong Sari Kel. Jatisari0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 245


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .204Peningkatan Jalan H. Amat tembus Jalan Koja RT. 01/01 Kel. Jatisari0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .205Peningkatan Jalan Sari Asih RT. 03/01 Kp. Bojong Sari Kel. Jatisari0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .206Pengecoran Jalan Masjid RT 01-04 Jatikramat Indah (Banprov)0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .207Rehabilitasi Jalan Selatan II Komp. Rawabogo RT. 01/18 Kel. Jatimekar0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .208Rehabilitasi Jalan Wibawa Mukti RT. 02/05 Kel. Jatisari0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .209Peningkatan Jalan dan Normalisasi Jalan Ili 2 RT. 02/100,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .210Lanjutan Peningkatan Jalan Sepakat s/d Jalan Lurah Namat RW. 07 Kel.Jatisampurna0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .211Rehabilitasi Jalan Kp. Raden - Jatiranggon (Ujung aspal)0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .212Peningkatan Jalan Sawo Raya RW. 05 Kel. Jatisampurna0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .213Rehabilitasi Jalan Miun Maan RT 01/08Kel. Jatisampurna0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .214Lanjutan Rehabilitasi Jalan Bapak Kolot Ipin Tembusan Prapatan Gari (H.Niman) RT. 01 RW. 02 Kel. Jatirangga0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .215Peningkatan Jalan Cempaka RT. 02 RW. 08 Kel. Jatisampurna0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .216Lanjutan Peningkatan Jalan Mualim Marja s/d RSIA Jatisampurna Kel. Jatiraden0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .217Rehabilitasi Jalan Bumur I RT 002/001 Kel. Jatirangga0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .218Lanjutan Pembangunan Jalan Mes AL dari Warung Pisang S/d WahanaPondokgede RW. 01 Kel. Jatiranggon0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .219Rehabilitasi Jalan Lingkar Hankam RW 06, 09, 10 Kel. Jatikarya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .220Rehabilitasi Jalan Cendrawasih III RT 03/06 Kel. Jatiraden0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .221Pembangunan Jalan Sangiang Senopati (dari Makam Mbah Raden ke Selatan)Kp. Raden Kel. Jatiraden0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .222Rehabilitasi Jalan H. Jalak RT 02/03 Kel. Jatiranggon0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .223Peningkatan Jalan Senopati II / H. Ni'an Kumis RT. 02 RW. 03 Kel. Jatiraden0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .224Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lembur 3 RT. 02 RW. 05 Kel. Jatirangga0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .225Lanjutan Rehabilitasi Jalan Gari menuju Makam Bpk Kolot Ali RT. 03 RW. 03 Kel.Jatirangga0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .226Lanjutan Rehabilitasi Jalan Bungur I RT. 02 RW . 01 Kel. Jatirangga0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .227Peningkatan Jalan SMPN 28 Menuju SMP N 28 RT. 02 RW. 02 Kel. Jatisampurna0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 246


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .228Peningkatan Jalan Cimanggu I RT. 01 RW. 02 Kel. Jatisampurna0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .229Rehabilitasi Jalan Mabes Hankam0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .230Perbaikan Jalan Perum THB Pejuang Kel. Pejuang0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .231Rehabilitasi Jalan Bungur Utara dari Masjid Al Hidayah s/d Kaliabang Gatet Kel.Pejuang0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .232Rehabilitasi Jalan Perumahan Tytyan Indah RW. 100,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .233Rehabilitasi Jalan Perumahan Tytyan Indah RW. 110,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .234Rehabilitasi Jalan Utama Pejuang Jaya RW. 15 Kel. Medan Satria (Banprov)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .235Perbaikan Jalan Samping Tanggul Titian Indah - Harapan Jaya Kel. Kalibaru0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .236Perbaikan Jalan Taman Melati Utama RT. 04/22 Kel. Pejuang0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .237Peningkatan Jalan Kaliabang Ilir RW. 07 Kel. Pejuang0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .238Rehabilitasi Jalan Alexindo - Harapan Jaya - Rawa Bambu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .239Rehabilitasi Jalan Melati RT. 03/09 Depan Mushola Al-Hijarah Kel. Kalibaru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .240Peningkatan Jalan Lingkungan Tanah Apit RT. 04/09 Kel. Medan Satria0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .241Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 016 Perum Harapan Indah Kel. Pejuang0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .242Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 07 Kel. Pejuang Kel. Pejuang0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .243Perbaikan Jalan Kp. Ilir s/d kampung Dukuh RW. 07, 08, 09 Kel. Pejuang0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .244Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 04 Kaliabang Bahagia Kel. Pejuang0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .245Rehabilitasi Jalan Perbatasan RW 01 , RW 02 Jalan Melati Raya (menuju stasiunKranji) Kel. Kalibaru0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .246Rehabilitasi Jalan Mawar Pedurenan0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .247Perbaikan Jalan Tengah RT. 003/01 Kel. Cimuning0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .248Rehabilitasi Jalan Asem Raya - Jalan Kp. Kelapa Dua Mustika Jaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .249Peningkatan Jalan Jalak Bali 2 dan 3 RW. 017 Kel. Cimuning0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .250Lanjutan Peningkatan Jalan Prapatan Asem Menuju Jalan Bayan Kel.Mustikajaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .251Peningkatan Jalan Gang Pendidikan RW. 090,000,00200.000.000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 247


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .252Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Alamanda Kel. Mustikasari0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .253Lanjutan Peningkatan Jalan Mayang Raya RT. 016 RW. 080,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .254Perbaikan Jalan Gg Bengkong Kel. Padurenan0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .255Peningkatan Jalan Blok Q RW. 13 Dukuh Zamrud0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .256Rehabilitasi Jalan Blok F Perum Dukuh Zamrud Kel. Cimuning0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .257Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01, 02, 03 RW. 09 Perum. Griya MustikasariKel. Mustikasari0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .258Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 Perum Griya Persada Elok Kel.Mustikajaya0,000,00190.000.000,00190.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .259Lanjutan Peningkatan Jalan Bungur RT. 04 RW. 06 Kel. Mustikajaya0,000,00190.000.000,00190.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .260Lanjutan Rehabilitasi & Pelebaran Akses masuk Jalan Laimun III RW. 03 (Gantirugi pemagaran) Kel. Mustikasari0,000,00190.000.000,00190.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .261Lanjutan Peningkatan Jalan Umar RW. 09 Kel. Mustikajaya0,000,00180.000.000,00180.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .262Lanjutan Peningkatan Jalan Lapangan RT. 02 RW 030,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .263Peningkatan Jalan Al-Kalam RT. 01 RW. 03 Kel. Cimuning0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .264Peningkatan Jalan Nurul Yaqin Kp. Pabuaran RT. 01 RW. 03 Kel. Cimuning0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .265Peningkatan Jalan Tower RT. 03 RW. 011 Kel. Mustikajaya0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .266Lanjutan Jalan Gondang Tengah RT. 01 RW. 010 Kel. Mustikajaya0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .267Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Griya Persada Elok RT. 04 RW. 16 Kel.Mustikajaya0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .268Peningkatan Jalan Asem RT. 02 RW. 01 Kel. Padurenan0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .269Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05 dan 02, RW. 15 Perum Dukuh ZamrudBlok P Kel. Mustika Jaya0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .270Lanjutan Jalan Kancil RT. 04 RW. 07 Kel. Mustikajaya0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .271Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05 dan RT. 06, RW. 05 Blok. P Perum DukuhZamrud Kel. Mustika Jaya0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .272Perbaikan Jalan Rawa Doi RT. 01/04 Kel. Cimuning0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .273Peningkatan Jalan Narya RT. 04 RW. 030,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .274Perbaikan Jalan RT. 01/09 Kel. Mustikajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .275Peningkatan Jalan Musholla Baiturahman RT. 01 RW. 020 Kel. Mustikajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 248


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .276Peningkatan Jalan Intan III Perum RW. 015 Perum PTI Kel. Mustikajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .277Rehabilitasi Jalan Ibu Sidin RW. 03 (Hotmix) Kel. Mustikasari0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .278Lanjutan Peningkatan Jalan Jalak Bali 8 RW. 017 Bekasi Timur Regency0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .279Lanjutan Rehabilitasi Jalan Utama Blok I Perum Dukuh Zamrud Kel. Cimuning0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .280Peningkatan Jalan Murai 7 RT. 005 RW. 016 Kel. Cimuning0,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .281Lanjutan Peningkatan Jalan Jambon RT. 02 RW. 010 Kel. Padurenan0,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .282Peningkatan Jalan Musholla Al-Hidayah RT. 01 RW. 07 Kel. Mustikajaya0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .283Rehabilitasi Jalan Edelweis Raya RT. 02/10 Perum Alamanda Kel. Mustikasari0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .284Peningkatan Jalan SITI RW. 07 Kel. Mustikajaya0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .285Peningkatan Jalan SDN Mustika Jaya 01 RT. 01 RW. 020 Kel. Mustikajaya0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .286Rehabilitasi Rawa Bacang - Bojong Rawalele0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .287Rehabilitasi Jalan Bulak Tinggi Raya RT 06/16 Kel. Jatirahayu0,000,00290.000.000,00290.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .288Peningkatan Jalan RT Syarif RW 09 Kel. Jatiwarna0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .289Rehabilitasi Jalan Pandawa RT 05/03 Kel. Jatiwarna0,000,00210.000.000,00210.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .290Peningkatan Jalan Al Goriah RT. 04 RW. 030,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .291Peningkatan Jalan Melati Raya RT 01/01 Depan Kelurahan Jatiwarna0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .292Rehabilitasi Jalan Kampung Sawah0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .293Lanjutan Rehabilitasi Jalan Al-Ihksan RT. 05, 08 RW. 05 Kel. Jatirahayu0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .294Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 17 Kel. Jatirahayu0,000,00170.000.000,00170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .295Peningkatan Jalan Yosef Perbatasan RT. 04 RW. 02 dan RT. 05 RW. 01 Kel.Jatimurni0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .296Rehabilitasi Jalan Al Khairiyah RT. 01/03 Kel. Jatimurni0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .297Rehabilitasi Jalan Masjid PLN RT. 05/06 Kel. Jatimurni0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .298Rehabilitasi Jalan Bojong Nangka 2 RT. 07/RW 08 Kel. Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .299Perbaikan Jalan Utama Komp. Patria Jaya RW. 13 Kel. Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 249


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .300Perbaikan Jalan Masjid Rawa Bacang Menuju Komplek Hankam RW 13 Kel.Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .301Perbaikan Jalan Masjid Rawa Bacang Menuju Komplek Hankam RW 14 Kel.Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .302Rehabilitasi Jalan Perum Taman Pondokgede RT 04/01 Kel. Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .303Peningkatan Jalan H. Harun Raya Kel. Jatirahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .304Pengecoran Jalan Kong Camin RT. 01/04 Kel. Jatimelati0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .305Rehabilitasi Jalan Damai RT. 03 RW. 06 Kel. Jatimurni0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .306Rehabilitasi Jalan Cempaka Baru RT. 001, 004, 005, 006 RW. 004 Kel.Jaticempaka0,000,00480.000.000,00480.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .307Perbaikan Jalan Panggung RT. 004/003 Kel. Jatibening0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .308Rehabilitasi Jalan Jatimakmur0,000,00341.000.000,00341.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .309Peningkatan Jalan Meranti RT. 06/09, RT. 07/08 Kel. Jatiwaringin0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .310Peningkatan Jalan Lingkungan Gamprit I RT. 001 s.d 003 RW. 014 Kel.Jatiwaringin0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .311Peningkatan Jalan Setia <strong>IV</strong> RT. 002 s.d 006 RW. 012 Kel. Jatiwaringin0,000,00225.000.000,00225.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .312Peningkatan Jalan Beringin Jatibening Baru Pondokgede0,000,00225.000.000,00225.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .313Peningkatan Jalan SMP PGRI RT. 001/011 Kel. Jatiwaringin0,000,00210.000.000,00210.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .314Perbaikan Jalan RW. 010 Komplek DDN Kel. Jatiwaringin0,000,00205.000.000,00205.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .315Peningkatan Jalan Cempaka Molek RT. 005/006, RT. 006/004 Kel. Jaticempaka0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .316Peningkatan Jalan Kaput RT. 07 RW. 011 Kel. Jatimakmur0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .317Peningkatan Jalan H. Mean <strong>IV</strong> RW. 07 Kel. Jatiwaringin0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .318Rehabilitasi Jalan Jati Utama0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .319Perbaikan Jalan lingkungan RT. 02/RW. 09 Kel. Jatibening Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .320Rehabilitasi Jalan Durian RW. 11 Kel. Jatimakmur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .321Rehabilitasi Jalan Celepuk 2 RT. 01/RW. 02 Kel. Jatimakmur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .322Perbaikan Jalan Srikaya RT. 03/RW. 11Kel. Jatimakmur0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .323Perbaikan Jalan Amil Abas Ujung RT. 004/002 Kel. Jatiwaringin0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 250


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .324Rehabilitasi Jalan Block C, D Perum Griya Prima Galaksi Kel. Mustika Jaya0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .325Perbaikan RW. 12 Perumahan Titian Indah Kel. Kalibaru0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .326Peningkatan Jalan Garuda Raya RW. 21 & 22 Kel. Pengasinan0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .327Rehabilitasi Jalan Pungut - Lumbu Barat0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .328Peningkatan Jalan Dahlia0,000,00315.000.000,00315.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .329Perbaikan Jalan Bambu Kuning Selatan RT. 04/03 dan RT. 04/02 sampai BatasBatalyon 202/TM Kel. Sepanjangjaya0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .330Peningkatan Jalan Boulevard PHP0,000,00240.000.000,00240.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .331Peningkatan Jalan Borneo Utara I Perum. Bojongmenteng Kel. Bojongmenteng0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .332Perbaikan Jalan Jati Barat RW. 08 Kel. Bojongmenteng0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .333Peningkatan Jalan Jati Tengah RT. 01 s/d RT. 08 Kel. Bojongmenteng0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .334Rehabilitasi Jalan Pengasinan Tengah0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .335Rehabilitasi Jalan Kapuk0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .336Peningkatan Jalan Telaga Sarangan <strong>IV</strong> Kel. Pengasinan0,000,00180.000.000,00180.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .337Peningkatan Jalan Bojong Molek I RW. 014 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .338Peningkatan Jalan Sanur Raya RW. 12 Perum. Bumi Bekasi Baru Kel.Pengasinan0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .339Rehabilitasi Jalan Akasia0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .340Rehabilitasi Jalan Parang Tritis I Kel. Sepanjang Jaya0,000,00162.000.000,00162.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .341Peningkatan Jalan Tawangmangu I & II RT 09/08 Kel. Pengasinan0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .342Perbaikan Jalan Utama RT 01 s/d 03 RW 16 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .343Rehabilitasi Jalan Jati Timur Raya Perum Bumi Bekasi Baru RT 02-04/ RW 08Kel. Bojongmenteng0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .344Rehabilitasi Jalan Kemuning 1 RW 05 Kel. Bojongmenteng0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .345Rehabilitasi Jalan Masjid Al-Fatah samping Perum Puri Mustika RT 03/17 Kel.Pengasinan0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .346Rehabilitasi Jalan Menuju SMPN 33 Kel. Pengasinan0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .347Rehabilitasi Pertigaan Jalan Jayun PABI-Menuju Makam Pengasinan0,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 251


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .348Peningkatan Jalan Tengah RT. 04 RW. 04 Kel. Bojongmenteng0,000,00140.000.000,00140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .349Lanjutan Rehabilitasi Jalan Bojong Asih 4 s/d 11 RW 018 Kel. BojongRawalumbu0,000,00135.000.000,00135.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .350Lanjutan Rehablitasi Jalan Utama RW 015 s/d POS BKRW Kel. BojongRawalumbu0,000,00135.000.000,00135.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .351Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW 17 dari RT 01-09 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00135.000.000,00135.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .352Perbaikan Jalan Bojong Utama 1 s/d 8 RW 16 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .353Rehabilitasi Jalan Tunas Kelapa A, Jalan Tunas F, Jalan Cikal D RW. 07 Kel.Sepanjangjaya0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .354Perbaikan Jalan Narogong Jaya 3 B RT. 07 RW. 09 Kel. Pengasinan0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .355Rehabilitasi Jalan Lumbu Tengah 7 RW. 28 Kel. Bojong Rawalumbu0,000,00120.000.000,00120.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .356Rehabilitasi Jalan Pengasinan Raya Kel. Pengasinan0,000,00105.000.000,00105.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .357Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bantargebang 10,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .358Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bantargebang 20,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .359Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bantargebang 30,000,00245.000.000,00245.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .360Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bantargebang 40,000,00220.000.000,00220.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .361Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 10,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .362Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 20,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .363Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 30,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .364Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 40,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .365Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 50,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .366Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 60,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .367Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 70,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .368Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 80,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .369Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 90,000,00295.000.000,00295.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .370Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 100,000,00235.000.000,00235.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .371Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 110,000,00220.000.000,00220.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 252


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .3721.03 . 1.03.01 . 18 .3731.03 . 1.03.01 . 18 .3741.03 . 1.03.01 . 18 .3751.03 . 1.03.01 . 18 .3761.03 . 1.03.01 . 18 .3771.03 . 1.03.01 . 18 .3781.03 . 1.03.01 . 18 .3791.03 . 1.03.01 . 18 .3801.03 . 1.03.01 . 18 .3811.03 . 1.03.01 . 18 .3821.03 . 1.03.01 . 18 .3831.03 . 1.03.01 . 18 .3841.03 . 1.03.01 . 18 .3851.03 . 1.03.01 . 18 .3861.03 . 1.03.01 . 18 .3871.03 . 1.03.01 . 18 .3881.03 . 1.03.01 . 18 .3891.03 . 1.03.01 . 18 .3901.03 . 1.03.01 . 18 .3911.03 . 1.03.01 . 18 .3921.03 . 1.03.01 . 18 .3931.03 . 1.03.01 . 18 .3941.03 . 1.03.01 . 18 .395Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 13Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 130,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00275.000.000,00240.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00290.000.000,00240.000.000,00270.000.000,00175.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00150.000.000,00225.000.000,00275.000.000,00240.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00290.000.000,00240.000.000,00270.000.000,00175.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00150.000.000,00225.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 253


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .3961.03 . 1.03.01 . 18 .3971.03 . 1.03.01 . 18 .3981.03 . 1.03.01 . 18 .3991.03 . 1.03.01 . 18 .4001.03 . 1.03.01 . 18 .4011.03 . 1.03.01 . 18 .4021.03 . 1.03.01 . 18 .4031.03 . 1.03.01 . 18 .4041.03 . 1.03.01 . 18 .4051.03 . 1.03.01 . 18 .4061.03 . 1.03.01 . 18 .4071.03 . 1.03.01 . 18 .4081.03 . 1.03.01 . 18 .4091.03 . 1.03.01 . 18 .4101.03 . 1.03.01 . 18 .4111.03 . 1.03.01 . 18 .4121.03 . 1.03.01 . 18 .4131.03 . 1.03.01 . 18 .4141.03 . 1.03.01 . 18 .4151.03 . 1.03.01 . 18 .4161.03 . 1.03.01 . 18 .4171.03 . 1.03.01 . 18 .4181.03 . 1.03.01 . 18 .419Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 14Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 15Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 16Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 13Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 14Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00215.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00400.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00200.000.000,00290.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00280.000.000,00260.000.000,00250.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00215.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00400.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00200.000.000,00290.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00280.000.000,00260.000.000,00250.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 254


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .4201.03 . 1.03.01 . 18 .4211.03 . 1.03.01 . 18 .4221.03 . 1.03.01 . 18 .4231.03 . 1.03.01 . 18 .4241.03 . 1.03.01 . 18 .4251.03 . 1.03.01 . 18 .4261.03 . 1.03.01 . 18 .4271.03 . 1.03.01 . 18 .4281.03 . 1.03.01 . 18 .4291.03 . 1.03.01 . 18 .4301.03 . 1.03.01 . 18 .4311.03 . 1.03.01 . 18 .4321.03 . 1.03.01 . 18 .4331.03 . 1.03.01 . 18 .4341.03 . 1.03.01 . 18 .4351.03 . 1.03.01 . 18 .4361.03 . 1.03.01 . 18 .4371.03 . 1.03.01 . 18 .4381.03 . 1.03.01 . 18 .4391.03 . 1.03.01 . 18 .4401.03 . 1.03.01 . 18 .4411.03 . 1.03.01 . 18 .4421.03 . 1.03.01 . 18 .443Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 13Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300.000.000,00280.000.000,00255.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00325.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00275.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00320.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00255.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00325.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00275.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00320.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 255


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .4441.03 . 1.03.01 . 18 .4451.03 . 1.03.01 . 18 .4461.03 . 1.03.01 . 18 .4471.03 . 1.03.01 . 18 .4481.03 . 1.03.01 . 18 .4491.03 . 1.03.01 . 18 .4501.03 . 1.03.01 . 18 .4511.03 . 1.03.01 . 18 .4521.03 . 1.03.01 . 18 .4531.03 . 1.03.01 . 18 .4541.03 . 1.03.01 . 18 .4551.03 . 1.03.01 . 18 .4561.03 . 1.03.01 . 18 .4571.03 . 1.03.01 . 18 .4581.03 . 1.03.01 . 18 .4591.03 . 1.03.01 . 18 .4601.03 . 1.03.01 . 18 .4611.03 . 1.03.01 . 18 .4621.03 . 1.03.01 . 18 .4631.03 . 1.03.01 . 18 .4641.03 . 1.03.01 . 18 .4651.03 . 1.03.01 . 18 .4661.03 . 1.03.01 . 18 .467Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustika Jaya 13Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00290.000.000,00280.000.000,00255.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00240.000.000,00290.000.000,00230.000.000,00275.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00290.000.000,00280.000.000,00255.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00240.000.000,00290.000.000,00230.000.000,00275.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 256


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .4681.03 . 1.03.01 . 18 .4691.03 . 1.03.01 . 18 .4701.03 . 1.03.01 . 18 .4711.03 . 1.03.01 . 18 .4721.03 . 1.03.01 . 18 .4731.03 . 1.03.01 . 18 .4741.03 . 1.03.01 . 18 .4751.03 . 1.03.01 . 18 .4761.03 . 1.03.01 . 18 .4771.03 . 1.03.01 . 18 .4781.03 . 1.03.01 . 18 .4791.03 . 1.03.01 . 18 .4801.03 . 1.03.01 . 18 .4811.03 . 1.03.01 . 18 .4821.03 . 1.03.01 . 18 .4831.03 . 1.03.01 . 18 .4841.03 . 1.03.01 . 18 .4851.03 . 1.03.01 . 18 .4861.03 . 1.03.01 . 18 .4871.03 . 1.03.01 . 18 .4881.03 . 1.03.01 . 18 .4891.03 . 1.03.01 . 18 .4901.03 . 1.03.01 . 18 .491Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 1Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 2Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 3Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 4Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 6Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 9Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 12Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 13Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 14Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 15Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 16Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 17Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 18Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bantargebang 5Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 14Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300.000.000,00250.000.000,00265.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00294.000.000,00292.000.000,00275.000.000,00255.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00260.000.000,00300.000.000,00265.000.000,00100.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00265.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00294.000.000,00292.000.000,00275.000.000,00255.000.000,00295.000.000,00300.000.000,00280.000.000,00260.000.000,00300.000.000,00265.000.000,00100.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 257


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .4921.03 . 1.03.01 . 18 .4931.03 . 1.03.01 . 18 .4941.03 . 1.03.01 . 18 .4951.03 . 1.03.01 . 18 .4961.03 . 1.03.01 . 18 .4971.03 . 1.03.01 . 18 .4981.03 . 1.03.01 . 18 .4991.03 . 1.03.01 . 18 .5001.03 . 1.03.01 . 18 .5011.03 . 1.03.01 . 18 .5021.03 . 1.03.01 . 18 .5031.03 . 1.03.01 . 18 .5041.03 . 1.03.01 . 18 .5051.03 . 1.03.01 . 18 .5061.03 . 1.03.01 . 18 .5071.03 . 1.03.01 . 18 .5081.03 . 1.03.01 . 18 .5091.03 . 1.03.01 . 18 .5101.03 . 1.03.01 . 18 .5111.03 . 1.03.01 . 18 .5121.03 . 1.03.01 . 18 .5131.03 . 1.03.01 . 18 .5141.03 . 1.03.01 . 18 .515Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat 16Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 10Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan 11Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 17Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 18Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 19Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 20Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur 21Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 15Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 16Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 17Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 18Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 19Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 20Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 21Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara 22Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 14Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 15Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 16Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 17Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatiasih 18Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 7Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Jatisampurna 8Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 110,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00315.000.000,00240.000.000,00146.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00235.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00195.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00210.000.000,00250.000.000,00315.000.000,00240.000.000,00146.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00235.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00295.000.000,00195.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00200.000.000,00210.000.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 258


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 18 .516Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Medan Satria 120,000,00280.000.000,00280.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .517Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Mustikajaya 140,000,00325.000.000,00325.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .518Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 110,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .519Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Melati 120,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .520Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Pondokgede 70,000,00280.000.000,00280.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .521Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 190,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .522Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 200,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .523Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 210,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .524Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kecamatan Rawalumbu 220,000,00250.000.000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .525Rehabilitasi dan Normalisasi Jalan Macan Raya RW 22 Kel. Harapan Jaya0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .526Rehabilitasi Jalan Swadaya RW. 02 Kel. Harapan Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .527Rehabilitasi Jalan Musholah Al Amin RT. 10 RW. 11 Kel. Jaka Mulya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .528Rehabilitasi Jalan Awwabin Bojong Sari Kel. Jatisari0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .529Rehabilitasi Jalan Damai RT. 02/02 Kel. Jatikramat0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .530Lanjutan Rehabilitasi Jalan Narogong Permai XI RT. 04/07 Kel. Pengasinan0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .531Lanjutan Perbaikan JalanMangga I dan Mangga II RT.06/013 Kel.Duren Jaya0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .532Perbaikan Jalan Permata Indah, Permata Indah II dan III Perum Permata BekasiII Kel. Duren Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .533Rehabilitasi jalan Pisang Batu II dan III Perum Harapan Baru I Kel. <strong>Kota</strong> Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .534Rehabilitasi Jalan Komplek Depkes I dari arah Pasar Kincan RW. 14 - RW. 19Kel. Jatibening0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 .535Rehabilitasi Jalan Pelabuhan Ratu Kel. Sepanjang Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan 1.424.590.000,00 13.892.015.000,00558.395.000,0015.875.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 01DED Pelebaran Jalan Pengasinan Tengah12.270.000,00387.730.000,000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 02DED Jembatan Kali Bekasi (RSUD - Jalan Mayor Oking )12.935.000,00487.065.000,000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 03Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan BekasiTimur, Bekasi Utara, Medan Satria17.270.000,00432.730.000,000,00450.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 259


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 22 . 041.03 . 1.03.01 . 22 . 051.03 . 1.03.01 . 22 . 061.03 . 1.03.01 . 22 . 07Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan BekasiBarat, Bekasi Selatan, JatiasihPerencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan PondokGede, Pondok Melati, JatisampurnaPerencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah KecamatanRawalumbu, Mustika Jaya, Bantar GebangFasilitasi Pengadaan Barang & Jasa ( ULP ) - Unit Pelayanan Pengadaan17.270.000,0017.270.000,0017.270.000,00151.010.000,00432.730.000,00432.730.000,00432.730.000,00289.990.000,000,000,000,0059.000.000,00450.000.000,00450.000.000,00450.000.000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 08Fasilitasi Perencanaan KEBINAMARGAAN & KETATAAIRAN152.850.000,00217.150.000,0080.000.000,00450.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 09Peningkatan Kemampuan Manajemen Konstruksi133.775.000,00216.225.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 10Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Kebinamargaan126.200.000,0073.800.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 11Penyelenggaraan Kegiatan Pengujian127.200.000,0022.800.000,000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 12Perhitungan Nilai Tanah Jalan23.915.000,00101.085.000,000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 13Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Ketataairan47.920.000,00102.080.000,000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 14Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil22.265.000,00127.735.000,000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 15Bintek Pengawas Kegiatan DISBIMARTA55.535.000,00144.465.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 16DED Folder Rawa Bogo Kec Pondok Melati12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 17DED Bendung Kali Cikeas Kec. Jatiasih12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 18DED Polder Rawa Dolar Kec. Pondok Melati12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 19DED Polder Situ Wong Kec. Bekasi Selatan12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 20DED Polder Rawa Pasung Kec. Medan Satria12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 21DED Saluran Kali Baru - Kali Sunter (Banprov)12.270.000,00387.730.000,000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 22DED DAS Kali Cakung dari Situ Pulo - Wahana Pondokgede12.270.000,00387.730.000,000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 23DED DAS Kali Siluman - Kali Jambe - Kali Pete12.270.000,00387.730.000,000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 24DED Saluran Jalan Komsen - Kali Cikeas12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 25DED Saluran Jatiluhur - Kali Cikeas12.270.000,00287.730.000,000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 26DED Pelebaran Jalan Wibawa Mukti II - Cakung Payangan13.775.000,00686.225.000,000,00700.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 27DED Pelebaran Jalan H. Agus Salim14.225.000,00585.775.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 28DED Pelebaran Jalan Mawar VI - Pondok Ungu - Harapan Indah14.225.000,00585.775.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 29DED Pelebaran Jalan Kali Baru Barat - Batas DKI12.270.000,00487.730.000,000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 30DED Pelebaran Jalan Tol Timur - Bantar Gebang14.225.000,00585.775.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 31DED Box Tunnel U Turn Jalan di Tol Bekasi Timur12.270.000,00487.730.000,000,00500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 32Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Bekasi Timur8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 33Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Bekasi Selatan8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 34Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Bekasi Barat8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 35Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Bekasi Utara8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 36Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Rawalumbu8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 37Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Bantargebang8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 38Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Medan Satria8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 39Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Mustika Jaya8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 260


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 22 . 40Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Jati Asih8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 41Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Pondok Gede8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 42Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec.Pondok Melati8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 43Operasional Kegiatan UPTD Disbimarta Kec. Jati Sampurna8.485.000,0091.515.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 441.03 . 1.03.01 . 22 . 45Pengadaan Fasilitas dan Perangkat Jaringan SIMDA Keuangan danEprocurement Disbimarta <strong>Kota</strong> BekasiPengadaan Alat Pengujian23.160.000,009.515.000,00100.060.000,0097.870.000,00376.780.000,0042.615.000,00500.000.000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 46Pelatihan Tenaga Teknis Survey dan Pengukuran77.830.000,0072.170.000,000,00150.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 47DED Jalan Akses Pintu Tol Caman12.270.000,00337.730.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 48DED Pelebaran Jalan Rawakuda Kecamatan Jatiasih12.270.000,00187.730.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 49DED Pelebaran Jalan Tengah (Kedaung)12.270.000,00237.730.000,000,00250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 50DED Pelebaran Jalan Tambun Cimuning Kecamatan Mustikajaya12.270.000,00287.730.000,000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 51DED Penataan Simpang dan Pelebaran Jalan Alexindo12.270.000,00287.730.000,000,00300.000.000,001.03 . 1.03.01 . 22 . 52Pembuatan Sistem Informasi Bidang Ke PU an <strong>Kota</strong> Bekasi (Banprov)12.270.000,00387.730.000,000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28Program Pengendalian Banjir 283.055.000,00 524.470.000,006.732.475.000,007.540.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 01Operasional Pengendalian Banjir106.660.000,00163.340.000,000,00270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 02Pompanisasi Belakang Kec. Jatibening Baru0,000,00185.000.000,00185.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 03Pengadaan dan Perawatan Perahu Karet0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 04Pengadaan Motor Tempel Perahu0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 05Penanggulangan Banjir Jalan Anugrah Sekitar Al. Hakim15.140.000,00400.000,00184.460.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 06Penanggulangan Banjir di Komplek Antilop RW 0715.140.000,00400.000,00184.460.000,00200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 07Operasional Pemeliharaan Pompa Dan Pintu Air101.690.000,00174.360.000,0033.950.000,00310.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 08Pembuatan Bangunan Pengendalian Banjir Kali Lengkak dan Perlengkapannya0,000,002.600.000.000,002.600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 091.03 . 1.03.01 . 28 . 10Pembuatan Bangunan Perlengkap dan Pengendalian Banjir Kali Bekasi Kel.Jatirasa - Kec. JatiasihPenanganan Banjir0,0029.285.000,000,001.110.000,00750.000.000,001.969.605.000,00750.000.000,002.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 11Pembuatan Pintu Air Kemang Pratama - kali Bekasi0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 12Perbaikan pompa Jaka Kencana, Perum Galaxy dan Unisma15.140.000,00184.860.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.021.03 . 1.03.02 . 01DINAS KEBERSIHAN 1.776.180.500,00 1.165.097.800,0069.045.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.675.500,00 769.632.800,0023.015.000,003.010.323.300,002.521.323.300,001.03 . 1.03.02 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.250.000,003.750.000,000,005.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.800.000,00122.950.000,000,00127.750.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0032.000.000,000,0032.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0072.388.800,000,0075.488.800,001.03 . 1.03.02 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0058.044.000,000,0061.144.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 261


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.02 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0023.015.000,0025.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-Undangan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0034.000.000,000,0034.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00216.500.000,000,00216.500.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.714.440.500,000,000,001.714.440.500,001.03 . 1.03.02 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.270.000,00 315.700.000,0046.030.000,00369.000.000,001.03 . 1.03.02 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.985.000,000,0023.015.000,0025.000.000,001.03 . 1.03.02 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.985.000,000,0023.015.000,0025.000.000,001.03 . 1.03.02 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.300.000,0042.700.000,000,0046.000.000,001.03 . 1.03.02 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00273.000.000,000,00273.000.000,001.03 . 1.03.02 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 48.885.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.02 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0048.885.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.02 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 28.300.000,000,0028.300.000,001.03 . 1.03.02 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0028.300.000,000,0028.300.000,001.03 . 1.03.02 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja39.120.000,00 2.580.000,000,0041.700.000,00dan keuangan1.03 . 1.03.02 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD20.320.000,001.380.000,000,0021.700.000,001.03 . 1.03.02 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran18.800.000,001.200.000,000,0020.000.000,001.03 . 1.03.031.03 . 1.03.03 . 01DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM 1.122.048.000,00 24.934.222.000,0011.623.305.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.613.000,00 493.585.000,0073.015.000,0037.679.575.000,001.348.213.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat9.750.000,000,000,009.750.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.100.000,0081.900.000,000,0085.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0016.000.000,000,0016.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.800.000,00105.200.000,000,00110.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.515.000,00111.485.000,000,00115.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0073.015.000,0075.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0055.000.000,000,0055.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0075.000.000,000,0075.000.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran625.863.000,000,000,00625.863.000,001.03 . 1.03.03 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor132.600.000,000,000,00132.600.000,001.03 . 1.03.03 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 396.775.000,0016.175.000,00412.950.000,001.03 . 1.03.03 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,003.825.000,0016.175.000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 262


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.03 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.03 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00336.950.000,000,00336.950.000,001.03 . 1.03.03 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,006.000.000,000,006.000.000,001.03 . 1.03.03 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 1.115.000,00 38.885.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.03 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0038.885.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.03 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 27.000.000,000,0027.000.000,001.03 . 1.03.03 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0027.000.000,000,0027.000.000,001.03 . 1.03.03 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja56.370.000,00 8.630.000,000,0065.000.000,00dan keuangan1.03 . 1.03.03 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD14.850.000,005.150.000,000,0020.000.000,001.03 . 1.03.03 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran18.480.000,001.520.000,000,0020.000.000,001.03 . 1.03.03 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun23.040.000,001.960.000,000,0025.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan269.390.000,00 3.982.907.000,00379.115.000,004.631.412.000,00Sarana PJU1.03 . 1.03.03 . 31 . 01Pemeliharaan PJU di Jalan Utama54.340.000,00765.660.000,00180.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 02Pemeliharaan PJU Zona I47.850.000,00802.150.000,000,00850.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 03Pemeliharaan PJU Zona II46.350.000,00553.650.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 04Pemeliharaan PJU Zona III44.850.000,00341.150.000,000,00386.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 05Pemeliharaan PJU Zona <strong>IV</strong>44.850.000,00305.150.000,000,00350.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 07Pemeliharaan Kendaraan Oprasional DPPPJU13.040.000,00861.960.000,000,00875.000.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 08Perbaikan Crane, Mobil Jenazah, Kendaraan Taman dan Reklame10.350.000,0081.562.000,0078.500.000,00170.412.000,001.03 . 1.03.03 . 31 . 09Pengadaan Alat-alat dan sarana prasarana petugas DPPPJU7.760.000,00271.625.000,00120.615.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32Program Peningkatan Pelayanan PJU 13.560.000,00 19.986.440.000,0011.155.000.000,0031.155.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 01Pembayaran Rekening Listrik PJU13.560.000,0019.986.440.000,000,0020.000.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 02Rekondisi Lampu High Mast di lingkungan kantor0,000,00370.000.000,00370.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 03Pemasangan PJU Gang Pemakaman Kel. Margajaya0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 04Pemasangan PJU Jl. Matahari Raya dan Surya RW 100,000,0075.000.000,0075.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 05Pemasangan PJU RW 04 Komplek Jaka Kencana0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 06Pemasangan PJU di Jalan Perumahan Masnaga RW 009 Jakasampurna0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 07Pemasangan lampu jalan RW 13 Bintara Jaya0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 08Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RW 011 Kel. Bintara0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 09Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RW 32 Kel. Teluk Pucung0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 101.03 . 1.03.03 . 32 . 11Pemasangan Lampu PJU Di Jalan Lingkungan RT. 005 RW.013 DAN RT. 007,008, 009, 010, 011 RW. 014 KEL. JatirahayuPemasangan Lampu PJU Di Jalan Lingkungan RT. 004 RW.004 KEL. Mustikasari0,000,000,000,00100.000.000,0050.000.000,00100.000.000,0050.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 12Pemasangan PJU di Jalan Utama0,000,00800.000.000,00800.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 263


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.03 . 32 . 13Pemasangan PJU Zona I0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 14Pemasangan PJU Zona II0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 15Pemasangan PJU Zona III0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 16Pemasangan PJU Zona <strong>IV</strong>0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 17Pemasangan PJU di Lingkungan RW di <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 18Pemasangan PJU Se <strong>Kota</strong> Bekasi (Banprov)0,000,005.000.000.000,005.000.000.000,001.03 . 1.03.03 . 32 . 19Penambahan lampu penerangan jalan RW.06 Komp. BARATA0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.03 . 1.03.041.03 . 1.03.04 . 01DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 927.860.000,00 1.684.971.000,00249.384.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 841.425.000,00 821.156.000,00884.000,002.862.215.000,001.663.465.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat9.000.000,0016.000.000,000,0025.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.415.000,00193.585.000,000,00200.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.330.000,00115.670.000,000,00120.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.215.000,00116.785.000,000,00120.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0019.116.000,00884.000,0020.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00115.000.000,000,00115.000.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran453.465.000,000,000,00453.465.000,001.03 . 1.03.04 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor365.000.000,000,000,00365.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 675.250.000,00248.500.000,00923.750.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,0065.000.000,0065.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor0,001.500.000,0083.500.000,0085.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0075.000.000,000,0075.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00543.750.000,000,00543.750.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.03 . 1.03.04 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.03 . 1.03.04 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 5.680.000,00 154.320.000,000,00160.000.000,001.03 . 1.03.04 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.840.000,0082.160.000,000,0085.000.000,001.03 . 1.03.04 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga2.840.000,0072.160.000,000,0075.000.000,001.03 . 1.03.04 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.03 . 1.03.04 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0020.000.000,000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 264


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.04 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja80.755.000,00 14.245.000,000,0095.000.000,00dan keuangan1.03 . 1.03.04 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD22.330.000,007.670.000,000,0030.000.000,001.03 . 1.03.04 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran36.480.000,003.520.000,000,0040.000.000,001.03 . 1.03.04 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun21.945.000,003.055.000,000,0025.000.000,001.03 . 1.08.011.03 . 1.08.01 . 27BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 101.890.000,00 485.860.000,0012.250.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 101.890.000,00 485.860.000,0012.250.000,00600.000.000,00600.000.000,001.03 . 1.08.01 . 27 . 01Pengawasan dan Pemantauan kualitas Air Sungai (badan air)19.100.000,00176.650.000,004.250.000,00200.000.000,001.03 . 1.08.01 . 27 . 021.03 . 1.08.01 . 27 . 03Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Limbah pada Outlet SumberPencemarPembersihan Sampah / Gulma di Sungai - sungai di <strong>Kota</strong> Bekasi (PROKASIH)21.520.000,0061.270.000,00178.480.000,00130.730.000,000,008.000.000,00200.000.000,00200.000.000,001.04Perumahan 1.316.230.000,00 4.207.517.000,0096.349.011.000,00101.872.758.000,001.04 . 1.01.01DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,004.025.000.000,004.025.000.000,001.04 . 1.01.01 . 21Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana0,00 0,004.025.000.000,004.025.000.000,00Pendidikan1.04 . 1.01.01 . 21 . 23Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN Cikiwul II0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.04 . 1.01.01 . 21 .101Rehabilitasi Instalasi Listrik SMPN Sekota Bekasi (Banprov)0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.04 . 1.01.01 . 21 .102Rehabilitasi Instalasi Listrik SMAN Sekota Bekasi (Banprov)0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.04 . 1.03.031.04 . 1.03.03 . 20DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM 356.425.000,00 1.109.575.000,002.700.000.000,00Program Pengelolaan Areal Pemakaman 356.425.000,00 1.109.575.000,002.700.000.000,004.166.000.000,004.166.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 01Pemeliharaan TPU47.180.000,00352.820.000,000,00400.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 02Pemagaran TPU Perwira sebelah barat0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 03Lanjutan Pengurugan TPU Pedurenan0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 04Pemagaran Makam Bayur6.740.000,0073.260.000,000,0080.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 05Pemagaran Makam Perahu13.000.000,00157.000.000,000,00170.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 06Pemagaran Makam Bpk Kolot Ipin RT.02 RW 066.490.000,0043.510.000,000,0050.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 07Pemagaran Makam Bpk Kolot dempling RT.02 RW,026.490.000,0043.510.000,000,0050.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 09Pemagaran Makam Lapangan Ali Pekayon16.920.000,00283.080.000,000,00300.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 11Pemagaran Makam RT.05 RW.01 Kel. Aren Jaya (Belakang Makam Pahlawan)6.490.000,0053.510.000,000,0060.000.000,001.04 . 1.03.03 . 20 . 12Pembinaan Pengelola TPU Wakaf TA. 2012253.115.000,00102.885.000,000,00356.000.000,001.04 . 1.03.041.04 . 1.03.04 . 17DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 880.165.000,00 2.884.882.000,0089.616.711.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 363.605.000,00 1.731.442.000,0029.953.000,0093.381.758.000,002.125.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 01Pendataan dan Identifikasi Bangunan-bangunan <strong>Pemerintah</strong>159.360.000,00121.560.000,0019.080.000,00300.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 02Bimtek Penyusunan Dokumen Kontrak dan Pengawasan PengendalianBangunan Gedung untuk Aparatur87.630.000,00112.370.000,000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 265


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.03.04 . 17 . 03Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bangunan-bangunan <strong>Pemerintah</strong>an 201224.760.000,0095.240.000,000,00120.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 04Operasional Pengelolaan Rusunawa8.775.000,00167.567.000,003.658.000,00180.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 05Penataan Kawasan Permukiman Kumuh15.505.000,00484.495.000,000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 06Kawasan Binaan (Rumah Tidak Layak Huni)20.705.000,00729.295.000,000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 17 . 07Fasilitasi Penunjang Operasional Kegiatan Perumahan dan Permukiman46.870.000,0020.915.000,007.215.000,0075.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 292.950.000,00 297.050.000,002.510.000.000,003.100.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 01Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 02Pengadaan Mobil Rescue Pemadam Kebakaran0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 03Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran67.810.000,0082.190.000,000,00150.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 041.04 . 1.03.04 . 19 . 051.04 . 1.03.04 . 19 . 06Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung Perusahaan, Toko dan TempatUsahaSosialisasi dan Simulasi Pencegahan Bahaya Kebakaran dilingkungan PendidikanDasar, MenengahPenunjang Pemadam dan Pengendalian Kebakaran48.895.000,0024.195.000,0074.795.000,001.105.000,0050.805.000,00205.000,000,000,000,0050.000.000,0075.000.000,0075.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 07Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran77.255.000,00162.745.000,0010.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 19 . 08Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran0,000,001.600.000.000,001.600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana0,00 0,0071.094.000.000,0071.094.000.000,00Pendidikan1.04 . 1.03.04 . 21 . 01Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul II0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 02Pembangunan SDN Ciketing Udik <strong>IV</strong>0,000,00850.000.000,00850.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 03Rehabilitasi Total dan Peninggian Bangunan SDN Bintara X0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 04Lanjutan Rehabilitasi SDN Bintara Jaya V0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 05Pembangunan Perpustakaan dan Kantor Guru SDN Bintara Jaya I0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 06Pembangunan SDN <strong>Kota</strong> Baru IX0,000,002.500.000.000,002.500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 07Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Kayuringinjaya XXIII0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 08Rehabilitasi Total SDN Kayuringinjaya V0,000,00900.000.000,00900.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 09Lanjutan Peningggian Lahan dan Tamlok SDN Margajaya II dan VIII0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 10Tambah Lokal SDN Pekayon Jaya VI0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 11Lanjutan Rehabilitasi SDN Duren Jaya <strong>IV</strong>0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 12Lanjutan Pembangunan Ruang Guru SDN Margahayu V0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 13Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung V0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 141.04 . 1.03.04 . 21 . 15Rehab Total Ruang Kelas, Pembangunan WC & Pemasangan Paving Block SDNTeluk Pucung IRehabilitasi Total dan Penataan halaman SDN Harapan Baru I0,000,000,000,00853.000.000,00700.000.000,00853.000.000,00700.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 16Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Jaya VII0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 17Pemasangan Paving Block SDN Harapan Baru III dan V0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 18Rehabilitasi SDN Kaliabang Tengah III0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 19Pembangunan RKB SDN Jatisari II0,000,00650.000.000,00650.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 266


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.03.04 . 21 . 20Rehab Berat Bertahap Pembangunan Bertingkat SDN Jatiranggon I0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 21Pembangunan Pagar dan Gapura Pintu Masuk SDN Jatisampurna III0,000,0070.000.000,0070.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 22Lanjutan Rehabilitasi dan Pemagaran SDN Pejuang V0,000,00710.000.000,00710.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 24Tambah Lokal SDN Mustika Jaya V0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 25Rehab Berat Bertahap Bertingkat SDN Jatibening V0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 26Lanjutan Rehabilitasi & Tambah Lokal SDN Jatibening X0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 27Pembangunan gedung Sanggar Seni SDN Jatibening V0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 28Rehabilitasi Total SDN Jatibening Baru III0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 29Pembangunan Turap SDN Jatibening Baru III0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 30Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Jatikramat <strong>IV</strong> / Jatibening Baru VII0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 31Penataan Halaman SDN Jatibening Baru I0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 32Pembangunan SDN Jatibening Baru V0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 33Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 34Rehab Total SDN Jatimakmur II0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 35Rehabilitasi Total Ruang Kelas dan Ruang Guru SDN Jatirahayu <strong>IV</strong>0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 36Lanjutan Rehabilitasi dan Tambah Lokal SDN Jatiwaringin XV0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 37Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatiwaringin XVII0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 38Rehab Total SDN Jatiwaringin XII (eks. XXII)0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 39Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Pengasinan X0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 40Lanjutan Penataan Halaman SDN Sepanjangjaya II0,000,0060.000.000,0060.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 41Tambah RKB SDN Rawalumbu VII0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 42Rehabilitasi Total SDN Bojongmenteng <strong>IV</strong>0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 43Pemasangan Konblok SDN Bojongmenteng V0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 44Pembangunan Pagar SDN Bojongmenteng I0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 45Rehabilitasi Total Ruang Penunjang Pembelajaran SMPN 2 Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 46Penambahan Fasilitas WC Siswa SMPN 3 Bekasi0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 47Lanjutan Pembangunan & Penataan Halaman SMPN 6 Bekasi0,000,00900.000.000,00900.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 48Lanjutan Rehabilitasi Bertingkat SMPN 7 Bekasi (Banprov)0,000,00550.000.000,00550.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 49Pemasangan Paving Blok SMPN 8 Bekasi (DPPIP)0,000,00125.000.000,00125.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 50Lanjutan Rehab Total SMPN 9 Bekasi0,000,001.150.000.000,001.150.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 51Lanjutan Rehabilitasi SMPN 10 Bekasi0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 52Lanjutan Pemagaran dan Penataan halaman SMPN 11 Bekasi0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 53Tambah RKB SMPN 12 Bekasi0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 541.04 . 1.03.04 . 21 . 55Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang TU dan GerbangSMPN 13 BekasiRehabilitasi Total SMPN 15 Bekasi0,000,000,000,001.500.000.000,001.000.000.000,001.500.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 56Rehabilitasi Total SMPN 17 Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 57Lanjutan Rehabilitasi dan Tambah Lokal SMPN 23 Bekasi (Banprov)0,000,00850.000.000,00850.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 267


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.03.04 . 21 . 58Pembangunan Ruang Guru, MCK & Musholah SMPN 26 Bekasi (Banprov)0,000,00270.000.000,00270.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 591.04 . 1.03.04 . 21 . 60Rehabilitasi Total Ruang Guru, Kepala Sekolah, Tata Usaha dan RuangPerpustakaan SMPN 27 BekasiLanjutan Rehabilitasi Pembangunan RKB SMPN 28 Bekasi (Banprov)0,000,000,000,001.000.000.000,00600.000.000,001.000.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 61Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 29 Bekasi (Banprov)0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 62Lanjutan Pembangunan Bertingkat Bertahap SMPN 30 Bekasi (Banprov)0,000,00550.000.000,00550.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 63Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 32 Bekasi (Banprov)0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 64Lanjutan Pembangunan Gedung dan Pemagaran SMPN 35 Bekasi (Banprov)0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 65Lanjutan Pembangunan dan Penataan Halaman SMPN 39 Bekasi (Banprov)0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 66Pembangunan Gedung & Pembuatan MCK SMPN 40 Bekasi (Banprov)0,000,001.900.000.000,001.900.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 67Pembangunan USB SMPN 41 Bekasi0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 68Pembangunan SMAN 2 Bekasi0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 69Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 70Pembangunan RKB SMAN 4 Bekasi0,000,00900.000.000,00900.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 711.04 . 1.03.04 . 21 . 72Lanjutan Rehabilitasi Laboratorium IPA, Pembangunan Green House danPenataan Lapangan Upacara SMAN 5 BekasiLanjutan Pembangunan RKB Bertingkat Bertahap SMAN 8 Bekasi (Banprov)0,000,000,000,00920.000.000,00625.000.000,00920.000.000,00625.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 73Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Bekasi (Banprov)0,000,00260.000.000,00260.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 74Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMAN 10 Bekasi (Banprov)0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 75Pembangunan RKB SMAN 11 Bekasi (Banprov)0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 76Lanjutan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SMAN 12 Bekasi0,000,001.100.000.000,001.100.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 77Penataan Halaman SMAN 13 Bekasi0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 78Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 14 Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 79Pembangunan RKB dan Pemagaran SMAN 15 Bekasi (Banprov)0,000,00460.000.000,00460.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 80Lanjutan Pembangunan USB SMAN 16 Bekasi0,000,001.300.000.000,001.300.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 81Lanjutan Pembangunan USB SMAN 17 Bekasi0,000,001.400.000.000,001.400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 82Lanjutan Pembangunan RKB & Show Room SMKN 1 Bekasi (Banprov)0,000,001.250.000.000,001.250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 83Tambah RKB SMKN 2 Bekasi (Banprov)0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 84Pembangunan RKB Bertahap SMKN 4 Bekasi (Banprov)0,000,001.250.000.000,001.250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 85LUNCURAN DAK Dinas Bangunan & Kebakaran 20110,000,002.500.000.000,002.500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 86Pembangunan Laboratorium SMPN 5 Bekasi0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 87Rehabilitasi SDN Harapan Jaya XVI <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00256.000.000,00256.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 88Tambah Lokal SMAN 7 Bekasi (Banprov)0,000,00510.000.000,00510.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 89Pembangunan RKB SMKN 5 Bekasi (Banprov)0,000,00600.000.000,00600.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 90Pembangunan RKB SMKN 6 Bekasi (Banprov)0,000,00520.000.000,00520.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 91Pembangunan RKB SMKN 7 Bekasi (Banprov)0,000,00520.000.000,00520.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 92Pembangunan RKB SMKN 8 Bekasi (Banprov)0,000,00520.000.000,00520.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 93Pembangunan RKB SMKN 9 Bekasi (Banprov)0,000,00520.000.000,00520.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 268


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.03.04 . 21 . 94Pembangunan RKB SMKN 10 Bekasi (Banprov)0,000,00520.000.000,00520.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 95Pembangunan RKB SMKN 3 Bekasi (Banprov)0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 96Pembangunan RKB SMPN 37 Bekasi (Banprov)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 97Pembangunan RKB SMPN 34 Bekasi (Banprov)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 98Pembangunan RKB SMPN 31 Bekasi (Banprov)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 . 99Pembangunan RKB SMPN 38 Bekasi (Banprov)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.04 . 1.03.04 . 21 .1001.04 . 1.03.04 . 21 .1031.04 . 1.03.04 . 21 .1041.04 . 1.03.04 . 21 .1051.04 . 1.03.04 . 21 .1061.04 . 1.03.04 . 21 .1071.04 . 1.03.04 . 21 .1081.04 . 1.03.04 . 21 .1091.04 . 1.03.04 . 21 .1101.04 . 1.03.04 . 21 .1111.04 . 1.03.04 . 21 .1121.04 . 1.03.04 . 21 .1131.04 . 1.03.04 . 21 .1141.04 . 1.03.04 . 21 .1151.04 . 1.03.04 . 21 .1161.04 . 1.03.04 . 21 .1171.04 . 1.03.04 . 21 .1181.04 . 1.03.04 . 21 .1191.04 . 1.03.04 . 21 .1201.04 . 1.03.04 . 21 .121Pembangunan RKB SMPN 14 Bekasi (Banprov)Lanjutan Tambah Lokal SDN Harapan Baru <strong>IV</strong>Lanjutan Tambah Lokal SDN Jakamulya <strong>IV</strong>Lanjutan Tambah Lokal SDN Jatimakmur IIILanjutan Tambah Lokal bertingkat SDN Kaliabang Tengah VIILanjutan Rehab Total SDN Bojong Menteng VIIRehabilitas Total dan Penataan Halaman SDN Margamulya VPemagaran dan penataan halaman SDN Jatiwaringin XIIIPembangunan KM/WC SDN Arenjaya IIPembangunan KM/WC dan Pemagaran SDN Padurenan VIRehabilitas SDN Jatikramat ILanjutan Rehab Bertingkat SMPN 18 BekasiRehabilitasi Dan Tambah Lokal SMPN 16 BekasiLanjutan Rehab Total Bertingkat SMPN 24 Bekasi (DPPIP)Pembangunan Ruang Guru SDN Aren Jaya XIIPenataan Conblok SDN Durenjaya XIPerbaikan Kanopi/Konsol SDN Kranji I dan SDN XVIRehabilitasi SD untuk 10 Ruang (Banprov)Pembangunan RKB SMPN 33 BekasiRehabilitasi SMPN 20 Bekasi0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250.000.000,00350.000.000,00350.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00400.000.000,00350.000.000,00300.000.000,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00600.000.000,00750.000.000,00600.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00150.000.000,00400.000.000,00600.000.000,00250.000.000,00250.000.000,00350.000.000,00350.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00400.000.000,00350.000.000,00300.000.000,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00600.000.000,00750.000.000,00600.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00150.000.000,00400.000.000,00600.000.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 269


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.03.04 . 21 .122Pembangunan Ruang Praktek SMKN 6 Bekasi0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana223.610.000,00 856.390.000,0015.982.758.000,0017.062.758.000,00Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya1.04 . 1.03.04 . 22 . 01Pembangunan Puskesmas Aren Jaya (DAK)0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 021.04 . 1.03.04 . 22 . 03Peningkatan Puskesmas Jakamulya menjadi Puskesmas Persalinan Normal(DAK)Lanjutan Pembangunan Puskesmas Kaliabang Tengah0,000,000,000,00900.000.000,00500.000.000,00900.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 04Rehabilitasi Puskesmas Pengasinan0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 05Peningkatan Puskesmas Rawalumbu menjadi Puskesmas mampu Poned (DAK)0,000,001.650.000.000,001.650.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 06Peningkatan Puskesmas Kranji menjadi Puskesmas Persalinan Normal (DAK)0,000,00650.000.000,00650.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 07Pembangunan Puskesmas Bintara Jaya (DAK)0,000,001.281.290.000,001.281.290.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 08Pembangunan Puskesmas Margamulya (DAK)0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 09Pembangunan Puskesmas Margajaya (DAK)0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 10Pembangunan Puskesmas Pekayon Jaya (DAK)0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 11Peningkatan Puskesmas Jatiwarna menjadi Puskesmas Persalinan Normal (DAK)0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 12Peningkatan Puskesmas Jatiluhur menjadi Puskesmas Persalinan Normal (DAK)0,000,00750.000.000,00750.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 131.04 . 1.03.04 . 22 . 14Peningkatan Puskesmas Teluk Pucung menjadi Puskesmas mampu PONED(DAK)Peningkatan Puskesmas Pejuang menjadi Puskesmas mampu PONED (DAK)0,000,000,000,00700.000.000,00800.000.000,00700.000.000,00800.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 15Pendamping DAK Kesehatan Pelayanan Dasar223.610.000,00856.390.000,000,001.080.000.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 16Pembangunan dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi (Luncuran DAK 2011)0,000,002.570.170.000,002.570.170.000,001.04 . 1.03.04 . 22 . 17Pembangunan Gedung Puskesmas Poned Mustika Jaya (Banprov)0,000,00881.298.000,00881.298.000,001.04 . 1.13.011.04 . 1.13.01 . 20DINAS SOSIAL 79.640.000,00 213.060.000,007.300.000,00Program Pengelolaan Areal Pemakaman 79.640.000,00 213.060.000,007.300.000,00300.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.13.01 . 20 . 08Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan79.640.000,00213.060.000,007.300.000,00300.000.000,001.05Penataan Ruang 4.010.559.000,00 10.853.544.600,00653.255.000,0015.517.358.600,001.05 . 1.05.011.05 . 1.05.01 . 01DINAS TATA KOTA 4.010.559.000,00 10.853.544.600,00653.255.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.067.489.000,00 1.163.206.400,0072.055.000,0015.517.358.600,003.302.750.400,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.468.000,002.232.000,000,006.700.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00304.200.000,000,00304.200.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor6.150.000,00302.850.700,000,00309.000.700,001.05 . 1.05.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.750.000,00157.604.500,000,00163.354.500,001.05 . 1.05.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0022.947.000,000,0022.947.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.725.000,000,0067.555.000,0069.280.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,008.611.200,004.500.000,0013.111.200,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 270


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.05 . 1.05.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0061.460.000,000,0061.460.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.100.000,00288.301.000,000,00290.401.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran2.047.296.000,000,000,002.047.296.000,001.05 . 1.05.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.055.000,00 566.660.000,00233.600.000,00806.315.000,001.05 . 1.05.01 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional0,000,00233.600.000,00233.600.000,001.05 . 1.05.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.215.000,00129.168.000,000,00132.383.000,001.05 . 1.05.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00379.382.000,000,00379.382.000,001.05 . 1.05.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.840.000,0027.160.000,000,0030.000.000,001.05 . 1.05.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0030.950.000,000,0030.950.000,001.05 . 1.05.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.445.000,00 292.895.000,000,00298.340.000,001.05 . 1.05.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga5.445.000,00292.895.000,000,00298.340.000,001.05 . 1.05.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 78.000.000,000,0078.000.000,001.05 . 1.05.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0078.000.000,000,0078.000.000,001.05 . 1.05.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja45.970.000,00 6.582.600,000,0052.552.600,00dan keuangan1.05 . 1.05.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD14.910.000,002.415.000,000,0017.325.000,001.05 . 1.05.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran18.360.000,002.560.000,000,0020.920.000,001.05 . 1.05.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun12.700.000,001.607.600,000,0014.307.600,001.05 . 1.05.01 . 15Program Perencanaan Tata Ruang 742.800.000,00 4.714.600.000,00317.600.000,005.775.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 01Penyusunan Perda RDTR250.095.000,00749.905.000,000,001.000.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 02Penyusunan Database Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di <strong>Kota</strong> Bekasi26.090.000,00315.730.000,008.180.000,00350.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 031.05 . 1.05.01 . 15 . 04Kajian Teknis Standar Perhitungan dan Penentuan Lokasi Prasarana, Saranadan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa serta IndustriKajian Teknis Persyaratan Bangunan dan Lingkungan30.900.000,0024.460.000,00469.100.000,00175.540.000,000,000,00500.000.000,00200.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 051.05 . 1.05.01 . 15 . 06Penyusunan Kajian Teknis Tentang Pencadangan Lahan untuk TPU dan RuangTerbuka HijauKajian Teknis Pengaturan Penataan Ruang Reklame,Parkir, Taman/Open Space24.900.000,0030.895.000,00275.100.000,00469.105.000,000,000,00300.000.000,00500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 07Penyusunan Rencana Penataan dan Pengendalian Ruang Industri di <strong>Kota</strong> Bekasi26.310.000,00473.690.000,000,00500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 08Kajian Teknis Kelayakan Struktur dan Fungsi Bangunan69.305.000,00430.695.000,000,00500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 091.05 . 1.05.01 . 15 . 10Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan dan PengendalianPemanfatan Prasarana, Sarana dan UtilitasCapacity Building Penataan ruang66.405.000,00104.720.000,00459.550.000,00220.280.000,00174.045.000,000,00700.000.000,00325.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 11Verifikasi Bangunan Publik66.570.000,00333.430.000,000,00400.000.000,001.05 . 1.05.01 . 15 . 12Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan dan PengendalianPemanfaatan Ruang dan Fasos Fasum (Banprov)22.150.000,00342.475.000,00135.375.000,00500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.142.800.000,00 4.031.600.600,0030.000.000,005.204.400.600,001.05 . 1.05.01 . 17 . 01Lanjutan Penyusunan Zoning Regulation44.980.000,00955.020.000,000,001.000.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 271


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.05 . 1.05.01 . 17 . 02Verifikasi Prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan149.400.000,0039.000.000,000,00188.400.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 03Audit Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bekasi Selatan42.450.000,00307.550.000,000,00350.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 041.05 . 1.05.01 . 17 . 051.05 . 1.05.01 . 17 . 06Penyusunan Naskah Akademis Insentif dan Disinsentif, Pengawasan danPemberian Sanksi dalam Pemanfaatan RuangMonitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalamrangka penertiban IPPL (lanjutan)Fasilitasi Survei Pengendalian Pemanfaatan Ruang54.490.000,00200.800.000,00265.250.000,00195.510.000,0039.200.600,0060.750.000,000,000,000,00250.000.000,00240.000.600,00326.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 07Fasilitasi Sertifikasi SIPB dan Capacity Building Penataan Pembangunan47.315.000,00430.085.000,0022.600.000,00500.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 08Fasilitasi Survei Pengendalian Pelaksanaan IMB140.100.000,00152.500.000,007.400.000,00300.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 09Audit Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bekasi Utara42.450.000,00307.550.000,000,00350.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 10Audit Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bekasi Barat42.450.000,00307.550.000,000,00350.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 11Audit Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bantargebang42.450.000,00307.550.000,000,00350.000.000,001.05 . 1.05.01 . 17 . 121.05 . 1.05.01 . 17 . 13Masterplan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri(Banprov)Kajian Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Lahan39.770.000,0030.895.000,00460.230.000,00469.105.000,000,000,00500.000.000,00500.000.000,001.06Perencanaan Pembangunan 5.146.059.000,00 9.281.410.000,00131.325.000,0014.558.794.000,001.06 . 1.06.011.06 . 1.06.01 . 01BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.146.059.000,00 9.281.410.000,00131.325.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.879.000,00 927.805.000,0041.860.000,0014.558.794.000,001.328.544.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.600.000,003.300.000,000,009.900.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00280.000.000,000,00280.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.100.000,0061.900.000,000,0065.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor5.580.000,00119.420.000,000,00125.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.465.000,0095.635.000,000,00100.100.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.790.000,00350.000,0041.860.000,0045.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman3.900.000,00121.100.000,000,00125.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>3.900.000,00196.100.000,000,00200.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran328.544.000,000,000,00328.544.000,001.06 . 1.06.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.900.000,00 281.350.000,000,00285.250.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional3.900.000,00236.350.000,000,00240.250.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 1.115.000,00 48.885.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0048.885.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 272


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.06.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja178.265.000,00 21.735.000,000,00200.000.000,00dan keuangan1.06 . 1.06.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD58.090.000,001.910.000,000,0060.000.000,001.06 . 1.06.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran14.630.000,005.370.000,000,0020.000.000,001.06 . 1.06.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun11.495.000,008.505.000,000,0020.000.000,001.06 . 1.06.01 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan94.050.000,005.950.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15Program Pengembangan Data / Informasi 590.795.000,00 410.740.000,0033.465.000,001.035.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 011.06 . 1.06.01 . 15 . 03Penyusunan Data Primer <strong>Kota</strong> Bekasi dan Bimbingan Teknis Sistem InformasiPengolahan Data Perencanaan Pembangunanan <strong>Daerah</strong>Pemutakhiran Aplikasi Data Spasial <strong>Kota</strong> Bekasi201.680.000,00205.350.000,00148.320.000,0011.185.000,000,0033.465.000,00350.000.000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 04Pembuatan Website Bappeda <strong>Kota</strong> Bekasi30.210.000,0054.790.000,000,0085.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 05Penyelenggaraan Forum Data dan Informasi Pembangunan <strong>Daerah</strong>49.960.000,0050.040.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 06Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro <strong>Kota</strong> Bekasi tahun 2011103.595.000,00146.405.000,000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan237.415.000,00 837.585.000,000,001.075.000.000,00Pembangunan <strong>Daerah</strong>1.06 . 1.06.01 . 20 . 01Capacity Building Aparatur Perencana77.515.000,00322.485.000,000,00400.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 . 04Survailance ISO 9001-200845.380.000,0054.620.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 . 05Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Program Citynet27.075.000,00397.925.000,000,00425.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 . 06Pelatihan teknis PDRB Hijau bagi aparatur perencana87.445.000,0062.555.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21Program Perencanaan Pembangunan <strong>Daerah</strong> 2.318.240.000,00 2.126.760.000,005.000.000,004.450.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 01Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD132.860.000,00267.140.000,000,00400.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 02Penyusunan RKPD186.480.000,0063.520.000,000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 03Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS T.A 2012 - 2013395.330.000,00254.670.000,000,00650.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 04Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD T.A 2012 -2013404.730.000,00245.270.000,000,00650.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 05Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD246.305.000,00253.695.000,000,00500.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 06Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)56.220.000,0043.780.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 07Evaluasi RPJMD <strong>Kota</strong> Bekasi205.090.000,00294.910.000,000,00500.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 08Persiapan Penyusunan RPJMD <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun Anggaran 2013-201841.040.000,0058.960.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 09Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2012174.155.000,00150.845.000,000,00325.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 101.06 . 1.06.01 . 21 . 11Pengendalian Program dan Kegiatan SKPD Terhadap Pencapaian IPM <strong>Kota</strong>BekasiLanjutan Penyusunan Raperda Perencanaan Pembangunan <strong>Daerah</strong>120.875.000,00113.030.000,00129.125.000,00136.970.000,000,000,00250.000.000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 12Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)219.175.000,00130.825.000,000,00350.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 13Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov)22.950.000,0097.050.000,005.000.000,00125.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150.535.000,00 699.465.000,000,00850.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 01Kajian Strategis Pengembangan Industri Kreatif di <strong>Kota</strong> Bekasi21.890.000,00278.110.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 273


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.06.01 . 22 . 021.06 . 1.06.01 . 22 . 04Pengembangan Model Sistem Dinamis Perencanaan Pembangunan Ekonomi<strong>Kota</strong> BekasiSinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi21.890.000,00106.755.000,00278.110.000,00143.245.000,000,000,00300.000.000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23Program Perencanaan Sosial Budaya 276.310.000,00 1.223.690.000,000,001.500.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 01Sinergitas Perencanaan Pembangunan <strong>Daerah</strong> Bidang Sosial Budaya149.700.000,00250.300.000,000,00400.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 02Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Berstandar Internasional31.900.000,00268.100.000,000,00300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 03Penyusunan Masterplan Pendidikan41.415.000,00408.585.000,000,00450.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 04Analisa Penyebaran Penduduk Pendatang di <strong>Kota</strong> Bekasi34.145.000,00115.855.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 05Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratisdi Puskesmas19.150.000,00180.850.000,000,00200.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.030.605.000,00 2.678.395.000,0051.000.000,003.760.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 01Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik114.315.000,00185.685.000,000,00300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 02Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja TKPRD <strong>Kota</strong> Bekasi164.400.000,00135.600.000,000,00300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 03Review Masterplan Air Minum24.015.000,00475.985.000,000,00500.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 04Penyusunan RPKPP Kawasan Permukiman Perkotaan125.735.000,00754.265.000,0020.000.000,00900.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 05Dana Pendamping sarana dan Prasarana Sanimas431.965.000,00137.035.000,0031.000.000,00600.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 06Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengembangan RTH <strong>Kota</strong> Bekasi7.800.000,00242.200.000,000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 07Penyusunan Rencana Kebutuhan Permukiman dan Fasilitas Penunjangnya30.765.000,00319.235.000,000,00350.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 08Review MPSS Program PPSP dan Penyusunan Rencana Tindak Kegiatan 2013108.595.000,00141.405.000,000,00250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24 . 09Studi Kelayakan Revitalisasi Situ Sebagai Kolam Retensi Penanggulangan Banjir23.015.000,00286.985.000,000,00310.000.000,001.07Perhubungan 2.870.610.000,00 7.571.594.000,003.415.083.000,0013.857.287.000,001.07 . 1.07.011.07 . 1.07.01 . 01DINAS PERHUBUNGAN 2.870.610.000,00 7.571.594.000,003.415.083.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.215.975.000,00 1.092.012.000,0076.628.000,0013.857.287.000,003.384.615.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat10.200.000,004.800.000,000,0015.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00439.000.000,000,00439.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.515.000,00176.485.000,000,00180.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0075.000.000,000,0075.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.215.000,0095.785.000,000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.630.000,00115.370.000,000,00120.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,008.372.000,001.628.000,0010.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0049.200.000,000,0049.200.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00108.000.000,000,00108.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran2.132.415.000,000,000,002.132.415.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor61.000.000,000,000,0061.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 274


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.07 . 1.07.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 254.750.000,000,00254.750.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00204.750.000,000,00204.750.000,001.07 . 1.07.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 8.900.000,00 231.100.000,000,00240.000.000,001.07 . 1.07.01 . 03 . 03Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan5.800.000,00194.200.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0036.900.000,000,0040.000.000,001.07 . 1.07.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 55.000.000,000,0055.000.000,001.07 . 1.07.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0055.000.000,000,0055.000.000,001.07 . 1.07.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja66.350.000,00 3.650.000,000,0070.000.000,00dan Keuangan1.07 . 1.07.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD32.040.000,002.960.000,000,0035.000.000,001.07 . 1.07.01 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan34.310.000,00690.000,000,0035.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 60.855.000,00 1.680.645.000,00750.000.000,002.491.500.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 01Pembangunan / Pemeliharaan Shelter10.030.000,00139.970.000,000,00150.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 02Peningkatan Adipura 201210.395.000,00231.105.000,000,00241.500.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 03Pembangunan Gapura Pintu di Terminal Bekasi0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 04Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor9.380.000,00190.620.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 05Kajian Penyebaran BTS ( Cell Planning) se- <strong>Kota</strong> Bekasi8.300.000,00591.700.000,000,00600.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 061.07 . 1.07.01 . 16 . 07Kegiatan Pembuatan Tower Repeater untuk Alat Komunikasi Dinas Perhubungan<strong>Kota</strong> BekasiPengadaan Peralatan Keselamatan Petugas Operasional Lapangan0,006.690.000,000,0093.310.000,00300.000.000,000,00300.000.000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 08Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas Pengatur Lalu Lintas0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 09Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalulintas16.060.000,00433.940.000,000,00450.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 280.635.000,00 1.686.440.000,00468.765.000,002.435.840.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 011.07 . 1.07.01 . 17 . 02Pengadaan dan Pemasangan Petunjuk Jurusan / Jalur Trayek di TerminalBekasiPengadaan dan Pemasangan Peta Petunjuk Lintasan Trayek7.090.000,007.090.000,0092.910.000,0092.910.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 03Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan <strong>Kota</strong> di <strong>Kota</strong> Bekasi7.090.000,0092.910.000,000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 04Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar117.390.000,0028.300.000,0037.510.000,00183.200.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 051.07 . 1.07.01 . 17 . 06Pengadaan dan Pemasangan Petunjuk Jurusan / Jalur Trayek di TerminalKayuringinSosialisasi Peningkatan Disiplin dan Kesadaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar7.090.000,0040.040.000,0092.910.000,00109.960.000,000,000,00100.000.000,00150.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 07Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ45.245.000,003.500.000,0031.255.000,0080.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 08Lanjutan pembangunan gedung terminal <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 09Kajian Kebutuhan Angkutan Orang Di <strong>Kota</strong> Bekasi9.630.000,00190.370.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 10Kajian Kebutuhan Terminal Barang Di <strong>Kota</strong> Bekasi9.080.000,00190.920.000,000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 275


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.07 . 1.07.01 . 17 . 11Kajian Analisa Park and Ride di Bekasi9.630.000,00190.370.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 12Rehabilitasi Gedung Terminal <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 13Studi Potensi dan Penanggulangan Kemacetan <strong>Kota</strong> Bekasi11.630.000,00488.370.000,000,00500.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 14Kajian Pola Pergerakan Penumpang AKDP dan AKAP di <strong>Kota</strong> Bekasi9.630.000,00113.010.000,000,00122.640.000,001.07 . 1.07.01 . 19Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 135.420.000,00 1.179.360.000,001.219.220.000,002.534.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 01Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu lintas0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 02Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan10.030.000,00750.000,00239.220.000,00250.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 03Pelaksanaan Car Free Day93.120.000,0036.880.000,000,00130.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 04Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub8.410.000,00191.590.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 05Pengadaan Perlengkapan Petugas Parkir dan Terminal9.380.000,00190.620.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 07Pembuatan Halte Rt. 02, 03 Kel. Harapan Baru0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 08Pembuatan Zona Selamat Sekolah dan RHK Sepeda Motor14.480.000,00759.520.000,000,00774.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 09Pembangunan Halte Depan Kampus Bina Tunggal Kel.Medan Satria0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 10Pembangunan Pengatur Laulintas (Traficlight)0,000,00655.000.000,00655.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 102.475.000,00 1.388.637.000,00900.470.000,002.391.582.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 01Pelaksanaan Uji Emisi untuk Kendaraan Pribadi15.440.000,0084.560.000,000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 02Penyediaan Barang Logistik Pengujian15.130.000,00860.732.000,000,00875.862.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 03Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor Keliling52.145.000,0063.105.000,000,00115.250.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 04DAK Keselamatan Transportasi Darat0,000,00900.470.000,00900.470.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 05Studi Jaringan Transportasi Jalan (JTI)9.380.000,00190.620.000,000,00200.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 06Optimalisasi Persimpangan dan Manajemen Ruas Jalan Nasional10.380.000,00189.620.000,000,00200.000.000,001.08Lingkungan Hidup 3.654.012.000,00 25.892.772.300,0012.582.677.700,0042.129.462.000,001.08 . 1.03.021.08 . 1.03.02 . 15DINAS KEBERSIHAN 1.944.630.000,00 19.280.610.000,0012.065.010.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.944.630.000,00 19.280.610.000,0012.065.010.000,0033.290.250.000,0033.290.250.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 01Penanganan Sampah Liar108.450.000,0041.550.000,000,00150.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 02Penyelenggaraan Aktivitas UPTD Kebersihan2.400.000,00123.415.000,0074.185.000,00200.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 03Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3203.660.000,0038.190.000,000,00241.850.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 04Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah26.900.000,005.076.822.500,000,005.103.722.500,001.08 . 1.03.02 . 15 . 05Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah95.715.000,004.050.562.500,000,004.146.277.500,001.08 . 1.03.02 . 15 . 061.08 . 1.03.02 . 15 . 07Pemantauan Penyaluran dana Tiping Fee dan Kegiatan Pembangunan oleh LPMdi Lokasi Sekitar TPA BantargebangPemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Dinas Kebersihan30.700.000,0019.380.000,0069.300.000,00330.620.000,000,000,00100.000.000,00350.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 08Pengelolaan Sampah di lingkungan TPA Sumurbatu634.220.000,003.354.420.000,0011.360.000,004.000.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 09Pengadaan TPSS9.810.000,00120.190.000,000,00130.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 10Pengadaan Gerobak Sampah13.000.000,00337.000.000,000,00350.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 11Pembangunan Emplasmen Pool Kendaraan Kebersihan Bojongmenteng0,000,00290.000.000,00290.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 276


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.03.02 . 15 . 12Penutupan Sampah Dengan Tanah (Cover Soil) Sumur Batu33.140.000,00566.860.000,000,00600.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 13Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan12.560.000,00387.440.000,000,00400.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 141.08 . 1.03.02 . 15 . 15Penyelenggaraan Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan danPengangkutan SampahPenyusunan DED TPST12.845.000,0010.765.000,002.231.555.000,00389.235.000,000,000,002.244.400.000,00400.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 16Revisi Amdal TPA Sumurbatu9.470.000,00215.530.000,000,00225.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 17Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) TPA Bantargebang dan Sumurbatu44.115.000,0030.885.000,000,0075.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 18Gerakan Sampahku Sahabatku34.325.000,00116.210.000,0099.465.000,00250.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 19Pengelolaan IPLT Sumurbatu348.590.000,00551.410.000,000,00900.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 20Sosialisasi Perda Pengolahan Sampah44.370.000,0055.630.000,000,00100.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 21Penunjang Kegiatan Pengelolaan Komposting34.685.000,00215.315.000,000,00250.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 22Pengadaan Kontainer/ Bak Pembuangan Sampah Rw. 05 Kel. HarapanBaru0,000,0040.000.000,0040.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 23Pengadaan Tempat Sampah di SDN Harapan Baru 1 s.d 63.980.000,0020.020.000,000,0024.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 24Pelatihan dan Work Shop Pengolahan Sampah21.915.000,0028.085.000,000,0050.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 25Sosialisasi Pengelolaan Sampah untuk SMP dan SMA se-<strong>Kota</strong> Bekasi40.350.000,00109.650.000,000,00150.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 26Perbaikan Bak Container9.100.000,00260.900.000,000,00270.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 27Pemagaran TPA Zona 40,000,00500.000.000,00500.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 28Turap Zona 30,000,00400.000.000,00400.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 30Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 31Pemeliharaan Jalan Operasional TPA Sumur Batu19.360.000,00130.640.000,000,00150.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 32Renovasi Transfer Depo Jalan Komodo6.540.000,0093.460.000,000,00100.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 33Pembangunan Hanggar SPA0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 34Pengadaan Mesin Pengolah Limbah IPLT0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 35Pembangunan TPA Zona 50,000,0010.000.000.000,0010.000.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 36Pembangunan Landasan Kontainer di Kecamatan Jatisampurna0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.08 . 1.03.02 . 15 . 37Pelatihan Program 3R114.285.000,00335.715.000,000,00450.000.000,001.08 . 1.03.031.08 . 1.03.03 . 24DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM 261.335.000,00 2.263.665.000,000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 261.335.000,00 2.263.665.000,000,002.525.000.000,002.525.000.000,001.08 . 1.03.03 . 24 . 03Pemeliharaan Taman-taman <strong>Kota</strong> dan Jalur Hijau <strong>Kota</strong>29.250.000,001.670.750.000,000,001.700.000.000,001.08 . 1.03.03 . 24 . 04Pengendalian Panggung Reklame24.260.000,00375.740.000,000,00400.000.000,001.08 . 1.03.03 . 24 . 051.08 . 1.03.03 . 24 . 07Pengadaan Tanaman Jenis Sizigium oliena (Pucuk merah) Untuk Penghijauan<strong>Kota</strong> BekasiPelatihan Singkat Pembuatan Taman Mini dilingkungan Masyarakat4.710.000,00203.115.000,0070.290.000,00146.885.000,000,000,0075.000.000,00350.000.000,001.08 . 1.05.011.08 . 1.05.01 . 24DINAS TATA KOTA 31.060.000,00 648.940.000,000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 31.060.000,00 648.940.000,000,00680.000.000,00680.000.000,001.08 . 1.05.01 . 24 . 08Lanjutan Inventarisasi, Identifikasi, Status lahan untuk Ruang Terbuka Hijaudalam rangka pencapaian Ruang Terbuka Hijau <strong>Kota</strong> Bekasi31.060.000,00648.940.000,000,00680.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 277


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.011.08 . 1.08.01 . 01BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.416.987.000,00 3.699.557.300,00517.667.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.187.000,00 518.765.000,00760.000,005.634.212.000,00750.712.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat8.800.000,0031.200.000,000,0040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0048.600.000,000,0048.600.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0014.650.000,000,0014.650.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0037.000.000,000,0037.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0014.275.000,000,0014.275.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0014.240.000,00760.000,0015.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00125.000.000,000,00125.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran216.187.000,000,000,00216.187.000,001.08 . 1.08.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.215.000,00 200.750.000,0018.535.000,00223.500.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.115.000,00350.000,0018.535.000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.100.000,0035.400.000,000,0038.500.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00165.000.000,000,00165.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 48.885.000,000,0050.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0048.885.000,000,0050.000.000,001.08 . 1.08.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja58.385.000,00 21.615.000,000,0080.000.000,00dan keuangan1.08 . 1.08.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD29.825.000,0010.175.000,000,0040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran14.280.000,005.720.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun14.280.000,005.720.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 305.445.000,00 1.042.982.300,00131.572.700,001.480.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 011.08 . 1.08.01 . 16 . 02Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi JenisUsaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan HidupPenilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup13.515.000,0035.880.000,0098.985.000,0031.620.000,000,000,00112.500.000,0067.500.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 03Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup107.395.000,0092.605.000,000,00200.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 041.08 . 1.08.01 . 16 . 05Lanjutan Pelaksanaan Program Penilaian Peningkatan Kinerja PerusahaanTingkat <strong>Daerah</strong> (PROPERDA)Kajian Lingkungan Hidup Kawasan Strategis71.505.000,006.315.000,00128.495.000,0093.685.000,000,000,00200.000.000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 278


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.01 . 16 . 061.08 . 1.08.01 . 16 . 07Inventarisasi Sumber Daya Alam <strong>Kota</strong> Bekasi dalam Rangka PenyusunanRencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPenyelenggaraan dan Persiapan Akreditasi Laboratorium Lingkungan19.900.000,0050.935.000,00430.100.000,00167.492.300,000,00131.572.700,00450.000.000,00350.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 52.295.000,00 38.705.000,00229.000.000,00320.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 01Pembuatan Sumur Resapan0,000,00220.000.000,00220.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 02Penertiban Perizinan Pengambilan Air Bawah Tanah52.295.000,0038.705.000,009.000.000,00100.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam498.055.000,00 686.945.000,000,001.185.000.000,00dan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 01Lanjutan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup <strong>Daerah</strong> (SLHD/SoE)31.825.000,00168.175.000,000,00200.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 02Lanjutan Pembinaan Eco School68.695.000,00156.305.000,000,00225.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 03Lanjutan Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup107.270.000,00142.730.000,000,00250.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 04Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)122.300.000,0042.700.000,000,00165.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 051.08 . 1.08.01 . 19 . 061.08 . 1.08.01 . 19 . 07Revisi <strong>Peraturan</strong> <strong>Daerah</strong> Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair dan Peratruran<strong>Daerah</strong> Surat Ijin Pengambilan Air Bawah TanahLanjutan Penyelenggaraan Pemutakhiran DataBase Lingkungan Hidup danPemeliharaan HardwareDiseminasi Draft Raperda Pengendalian Pecemaran Udara dan RaperdaPengelolaan Limbah B376.100.000,0039.935.000,0051.930.000,0068.900.000,0010.065.000,0098.070.000,000,000,000,00145.000.000,0050.000.000,00150.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20Program Peningkatan Pengendalian Polusi 119.565.000,00 541.935.000,0013.500.000,00675.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 011.08 . 1.08.01 . 20 . 02Inventarisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan/Kegiatan UsahaPenggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) dan timbulan limbah B3 di kota bekasiPengujian Kualitas Emisi Gas Buang Industri69.775.000,0010.080.000,0055.225.000,00189.920.000,000,000,00125.000.000,00200.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 03Pengujian kualitas udara ambient Jalan Raya31.500.000,00205.000.000,0013.500.000,00250.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 04Penggantian bahan pendingin ruangan yang ramah lingkungan8.210.000,0091.790.000,000,00100.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 142.025.000,00 407.975.000,000,00550.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 01Lanjutan Pemantauan dan Evaluasi Adipura122.825.000,00127.175.000,000,00250.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 02Pelaksanaan Penghijauan <strong>Kota</strong>19.200.000,00280.800.000,000,00300.000.000,001.08 . 1.08.01 . 25Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih 4.700.000,00 171.000.000,00124.300.000,00300.000.000,001.08 . 1.08.01 . 25 . 01Pemeliharaan Sumur Artesis4.700.000,00171.000.000,00124.300.000,00300.000.000,001.10Kependudukan dan Catatan Sipil 2.475.463.000,00 2.623.421.500,00407.753.500,005.506.638.000,001.10 . 1.10.011.10 . 1.10.01 . 01DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.475.463.000,00 2.623.421.500,00407.753.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 751.838.000,00 637.895.000,0028.015.000,005.506.638.000,001.417.748.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat12.300.000,00200.000,000,0012.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00225.000.000,000,00225.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0023.575.000,000,0023.575.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0016.250.000,000,0016.250.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0025.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 279


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.10 . 1.10.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.565.000,00111.435.000,000,00115.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.565.000,00111.435.000,000,00115.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0028.015.000,0030.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran730.423.000,000,000,00730.423.000,001.10 . 1.10.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.100.000,00 176.900.000,000,00180.000.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00125.000.000,000,00125.000.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor3.100.000,0026.900.000,000,0030.000.000,001.10 . 1.10.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 3.100.000,00 40.650.000,000,0043.750.000,001.10 . 1.10.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0040.650.000,000,0043.750.000,001.10 . 1.10.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja107.215.000,00 4.785.000,000,00112.000.000,00dan keuangan1.10 . 1.10.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD12.375.000,002.625.000,000,0015.000.000,001.10 . 1.10.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran19.320.000,00680.000,000,0020.000.000,001.10 . 1.10.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun16.540.000,00460.000,000,0017.000.000,001.10 . 1.10.01 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan58.980.000,001.020.000,000,0060.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.610.210.000,00 1.763.191.500,00379.738.500,003.753.140.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 01Operasional SIAK untuk Menunjang Pelayanan KTP dan E-KTP1.137.575.000,00112.425.000,000,001.250.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 02Bimbingan Teknis Operator SIAK dan E-KTP45.435.000,00104.565.000,000,00150.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 03Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi kependudukan58.345.000,0036.655.000,000,0095.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 04Pengadaan Blanko Catatan Sipil13.700.000,00686.300.000,000,00700.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 05Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil12.575.000,007.686.500,00379.738.500,00400.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 06Penataan Dokumentasi Akta-Akta Catatan Sipil46.285.000,003.715.000,000,0050.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 07Pengendalian Operasi Yustisi dan Pembinaan Kependudukan69.105.000,0023.595.000,000,0092.700.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 08Pengadaan Blangko Kependudukan13.800.000,00288.780.000,000,00302.580.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 091.10 . 1.10.01 . 15 . 10Perhitungan Proyeksi Penduduk <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 2010-2020 menurutKecamatanPenyusunan Model Dinamis Kebijakan Kependudukan <strong>Kota</strong> Bekasi35.180.000,0048.600.000,00104.000.000,00236.400.000,000,000,00139.180.000,00285.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 11Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil44.075.000,005.925.000,000,0050.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 12Penyusunan Profil Kependudukan32.285.000,0031.395.000,000,0063.680.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 13Sosialisasi <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan Administrasi Kependudukan25.385.000,0049.615.000,000,0075.000.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 14Sinergitas Perencanaan Kependudukan27.865.000,0072.135.000,000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 280


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.11Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 412.940.000,00 803.832.000,00184.228.000,001.401.000.000,001.11 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA412.940.000,00 803.832.000,00184.228.000,001.401.000.000,001.11 . 1.12.01 . 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam111.105.000,00 276.895.000,000,00388.000.000,00Pembangunan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01Sosialisasi PUG, Pelatihan Analisis Gender dan Gender Budget18.475.000,0053.025.000,000,0071.500.000,001.11 . 1.12.01 . 18 . 02Pelatihan Motivator PUG/Simulasi Gender57.820.000,0053.680.000,000,00111.500.000,001.11 . 1.12.01 . 18 . 03Seminar Hari Ibu10.390.000,0029.610.000,000,0040.000.000,001.11 . 1.12.01 . 18 . 041.11 . 1.12.01 . 18 . 05Pelatihan Kewirausahawan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) danKelompokPemeriksaan Kesehatan Reproduksi wanita serta Penyuluhan21.430.000,002.990.000,00128.570.000,0012.010.000,000,000,00150.000.000,0015.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak 301.835.000,00 526.937.000,00184.228.000,001.013.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 01Pembinaan Kader PKK dalam rangka penilaian P2WKSS58.540.000,0086.460.000,000,00145.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 02Fasilitasi data korban KDRT37.020.000,0012.980.000,000,0050.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 03Pilot Proyek <strong>Kota</strong> Layak Anak9.150.000,006.622.000,00184.228.000,00200.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 04Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak36.925.000,0034.575.000,000,0071.500.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 05Internalisasi Tata Nilai Pola Asuh Anak34.635.000,0036.865.000,000,0071.500.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 06Seminar Perlindungan dan Kesejahteraan dalam rangka hari Anak Nasional48.450.000,00101.550.000,000,00150.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 07Sosialisasi Hak-Hak Anak30.775.000,00119.225.000,000,00150.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 08Pelaksanaan Penilaian P2WKSS16.545.000,0083.455.000,000,00100.000.000,001.11 . 1.12.01 . 20 . 09Advokasi dan Sosialisasi Undang-undang No. 23/2002 tentang PerlindunganAnak dan Undang-undang No. 21/2007 tentang TTPO29.795.000,0045.205.000,000,0075.000.000,001.12Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.456.379.000,00 2.725.582.100,00256.222.400,004.438.183.500,001.12 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA1.058.824.000,00 1.929.537.100,00256.222.400,003.244.583.500,001.12 . 1.12.01 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332.211.500,00 480.700.000,000,00812.911.500,001.12 . 1.12.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat600.000,004.400.000,000,005.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0066.000.000,000,0066.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0022.040.000,000,0022.040.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0080.900.000,000,0084.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0011.484.000,000,0011.484.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0028.976.000,000,0028.976.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00150.000.000,000,00150.000.000,001.12 . 1.12.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran325.411.500,000,000,00325.411.500,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 281


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.12 . 1.12.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.115.000,00 246.635.000,000,00247.750.000,001.12 . 1.12.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.115.000,0018.885.000,000,0020.000.000,001.12 . 1.12.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00227.750.000,000,00227.750.000,001.12 . 1.12.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 13.715.000,00 38.255.000,000,0051.970.000,001.12 . 1.12.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0033.955.000,000,0035.070.000,001.12 . 1.12.01 . 03 . 07Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional12.600.000,004.300.000,000,0016.900.000,001.12 . 1.12.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 24.912.000,000,0024.912.000,001.12 . 1.12.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,008.912.000,000,008.912.000,001.12 . 1.12.01 . 05 . 03Bimbingan Teknis dan Implementasi <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0016.000.000,000,0016.000.000,001.12 . 1.12.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja79.110.000,00 9.390.000,000,0088.500.000,00dan keuangan1.12 . 1.12.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD36.880.000,003.120.000,000,0040.000.000,001.12 . 1.12.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran11.320.000,002.180.000,000,0013.500.000,001.12 . 1.12.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun30.910.000,004.090.000,000,0035.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15Program Keluarga Berencana 632.672.500,00 1.129.645.100,00256.222.400,002.018.540.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 01Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi81.665.000,00132.085.000,0032.250.000,00246.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 02Intensifikasi Pelaksanaan KB Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan36.300.000,0081.200.000,000,00117.500.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 03Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi5.865.000,0094.135.000,000,00100.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 04Penerangan dan motivasi tentang program KB melalui Mobil MUPEN7.770.000,0032.230.000,000,0040.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 051.12 . 1.12.01 . 15 . 061.12 . 1.12.01 . 15 . 07Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) dan Sosialisasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi RemajaPembinaan/Intensifikasi dan Lomba Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, danBLKBimtek Petugas Lapangan KB45.220.000,0047.395.000,0016.795.000,0024.780.000,0052.605.000,0063.205.000,000,000,000,0070.000.000,00100.000.000,0080.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 081.12 . 1.12.01 . 15 . 09Intervensi pra S dan KS1 alasan ekonomi dalam rangka peningkatan tahapankeluarga sejahtera melalui sarasehan keluarga sejahtera hasil pendataankeluargaPeningkatan Peran Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program KB39.280.000,0026.595.000,0060.720.000,0013.405.000,000,000,00100.000.000,0040.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 10Pendataan Keluarga Sejahtera74.865.000,0075.135.000,000,00150.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 111.12 . 1.12.01 . 15 . 12Penyelenggaraan hari keluarga Ke XIX Tahun 2012 Tingkat <strong>Kota</strong>,Penyelenggaraan hari anakPembinaan Generasi Muda Saka Kencana23.275.000,0015.425.000,0026.725.000,0014.575.000,000,000,0050.000.000,0030.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 13Fasilitasi Penyelenggaraan UPT PPLKB dan PLKB183.470.000,0016.530.000,000,00200.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 14Rakerda Program BP3AKB16.067.500,0033.932.500,000,0050.000.000,001.12 . 1.12.01 . 15 . 15Pengadaan Sarana Kerja UPT PPLKB, PLKB dan Sarana Prasarana BalaiPenyuluhan KB <strong>Kota</strong> Bekasi (DAK)12.685.000,00408.382.600,00223.972.400,00645.040.000,001.12 . 1.20.11PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI 397.555.000,00 796.045.000,000,001.193.600.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 282


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.12 . 1.20.11 . 21Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk H<strong>IV</strong> /397.555.000,00 796.045.000,000,001.193.600.000,00AIDS1.12 . 1.20.11 . 21 . 01Fasilitasi Tes Urine16.310.000,0033.690.000,000,0050.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 02Fasilitasi operasi pemberantasan Narkotika55.095.000,0044.905.000,000,00100.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 03Fasilitasi Pemusnahan Narkoba15.040.000,009.960.000,000,0025.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 04Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Mahasiswa37.345.000,0062.655.000,000,00100.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 05Penyebaran Informasi P4GN melalui media cetak, Spanduk, leaflet, media radio,21.975.000,00278.025.000,000,00300.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 06Monitoring, evaluasi dan pelaporan P4GN31.435.000,0018.565.000,000,0050.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 07Family Support Group (FSG)69.110.000,0049.490.000,000,00118.600.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 081.12 . 1.20.11 . 21 . 09Penyelenggaraan Pencegahan Pemakaian Narkoba untuk generasi muda (Drug'sPreventions For Young People)Fasilitasi Peranserta Masyarakat Dalam Progrsm P4GN49.990.000,0073.545.000,00100.010.000,0026.455.000,000,000,00150.000.000,00100.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 10Pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi14.010.000,0085.990.000,000,00100.000.000,001.12 . 1.20.11 . 21 . 11Perluasan Kader Anti Narkoba13.700.000,0086.300.000,000,00100.000.000,001.13Sosial 6.158.124.300,00 7.331.187.200,00160.085.000,0013.649.396.500,001.13 . 1.07.011.13 . 1.07.01 . 22DINAS PERHUBUNGAN 88.175.000,00 150.000,0038.245.000,00Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA 88.175.000,00 150.000,0038.245.000,00126.570.000,00126.570.000,001.13 . 1.07.01 . 22 . 07Pengamanan PILKADA Pada Dinas Perhubungan88.175.000,00150.000,0038.245.000,00126.570.000,001.13 . 1.10.011.13 . 1.10.01 . 22DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 173.590.000,00 414.410.000,000,00Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA 173.590.000,00 414.410.000,000,00588.000.000,00588.000.000,001.13 . 1.10.01 . 22 . 01Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pemilu Pilkada 2013173.590.000,00414.410.000,000,00588.000.000,001.13 . 1.13.011.13 . 1.13.01 . 01DINAS SOSIAL 1.707.464.300,00 4.776.322.200,00121.840.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.126.800,00 415.824.700,0068.015.000,006.605.626.500,00788.966.500,001.13 . 1.13.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.480.000,003.520.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0067.200.000,000,0067.200.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0028.000.000,000,0028.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0068.015.000,0070.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga0,007.000.000,000,007.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0033.287.500,000,0033.287.500,001.13 . 1.13.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>1.982.800,0083.017.200,000,0085.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran288.479.000,000,000,00288.479.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 283


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.13 . 1.13.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.500.000,00 189.335.000,0027.460.000,00222.295.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,0027.460.000,0027.460.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.115.000,0013.220.000,000,0014.335.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.400.000,00128.100.000,000,00130.500.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.985.000,0018.015.000,000,0020.000.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.13 . 1.13.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 3.155.000,00 36.845.000,000,0040.000.000,001.13 . 1.13.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.155.000,0036.845.000,000,0040.000.000,001.13 . 1.13.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.13 . 1.13.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.13 . 1.13.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja40.710.000,00 7.330.000,000,0048.040.000,00dan keuangan1.13 . 1.13.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD7.560.000,001.680.000,000,009.240.000,001.13 . 1.13.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran7.950.000,00850.000,000,008.800.000,001.13 . 1.13.01 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan25.200.000,004.800.000,000,0030.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 747.867.500,00 3.633.457.500,000,004.381.325.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 011.13 . 1.13.01 . 16 . 02Pelayanan dan Bimbingan Sosial Keterampilan Bagi Wanita Rawan SosialEkonomiKeterampilan Bagi Anak Jalanan37.530.000,0069.560.000,00112.470.000,0080.440.000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 03Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial98.300.000,0068.500.000,000,00166.800.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 04Pemberian Makanan kepada Penyandang cacat di Yayasan Cacat Mental Galuh7.590.000,0092.410.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 05Verifikasi dan Validasi data SKTM55.650.000,0044.350.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 06Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar41.002.500,004.510.000,000,0045.512.500,001.13 . 1.13.01 . 16 . 07Pengembangan Infrastruktur Sosial46.925.000,00153.075.000,000,00200.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 08Pengadaan Alat Ketrampilan Untuk Yayasan17.315.000,00482.685.000,000,00500.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 10Pengadaan sarana dan prasarana Panti16.710.000,00483.290.000,000,00500.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 11Rapat Kerja dan Penyusunan Data PMKS98.065.000,0051.935.000,000,00150.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 12Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat204.580.000,001.289.432.500,000,001.494.012.500,001.13 . 1.13.01 . 16 . 14Pembinaan Masyarakat Lanjut Usia di <strong>Kota</strong> Bekasi23.495.000,0051.505.000,000,0075.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 15Pengadaan Sandang dan Pangan Bagi Anak Terlantar dalam dan Luar Panti31.145.000,00718.855.000,000,00750.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 605.105.000,00 468.530.000,0026.365.000,001.100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 011.13 . 1.13.01 . 17 . 02Bimbingan dan Pelatihan Manajemen Usaha untuk PSKS (Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial)Sosialisasi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial di <strong>Kota</strong> Bekasi30.865.000,0031.510.000,00119.135.000,0068.490.000,000,000,00150.000.000,00100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 03Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat PSM Berprestasi Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun201247.020.000,0052.980.000,000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 284


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.13 . 1.13.01 . 17 . 04Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)22.310.000,0027.690.000,000,0050.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 05Pembinaan dan Penilaian Yayasan / Organisasi Sosial Berprestasi Tahun 201142.715.000,0032.285.000,000,0075.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 06Pembinaan dan Pembekalan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se <strong>Kota</strong> Bekasi27.395.000,0047.605.000,000,0075.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 07Pembinaan Pengembangan Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS)224.600.000,0025.400.000,000,00250.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 13Penunjang Kegiatan KOMDA LANSIA <strong>Kota</strong> Bekasi44.890.000,0028.745.000,0026.365.000,00100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 14Evaluasi Terhadap Hasil Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Soaial75.570.000,0024.430.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17 . 15Peningkatan dan Penguatan Jajaring Sosial58.230.000,0041.770.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.19.011.13 . 1.19.01 . 22BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.647.905.000,00 1.974.095.000,000,00Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA 3.647.905.000,00 1.974.095.000,000,005.622.000.000,005.622.000.000,001.13 . 1.19.01 . 22 . 02Pengamanan Wilayah Pilkada Tahun 201285.730.000,00314.270.000,000,00400.000.000,001.13 . 1.19.01 . 22 . 03Pemantauan dan monitoring Pelaksanaan Pemilukada <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 2012170.800.000,0039.200.000,000,00210.000.000,001.13 . 1.19.01 . 22 . 04Pengadaan Perlengkapan Pakaian Linmas untuk PAM PILKADA41.550.000,00670.450.000,000,00712.000.000,001.13 . 1.19.01 . 22 . 05Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada <strong>Kota</strong> Bekasi3.349.825.000,00950.175.000,000,004.300.000.000,001.13 . 1.20.091.13 . 1.20.09 . 22SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 537.790.000,00 162.210.000,000,00Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA 537.790.000,00 162.210.000,000,00700.000.000,00700.000.000,001.13 . 1.20.09 . 22 . 06Pelaksanaan Pengamanan PILKADA <strong>Kota</strong> Bekasi537.790.000,00162.210.000,000,00700.000.000,001.13 . 1.20.151.13 . 1.20.15 . 22KECAMATAN BEKASI SELATAN 3.200.000,00 4.000.000,000,00Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA 3.200.000,00 4.000.000,000,007.200.000,007.200.000,001.13 . 1.20.15 . 22 . 09Sosialisasi Pilkada <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 20123.200.000,004.000.000,000,007.200.000,001.141.14 . 1.14.011.14 . 1.14.01 . 01Ketenagakerjaan 1.546.696.000,00 3.045.664.000,0081.058.000,00DINAS TENAGA KERJA 1.546.696.000,00 3.045.664.000,0081.058.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 455.191.000,00 582.590.000,0053.905.000,004.673.418.000,004.673.418.000,001.091.686.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00110.600.000,000,00110.600.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0025.788.000,000,0025.788.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.100.000,0054.900.000,000,0058.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.515.000,00116.902.000,000,00120.417.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,006.000.000,000,006.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0053.905.000,0055.890.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,009.000.000,000,009.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0027.500.000,000,0027.500.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00125.000.000,000,00125.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran443.491.000,000,000,00443.491.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 285


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.14.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.885.000,00 234.712.000,0016.865.000,00257.462.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur2.785.000,00350.000,0016.865.000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.100.000,0046.900.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00164.462.000,000,00164.462.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,007.000.000,000,007.000.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0016.000.000,000,0016.000.000,001.14 . 1.14.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 3.100.000,00 26.900.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0026.900.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 12.500.000,000,0012.500.000,001.14 . 1.14.01 . 05 . 03Bimbingan Teknis dan Implementasi <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.14 . 1.14.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja57.290.000,00 14.380.000,000,0071.670.000,00dan keuangan1.14 . 1.14.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD19.290.000,006.180.000,000,0025.470.000,001.14 . 1.14.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran13.840.000,001.760.000,000,0015.600.000,001.14 . 1.14.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun15.060.000,00540.000,000,0015.600.000,001.14 . 1.14.01 . 06 . 06Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM9.100.000,005.900.000,000,0015.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 303.870.000,00 696.130.000,000,001.000.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 01Penyelenggaraan Latihan Pola Magang108.970.000,00141.030.000,000,00250.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 02Latihan Kerja Usaha Mandiri103.650.000,00146.350.000,000,00250.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 03Sosialisasi Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kerja di Lembaga Latihan Swasta16.045.000,0083.955.000,000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 04Peningkatan Pemahaman dan Penyamaan Persepsi <strong>Peraturan</strong> Ketenagakerjaan35.055.000,0064.945.000,000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 05Sosialisasi Produktifitas Yang Berbasis Lingkungan40.150.000,00259.850.000,000,00300.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja 237.375.000,00 820.437.000,0010.288.000,001.068.100.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 011.14 . 1.14.01 . 16 . 02Penyediaan Peralatan Penunjang Pelayanan Pembuatan Kartu Antar Kerja(AK.1) dan Penyusunan Data Pencari KerjaPenyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja56.675.000,0031.510.000,0033.037.000,0068.490.000,0010.288.000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 03Pelaksanaan Jobfair43.010.000,00306.990.000,000,00350.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 041.14 . 1.14.01 . 16 . 05Penyelengaraan Transmigrasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Sektor dalamPengembangan Kawasan TransmigrasiPembangunan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Produktif28.350.000,0029.365.000,00121.650.000,00138.735.000,000,000,00150.000.000,00168.100.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 06Pengembangan dan Fasilitasi Sistem Kewirausahaan48.465.000,00151.535.000,000,00200.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 483.985.000,00 658.015.000,000,001.142.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 01Pengembangan dan Sosialisasi Pengupahan76.220.000,0023.780.000,000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 02Deteksi Dini Kasus PHI dan PHK17.600.000,0082.400.000,000,00100.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 03Peningkatan Negosiasi Bipartit dalam Penyelesaian PHI dan PHK62.330.000,0079.670.000,000,00142.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 286


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.14.01 . 17 . 04Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Kasus39.245.000,00110.755.000,000,00150.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 05Penyuluhan Tentang Kesehatan Kerja dan Ergonomik di Perusahaan58.820.000,0091.180.000,000,00150.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 06Penyuluhan Tentang Keselamatan Kerja58.820.000,0091.180.000,000,00150.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 07Pemberdayaan LKS Tripartit74.815.000,0075.185.000,000,00150.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 08Pengembangan Sarana Hubungan Industrial59.530.000,0090.470.000,000,00150.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 09Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tingkat Mediasi36.605.000,0013.395.000,000,0050.000.000,001.15Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.009.860.000,00 2.107.695.000,00182.445.000,003.300.000.000,001.15 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA29.135.000,00 30.865.000,000,0060.000.000,001.15 . 1.12.01 . 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif29.135.000,00 30.865.000,000,0060.000.000,00Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.12.01 . 16 . 04Pembentukan, Pembinaan dan Pendamping serta Magang Bagi Kelompok UPPKS29.135.000,0030.865.000,000,0060.000.000,001.15 . 2.07.011.15 . 2.07.01 . 15DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 980.725.000,00 2.076.830.000,00182.445.000,00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 20.850.000,00 171.040.000,00133.110.000,003.240.000.000,00325.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 02Pengembangan E-Commerce UMKM13.550.000,003.340.000,00133.110.000,00150.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 04Penyiapan Kajian Lahan Sentra UMKM Boneka7.300.000,00167.700.000,000,00175.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif377.990.000,00 587.675.000,0049.335.000,001.015.000.000,00Usaha Kecil Menengah1.15 . 2.07.01 . 16 . 01Sosialisasi dan Penerbitan PIRT dan Sertifikasi Halal63.745.000,00176.255.000,000,00240.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 02Lomba UMKM Berprestasi86.910.000,0063.090.000,000,00150.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 051.15 . 2.07.01 . 16 . 061.15 . 2.07.01 . 16 . 07Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna Sebagai Sarana PenunjangKegiatan UMKMPelatihan Ketrampilan Guna Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas ProdukUMKMPenunjang Kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi UMKM58.320.000,0060.365.000,0041.720.000,0092.345.000,00139.635.000,0033.280.000,0049.335.000,000,000,00200.000.000,00200.000.000,0075.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 08Peningkatan Desain Packaging Produk UMKM66.930.000,0083.070.000,000,00150.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 581.885.000,00 1.318.115.000,000,001.900.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 01Intermediasi dan temu bisnis permodalan koperasi92.380.000,00107.620.000,000,00200.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 021.15 . 2.07.01 . 18 . 03Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi serta TokohGerakan KoperasiPenataan Badan Hukum Koperasi27.865.000,0045.815.000,00172.135.000,00204.185.000,000,000,00200.000.000,00250.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 04Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Koperasi26.600.000,00123.400.000,000,00150.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 05Pembentukan Koperasi untuk Generasi Muda Dan Wanita74.395.000,00225.605.000,000,00300.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 06Peningkatan Kapabilitas Manajemen Pengelola Koperasi141.605.000,00108.395.000,000,00250.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 071.15 . 2.07.01 . 18 . 08Pelatihan Akuntasi dan Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi BagiKoperasi BaruPenyelenggaraan Hari Koperasi <strong>Kota</strong> Bekasi ke 65156.530.000,0016.695.000,00143.470.000,00233.305.000,000,000,00300.000.000,00250.000.000,001.16Penanaman Modal 835.395.000,00 2.064.605.000,000,002.900.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 287


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.16 . 1.20.031.16 . 1.20.03 . 15SEKRETARIAT DAERAH 723.970.000,00 1.076.030.000,000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 723.970.000,00 1.076.030.000,000,001.800.000.000,001.800.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 05Penyusunan Pre-Feasibility Study Rencana Proyek Penyediaan Infra Struktur67.840.000,00232.160.000,000,00300.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 06Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama <strong>Daerah</strong> (TKKSD)157.150.000,0042.850.000,000,00200.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 07Promosi Kerjasama Investasi <strong>Daerah</strong>81.405.000,00118.595.000,000,00200.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 08Promosi Potensi dan Peluang Investasi di <strong>Kota</strong> Bekasi83.415.000,00116.585.000,000,00200.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 09Penunjang pameran Indonesia City Expo 201291.680.000,00308.320.000,000,00400.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 10Pendataan Perusahaan PMA dan PMDN di <strong>Kota</strong> Bekasi95.505.000,00154.495.000,000,00250.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 11Pemeliharaan Website SIID <strong>Kota</strong> Bekasi40.655.000,009.345.000,000,0050.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15 . 12Implementasi Permendagri <strong>Nomor</strong> 19 Tahun 2009 tentang PedomanPeningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama <strong>Daerah</strong>106.320.000,0093.680.000,000,00200.000.000,001.16 . 2.07.011.16 . 2.07.01 . 15DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 111.425.000,00 988.575.000,000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 111.425.000,00 988.575.000,000,001.100.000.000,001.100.000.000,001.16 . 2.07.01 . 15 . 01Ramadhan Fair 201216.515.000,00183.485.000,000,00200.000.000,001.16 . 2.07.01 . 15 . 02Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor45.700.000,00304.300.000,000,00350.000.000,001.16 . 2.07.01 . 15 . 03Penunjang Kegiatan Dekranasda <strong>Kota</strong> Bekasi33.635.000,00166.365.000,000,00200.000.000,001.16 . 2.07.01 . 15 . 04Bekasi Expo 201215.575.000,00334.425.000,000,00350.000.000,001.17Kebudayaan 551.685.000,00 998.315.000,00300.000.000,001.850.000.000,001.17 . 1.18.011.17 . 1.18.01 . 16DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 551.685.000,00 998.315.000,00300.000.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 551.685.000,00 998.315.000,00300.000.000,001.850.000.000,001.850.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 01Penyusunan Buku Sejarah dan Budaya <strong>Kota</strong> Bekasi15.615.000,00134.385.000,000,00150.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 02Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya <strong>Daerah</strong>12.450.000,0087.550.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 03Fasilitasi penyelenggaraan Festival Kebudayaan <strong>Daerah</strong>96.765.000,00203.235.000,000,00300.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 04Pelatihan Tari Tradisional42.650.000,0057.350.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 05Lomba Kreasi Motif Batik Khas Bekasi59.995.000,0040.005.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 06Pembinaan Marching Band Gita Patriot47.995.000,0052.005.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 07Pembinaan Kelompok Paduan Suara Gita Patriot <strong>Kota</strong> Bekasi56.375.000,0043.625.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 08Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)138.765.000,00161.235.000,000,00300.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 09Pembinaan terhadap Organisasi Seni Tradisional27.175.000,0072.825.000,000,00100.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 10Pengadaan Alat kesenian Tradisional0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.17 . 1.18.01 . 16 . 11Undangan Pentas International Budaya Bekasi53.900.000,00146.100.000,000,00200.000.000,001.18Kepemudaan dan Olah Raga 1.963.862.500,00 7.715.342.000,0071.299.538.000,0080.978.742.500,001.18 . 1.01.011.18 . 1.01.01 . 20DINAS PENDIDIKAN 65.160.000,00 84.840.000,000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 65.160.000,00 84.840.000,000,00150.000.000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 288


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.18 . 1.01.01 . 20 . 07Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia65.160.000,0084.840.000,000,00150.000.000,001.18 . 1.03.041.18 . 1.03.04 . 21DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 0,00 0,0071.200.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,0071.200.000.000,0071.200.000.000,0071.200.000.000,001.18 . 1.03.04 . 21 . 01Lanjutan Pembangunan Stadion Bekasi (Banprov)0,000,0070.000.000.000,0070.000.000.000,001.18 . 1.03.04 . 21 . 02Pembuatan Lapangan Stadion Mini0,000,00450.000.000,00450.000.000,001.18 . 1.03.04 . 21 . 201.18 . 1.03.04 . 21 . 24Pembangunan Tribun Barat dan Joging Track & Lapangan Volly disampingKecamatan Bekasi SelatanPembangunan Sarana Pendukung Lintasan Sepatu Roda Kawasan GOR <strong>Kota</strong>Bekasi0,000,000,000,00450.000.000,00300.000.000,00450.000.000,00300.000.000,001.18 . 1.18.011.18 . 1.18.01 . 01DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 1.844.412.500,00 7.384.792.000,0099.538.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 526.692.500,00 687.477.000,0041.323.000,009.328.742.500,001.255.492.500,001.18 . 1.18.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.000.000,003.000.000,000,005.000.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00255.312.000,002.188.000,00257.500.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0022.600.000,000,0022.600.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.215.000,0091.285.000,006.300.000,00101.800.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0013.200.000,000,0013.200.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0032.615.000,0034.600.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,008.280.000,00220.000,008.500.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0090.000.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.18.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran512.292.500,000,000,00512.292.500,001.18 . 1.18.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.085.000,00 203.600.000,0058.215.000,00266.900.000,001.18 . 1.18.01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,0015.400.000,0015.400.000,001.18 . 1.18.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.985.000,005.200.000,0042.815.000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.100.000,0056.900.000,000,0060.000.000,001.18 . 1.18.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00141.500.000,000,00141.500.000,001.18 . 1.18.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 48.885.000,000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0048.885.000,000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,001.18 . 1.18.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.18 . 1.18.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja110.925.000,00 10.425.000,000,00121.350.000,00dan keuangan1.18 . 1.18.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD46.715.000,003.285.000,000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 289


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.18 . 1.18.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran18.600.000,002.000.000,000,0020.600.000,001.18 . 1.18.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun18.910.000,001.840.000,000,0020.750.000,001.18 . 1.18.01 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan26.700.000,003.300.000,000,0030.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 522.615.000,00 1.557.385.000,000,002.080.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 01Pemilihan dan Pembinaan Paskibraka115.470.000,00184.530.000,000,00300.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 02Pembinaan PMR42.350.000,0057.650.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 03Pembinaan Organisasi kepemudaan50.045.000,0049.955.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 04Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor39.545.000,0025.455.000,000,0065.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 05Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna27.185.000,0037.815.000,000,0065.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 06Pembinaan Pengajian Remaja dan Pemuda44.070.000,0080.930.000,000,00125.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 07Pembinaan Pramuka33.610.000,00116.390.000,000,00150.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 091.18 . 1.18.01 . 16 . 10Pelatihan Rancang Pengaman Sepeda Motor Menggunakan Microcontroller untukPemudaPelatihan Service AC Untuk Pemuda Karang Taruna <strong>Kota</strong> Bekasi10.690.000,0010.690.000,0089.310.000,0089.310.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 11Pelatihan Jurnalistik Untuk Pemuda Karang Taruna <strong>Kota</strong> Bekasi10.690.000,0089.310.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 12Pelatihan Sistem Otomatis Peralatan Elektronik Menggunakan PC bagi Pemuda10.690.000,0089.310.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 131.18 . 1.18.01 . 16 . 14Pelatihan Rancang Sistem Pengamanan Rumah Menggunakan MicrocontrollerUntuk PemudaDesign Website Menggunakan Joomla Untuk Pemuda10.690.000,0011.650.000,0089.310.000,0088.350.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 15Pelatihan Servis Handphone Anak Putus Sekolah10.690.000,0089.310.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 16Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna Bekasi Utara10.650.000,0089.350.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 17Pelatihan Otomotif Pemuda Bekai Utara10.690.000,0064.310.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 18Pelatihan Wira Usaha Produk Unggulan <strong>Kota</strong> Bekasi Berbasis Ikan bagi Pemuda40.885.000,00109.115.000,000,00150.000.000,001.18 . 1.18.01 . 16 . 19Pelatihan Photography Untuk Pemuda <strong>Kota</strong> Bekasi32.325.000,00117.675.000,000,00150.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 375.785.000,00 564.215.000,000,00940.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 01Pekan Olahraga SD, SMP, SMA/SMK Tingkat <strong>Kota</strong> dan O2SN Tingkat Provinsi154.145.000,00105.855.000,000,00260.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 02Pembinaan Pelatih Cabang Olahraga53.525.000,0046.475.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 03Peningkatan Olahraga Aparatur23.930.000,0076.070.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 04POPDA62.880.000,00117.120.000,000,00180.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 05POSPENAS34.830.000,0065.170.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 06PORPEMDA27.600.000,0072.400.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 20 . 08HAORNAS18.875.000,0081.125.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 302.195.000,00 4.302.805.000,000,004.605.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 031.18 . 1.18.01 . 21 . 04Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Kebersihan Sarana Olahraga dan Hutan<strong>Kota</strong>Sarana Olah Raga Lapangan Serba guna RW.01364.130.000,005.420.000,00135.870.000,0044.580.000,000,000,00200.000.000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 05Pembuatan Lapangan Futsal RW. 014 ( In door ) Kel. <strong>Kota</strong> Baru.14.530.000,00485.470.000,000,00500.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 290


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.18 . 1.18.01 . 21 . 061.18 . 1.18.01 . 21 . 07Lanjutan Renovasi Pembangunan gedung sarana olah raga Rw 014 Kel. <strong>Kota</strong>Baru.Perbaikan Joging Track, Lapangan Olah Raga Blok B, Perum Duren Jaya5.420.000,009.980.000,0069.580.000,00115.020.000,000,000,0075.000.000,00125.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 08Pemasangan Jogging Track, Sarana Olah Raga Rw. 09 Perum Duren Jaya11.180.000,00138.820.000,000,00150.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 09Lanjutan Penataan Sarana Olah Raga Rt. 03/14 Kel. Aren Jaya5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 10Perbaikan Lapangan Sepak Bola Alun Alun <strong>Kota</strong> Bekasi5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 11Pembuatan lapangan serba guna (Futsal) RW.012 Kel. Bekasi Jaya5.420.000,0044.580.000,000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 12Rehabilitasi Lapangan Volly Rt. 05 Rw. 11 Kel. Pejuang5.420.000,0069.580.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 131.18 . 1.18.01 . 21 . 14Pembuatan Atap Panggung Sarana Olah Raga Depan Kantor Rw. 16 Kel.PejuangPengurukan Sarana Lapangan Olah Raga RW. 28 Kel. Harapan Jaya5.420.000,005.420.000,0044.580.000,0094.580.000,000,000,0050.000.000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 15Penataan Lapangan Multi Guna Rw 13 Perum Pondok Timur Mas Kel. Jakasetia5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 16Penataan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Jatisampurna11.180.000,00238.820.000,000,00250.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 171.18 . 1.18.01 . 21 . 18Pemagaran dan pembuatan Joging Track Lapangan Footsal di RT.11 RW.11Kel.JatisampurnaPemagaran dan Penataan Lap. Olah raga Rt.01 Perum Griya Persada Elok11.180.000,005.420.000,00138.820.000,0064.580.000,000,000,00150.000.000,0070.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 19Lanjutan Pembangunan Sarana Olah raga RW.019 Perum.Graha Harapan5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 21Rehab Lapangan Olah Raga ( Volly) RT. 10 RW. 04 Kel <strong>Kota</strong> Baru5.420.000,0064.580.000,000,0070.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 22Pembangunan Sarana Olah Raga RT. 03 RW 014 Kel. Pejuang5.420.000,0074.580.000,000,0080.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 23Penataan lapangan sarana olahraga Futsal RW. 04 Kelurahan Margamulya5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 25Pembangunan Lapangan Futsal RT.06/14 Kel.Teluk Pucung3.595.000,0036.405.000,000,0040.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 26Pembangunan Sarana Olahraga RW.17 Perumahan Legenda Park Kel.Padurenan5.420.000,0044.580.000,000,0050.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 27Pembangunan Lapangan Olah Raga RT 05/14 Kel. Aren Jaya5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 28Pembangunan Sarana Olah Raga RT 09/08 Kel. Pengasinan5.420.000,0084.580.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 29pembangunan lapangan futsal Rt 10 Rw 12 kranggan permai5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 30Penataan Lapangan Besar RW.17 Kel.Jatirahayu14.530.000,00345.470.000,000,00360.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 31Penataan Lapangan Sepak Bola Kel.Jatiranggon Kec.Jatisampurna11.180.000,00188.820.000,000,00200.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 32Pemagaran dan Penataan Lapangan Sepak Bola Kec.Pondok Gede14.530.000,00485.470.000,000,00500.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 33Penataan Lapangan Olahraga RW.16 Kel.Aren Jaya11.180.000,00238.820.000,000,00250.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 34Penataan Lapangan Olahraga RW. 034 Bojongrawalumbu5.420.000,0094.580.000,000,00100.000.000,001.18 . 1.18.01 . 21 . 351.18 . 1.18.01 . 21 . 361.18 . 1.18.01 . 21 . 37Pembangunan Lapangan Olahraga RT.07/10 Perum Bekasi Jaya IndahKel.Bekasi JayaPembangunan Hall Bulutangkis RW. 018 Jalan Kenari <strong>IV</strong> Perumahan HarapanBaru Kel. <strong>Kota</strong> BaruPenataan Lapangan Bulutangkis dan Futsal Jalan Jeruk 8 - 9 depan Masjid AlMujahidin RT 06/05 Kel. Kranji11.180.000,005.420.000,005.420.000,00138.820.000,0064.580.000,0094.580.000,000,000,000,00150.000.000,0070.000.000,00100.000.000,001.18 . 1.20.031.18 . 1.20.03 . 16SEKRETARIAT DAERAH 54.290.000,00 245.710.000,000,00Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 54.290.000,00 245.710.000,000,00300.000.000,00300.000.000,001.18 . 1.20.03 . 16 . 08Pembinaan Kemitraan Olahraga Aparatur dan Masyarakat54.290.000,00245.710.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 291


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.481.035.500,00 3.830.786.500,00253.441.500,007.565.263.500,001.19 . 1.13.011.19 . 1.13.01 . 22DINAS SOSIAL 80.410.000,00 119.590.000,000,00Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 80.410.000,00 119.590.000,000,00200.000.000,00200.000.000,001.19 . 1.13.01 . 22 . 02Pengadaan Buffer Stok Logistik17.660.000,0082.340.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.13.01 . 22 . 03Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam, Tanggap Darurat danBantuan Sosial62.750.000,0037.250.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.011.19 . 1.19.01 . 01BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.037.370.500,00 2.261.343.000,0099.110.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.098.500,00 523.924.000,0090.110.000,003.397.823.500,00682.132.500,001.19 . 1.19.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.200.000,009.300.000,000,0010.500.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.250.000,0085.750.000,000,0090.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.710.000,0098.290.000,000,00103.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.710.000,00116.290.000,000,00121.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.595.000,003.595.000,0089.310.000,0096.500.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga0,007.000.000,000,007.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,009.200.000,00800.000,0010.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0041.400.000,000,0041.400.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.000.000,00129.099.000,000,00131.099.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran47.633.500,000,000,0047.633.500,001.19 . 1.19.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.300.000,00 717.366.000,009.000.000,00738.666.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,009.000.000,009.000.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor12.300.000,00531.776.000,000,00544.076.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00161.250.000,000,00161.250.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,003.410.000,000,003.410.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0020.930.000,000,0020.930.000,001.19 . 1.19.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 1.115.000,00 38.850.000,000,0039.965.000,001.19 . 1.19.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0038.850.000,000,0039.965.000,001.19 . 1.19.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.19.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.19.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja68.755.000,00 5.445.000,000,0074.200.000,00dan keuangan1.19 . 1.19.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD47.755.000,002.945.000,000,0050.700.000,001.19 . 1.19.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran12.150.000,001.350.000,000,0013.500.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 292


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.19.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun8.850.000,001.150.000,000,0010.000.000,001.19 . 1.19.01 . 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 383.817.000,00 309.043.000,000,00692.860.000,001.19 . 1.19.01 . 16 . 01Pemberdayaan Anggota Linmas64.507.000,0030.353.000,000,0094.860.000,001.19 . 1.19.01 . 16 . 02Sosialisasi pengurusan FKDM tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-<strong>Kota</strong> Bekasi61.895.000,0038.105.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 16 . 03Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat50.220.000,0049.780.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 16 . 04Kominda dalam Rangka Deteksi Dini dan Ketertiban di <strong>Kota</strong> Bekasi183.380.000,00166.620.000,000,00350.000.000,001.19 . 1.19.01 . 16 . 05Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan NGO23.815.000,0024.185.000,000,0048.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 236.525.000,00 313.475.000,000,00550.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 01Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi Ormas, LSM dan OKP di <strong>Kota</strong> Bekasi35.845.000,00114.155.000,000,00150.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 021.19 . 1.19.01 . 17 . 03Sosialisasi pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakatpemula dan organisasi kemahasiswaanPeningkatan Ketahanan Nasional di <strong>Kota</strong> Bekasi46.230.000,0059.695.000,0053.770.000,0040.305.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 04Sosialisasi UU No. 40 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis44.920.000,0055.080.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 05Seminar peningkatan kualitas hidup beragama49.835.000,0050.165.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21Program Pendidikan Politik Masyarakat 148.095.000,00 151.905.000,000,00300.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 01Pembinaan manajemen Parpol, Ormas, LSM dan OKP69.270.000,0030.730.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 02Membangun kebersamaan Ormas dengan <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong>40.370.000,0059.630.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 03Penguatan Kelembagaan Demokrasi melalui Pendidikan Politik bagi Masyarakat38.455.000,0061.545.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.19.01 . 22Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 118.665.000,00 181.335.000,000,00300.000.000,001.19 . 1.19.01 . 22 . 01Pelatihan Evakuasi Korban Bencana dan Kesiapsiagaan PenanggulanganBencana Alam118.665.000,00181.335.000,000,00300.000.000,001.19 . 1.20.031.19 . 1.20.03 . 17SEKRETARIAT DAERAH 609.005.000,00 290.995.000,000,00Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 609.005.000,00 290.995.000,000,00900.000.000,00900.000.000,001.19 . 1.20.03 . 17 . 06Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi <strong>Kota</strong> Bekasi609.005.000,00290.995.000,000,00900.000.000,001.19 . 1.20.091.19 . 1.20.09 . 16SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.754.250.000,00 1.158.858.500,00154.331.500,00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.754.250.000,00 1.158.858.500,00154.331.500,003.067.440.000,003.067.440.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 06Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum355.920.000,0086.970.000,000,00442.890.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 07Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan285.905.000,0068.195.000,000,00354.100.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 08Penertiban PSK,Waria dan Minuman Keras158.270.000,0031.730.000,000,00190.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 09Pengadaan Perlengkapan Satpol PP14.400.000,00297.850.000,00137.750.000,00450.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 101.19 . 1.20.09 . 16 . 11Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A.Yani, Jalan H.Juanda , Jalan Chairil Anwardan Jalan Hasibuan)Rangkaian HUT Satpol PP <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 201255.740.000,0060.515.000,007.810.000,0089.485.000,000,000,0063.550.000,00150.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 121.19 . 1.20.09 . 16 . 13Operasional Pelaksanaan Perda Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dalam RangkaPenegakan, Penindakan, Pengawasan dan PengamananPelatihan PPNS161.945.000,00116.815.000,0027.955.000,00133.185.000,000,000,00189.900.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 293


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.20.09 . 16 . 14Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Anggota Satpol PP189.940.000,0032.060.000,000,00222.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 15Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP13.545.000,00236.455.000,000,00250.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 16Pengembangan Kelembagaan (Capacity Building) Satpol PP <strong>Kota</strong> Bekasi30.770.000,0069.230.000,000,00100.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 17Fasilitasi Kerjasama Pengamanan dengan Instansi Vertikal205.100.000,0044.900.000,000,00250.000.000,001.19 . 1.20.09 . 16 . 181.19 . 1.20.09 . 16 . 19Sinergitas Penegakan Perda dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan KetertibanMasyarakat (Banprov)Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan Perda22.315.000,0083.070.000,0016.103.500,0016.930.000,0016.581.500,000,0055.000.000,00100.000.000,001.20Otonomi <strong>Daerah</strong>, <strong>Pemerintah</strong>an Umum, Administrasi Keuangan <strong>Daerah</strong>,Perangkat <strong>Daerah</strong>, Kepegawaian dan Persandian49.650.957.870,00 93.988.556.270,00115.968.226.246,00259.607.740.386,001.20 . 1.01.011.20 . 1.01.01 . 39DINAS PENDIDIKAN 13.195.000,00 26.805.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 13.195.000,00 26.805.000,000,0040.000.000,0040.000.000,001.20 . 1.01.01 . 39 . 20Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Pendidikan13.195.000,0026.805.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.03.01DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR 40.715.000,00 199.285.000,000,00240.000.000,001.20 . 1.03.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana8.745.000,00 191.255.000,000,00200.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.03.01 . 29 .138Penyediaan Gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Tata Air8.745.000,00191.255.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.03.01 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 31.970.000,00 8.030.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.03.01 . 39 . 22Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Bina Marga dan Tata Air31.970.000,008.030.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.03.021.20 . 1.03.02 . 39DINAS KEBERSIHAN 11.295.000,00 18.705.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 11.295.000,00 18.705.000,000,0030.000.000,0030.000.000,001.20 . 1.03.02 . 39 . 23Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Kebersihan11.295.000,0018.705.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.03.04DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 646.720.000,00 6.662.580.000,0045.418.450.756,0052.727.750.756,001.20 . 1.03.04 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana636.580.000,00 6.622.720.000,0045.418.450.756,0052.677.750.756,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.03.04 . 29 . 241.20 . 1.03.04 . 29 . 25Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil OperasionalPemadam KebakaranLanjutan Pembangunan Perkantoran Jalan A.Yani No.10,000,000,000,001.000.000.000,0018.628.510.756,001.000.000.000,0018.628.510.756,001.20 . 1.03.04 . 29 . 26Pendirian Rumah Adat <strong>Kota</strong> Bekasi0,000,00175.000.000,00175.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 27Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bantargebang0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 28Pengurugan dan Penataan Lahan Kelurahan Ciketing Udik0,000,001.250.000.000,001.250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 29Pembangunan Aula Serbaguna PGRI Kecamatan Bantargebang0,000,00340.000.000,00340.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 30Penataan Halaman dan Kantor KORAMIL Bantargebang (Paving Blok)0,000,00190.000.000,00190.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 311.20 . 1.03.04 . 29 . 32Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW 010 (samping Kec. BekasiBarat)Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.09 Perumahan Mas NagaKel.Jakasampurna9.050.000,005.540.000,00140.950.000,0059.460.000,000,000,00150.000.000,0065.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 294


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.03.04 . 29 . 33Pembuatan Gapura Jalan Bintara <strong>IV</strong> Rt 06/01 Kel. Bintara6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 341.20 . 1.03.04 . 29 . 35Pembuatan Gapura Perbatasan DKI dengan Bekasi Rw 01 dan Rw 02 Kel.BintaraPembagunan Pos Kamling RT 01 sampai Rt 08 Rw 106.995.000,004.440.000,0093.005.000,0035.560.000,000,000,00100.000.000,0040.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 36Pemanggaran Taman PKK dan Danau HBR RW. 14 Kel. <strong>Kota</strong> Baru6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 37Pemagaran dan Renovasi Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 38Lanjutan Pembangunan dan Pagar Kantor Kelurahan Margajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 39Pembangunan Gedung Posyandu Pondok Surya Mandala Rw.136.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 40Pembangunan Kantor Pos Daya RW 11 Kel. Jaka Setia6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 41Pembangunan Gedung Posyandu Dukuh II Jalan Cikunir Rt.06/016.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 42Pembangunan Kantor Sekretariat Rw.055.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 43Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Kelurahan Margahayu0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 44Pembangunan Hall Serbaguna Rw. 14 dan 15 Rt. 04/15 Kel. Duren jaya9.050.000,00190.950.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 45Pembangunan Sekretariat Rt. 11/09 Kel. Aren Jaya6.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 46Finishing kantor sekretariat RW.11 Jalan Lombok 2 Kel. Aren Jaya3.800.000,0026.200.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 47Peninggian Ruang PAUD RW.11 Kel.Aren Jaya6.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 48Pembangunan Kantor RW. 07 Kel. Margahayu6.345.000,0073.655.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 49Pembangunan Kantor Sekretariat RT.04 Rw.013 Jalan Delima 1 Kel.Duren Jaya5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 50Pembangunan Kantor Sekretariat RT.04 RW.085.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 51Pembangunan Kantor Sekretariat RT.03,06,07,08 & 09 RW.03 Kel.Aren Jaya9.050.000,00240.950.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 52Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Jaya0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 53Rehab Kantor Kelurahan Harapan Baru0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 54Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Marga Mulya0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 551.20 . 1.03.04 . 29 . 56Perbaikan Atap, Penataan Halaman dan Perbaikan Saluran kantor KelurahanKaliabang TengahPemagaran Kantor Kelurahan Teluk Pucung0,000,000,000,00200.000.000,00100.000.000,00200.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 57Perbaikan Kantor Rw 13 Kel.Teluk Pucung5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 58Perbaikan Balai Warga Rw. 04 Kel. Margamulya5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 59Perbaikan Balai Warga Rw. 06 Kel. Margamulya5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 60Pembangunan Kantor RW. 18 Kel. Harapan Jaya6.345.000,0073.655.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 61Renovasi Sekretariat Rw.23 Kel.Teluk Pucung4.440.000,0025.560.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 62Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 63Renovasi Total Kantor Kecamatan Jatiasih, Aula dan Gudang0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 64Lanjutan Pembangunan Aula dan Ruang UPTD Kecamatan Jatiasih0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 651.20 . 1.03.04 . 29 . 66Lanjutan Penataan Gedung ex Binus untuk Gudang Arsip dan KantorKesbangpolinmasPembangunan Gedung Serba Guna Rw.0330,005.350.000,000,0054.650.000,00550.000.000,000,00550.000.000,0060.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 67Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Rw.0126.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 68Pembangunan Gedung Serba Guna Rw.016 Harapan Indah5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 295


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.03.04 . 29 . 69Pembangunan Gedung Serba Guna Rw.0185.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 70Pembangunan Gedung Serba Guna Rw.0255.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 71Pemagaran, Pengecatan dan Turap Belakang Kantor Kecamatan Mustikajaya0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 72Lanjtan Kantor Sekretariat RW 015 Perum PTI6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 73Pemagaran dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Mustikajaya0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 74Pembangunan Sekretariat Rw.018 Perum Permata Legenda dukuh Zamrud6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 76Pembangunan pos RW 012 blok I Zamrud Kel.Cimuning6.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 77Pembangunan pos RW 020 blok N Zamrud Kel.Padurenan6.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 781.20 . 1.03.04 . 29 . 79Lanjutan Pembangunan Kantor Bertingkat Bertahap Kantor UPTD PNFI danPAUD Pondok MelatiLanjutan Pembangunan Kantor Rw. 06 Kel. Jatimurni0,006.345.000,000,0068.655.000,00200.000.000,000,00200.000.000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 80Lanjutan Rehabilitasi Total Kelurahan Jatiwaringin0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 81Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW 10,Kel. Pengasinan6.345.000,0063.655.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 82Lanjutan Pembangunan Pos BKPM RT.06 RW.069.335.000,00140.665.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 83Pembangunan Sekretariat RW.08 & Penataan Lapangan9.050.000,00190.950.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 84Pembangunan Posyandu Rw.10 Komplek Angkasa Puri Jatiasih6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 87Lanjutan Rehabilitasi Total Kantor Kecamatan Bekasi Barat0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 88Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Duren Jaya0,000,00800.000.000,00800.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 89Rehabilitasi Total Kantor Kecamatan Bekasi Timur0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 901.20 . 1.03.04 . 29 . 91Lanjutan Pembangunan Pos Jaga Pemadam kebakaran di KecamatanJatisampurnaPembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya0,000,000,000,00500.000.000,00800.000.000,00500.000.000,00800.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 92Rehabilitasi Total Berat Kantor Kelurahan Mustikasari0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 93Pembangunan Kantor Sekretariat RW.02 Kel.Bekasi Jaya6.345.000,0068.655.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 94Pembangunan Kantor Sekretariat RT.01/03 Kel.Aren Jaya4.440.000,0020.560.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 95Pembagunan Kantor RW 014 kelurahan pejuang5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 96Pembagunan Gedung POSYANDU RW. 04 Kel <strong>Kota</strong> Baru5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 97Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan Satria0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 98Pembangunan Kantor RW.13 Kel. Bintara Jaya5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 . 99Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pejuang0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .101Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK)0,000,002.444.940.000,002.444.940.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .102Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)246.475.000,001.792.825.000,000,002.039.300.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .103Pembangunan Kantor Sekretariat RW.09 Kel.Teluk Pucung5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .104Pembangunan Balai Pertemuan Warga RW.17 Perumahan Legenda ParkKel.Padurenan5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .105Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bintara0,000,00300.000.000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 296


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.03.04 . 29 .106Pembangunan Aula Serbaguna RW 15 Kel. Pejuang9.620.000,00240.380.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .109Pembangunan Kantor Sekretariat RW 23 Komplek Taman Mini Kel. Jaticempaka6.995.000,0093.005.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .110Lanjutan Pemagaran Kantor Kelurahan Jatikarya0,000,00140.000.000,00140.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .111Pengadaan Sarana dan prasarana kantor Kelurahan Harapan Jaya0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .112Pengadaan Sarana dan prasarana kantor Kelurahan Teluk Pucung0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .113Rehab Kantor Kelurahan Jakamulya (Partisi dan Plafon)0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .114Rehabilitasi Ex Kantor Kelurahan Margahayu0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .116Pembangunan Gedung Posyandu RW 17 Kel. Jatirahayu10.190.000,00204.810.000,000,00215.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .117Pembangunan Gedung Posyandu RW.11 Kel.Jatirahayu6.095.000,0093.905.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .118Rehabilitasi Balai RW.19 Villa Galaxy10.190.000,00189.810.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .119Renovasi sekretariat RW.07 Kel. Marga Mulya6.030.000,0023.970.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .125Perbaikan Aula Warga RT.08/04 Kel.Pekayon Jaya5.525.000,0094.475.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .126Pembangunan Posyandu RT.02,03 RW.21 Polimer Kel.Aren Jaya5.350.000,0044.650.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .127Pemasangan Conblok Arena Bermain RT.02,03 RW.21 Polimer Kel.Aren Jaya5.810.000,0069.190.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .128Pemasangan Conblok Asparagus Jalan Delima Raya RW.12 Kel.Duren Jaya3.300.000,006.700.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .129Pembangunan Kantor RT.09/04 Kel.Duren Jaya5.810.000,0069.190.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .130Renovasi Balai Rakyat RW.15 Jalan Kalimantan Raya Kel.Aren Jaya5.525.000,0094.475.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .131Pembangunan Gedung Serbaguna RW 011 Kel. Pejuang5.525.000,0094.475.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .132Pembangunan Gedung Kwarcab dan Penataan Lahan Perkemahan KomplekPerkemahan Pramuka Jatisari0,000,001.500.000.000,001.500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .133Pengecatan Kantor Polsek Bantargebang6.130.000,0023.870.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .134Pembangunan Sekretariat RW,16 Perum Bukit Kencana Kel.Jatimakmur5.525.000,0069.475.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .135Pembangunan Sekretariat RW.20 Blok C Bekasi Timur Regency Kel.Mustikajaya5.525.000,0064.475.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .136Pembangunan Kantor LPM Kaliabang Kel. Kaliabang Tengah0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .137Renovasi Rumah Dinas Perum Taman Galaxy Jalan Edelweis Timur B42-43 Kel.Jakasetia0,000,0050.000.000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 297


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.03.04 . 29 .139Rehabilitasi Kantor Sekertariat RW 04 Kel. Jatiwarna5.980.000,0029.020.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .140Lanjutan Rehabilitasi Gedung Pertina0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .143Rehabilitasi Gedung Loka Bina Karya0,000,001.250.000.000,001.250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .144Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK)0,000,001.150.000.000,001.150.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .145Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW. 05 Kel. Kranji6.130.000,0043.870.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .152Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pengasinan0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .162Rehabilitasi Aula Kelurahan Bojngmenteng0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.03.04 . 29 .163Pembangunan Restorasi dan Arsip0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.20 . 1.03.04 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 10.140.000,00 39.860.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.03.04 . 39 . 21Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Bangunan dan Kebakaran10.140.000,0039.860.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.06.01BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.700.000,00 153.967.610,00239.332.390,00400.000.000,001.20 . 1.06.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana6.700.000,00 153.967.610,00239.332.390,00400.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.06.01 . 29 .141Renovasi dan Pengadaan Sarana Gedung Papak3.350.000,00112.228.010,0084.421.990,00200.000.000,001.20 . 1.06.01 . 29 .167Penataan Ruang Kantor Bappeda3.350.000,0041.739.600,00154.910.400,00200.000.000,001.20 . 1.07.011.20 . 1.07.01 . 23DINAS PERHUBUNGAN 32.875.000,00 182.125.000,000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 18.150.000,00 181.850.000,000,00215.000.000,00200.000.000,001.20 . 1.07.01 . 23 . 14Study Mengenai Penataan Menara Bersama di <strong>Kota</strong> Bekasi18.150.000,00181.850.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.07.01 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 14.725.000,00 275.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.07.01 . 39 . 24Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Perhubungan14.725.000,00275.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.08.01BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 6.600.000,00 128.400.000,000,00135.000.000,001.20 . 1.08.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana6.600.000,00 128.400.000,000,00135.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.08.01 . 29 .115Penyediaan Ruang Kerja BPLH <strong>Kota</strong> Bekasi6.600.000,00128.400.000,000,00135.000.000,001.20 . 1.12.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGABERENCANA30.030.000,00 124.970.000,000,00155.000.000,001.20 . 1.12.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana4.950.000,00 120.050.000,000,00125.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.12.01 . 29 . 22Pengadaan Ruang Kerja BP3KAB4.950.000,00120.050.000,000,00125.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 298


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.12.01 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 25.080.000,00 4.920.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.12.01 . 39 . 25Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana25.080.000,004.920.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.13.01DINAS SOSIAL 72.840.000,00 102.110.000,0069.940.000,00244.890.000,001.20 . 1.13.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana3.905.000,00 96.095.000,0069.940.000,00169.940.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.13.01 . 29 . 23Penyediaan Ruang Kerja Dinas Sosial3.905.000,0096.095.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.13.01 . 29 .142Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial0,000,0069.940.000,0069.940.000,001.20 . 1.13.01 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 68.935.000,00 6.015.000,000,0074.950.000,001.20 . 1.13.01 . 39 . 26Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Sosial68.935.000,006.015.000,000,0074.950.000,001.20 . 1.14.01DINAS TENAGA KERJA 28.550.000,00 375.925.000,0049.545.000,00454.020.000,001.20 . 1.14.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana5.100.000,00 216.615.000,0049.545.000,00271.260.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.14.01 . 29 . 21Penataan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disnaker5.100.000,00216.615.000,0049.545.000,00271.260.000,001.20 . 1.14.01 . 35Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.450.000,00 159.310.000,000,00182.760.000,001.20 . 1.14.01 . 35 . 25Diklat Fungsional Pengawas Tenaga Kerja23.450.000,00159.310.000,000,00182.760.000,001.20 . 1.18.01DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 18.935.000,00 61.065.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.18.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana4.715.000,00 45.285.000,000,0050.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.18.01 . 29 .166Rahabilitasi Gedung Pemuda4.715.000,0045.285.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.18.01 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 14.220.000,00 15.780.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.18.01 . 39 . 34Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Kepariwisataan14.220.000,0015.780.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.19.011.20 . 1.19.01 . 39BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 46.987.000,00 16.563.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 46.987.000,00 16.563.000,000,0063.550.000,0063.550.000,001.20 . 1.19.01 . 39 . 27Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat46.987.000,0016.563.000,000,0063.550.000,001.20 . 1.20.031.20 . 1.20.03 . 01SEKRETARIAT DAERAH 7.261.611.500,00 23.425.349.400,0049.917.814.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.159.647.500,00 9.924.209.000,007.150.000,0080.604.775.500,0011.091.006.500,001.20 . 1.20.03 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat17.500.000,007.500.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,002.872.000.000,000,002.872.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor101.575.000,001.298.425.000,000,001.400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan0,0050.000.000,000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 299


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.190.000,001.370.214.000,000,001.376.404.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor4.630.000,00160.370.000,000,00165.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.200.000,00267.300.000,000,00272.500.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.800.000,00135.200.000,000,00140.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-Undangan2.850.000,00120.000.000,007.150.000,00130.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman35.390.000,002.664.610.000,000,002.700.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>21.410.000,00978.590.000,000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran960.102.500,000,000,00960.102.500,001.20 . 1.20.03 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34.735.000,00 3.489.557.000,000,003.524.292.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 21Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas7.110.000,00252.432.000,000,00259.542.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor15.835.000,00984.165.000,000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,001.694.750.000,000,001.694.750.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor7.160.000,00242.840.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 27Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.630.000,00220.370.000,000,00225.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0065.000.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 29Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.03 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 9.880.000,00 225.120.000,000,00235.000.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu3.340.000,0041.660.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.440.000,0086.560.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.03 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 14.290.000,00 155.710.000,000,00170.000.000,001.20 . 1.20.03 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal14.290.000,00155.710.000,000,00170.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja114.645.000,00 5.355.000,000,00120.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.03 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun17.930.000,002.070.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan96.715.000,003.285.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 973.360.000,00 2.378.325.400,00749.114.600,004.100.800.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 01Pemeliharaan Jaringan218.975.000,00385.980.400,0065.044.600,00670.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 02Optimalisasi Jaringan LAN27.430.000,00188.500.000,0084.070.000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 031.20 . 1.20.03 . 23 . 04Operasional ICT (Information and Comunication Technology) Bagi Aparatur<strong>Pemerintah</strong>Pemeliharaan Website kotabekasi.go.id18.960.000,00180.440.000,0081.040.000,00107.560.000,000,000,00100.000.000,00288.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 05Pengelolaan LPSE228.980.000,00371.020.000,000,00600.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 061.20 . 1.20.03 . 23 . 07Seminar Nasional Pendidikan dan Internet sehat bagi guru dan PNS PemkotBekasiPengadaan Sistem Storage Pada LPSE <strong>Kota</strong> Bekasi89.405.000,000,00110.595.000,000,000,00500.000.000,00200.000.000,00500.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 300


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 23 . 08Pelatihan Komputer Bagi Aparatur Kelurahan <strong>Kota</strong> Bekasi50.725.000,00149.275.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 09Indeks Survey Terhadap Tehnologi Informasi Berbasis Pelayanan Publik26.760.000,00148.240.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 10Pengembangan Rencana Induk E-Government <strong>Kota</strong> Bekasi32.000.000,00143.000.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 111.20 . 1.20.03 . 23 . 12Peningkatan Kapasitas Tehnologi Informasi Bagi Tenaga Pendidik SMK dan SMASe <strong>Kota</strong> BekasiPelaksanaan Jaringan Online Kelurahan56.455.000,0043.230.000,00143.545.000,00549.570.000,000,000,00200.000.000,00592.800.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 13Pembangunan dan Pengelolaan Database SMS Center0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26Program Penataan <strong>Peraturan</strong> Perundang-Undangan 737.200.000,00 469.492.000,0018.435.000,001.225.127.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 011.20 . 1.20.03 . 26 . 02Penanganan perkara di dalam Pengadilan dan Penyelesaian PermasalahanHukum di luar pengadilanPenanganan perkara dengan kantor hukum profesional264.700.000,0035.600.000,00215.300.000,0064.400.000,000,000,00480.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 031.20 . 1.20.03 . 26 . 04Pengadaan dan pendistribusian peraturan perundang-undangan dan produkhukum daerahPengelolaan dan Dokumentasi <strong>Peraturan</strong> perundang-undangan6.820.000,0047.470.000,0048.180.000,009.095.000,000,0018.435.000,0055.000.000,0075.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 05Sosialisasi <strong>Peraturan</strong> perundang-undangan dan Produk Hukum <strong>Daerah</strong>56.680.000,0029.520.000,000,0086.200.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 06Program legislasi daerah (Prolegda)217.600.000,0071.327.000,000,00288.927.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 07Pemberian Pertimbangan dan Kajian Produk Hukum108.330.000,0031.670.000,000,00140.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28Program Penataan dan Pengembangan Organisasi <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> 547.600.000,00 1.124.200.000,000,001.671.800.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 01Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Struktural62.150.000,00437.850.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 02Studi Pembentukan Kelembagaan24.360.000,0050.640.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 03Pembinaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu44.855.000,0022.045.000,000,0066.900.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 04Pembinaan ISO 9001 : 200842.205.000,0032.795.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 05Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum46.195.000,00103.805.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 06Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Organisasi52.790.000,0097.210.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 07Evaluasi Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural34.895.000,0015.205.000,000,0050.100.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 08Penyusunan Rincian Tugas Pelaksana36.595.000,0013.405.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 09Kajian Pembentukan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir24.450.000,00275.550.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 10Pembinaan Pelayanan Publik74.555.000,0017.345.000,000,0091.900.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 11Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan42.595.000,0024.305.000,000,0066.900.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 12Penata Kelolaan Manajemen Kepegawaian Setda61.955.000,0034.045.000,000,0096.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana60.145.000,00 952.455.000,00747.400.000,001.760.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 29 . 06Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan5.405.000,0076.295.000,0018.300.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 . 071.20 . 1.20.03 . 29 . 12Pembuatan Piala Kepala <strong>Daerah</strong> dan Wakil Kepala <strong>Daerah</strong>, Plakat dan LogoKesenianPeningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian5.975.000,004.255.000,0094.025.000,0018.085.000,000,0037.660.000,00100.000.000,0060.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 . 13Pengadaan Tiang dan Umbul Umbul4.205.000,0095.795.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 . 14Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.100.000,002.460.000,00241.440.000,00250.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 301


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 29 . 151.20 . 1.20.03 . 29 . 16Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Pipa Untuk PenyiramanTaman Kantor WalikotaRenovasi Awning di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi0,005.000.000,000,0095.000.000,00100.000.000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 . 17Pengadaan Pompa Air Serta Instalasi Air Gedung Kantor Walikota Bekasi0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 . 18Penataan lampu Taman Di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 .120Penataan Taman di Lingkungan Kantor Walikota7.300.000,00192.700.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 .121Pemasangan Jaringan Instalasi Air di luar Gedung Kantor Walikota Bekasi8.750.000,00141.250.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 .122Renovasi Gapura Pintu Masuk dan Keluar di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi4.405.000,0095.595.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 .123Penggantian Pintu Alternatif Keluar Masuk di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 29 .124Penataan Konblok Halaman Kantor Walikota Bekasi8.750.000,00141.250.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan <strong>Pemerintah</strong>1.096.645.000,00 2.708.355.000,000,003.805.000.000,00<strong>Daerah</strong>1.20 . 1.20.03 . 30 . 01Survey Kepuasan Pelayanan Publik <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 201135.580.000,00214.420.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 02Penyusunan dan Penyampaian LPPD39.060.000,0060.940.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 03Penyusunan dan Penyampaian LKPJ69.890.000,0080.110.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 04Penyusunan dan Penyampaian LAKIP69.765.000,0030.235.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 05APEKSI Tahun 201231.990.000,00118.010.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 06Sinergitas Kebijakan <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> Dengan Instansi Vertikal119.985.000,00350.015.000,000,00470.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 09Penilaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan187.070.000,00112.930.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 10Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Kepemimpinan Lurah34.510.000,0065.490.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 111.20 . 1.20.03 . 30 . 12Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / AnggotaOrganisasi Sosial KemasyarakatanRapat Koordinasi dengan Pajabat <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong>30.240.000,005.150.000,00979.760.000,00109.850.000,000,000,001.010.000.000,00115.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 13Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)53.940.000,0046.060.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 14Desk Pilkada220.310.000,00179.690.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 15Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota164.480.000,00335.520.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30 . 16Penyusunan Rencana Tahunan, Renstra dan LAKIP Setda34.675.000,0025.325.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan244.815.000,00 115.935.000,0048.350.000.000,0048.710.750.000,00Pemanfaatan Tanah1.20 . 1.20.03 . 33 . 01Penunjang Penyelesaian Sengketa Tanah133.600.000,0034.000.000,000,00167.600.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 02Penyelesaian dan Penyerahan Tanah EKS Tanah Kas Desa (TKD)111.215.000,0081.935.000,000,00193.150.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 03Lanjutan Pembebasan Jalan Bojongmenteng ke Jatiasih0,000,003.500.000.000,003.500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 04Lanjutan Pembebasan Tanah Makam Rw. 180,000,00800.000.000,00800.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 05Pembebasan Lahan SMKN 8 Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 06Lanjutan Pembebasan Lahan Pelebaran Saluran Jatikramat Batas DKI (PersadaGolf s.d PDAM DKI)0,000,00500.000.000,00500.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 302


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 33 . 071.20 . 1.20.03 . 33 . 08Pembebasan Lahan untuk Jalan Akses/Inpeksi Saluran di Belakang PerumahanBumi Satria Kencana Sejajar Pabrik Tahu/TempePembebasan Lahan Pelebaran Saluran Kali Cakung - Nasio0,000,000,000,00700.000.000,00400.000.000,00700.000.000,00400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 09Lanjutan Pembebasan Lahan SMKN 3 Bekasi0,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 11Pembebasan Lahan USB SMKN 7 Bekasi0,000,001.650.000.000,001.650.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 12Pembebasan Lahan SMKN 9 Bekasi0,000,001.400.000.000,001.400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 13Pembebasan Jalan Masuk SMAN 12 Bekasi0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 14Lanjutan Pembebasan Lahan SMPN 40 Bekasi0,000,001.200.000.000,001.200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 15Lanjutan Pembebasan Lahan Folder Pengasinan Kecamatan Rawalumbu0,000,004.500.000.000,004.500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 16Pembebasan Lahan Persimpangan Jalan Jati Asih0,000,001.300.000.000,001.300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 17Lanjutan Pembebasan Lahan TPA Zona 50,000,005.500.000.000,005.500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 18Lanjutan Pembebasan Lahan TPU Jakasampurna0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 19Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan WTP (Instalasi Pengolahan Air Bersih)0,000,0012.000.000.000,0012.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 20Pembebasan TPU Makam Kolot Dempling RT.01 RW.020,000,00500.000.000,00500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 21Pembebasan Lahan Untuk Untuk Pintu Tol Caman0,000,005.500.000.000,005.500.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 22Pembebasan lahan Untuk USB SMKN 10 Bekasi0,000,004.000.000.000,004.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 33 . 24Pembebasan Lahan untuk Kali Sunter0,000,002.000.000.000,002.000.000.000,001.20 . 1.20.03 . 35Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.210.000,00 100.790.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.03 . 35 . 01Peningkatan Kualitas SDM di Lingkungan Setda26.845.000,0048.155.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.03 . 35 . 28Peningkatan SDM Keprotokolan22.365.000,0052.635.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan 854.415.000,00 1.151.585.000,000,002.006.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 01Pengiriman Kafilah mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat111.145.000,00238.855.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 02Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi85.180.000,00114.820.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 03Penyelenggaraan MTQ Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi189.545.000,00210.455.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 04Pelaksanaan Subuh Keliling62.075.000,00237.925.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 05Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan89.010.000,00316.990.000,000,00406.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 06Penyelenggaraan Pengajian Tingkat <strong>Kota</strong> Bekasi18.950.000,0031.050.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 38 . 07Pemberian Tambahan Penghasilan Untuk Pengurus Masjid Tingkat Kecamatandan Kelurahan Se <strong>Kota</strong> Bekasi298.510.000,001.490.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 1.365.024.000,00 624.261.000,0045.715.000,002.035.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 05Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan TA.2012192.854.000,0057.146.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 06Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Miskin266.850.000,0033.150.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 07Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan Korban Bencana24.535.000,0025.465.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 08Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa <strong>Pemerintah</strong> TA. 201285.790.000,00164.210.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 09Penyusunan ASB Tahun 2013151.100.000,0098.900.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 10Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi <strong>Daerah</strong>65.065.000,0034.935.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 11Fasilitasi <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> Terhadap Legalisasi Lembaga Keuangan Mikro109.650.000,0090.350.000,000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 303


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 39 . 281.20 . 1.20.03 . 39 . 291.20 . 1.20.03 . 39 . 30Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Bagian Bina Kesejahteraan SosialSetda <strong>Kota</strong> BekasiPelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Bagian Bina <strong>Pemerintah</strong>an Setda<strong>Kota</strong> BekasiPelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Bagian Hukum Setda <strong>Kota</strong> Bekasi98.720.000,0035.060.000,0014.100.000,0031.280.000,004.940.000,00900.000,000,000,000,00130.000.000,0040.000.000,0015.000.000,001.20 . 1.20.03 . 39 . 38Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Eloktronik <strong>Kota</strong> Bekasi321.300.000,0082.985.000,0045.715.000,00450.000.000,001.20 . 1.20.041.20 . 1.20.04 . 01SEKRETARIAT DPRD 3.679.060.000,00 23.380.945.400,001.064.515.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.230.760.000,00 5.263.110.000,00243.430.000,0028.124.520.400,007.737.300.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat25.200.000,0024.800.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00250.000.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan14.575.000,001.285.425.000,000,001.300.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,00450.000.000,000,00450.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor5.915.000,00244.085.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.745.000,00294.255.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor7.260.000,00349.310.000,00243.430.000,00600.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan2.400.000,00347.600.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,00700.000.000,000,00700.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.800.000,00747.200.000,000,00750.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.707.300.000,000,000,001.707.300.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 21Penyusunan Rencana Kerja Tahunan7.115.000,00292.885.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 22Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong>an <strong>Daerah</strong>56.250.000,00193.750.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor396.200.000,003.800.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 25.725.000,00 1.332.165.000,00244.110.000,001.602.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.400.000,000,00147.600.000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor7.935.000,00292.065.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan0,00350.000.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00527.000.000,000,00527.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor12.600.000,00137.400.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 29Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 51Pengadaan Meubelair Kantor Setwan2.790.000,00700.000,0096.510.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.04 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 11.865.000,00 638.135.000,000,00650.000.000,001.20 . 1.20.04 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya7.650.000,00492.350.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.04 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga4.215.000,00145.785.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.750.000,00 2.469.250.000,000,002.500.000.000,001.20 . 1.20.04 . 05 . 11Pendidikan dan Pelatihan Non Formal30.750.000,002.469.250.000,000,002.500.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 304


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.04 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja127.095.000,00 22.905.000,000,00150.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.04 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran65.235.000,009.765.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.04 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun61.860.000,0013.140.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat <strong>Daerah</strong> 1.252.865.000,00 13.655.380.400,00576.975.000,0015.485.220.400,001.20 . 1.20.04 . 15 . 01Bintek Penatausahaan Keuangan <strong>Daerah</strong>129.960.000,00120.040.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 02Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi-Komisi, BKD22.825.000,001.777.175.000,000,001.800.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 03Penunjang Kegiatan Badan Anggaran DPRD <strong>Kota</strong> Bekasi82.275.000,002.927.725.000,000,003.010.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 04Rapat-rapat Paripurna DPRD <strong>Kota</strong> Bekasi86.045.000,00513.955.000,000,00600.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 05Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD <strong>Kota</strong> Bekasi18.950.000,00718.050.000,000,00737.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 06Kegiatan Reses I DPRD52.385.000,00922.615.000,000,00975.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 07Kegiatan Reses II DPRD52.385.000,00922.615.000,000,00975.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 08Kegiatan Reses III DPRD52.385.000,00922.615.000,000,00975.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 09Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Dalam <strong>Daerah</strong>4.700.000,00145.300.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 10Bintek Kepegawaian Sekretariat DPRD <strong>Kota</strong> Bekasi88.695.000,00186.305.000,000,00275.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 12Penunjang Kegiantan Kehumasan Sekretariat DPRD5.415.000,00144.585.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 15Pengadaan Produk-produk Hukum3.090.000,001.460.000,0045.450.000,0050.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 16Penunjang Kegiatan Fraksi-Fraksi97.755.000,00202.245.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 17Pengadaan dan Penunjang Alat Komunikasi2.400.000,001.400.000,00286.200.000,00290.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 18Penataan dan Pengelolaan Arsip74.805.000,0057.470.000,0047.725.000,00180.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 19Dialog Interaktif146.630.000,00103.370.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 20Penyusunan SAKIP dan LAKIP51.300.000,0098.700.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 211.20 . 1.20.04 . 15 . 23Pelatihan Keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta SekretariatDPRDPenyusunan & Pembahasan Rancangan <strong>Peraturan</strong> <strong>Daerah</strong> dan Pansus/Pantek52.670.000,00105.550.000,00295.550.400,002.494.450.000,000,000,00348.220.400,002.600.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 24Penyusunan Rencana Kerja Rancangan <strong>Peraturan</strong> Perundangan (Banleg)48.155.000,00751.845.000,000,00800.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 25Kegiatan Media Centre DPRD4.700.000,00195.300.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 26Pemeliharaan Website29.100.000,00120.900.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 27Pengadaan CCTV2.400.000,000,00197.600.000,00200.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 28Pelaporan Pengelolaan Barang <strong>Daerah</strong> Setwan38.290.000,0031.710.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.20.051.20 . 1.20.05 . 01DINAS PENDAPATAN DAERAH 5.262.401.500,00 6.349.865.500,003.019.614.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.234.446.500,00 1.885.290.000,0073.015.000,0014.631.881.500,004.192.751.500,001.20 . 1.20.05 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat10.080.000,0014.920.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0064.150.000,000,0064.150.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0047.500.000,000,0047.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.685.000,0048.315.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor19.200.000,00330.800.000,000,00350.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 305


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.05 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan26.610.000,001.118.290.000,000,001.144.900.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0073.015.000,0075.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman1.685.000,0098.315.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.000.000,00123.000.000,000,00125.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran2.171.201.500,000,000,002.171.201.500,001.20 . 1.20.05 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.940.000,00 556.295.000,0043.015.000,00608.250.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.985.000,000,0043.015.000,0045.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.270.000,0096.730.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.000.000,00431.250.000,000,00433.250.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.685.000,0028.315.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.05 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.100.000,00 96.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja188.845.000,00 12.035.000,000,00200.880.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.05 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD65.725.000,004.275.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.20.05 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran21.280.000,003.720.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun19.760.000,001.390.000,000,0021.150.000,001.20 . 1.20.05 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan82.080.000,002.650.000,000,0084.730.000,001.20 . 1.20.05 . 17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong> 2.709.465.000,00 3.366.950.500,002.903.584.500,008.980.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 38Penyusunan dan Evaluasi Asumsi Target Pendapatan <strong>Daerah</strong>144.300.000,0035.700.000,000,00180.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 39Peningkatan dan Penggalian Potensi Pajak <strong>Daerah</strong>176.150.000,0078.850.000,000,00255.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 40Registrasi Pajak <strong>Daerah</strong> dan Retribusi <strong>Daerah</strong>107.300.000,007.700.000,000,00115.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 41Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak <strong>Daerah</strong>99.200.000,00100.800.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 42Fasilitasi Perubahan Kebijakan Pendapatan <strong>Daerah</strong>113.360.000,0086.640.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 43Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli <strong>Daerah</strong> (SIMPATDA)27.750.000,0053.825.000,00103.425.000,00185.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 44Penyusunan dan Penggandaan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan126.050.000,0023.950.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 45Pengelolaan Retribusi dan Benda Berharga/Barang Koasi42.555.000,007.445.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 461.20 . 1.20.05 . 17 . 47Rekonsiliasi dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan <strong>Daerah</strong> DanaBagi Hasil Sektor Dana PerimbanganSosialisasi Pajak Penghasilan (PPh)51.995.000,0037.395.000,0048.005.000,0062.605.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 48Pemeliharaan Sistem Pembayaran Online dan Offline PBB dan BPHTB40.915.000,00200.585.000,008.500.000,00250.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 49Penyampaian SPPT PBB514.590.000,0035.410.000,000,00550.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 306


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.05 . 17 . 50Peningkatan Kemampuan Petugas Pemungut PBB178.725.000,00321.275.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 51Pengalihan Pengelolaan PBB326.415.000,001.538.215.000,001.200.370.000,003.065.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 52Pemeriksaan Pajak <strong>Daerah</strong>106.060.000,0093.940.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 53Pengendalian Pendapatan <strong>Daerah</strong>78.200.000,0071.800.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 57Penataan Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB6.500.000,00100.000,00643.400.000,00650.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 58Penyediaan dan Penataan Ruang Kerja Dispenda33.650.000,00100.000,00466.250.000,00500.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 59Pemberian Reward ke Wajib Pajak8.980.000,00241.020.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 60Penyusunan Database Pajak PJU20.900.000,00277.460.500,00101.639.500,00400.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 61Verifikasi lapangan atas PBB dan BPHTB194.505.000,005.495.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 64Pengadaan Sarana Prasarana Operasional Pengelolaan PBB (Luncuran Banprov)0,000,00320.000.000,00320.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 65Peningkatan Sarana Penunjang Perencanaan Pendapatan0,000,0060.000.000,0060.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 66Peningkatan Pelayanan BPHTB273.970.000,0076.030.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.05 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 117.605.000,00 382.395.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.05 . 39 . 35Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola Pendapatan <strong>Daerah</strong>52.025.000,00147.975.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.05 . 39 . 36Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli <strong>Daerah</strong>34.915.000,00115.085.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 39 . 37Pelatihan Penanganan Pemeriksaan dan Keberatan PBB dan BPHTB30.665.000,00119.335.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.061.20 . 1.20.06 . 01BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.412.267.870,00 7.079.966.000,0013.426.028.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.318.782.870,00 2.412.181.000,0067.089.000,0026.918.261.870,004.798.052.870,001.20 . 1.20.06 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.000.000,0022.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 05Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik <strong>Daerah</strong>19.310.000,00980.690.000,000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan0,00375.000.000,000,00375.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor6.215.000,00271.271.000,000,00277.486.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan16.115.000,00233.885.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.725.000,003.160.000,0067.089.000,0071.974.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman1.725.000,0098.275.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.100.000,00247.900.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran2.268.592.870,000,000,002.268.592.870,001.20 . 1.20.06 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.085.000,00 554.173.000,0041.742.000,00600.000.000,001.20 . 1.20.06 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.985.000,006.273.000,0041.742.000,0050.000.000,001.20 . 1.20.06 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.06 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.100.000,00497.900.000,000,00500.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 307


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.06 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.06 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.840.000,00 59.250.000,000,0062.090.000,001.20 . 1.20.06 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga2.840.000,0059.250.000,000,0062.090.000,001.20 . 1.20.06 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 14.000.000,00 76.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.06 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal14.000.000,0076.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.06 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja195.945.000,00 9.325.000,000,00205.270.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.06 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD58.805.000,001.195.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.06 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran14.360.000,002.400.000,000,0016.760.000,001.20 . 1.20.06 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun14.360.000,002.250.000,000,0016.610.000,001.20 . 1.20.06 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan108.420.000,003.480.000,000,00111.900.000,001.20 . 1.20.06 . 17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong> 3.833.170.000,00 3.883.768.000,001.568.562.000,009.285.500.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 01Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD116.800.000,00283.200.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 02Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong>37.650.000,00112.350.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 031.20 . 1.20.06 . 17 . 041.20 . 1.20.06 . 17 . 051.20 . 1.20.06 . 17 . 061.20 . 1.20.06 . 17 . 071.20 . 1.20.06 . 17 . 08Penyusunan Penggandaan dan Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA - SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)Penyusunan Anggaran Kas <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> Bekasi dan Alokasi Triwulan belanjabagi SKPDBimtek Tim Anggaran <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> (TAPD) tentang teknis perencanaandan penganggaran dalam penyusunan APBDFasilitasi Kegiatan Project Implementasi Unit (PIU) Program Hibah Air MinumBagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem Aplikasi ManajemenPengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong> (SIMDA)Penyusunan Ihtisar BUMD305.015.000,0045.285.000,0066.460.000,0064.120.000,0096.650.000,0059.800.000,0054.985.000,004.715.000,00248.540.000,0026.830.000,0035.685.000,0040.200.000,000,000,000,009.050.000,0042.665.000,000,00360.000.000,0050.000.000,00315.000.000,00100.000.000,00175.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 09Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dana dari Pusat51.095.000,0048.905.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 10Penyusunan Laporan Akhir APBD 2011108.375.000,00191.625.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 111.20 . 1.20.06 . 17 . 12Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se <strong>Kota</strong> Bekasi SertaPembinaan dan PendampingannyaSarana Prasarana Penunjang Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIMDA180.005.000,002.400.000,00116.395.000,003.983.000,000,00193.617.000,00296.400.000,00200.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 13Penyusunan Neraca SKPD dan SKPKD228.340.000,0071.660.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 14Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran165.700.000,00134.300.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 151.20 . 1.20.06 . 17 . 161.20 . 1.20.06 . 17 . 17Koordinasi (pungumpulan) data / Bahan Dalam Rangka Penyusunan CatatanAtas Laporan KeuanganSosialisasi Permendagri 21 tahun 2011 dan <strong>Peraturan</strong> <strong>Pemerintah</strong> No. 71 Tahun2010 tentang pedoman pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong>Penyusunan Laporan Arus Kas63.185.000,0068.235.000,00116.540.000,0036.815.000,00144.365.000,0078.460.000,000,000,000,00100.000.000,00212.600.000,00195.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 18Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD71.040.000,0028.960.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 19Penyelenggaraan Pelayanan SP2D297.640.000,002.360.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 20Pengadaan Inventaris Kantor Dalam Pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong>0,005.400.000,0094.600.000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 308


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.06 . 17 . 21Pengelolaan Gaji PNS <strong>Daerah</strong>214.505.000,00185.495.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 22Pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Pengadaan Sarana Pengelolaan Gaji <strong>Daerah</strong>48.700.000,0023.685.000,0027.615.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 23Penerapan Manajemen Kas dalam Pengelolaan Keuangan <strong>Daerah</strong>86.215.000,0013.785.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 24Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial129.480.000,0020.520.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 25Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan60.125.000,0039.875.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 26Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kas <strong>Daerah</strong>16.555.000,0036.680.000,0046.765.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 28Capacity Building Aparatur Pengelola Keuangan20.100.000,0079.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 29Pengeloaan Data Aset <strong>Daerah</strong> pada SIMDA BMD159.810.000,0040.190.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 30Pembinaan Administrasi Kekayaan <strong>Daerah</strong>35.455.000,0031.045.000,000,0066.500.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 31Peningkatan Pengelolaan Barang Milik <strong>Daerah</strong>183.610.000,00116.390.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 32Penyusunan Buku Standar Harga Barang Tertinggi74.965.000,00175.035.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 33Pensertifikatan Tanah30.950.000,00169.050.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 34Inventarisasi dan pelaksanaan pengapusan barang Milik daerah66.035.000,00103.965.000,000,00170.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 35Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Fasos30.705.000,0034.295.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 36Pendataan dan Pemasangan Plang/Patak Aset Fasos Fasum35.650.000,00214.350.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 37Kodefikasi Aset <strong>Daerah</strong>49.855.000,0080.145.000,000,00130.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 56Pengembangan Sistem dan Manajemen Pengelolaan Barang <strong>Daerah</strong>251.580.000,00594.170.000,001.154.250.000,002.000.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 63Apraisal Tanah untuk Jalan Fasos28.400.000,00221.600.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 17 . 671.20 . 1.20.06 . 17 . 68Penyusunan <strong>Peraturan</strong> Walikota tentang Juknis Pemanfaatan Sarana PrasaranaPerumahan Sebagai Pedoman Pemanfaatan Aset <strong>Daerah</strong>Penunjang Penelitian Proposal Pemanfaatan Lahan Fasos85.795.000,0080.345.000,0014.205.000,0019.655.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana43.445.000,00 85.269.000,0011.748.635.000,0011.877.349.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.06 . 29 . 01Pengadaan Sarana Mobilitas12.800.000,002.200.000,004.142.450.000,004.157.450.000,001.20 . 1.20.06 . 29 . 02Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dinas/Instansi5.450.000,002.979.000,00855.970.000,00864.399.000,001.20 . 1.20.06 . 29 . 03Pengadaan Meubelair Kantor Dinas/Instansi4.700.000,0072.850.000,00422.450.000,00500.000.000,001.20 . 1.20.06 . 29 . 04Pengadaan Pelengkapan Inventaris Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota6.100.000,001.900.000,00242.000.000,00250.000.000,001.20 . 1.20.06 . 29 . 05Pengadaan Mesin Genset Untuk SMKN 1 Bekasi0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 29 . 75Pengadaan Meja Kursi Staf (Banprov)3.895.000,00140.000,0095.965.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.06 . 29 .164Pengadaan Kendaraan Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum10.500.000,005.200.000,005.189.800.000,005.205.500.000,001.20 . 1.20.06 . 29 .165Pengadaan Bus Operasional Setwan0,000,00700.000.000,00700.000.000,001.20 . 1.20.071.20 . 1.20.07 . 01INSPEKTORAT KOTA 3.358.005.500,00 2.724.135.000,00209.620.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.895.500,00 462.500.000,0048.015.000,006.291.760.500,00613.410.500,001.20 . 1.20.07 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat16.800.000,003.200.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0025.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 309


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.07 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0086.900.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,002.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0048.015.000,0050.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.400.000,00147.600.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran75.510.500,000,000,0075.510.500,001.20 . 1.20.07 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.400.000,00 237.350.000,000,00239.750.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.400.000,00237.350.000,000,00239.750.000,001.20 . 1.20.07 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 2.230.000,00 57.770.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.07 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.115.000,0028.885.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.07 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0028.885.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.07 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.100.000,00 147.900.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.07 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal2.100.000,00147.900.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.07 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja48.070.000,00 6.930.000,000,0055.000.000,00dan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD31.350.000,003.650.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.07 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran8.360.000,001.640.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.07 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun8.360.000,001.640.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian2.482.085.000,00 1.141.910.000,00161.605.000,003.785.600.000,00Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 01Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala767.285.000,00516.715.000,000,001.284.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 03Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan868.895.000,00553.105.000,000,001.422.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 04Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan150.750.000,0043.850.000,000,00194.600.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 05Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan345.510.000,004.490.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 06Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat <strong>Kota</strong>0,008.100.000,00151.900.000,00160.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 07Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda298.850.000,001.150.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 08Fasilitasi Pengawasan (Banprov)50.795.000,0014.500.000,009.705.000,0075.000.000,001.20 . 1.20.07 . 21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur718.225.000,00 669.775.000,000,001.388.000.000,00Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi <strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong>86.405.000,00117.595.000,000,00204.000.000,001.20 . 1.20.07 . 21 . 02Bimbingan Teknis Audit Berbasis Risiko86.405.000,00117.595.000,000,00204.000.000,001.20 . 1.20.07 . 21 . 03Bimbingan Teknis Audit Kinerja86.335.000,00193.665.000,000,00280.000.000,001.20 . 1.20.07 . 21 . 04Implementasi Sistem Pengendalian Intern <strong>Pemerintah</strong> (SPIP) di Lingkungan<strong>Pemerintah</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>Kota</strong> Bekasi459.080.000,00240.920.000,000,00700.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 310


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.081.20 . 1.20.08 . 01BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.032.888.500,00 9.171.796.060,001.093.811.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.041.500,00 726.208.000,00231.359.300,0013.298.495.860,001.054.608.800,001.20 . 1.20.08 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.800.000,00204.000,000,005.004.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0021.600.000,000,0021.600.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor5.400.000,00162.953.550,000,00168.353.550,001.20 . 1.20.08 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.400.000,00158.023.350,000,00163.423.350,001.20 . 1.20.08 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.400.000,0051.465.000,00231.359.300,00285.224.300,001.20 . 1.20.08 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0019.168.000,000,0019.168.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0041.760.200,000,0041.760.200,001.20 . 1.20.08 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.400.000,00271.033.900,000,00273.433.900,001.20 . 1.20.08 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran76.641.500,000,000,0076.641.500,001.20 . 1.20.08 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.400.000,00 239.657.000,000,00242.057.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.400.000,00189.657.000,000,00192.057.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.08 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.230.000,00 80.083.700,000,0082.313.700,001.20 . 1.20.08 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.115.000,0045.630.000,000,0046.745.000,001.20 . 1.20.08 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0034.453.700,000,0035.568.700,001.20 . 1.20.08 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.08 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.08 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja28.100.000,00 3.870.000,000,0031.970.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.08 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD15.150.000,002.670.000,000,0017.820.000,001.20 . 1.20.08 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran6.475.000,00600.000,000,007.075.000,001.20 . 1.20.08 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun6.475.000,00600.000,000,007.075.000,001.20 . 1.20.08 . 35Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.903.117.000,00 8.071.977.360,00862.452.000,0011.837.546.360,001.20 . 1.20.08 . 35 . 02Diklat Prajabatan Golongan II dan III375.427.000,00917.863.000,000,001.293.290.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 03Diklatpim Tingkat <strong>IV</strong>646.310.000,002.654.466.000,000,003.300.776.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 04Pengiriman Tugas Belajar dan Ikatan Dinas41.250.000,00658.750.000,000,00700.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 05Pembekalan bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun105.045.000,00328.155.000,000,00433.200.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 06Penyusunan Pola Karir Pegawai78.915.000,00417.485.000,000,00496.400.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 071.20 . 1.20.08 . 35 . 08Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana danPrasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSDPengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian <strong>Kota</strong> Bekasi109.400.000,00268.000.000,0034.099.000,00295.120.000,0051.401.000,000,00194.900.000,00563.120.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 09Seleksi Penerimaan CPNSD Tahun 201242.895.000,0057.105.000,000,00100.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 311


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.08 . 35 . 10Pemberian Satya Lencana Karyasatya139.525.000,0060.475.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 11Monitoring Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Indisipliner Pegawai55.480.000,00120.825.000,000,00176.305.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 12Pengadaan Hands Key84.300.000,0010.694.000,00755.006.000,00850.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 13Diklat Calon Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK80.390.000,00109.610.000,000,00190.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 14Rapat Koordinasi Kepegawaian86.365.000,00160.635.000,000,00247.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 15Pembuatan ID Pegawai71.000.000,00122.955.000,0056.045.000,00250.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 16Sosialisasi Norma Kepegawaian68.315.000,00131.685.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 17Ujian Penyesuaian IJAZAH PNS91.600.000,0055.600.000,000,00147.200.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 18Diklatpim Tingkat III53.070.000,00246.930.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 19Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)29.715.000,0070.285.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 20Seleksi Calon Pejabat109.300.000,0083.000.000,000,00192.300.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 211.20 . 1.20.08 . 35 . 22Pemetaan Jabatan & Penyusunan Formasi PNS Berdasarkan Beban Kerja 5(Lima) TahunanPendidikan dan Pelatihan Kemetrologian132.130.000,0032.300.000,00600.270.000,0077.700.000,000,000,00732.400.000,00110.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 23Pembekalan Materi Kepegawaian Bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri161.850.000,00588.150.000,000,00750.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 24Diklat Teknis Fungsional36.565.000,00113.435.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 26Pemberian Bea Siswa untuk PNS Program D3 (Banprov)1.985.000,0076.215.000,000,0078.200.000,001.20 . 1.20.08 . 35 . 27Pemberian Bea Siswa untuk PNS Program S1 (Banprov)1.985.000,0080.470.360,000,0082.455.360,001.20 . 1.20.091.20 . 1.20.09 . 01SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.642.826.000,00 1.099.093.300,00490.752.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.576.321.000,00 361.580.500,000,004.232.671.500,002.937.901.500,001.20 . 1.20.09 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.800.000,001.200.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0027.610.500,000,0027.610.500,001.20 . 1.20.09 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.115.000,0078.885.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,0083.885.000,000,0085.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,008.000.000,000,008.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran782.051.000,000,000,00782.051.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.787.240.000,000,000,001.787.240.000,001.20 . 1.20.09 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 519.310.000,000,00519.310.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00482.500.000,000,00482.500.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0036.810.000,000,0036.810.000,001.20 . 1.20.09 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 8.300.000,00 191.700.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.09 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya8.300.000,00191.700.000,000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 312


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.09 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.09 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.09 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja49.305.000,00 1.155.000,000,0050.460.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.09 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD29.640.000,00360.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.09 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran9.975.000,00485.000,000,0010.460.000,001.20 . 1.20.09 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun9.690.000,00310.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 291.20 . 1.20.09 . 29 .1001.20 . 1.20.101.20 . 1.20.10 . 01Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana AparaturPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP8.900.000,00 347.800,008.900.000,00347.800,00490.752.200,00490.752.200,00BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.700.344.500,00 2.956.263.000,00417.947.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.404.500,00 959.655.000,0017.795.000,00500.000.000,00500.000.000,005.074.554.500,001.920.854.500,001.20 . 1.20.10 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat8.400.000,0011.600.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0021.000.000,000,0021.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor7.300.000,00192.700.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan8.300.000,00426.950.000,000,00435.250.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,003.425.000,0016.575.000,0020.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga0,0013.600.000,000,0013.600.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.780.000,001.220.000,0014.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0090.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>2.400.000,00167.600.000,000,00170.000.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran917.004.500,000,000,00917.004.500,001.20 . 1.20.10 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 249.000.000,000,00249.000.000,001.20 . 1.20.10 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.10 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00159.000.000,000,00159.000.000,001.20 . 1.20.10 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.10 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.10 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 6.200.000,00 138.800.000,000,00145.000.000,001.20 . 1.20.10 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.10 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0041.900.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.10 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.10 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0020.000.000,000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 313


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.10 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja122.950.000,00 27.050.000,000,00150.000.000,00dan Keuangan1.20 . 1.20.10 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD48.840.000,0016.160.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.10 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran21.560.000,003.440.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.10 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun21.770.000,003.230.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.10 . 06 . 05Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan30.780.000,004.220.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.10 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana20.305.000,00 463.168.000,00306.527.000,00790.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.10 . 29 . 19Penataan Ruang Kantor dan Pengadaan Sarana Pendukung pada BPPT16.005.000,00441.133.400,0092.861.600,00550.000.000,001.20 . 1.20.10 . 29 . 20Pengadaan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan4.300.000,0022.034.600,00213.665.400,00240.000.000,001.20 . 1.20.10 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 607.485.000,00 1.098.590.000,0093.625.000,001.799.700.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 01Pengadaan Standar Mutu Internasional ISO 9001:200824.175.000,00375.825.000,000,00400.000.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 02Pengembangan dan Pemeliharaan IT7.645.000,00167.580.000,0093.625.000,00268.850.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 03Capacity Building Badan Pelayanan Perizinan Terpadu103.965.000,00276.035.000,000,00380.000.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 04Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan340.100.000,0010.750.000,000,00350.850.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 17Revisi SOP BPPT84.150.000,00115.850.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.10 . 39 . 19Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan47.450.000,00152.550.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.111.20 . 1.20.11 . 01PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI 196.633.000,00 590.210.000,0033.995.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.683.000,00 465.050.000,0033.995.000,00820.838.000,00650.728.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.600.000,008.400.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0088.800.000,000,0088.800.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.100.000,0039.980.000,000,0043.080.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0056.900.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0056.900.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.985.000,000,0033.995.000,0035.980.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.280.000,000,0012.280.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0038.890.000,000,0038.890.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>3.100.000,00147.900.000,000,00151.000.000,001.20 . 1.20.11 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran130.698.000,000,000,00130.698.000,001.20 . 1.20.11 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 87.250.000,000,0087.250.000,001.20 . 1.20.11 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0024.500.000,000,0024.500.000,001.20 . 1.20.11 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,0042.750.000,000,0042.750.000,001.20 . 1.20.11 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.11 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 314


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.11 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 3.100.000,00 27.260.000,000,0030.360.000,001.20 . 1.20.11 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0027.260.000,000,0030.360.000,001.20 . 1.20.11 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 7.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.11 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.11 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja41.850.000,00 3.150.000,000,0045.000.000,00dan Keuangan1.20 . 1.20.11 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD14.850.000,00150.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.11 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran13.500.000,001.500.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.11 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun13.500.000,001.500.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.121.20 . 1.20.12 . 01KECAMATAN BEKASI TIMUR 1.514.499.500,00 762.071.000,002.790.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.422.209.500,00 404.381.000,002.790.000,002.279.360.500,001.829.380.500,001.20 . 1.20.12 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.480.000,000,000,006.480.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0057.210.000,002.790.000,0060.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0028.445.000,000,0028.445.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0024.880.000,000,0024.880.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0077.322.000,000,0080.422.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0093.664.000,000,0093.664.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,005.700.000,000,005.700.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0056.800.000,000,0056.800.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0045.360.000,000,0045.360.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.355.029.500,000,000,001.355.029.500,001.20 . 1.20.12 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor57.600.000,000,000,0057.600.000,001.20 . 1.20.12 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 242.142.000,000,00242.142.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0052.442.000,000,0052.442.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00189.700.000,000,00189.700.000,001.20 . 1.20.12 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.100.000,00 50.300.000,000,0053.400.000,001.20 . 1.20.12 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0050.300.000,000,0053.400.000,001.20 . 1.20.12 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja8.890.000,00 2.110.000,000,0011.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.12 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.955.000,001.045.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.12 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.935.000,001.065.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.12 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 80.300.000,00 63.138.000,000,00143.438.000,001.20 . 1.20.12 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan23.500.000,0011.500.000,000,0035.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 315


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.12 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan25.400.000,007.838.000,000,0033.238.000,001.20 . 1.20.12 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan31.400.000,0043.800.000,000,0075.200.000,001.20 . 1.20.131.20 . 1.20.13 . 01KECAMATAN BEKASI BARAT 1.523.532.500,00 754.390.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.477.392.500,00 420.280.000,000,002.277.922.500,001.897.672.500,001.20 . 1.20.13 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.550.000,003.660.000,000,006.210.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0020.500.000,000,0020.500.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0030.200.000,000,0030.200.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.115.000,0086.095.000,000,0087.210.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,0068.885.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0011.000.000,000,0011.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.300.000,000,0012.300.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0057.640.000,000,0057.640.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.397.612.500,000,000,001.397.612.500,001.20 . 1.20.13 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor75.000.000,000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.13 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 235.250.000,000,00235.250.000,001.20 . 1.20.13 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0064.250.000,000,0064.250.000,001.20 . 1.20.13 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00171.000.000,000,00171.000.000,001.20 . 1.20.13 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 38.885.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.13 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0038.885.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.13 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 45.025.000,00 59.975.000,000,00105.000.000,001.20 . 1.20.13 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan5.000.000,0030.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.13 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan8.350.000,0011.650.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.13 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan31.675.000,0018.325.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.141.20 . 1.20.14 . 01KECAMATAN BEKASI UTARA 1.279.539.000,00 785.853.400,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.190.904.000,00 472.077.800,000,002.065.392.400,001.662.981.800,001.20 . 1.20.14 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat12.096.000,000,000,0012.096.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0074.700.000,000,0074.700.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0041.965.100,000,0041.965.100,001.20 . 1.20.14 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.985.000,0029.005.000,000,0030.990.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.115.000,0098.798.900,000,0099.913.900,001.20 . 1.20.14 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,0092.957.600,000,0094.072.600,001.20 . 1.20.14 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,005.300.000,000,005.300.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 316


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.14 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-Undangan0,0014.900.000,000,0014.900.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0071.400.000,000,0071.400.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0043.051.200,000,0043.051.200,001.20 . 1.20.14 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.123.793.000,000,000,001.123.793.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor50.800.000,000,000,0050.800.000,001.20 . 1.20.14 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 234.564.000,000,00234.564.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0055.969.000,000,0055.969.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00178.595.000,000,00178.595.000,001.20 . 1.20.14 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.14 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.14 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja16.050.000,00 806.600,000,0016.856.600,00dan keuangan1.20 . 1.20.14 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD8.900.000,00483.000,000,009.383.000,001.20 . 1.20.14 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran7.150.000,00323.600,000,007.473.600,001.20 . 1.20.14 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 72.585.000,00 53.405.000,000,00125.990.000,001.20 . 1.20.14 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan11.340.000,0010.500.000,000,0021.840.000,001.20 . 1.20.14 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan40.385.000,0016.815.000,000,0057.200.000,001.20 . 1.20.14 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan20.860.000,0026.090.000,000,0046.950.000,001.20 . 1.20.151.20 . 1.20.15 . 01KECAMATAN BEKASI SELATAN 1.506.498.500,00 883.588.600,007.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.380.163.500,00 484.155.000,000,002.397.087.100,001.864.318.500,001.20 . 1.20.15 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.000.000,006.000.000,000,007.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00158.695.000,000,00158.695.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0021.600.000,000,0021.600.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0017.600.000,000,0017.600.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.115.000,0080.885.000,000,0082.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,0065.885.000,000,0067.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0044.490.000,000,0044.490.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.267.733.500,000,000,001.267.733.500,001.20 . 1.20.15 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor109.200.000,000,000,00109.200.000,001.20 . 1.20.15 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 277.128.600,000,00277.128.600,001.20 . 1.20.15 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00263.728.600,000,00263.728.600,001.20 . 1.20.15 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,0013.400.000,000,0013.400.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 317


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.15 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.115.000,00 52.285.000,000,0053.400.000,001.20 . 1.20.15 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0052.285.000,000,0053.400.000,001.20 . 1.20.15 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja6.030.000,00 970.000,000,007.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.15 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.015.000,00485.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.15 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun3.015.000,00485.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.15 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 42.065.000,00 53.800.000,000,0095.865.000,001.20 . 1.20.15 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan42.065.000,0053.800.000,000,0095.865.000,001.20 . 1.20.15 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 77.125.000,00 15.250.000,007.000.000,0099.375.000,001.20 . 1.20.15 . 39 . 12Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bekasi Selatan77.125.000,0015.250.000,007.000.000,0099.375.000,001.20 . 1.20.161.20 . 1.20.16 . 01KECAMATAN JATIASIH 1.493.538.500,00 873.800.000,00123.465.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.406.753.500,00 483.690.000,0080.980.000,002.490.803.500,001.971.423.500,001.20 . 1.20.16 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat23.760.000,00720.000,000,0024.480.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0094.200.000,000,0094.200.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0070.390.000,000,0070.390.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0025.140.000,000,0025.140.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor5.010.000,0088.420.000,000,0093.430.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0086.720.000,000,0086.720.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.895.000,000,0080.980.000,0084.875.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0011.100.000,000,0011.100.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0067.000.000,000,0067.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.209.288.500,000,000,001.209.288.500,001.20 . 1.20.16 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor164.800.000,000,000,00164.800.000,001.20 . 1.20.16 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 224.235.000,000,00224.235.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0037.873.000,000,0037.873.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00152.610.000,000,00152.610.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 29Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur0,0018.752.000,000,0018.752.000,001.20 . 1.20.16 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.16 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.16 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja10.125.000,00 1.375.000,000,0011.500.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.16 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3.150.000,00350.000,000,003.500.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 318


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.16 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran4.620.000,00380.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.16 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.355.000,00645.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.16 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 64.035.000,00 62.110.000,000,00126.145.000,001.20 . 1.20.16 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan28.790.000,003.210.000,000,0032.000.000,001.20 . 1.20.16 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan14.045.000,0010.955.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.16 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan21.200.000,0047.945.000,000,0069.145.000,001.20 . 1.20.16 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 12.625.000,00 72.390.000,0042.485.000,00127.500.000,001.20 . 1.20.16 . 39 . 14Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Jatiasih12.625.000,0072.390.000,0042.485.000,00127.500.000,001.20 . 1.20.171.20 . 1.20.17 . 01KECAMATAN PONDOKGEDE 1.191.150.500,00 780.057.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.136.140.500,00 481.197.000,000,001.971.207.500,001.617.337.500,001.20 . 1.20.17 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat21.075.000,000,000,0021.075.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00121.200.000,000,00121.200.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0040.200.000,000,0040.200.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0027.190.000,000,0027.190.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor2.840.000,0092.480.000,000,0095.320.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.840.000,0072.160.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0014.539.000,000,0014.539.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0011.700.000,000,0011.700.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0039.200.000,000,0039.200.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0062.528.000,000,0062.528.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.037.385.500,000,000,001.037.385.500,001.20 . 1.20.17 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor72.000.000,000,000,0072.000.000,001.20 . 1.20.17 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 229.110.000,000,00229.110.000,001.20 . 1.20.17 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0032.390.000,000,0032.390.000,001.20 . 1.20.17 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00196.720.000,000,00196.720.000,001.20 . 1.20.17 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 21.000.000,000,0021.000.000,001.20 . 1.20.17 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0021.000.000,000,0021.000.000,001.20 . 1.20.17 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja7.600.000,00 400.000,000,008.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.17 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.800.000,00200.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.17 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun3.800.000,00200.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.17 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 23.200.000,00 31.800.000,000,0055.000.000,001.20 . 1.20.17 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan23.200.000,0031.800.000,000,0055.000.000,001.20 . 1.20.17 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 24.210.000,00 16.550.000,000,0040.760.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 319


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.17 . 39 . 16Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kecamatan Pondok Gede24.210.000,0016.550.000,000,0040.760.000,001.20 . 1.20.181.20 . 1.20.18 . 01KECAMATAN BANTARGEBANG 1.032.008.000,00 671.545.000,0016.450.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 999.303.000,00 380.332.000,000,001.720.003.000,001.379.635.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.800.000,002.652.000,000,007.452.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0029.800.000,000,0029.800.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0071.900.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0071.900.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,009.080.000,000,009.080.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran938.303.000,000,000,00938.303.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor50.000.000,000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.18 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.550.000,00 219.830.000,0016.450.000,00239.830.000,001.20 . 1.20.18 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3.550.000,000,0016.450.000,0020.000.000,001.20 . 1.20.18 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0042.600.000,000,0042.600.000,001.20 . 1.20.18 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00177.230.000,000,00177.230.000,001.20 . 1.20.18 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.18 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.18 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja3.255.000,00 2.933.000,000,006.188.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.18 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.250.000,00258.000,000,002.508.000,001.20 . 1.20.18 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.005.000,002.675.000,000,003.680.000,001.20 . 1.20.18 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 25.900.000,00 43.450.000,000,0069.350.000,001.20 . 1.20.18 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan10.050.000,009.950.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.18 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan4.650.000,0014.700.000,000,0019.350.000,001.20 . 1.20.18 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan11.200.000,0018.800.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.191.20 . 1.20.19 . 01KECAMATAN JATISAMPURNA 957.260.000,00 727.683.000,0055.360.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 913.085.000,00 411.123.000,0055.360.500,001.740.303.500,001.379.568.500,001.20 . 1.20.19 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat7.500.000,004.500.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0085.250.000,000,0085.250.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.840.000,0050.910.000,000,0053.750.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0035.860.000,000,0035.860.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 320


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.19 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor2.840.000,0069.265.000,000,0072.105.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.840.000,0067.238.000,000,0070.078.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.725.000,006.640.000,0055.360.500,0063.725.500,001.20 . 1.20.19 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,005.640.000,000,005.640.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0055.820.000,000,0055.820.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran775.736.000,000,000,00775.736.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor119.604.000,000,000,00119.604.000,001.20 . 1.20.19 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 232.075.000,000,00232.075.000,001.20 . 1.20.19 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0015.065.000,000,0015.065.000,001.20 . 1.20.19 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00217.010.000,000,00217.010.000,001.20 . 1.20.19 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.840.000,00 38.150.000,000,0040.990.000,001.20 . 1.20.19 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga2.840.000,0038.150.000,000,0040.990.000,001.20 . 1.20.19 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja4.360.000,00 900.000,000,005.260.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.19 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran1.335.000,00300.000,000,001.635.000,001.20 . 1.20.19 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun3.025.000,00600.000,000,003.625.000,001.20 . 1.20.19 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 36.975.000,00 45.435.000,000,0082.410.000,001.20 . 1.20.19 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan9.150.000,002.540.000,000,0011.690.000,001.20 . 1.20.19 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan27.825.000,0042.895.000,000,0070.720.000,001.20 . 1.20.201.20 . 1.20.20 . 01KECAMATAN RAWALUMBU 1.360.915.000,00 733.020.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.336.580.000,00 390.515.000,000,002.093.935.000,001.727.095.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.120.000,002.880.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.165.000,0026.335.000,000,0027.500.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0090.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0029.300.000,000,0029.300.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.278.545.000,000,000,001.278.545.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor54.750.000,000,000,0054.750.000,001.20 . 1.20.20 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 231.840.000,000,00231.840.000,001.20 . 1.20.20 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 321


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.20 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00191.840.000,000,00191.840.000,001.20 . 1.20.20 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 36.000.000,000,0036.000.000,001.20 . 1.20.20 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0036.000.000,000,0036.000.000,001.20 . 1.20.20 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja4.985.000,00 4.015.000,000,009.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.20 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran1.205.000,002.795.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.20 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun3.780.000,001.220.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.20 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 19.350.000,00 70.650.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.20 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan7.700.000,0017.300.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.20 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan9.150.000,0015.850.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.20 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan2.500.000,0037.500.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.211.20 . 1.20.21 . 01KECAMATAN MUSTIKA JAYA 1.232.089.500,00 726.960.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.207.509.500,00 368.360.000,000,001.959.049.500,001.575.869.500,001.20 . 1.20.21 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat8.880.000,001.500.000,000,0010.380.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0025.620.000,000,0025.620.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0038.350.000,000,0038.350.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.115.000,0078.195.000,000,0079.310.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,0060.295.000,000,0061.410.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0017.400.000,000,0017.400.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0042.000.000,000,0042.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.127.049.500,000,000,001.127.049.500,001.20 . 1.20.21 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor69.350.000,000,000,0069.350.000,001.20 . 1.20.21 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 263.350.000,000,00263.350.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0032.000.000,000,0032.000.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00231.350.000,000,00231.350.000,001.20 . 1.20.21 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 38.750.000,000,0038.750.000,001.20 . 1.20.21 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0038.750.000,000,0038.750.000,001.20 . 1.20.21 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja5.280.000,00 1.220.000,000,006.500.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.21 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.400.000,00600.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.21 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.880.000,00620.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.21 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 19.300.000,00 55.280.000,000,0074.580.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 322


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.21 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan3.600.000,003.040.000,000,006.640.000,001.20 . 1.20.21 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan9.750.000,008.250.000,000,0018.000.000,001.20 . 1.20.21 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan5.950.000,0043.990.000,000,0049.940.000,001.20 . 1.20.221.20 . 1.20.22 . 01KECAMATAN MEDAN SATRIA 1.076.029.500,00 662.381.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 974.939.500,00 298.976.000,000,001.738.410.500,001.273.915.500,001.20 . 1.20.22 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.500.000,000,000,004.500.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0017.000.000,000,0017.000.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0059.326.000,000,0062.426.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0057.410.000,000,0060.510.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,008.760.000,000,008.760.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,005.760.000,000,005.760.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0042.000.000,000,0042.000.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0038.720.000,000,0038.720.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran894.439.500,000,000,00894.439.500,001.20 . 1.20.22 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor69.800.000,000,000,0069.800.000,001.20 . 1.20.22 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 229.515.000,000,00229.515.000,001.20 . 1.20.22 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00189.265.000,000,00189.265.000,001.20 . 1.20.22 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0040.250.000,000,0040.250.000,001.20 . 1.20.22 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 20.800.000,000,0020.800.000,001.20 . 1.20.22 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0020.800.000,000,0020.800.000,001.20 . 1.20.22 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja7.400.000,00 1.980.000,000,009.380.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.22 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran4.600.000,00360.000,000,004.960.000,001.20 . 1.20.22 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.800.000,001.620.000,000,004.420.000,001.20 . 1.20.22 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 60.500.000,00 98.350.000,000,00158.850.000,001.20 . 1.20.22 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan22.980.000,0042.020.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.22 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan15.920.000,0012.930.000,000,0028.850.000,001.20 . 1.20.22 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan21.600.000,0043.400.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.22 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 33.190.000,00 12.760.000,000,0045.950.000,001.20 . 1.20.22 . 39 . 15Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Medan Satria33.190.000,0012.760.000,000,0045.950.000,001.20 . 1.20.231.20 . 1.20.23 . 01KECAMATAN PONDOK MELATI 898.397.000,00 637.898.000,00200.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 827.682.000,00 355.583.000,000,001.736.295.000,001.183.265.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat10.560.000,00948.000,000,0011.508.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 323


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.23 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0055.990.000,000,0055.990.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0024.200.000,000,0024.200.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0030.005.000,000,0030.005.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0074.292.000,000,0077.392.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.100.000,0082.528.000,000,0085.628.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,008.000.000,000,008.000.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0029.620.000,000,0029.620.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran718.422.000,000,000,00718.422.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor92.500.000,000,000,0092.500.000,001.20 . 1.20.23 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 166.950.000,000,00166.950.000,001.20 . 1.20.23 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,0026.100.000,000,0026.100.000,001.20 . 1.20.23 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00140.850.000,000,00140.850.000,001.20 . 1.20.23 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 3.040.000,00 41.960.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.23 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.040.000,0041.960.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.23 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja6.200.000,00 800.000,000,007.000.000,00dan keuangan1.20 . 1.20.23 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.100.000,00400.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.23 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun3.100.000,00400.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.23 . 07Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan 46.330.000,00 61.480.000,000,00107.810.000,001.20 . 1.20.23 . 07 . 01Pembinaan Administrasi <strong>Pemerintah</strong>an dan Kependudukan11.250.000,0011.950.000,000,0023.200.000,001.20 . 1.20.23 . 07 . 02Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan16.850.000,008.150.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.23 . 07 . 03Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan18.230.000,0041.380.000,000,0059.610.000,001.20 . 1.20.23 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana0,00 0,00200.000.000,00200.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.23 . 29 .1071.20 . 1.20.23 . 29 .108Rehabilitasi WC dan Pembuatan Saluran Kantor Kecamatan Pondok MelatiRehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Pondok Melati0,000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,001.20 . 1.20.23 . 39Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 15.145.000,00 11.125.000,000,0026.270.000,001.20 . 1.20.23 . 39 . 13Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Pondok Melati15.145.000,0011.125.000,000,0026.270.000,001.20 . 1.22.011.20 . 1.22.01 . 39KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 44.370.000,00 25.630.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 44.370.000,00 25.630.000,000,0070.000.000,0070.000.000,001.20 . 1.22.01 . 39 . 31Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat44.370.000,0025.630.000,000,0070.000.000,001.20 . 1.24.01KANTOR ARSIP DAERAH 7.230.000,00 117.770.000,000,00125.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 324


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.24.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana7.230.000,00 117.770.000,000,00125.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.24.01 . 29 . 85Penataan Kantor Arsip <strong>Daerah</strong>7.230.000,00117.770.000,000,00125.000.000,001.20 . 1.26.01KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 11.595.000,00 1.610.000,00111.795.000,00125.000.000,001.20 . 1.26.01 . 29Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana11.595.000,00 1.610.000,00111.795.000,00125.000.000,00dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.26.01 . 29 . 86Penataan Kantor dan Pembuatan Taman Halaman Kantor Perpustakaan11.595.000,001.610.000,00111.795.000,00125.000.000,001.20 . 2.06.011.20 . 2.06.01 . 39DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 13.265.000,00 1.735.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 13.265.000,00 1.735.000,000,0015.000.000,0015.000.000,001.20 . 2.06.01 . 39 . 32Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Perekonomian Rakyat13.265.000,001.735.000,000,0015.000.000,001.20 . 2.07.011.20 . 2.07.01 . 39DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 7.560.000,00 12.440.000,000,00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan <strong>Pemerintah</strong> 7.560.000,00 12.440.000,000,0020.000.000,0020.000.000,001.20 . 2.07.01 . 39 . 33Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah pada Dinas Perindustrian, Perdagangandan Koperasi7.560.000,0012.440.000,000,0020.000.000,001.22Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.002.267.084,00 5.171.899.916,001.977.270.500,0027.151.437.500,001.22 . 1.20.12KECAMATAN BEKASI TIMUR 1.773.465.000,00 310.876.000,00116.437.000,002.200.778.000,001.22 . 1.20.12 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.773.465.000,00 310.876.000,00116.437.000,002.200.778.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.12 . 18 . 20Penunjang Program K3 di Kecamatan Bekasi Timur150.865.000,0096.091.000,008.622.000,00255.578.000,001.22 . 1.20.12 . 18 . 21Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur51.505.000,0012.495.000,009.800.000,0073.800.000,001.22 . 1.20.12 . 18 . 22Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur46.295.000,00103.705.000,000,00150.000.000,001.22 . 1.20.12 . 18 . 23Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur1.517.025.000,004.375.000,000,001.521.400.000,001.22 . 1.20.12 . 18 . 25Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Bekasi Timur1.985.000,000,0098.015.000,00100.000.000,001.22 . 1.20.12 . 18 . 27Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Timur5.790.000,0094.210.000,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.13KECAMATAN BEKASI BARAT 1.711.587.500,00 257.142.500,00174.045.000,002.142.775.000,001.22 . 1.20.13 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.711.587.500,00 257.142.500,00174.045.000,002.142.775.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.13 . 18 . 32Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Barat94.700.000,0081.410.000,0061.465.000,00237.575.000,001.22 . 1.20.13 . 18 . 33Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Bekasi Barat4.710.000,0023.710.000,0046.580.000,0075.000.000,001.22 . 1.20.13 . 18 . 34Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat20.842.500,0054.157.500,000,0075.000.000,001.22 . 1.20.13 . 18 . 35Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Barat5.010.000,0094.990.000,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.13 . 18 . 36Rehabilitasi dan Penataan Kantor Kecamatan Bekasi Barat0,000,0066.000.000,0066.000.000,001.22 . 1.20.13 . 18 . 38Penyelenggaraaan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat1.586.325.000,002.875.000,000,001.589.200.000,001.22 . 1.20.14KECAMATAN BEKASI UTARA 2.598.270.000,00 241.969.000,00168.361.000,003.008.600.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 325


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.20.14 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun2.598.270.000,00 241.969.000,00168.361.000,003.008.600.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.14 . 18 . 28Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Utara221.750.000,00135.185.000,0043.465.000,00400.400.000,001.22 . 1.20.14 . 18 . 29Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Bekasi Utara3.350.000,0021.754.000,00124.896.000,00150.000.000,001.22 . 1.20.14 . 18 . 30Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara2.367.795.000,00205.000,000,002.368.000.000,001.22 . 1.20.14 . 18 . 31Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Bekasi Utara5.375.000,0084.825.000,000,0090.200.000,001.22 . 1.20.15KECAMATAN BEKASI SELATAN 1.800.735.000,00 54.785.000,0032.115.000,001.887.635.000,001.22 . 1.20.15 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.800.735.000,00 54.785.000,0032.115.000,001.887.635.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.15 . 18 . 16Penunjang Program K3 di Kecamatan Bekasi Selatan349.800.000,006.295.000,000,00356.095.000,001.22 . 1.20.15 . 18 . 17Penyelenggaraan Kegiatan Rt dan Rw di Kecamatan Bekasi Selatan1.392.425.000,00575.000,000,001.393.000.000,001.22 . 1.20.15 . 18 . 181.22 . 1.20.15 . 18 . 19Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kinerja Kecamatan BekasiSelatanPenertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan1.985.000,0056.525.000,0042.440.000,005.475.000,0032.115.000,000,0076.540.000,0062.000.000,001.22 . 1.20.16KECAMATAN JATIASIH 1.628.135.000,00 427.310.000,00279.205.000,002.334.650.000,001.22 . 1.20.16 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.628.135.000,00 427.310.000,00279.205.000,002.334.650.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.16 . 18 . 39Penunjang Program K3 di Kecamatan Jatiasih217.500.000,00302.230.000,00105.020.000,00624.750.000,001.22 . 1.20.16 . 18 . 40Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Jatiasih12.545.000,0030.770.000,00174.185.000,00217.500.000,001.22 . 1.20.16 . 18 . 64Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih1.392.300.000,00100.000,000,001.392.400.000,001.22 . 1.20.16 . 18 . 67Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Jatiasih5.790.000,0094.210.000,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.17KECAMATAN PONDOKGEDE 1.440.245.000,00 102.000.000,0090.795.000,001.633.040.000,001.22 . 1.20.17 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.440.245.000,00 102.000.000,0090.795.000,001.633.040.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.17 . 18 . 48Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Pondokgede1.985.000,000,0090.795.000,0092.780.000,001.22 . 1.20.17 . 18 . 49Penunjang Program K3 di Kecamatan Pondok Gede159.765.000,0086.895.000,000,00246.660.000,001.22 . 1.20.17 . 18 . 50Pembinaan dan peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Pondokgede36.315.000,0013.685.000,000,0050.000.000,001.22 . 1.20.17 . 18 . 65Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondok Gede1.242.180.000,001.420.000,000,001.243.600.000,001.22 . 1.20.18KECAMATAN BANTARGEBANG 635.210.000,00 196.630.000,00274.410.000,001.106.250.000,001.22 . 1.20.18 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun635.210.000,00 196.630.000,00274.410.000,001.106.250.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.18 . 18 . 08Penunjang Program K3 di Kecamatan Bantargebang226.650.000,00146.740.000,00126.610.000,00500.000.000,001.22 . 1.20.18 . 18 . 091.22 . 1.20.18 . 18 . 10Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja KecamatanBantargebangFasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Bantargebang4.700.000,0019.460.000,000,0049.890.000,00147.800.000,000,00152.500.000,0069.350.000,001.22 . 1.20.18 . 18 . 11Penyelenggaraan Kegiatan Rt dan Rw di Kecamatan Bantargebang384.400.000,000,000,00384.400.000,001.22 . 1.20.19KECAMATAN JATISAMPURNA 999.990.000,00 271.511.500,00160.518.500,001.432.020.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 326


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.20.19 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun999.990.000,00 271.511.500,00160.518.500,001.432.020.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.19 . 18 . 13Penunjang Kinerja Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum47.815.000,0014.400.000,001.015.000,0063.230.000,001.22 . 1.20.19 . 18 . 14Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik3.515.000,0023.726.500,00138.758.500,00166.000.000,001.22 . 1.20.19 . 18 . 15Penunjang Program K3 di Kecamatan Jatisampurna87.830.000,00180.730.000,0014.430.000,00282.990.000,001.22 . 1.20.19 . 18 . 24Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur66.030.000,0052.655.000,006.315.000,00125.000.000,001.22 . 1.20.19 . 18 . 37Penyelenggaraaan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatisampurna794.800.000,000,000,00794.800.000,001.22 . 1.20.20KECAMATAN RAWALUMBU 1.623.147.500,00 285.612.500,00143.240.000,002.052.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.623.147.500,00 285.612.500,00143.240.000,002.052.000.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.20 . 18 . 52Penunjang Program K3 di Kecamatan Rawalumbu172.200.000,00152.800.000,000,00325.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18 . 53Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Rawalumbu0,000,00100.000.000,00100.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18 . 55Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Rawalumbu11.000.000,0039.000.000,000,0050.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18 . 56Pemeliharaan Saluran Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu8.122.500,0091.877.500,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18 . 57Penunjang Kegiatan Tertib Administasi Pegawai Se Kecamatan Rawalumbu0,001.760.000,0043.240.000,0045.000.000,001.22 . 1.20.20 . 18 . 58Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu1.431.825.000,00175.000,000,001.432.000.000,001.22 . 1.20.21KECAMATAN MUSTIKA JAYA 1.452.355.000,00 248.995.000,00146.650.000,001.848.000.000,001.22 . 1.20.21 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.452.355.000,00 248.995.000,00146.650.000,001.848.000.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.21 . 18 . 59Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Mustika Jaya22.790.000,0052.210.000,000,0075.000.000,001.22 . 1.20.21 . 18 . 60Pelestarian K3 Di Kecamatan Mustika Jaya168.215.000,00196.785.000,000,00365.000.000,001.22 . 1.20.21 . 18 . 61Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur di Kecamatan Mustika Jaya3.350.000,000,00146.650.000,00150.000.000,001.22 . 1.20.21 . 18 . 62Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustika Jaya1.258.000.000,000,000,001.258.000.000,001.22 . 1.20.22KECAMATAN MEDAN SATRIA 1.283.867.584,00 249.337.416,00117.445.000,001.650.650.000,001.22 . 1.20.22 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.283.867.584,00 249.337.416,00117.445.000,001.650.650.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.22 . 18 . 41Penunjang Program K3 di Kecamatan Medan Satria212.775.000,00102.950.000,0031.465.000,00347.190.000,001.22 . 1.20.22 . 18 . 42Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Medan Satria26.367.584,0073.632.416,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.22 . 18 . 431.22 . 1.20.22 . 18 . 44Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan MedanSatriaFasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria4.680.000,0018.995.000,006.960.000,0065.245.000,0085.980.000,000,0097.620.000,0084.240.000,001.22 . 1.20.22 . 18 . 45Penyelenggaraan Kegiatan RT/RW di Kecamatan Medan Satria1.021.050.000,00550.000,000,001.021.600.000,001.22 . 1.20.23KECAMATAN PONDOK MELATI 1.001.320.000,00 259.379.000,00165.431.000,001.426.130.000,001.22 . 1.20.23 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.001.320.000,00 259.379.000,00165.431.000,001.426.130.000,00desa/kelurahan1.22 . 1.20.23 . 18 . 26Pemeliharaan Saluran di Kecamatan Pondok Melati5.850.000,0094.150.000,000,00100.000.000,001.22 . 1.20.23 . 18 . 46Penunjang Program K3 di Kecamatan Pondok Melati134.385.000,00121.534.000,0026.465.000,00282.384.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 327


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.20.23 . 18 . 47Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Pondok Melati4.300.000,00800.000,00138.966.000,00144.066.000,001.22 . 1.20.23 . 18 . 51Penyelenggaraan Kegiatan RT/RW di Kecamatan Pondok Melati849.100.000,00300.000,000,00849.400.000,001.22 . 1.20.23 . 18 . 54Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati7.685.000,0042.595.000,000,0050.280.000,001.22 . 1.22.011.22 . 1.22.01 . 01KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.053.939.500,00 2.266.352.000,00108.618.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.754.500,00 258.290.000,000,004.428.909.500,00368.044.500,001.22 . 1.22.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.400.000,000,000,002.400.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,008.500.000,000,008.500.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.090.000,0051.910.000,000,0055.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.090.000,0046.910.000,000,0050.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.675.000,008.325.000,000,0010.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,006.000.000,000,006.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman1.680.000,0023.320.000,000,0025.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>1.675.000,0058.325.000,000,0060.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran96.144.500,000,000,0096.144.500,001.22 . 1.22.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.275.000,00 99.295.000,0083.970.000,00189.540.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,0015.950.000,0015.950.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.980.000,000,0048.020.000,0050.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0020.000.000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.620.000,0012.380.000,000,0015.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.675.000,0072.565.000,000,0074.240.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,006.000.000,000,006.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,008.350.000,000,008.350.000,001.22 . 1.22.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.250.000,000,0016.250.000,001.22 . 1.22.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0016.250.000,000,0016.250.000,001.22 . 1.22.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 6.500.000,000,006.500.000,001.22 . 1.22.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,006.500.000,000,006.500.000,001.22 . 1.22.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja22.365.000,00 4.710.000,000,0027.075.000,00dan Keuangan1.22 . 1.22.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD11.410.000,001.590.000,000,0013.000.000,001.22 . 1.22.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran4.880.000,00945.000,000,005.825.000,001.22 . 1.22.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun6.075.000,002.175.000,000,008.250.000,001.22 . 1.22.01 . 18Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun1.915.545.000,00 1.881.307.000,0024.648.000,003.821.500.000,00desa/kelurahanREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 328


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.22.01 . 18 . 01Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)31.315.000,0068.685.000,000,00100.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 02Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi TMMD58.740.000,00281.260.000,000,00340.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 03Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (Banprov)14.740.000,00125.260.000,000,00140.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 04Pembentukan, Pelatihan dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)69.145.000,0080.855.000,000,00150.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 05Penyusunan dan Pemutakhiran data Profil Kelurahan144.435.000,0055.565.000,000,00200.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 06Fasilitasi Kegiatan PKK dan Lomba Posyandu49.290.000,00100.710.000,000,00150.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 07Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu954.670.000,0017.830.000,000,00972.500.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 631.22 . 1.22.01 . 18 . 66Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM)Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan BKM ke BKM di Kelurahan22.255.000,00107.920.000,00127.745.000,00242.080.000,000,000,00150.000.000,00350.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 681.22 . 1.22.01 . 18 . 69Pembinaan UEP/KUBE dalam mempertinggi ketahanan masyarakat dalamBidang EkonomiPemberdayaaan Masyarakat Dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)54.710.000,0079.915.000,0070.290.000,00170.085.000,000,000,00125.000.000,00250.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 70Penunjang Kegiatan PNPM124.560.000,00200.792.000,0024.648.000,00350.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 71Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Posdaya143.520.000,00206.480.000,000,00350.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 72Pembentukan dan Pelatihan Posyantek58.645.000,0060.355.000,000,00119.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18 . 73Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD ke 881.685.000,0073.315.000,000,0075.000.000,001.24Kearsipan 342.554.000,00 616.007.000,00308.265.000,001.266.826.000,001.24 . 1.24.011.24 . 1.24.01 . 01KANTOR ARSIP DAERAH 342.554.000,00 616.007.000,00308.265.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.814.000,00 312.112.000,0034.600.000,001.266.826.000,00481.526.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.608.000,001.392.000,000,005.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0041.400.000,009.600.000,0051.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor2.840.000,0062.160.000,000,0065.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.840.000,0057.160.000,000,0060.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,008.000.000,000,008.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0085.000.000,000,0085.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran125.526.000,000,000,00125.526.000,001.24 . 1.24.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.840.000,00 86.660.000,0015.500.000,00105.000.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.840.000,0031.660.000,0015.500.000,0050.000.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.24 . 1.24.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.24 . 1.24.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0015.000.000,000,0015.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 329


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.24 . 1.24.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,001.24 . 1.24.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.24 . 1.24.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja24.980.000,00 3.320.000,000,0028.300.000,00dan Keuangan1.24 . 1.24.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD10.220.000,001.780.000,000,0012.000.000,001.24 . 1.24.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran7.380.000,00620.000,000,008.000.000,001.24 . 1.24.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun7.380.000,00920.000,000,008.300.000,001.24 . 1.24.01 . 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip <strong>Daerah</strong> 179.920.000,00 186.915.000,00258.165.000,00625.000.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 01Pembinaan dan Penataan Arsip SKPD60.710.000,0042.825.000,0096.465.000,00200.000.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 02Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD54.760.000,0045.240.000,000,00100.000.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 03Penyelenggaraan Bintek Kearsipan60.650.000,0064.350.000,000,00125.000.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 04Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan3.800.000,0034.500.000,00161.700.000,00200.000.000,001.25Komunikasi dan Informatika 349.885.000,00 1.205.935.000,00144.180.000,001.700.000.000,001.25 . 1.07.011.25 . 1.07.01 . 15DINAS PERHUBUNGAN 38.160.000,00 104.340.000,007.500.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 38.160.000,00 104.340.000,007.500.000,00150.000.000,00150.000.000,001.25 . 1.07.01 . 15 . 10Pembinaan Kerjasama Penyiaran dan Informasi38.160.000,00104.340.000,007.500.000,00150.000.000,001.25 . 1.20.031.25 . 1.20.03 . 15SEKRETARIAT DAERAH 311.725.000,00 1.101.595.000,00136.680.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 311.725.000,00 1.101.595.000,00136.680.000,001.550.000.000,001.550.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 01Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi7.630.000,00242.370.000,000,00250.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 02Pelaksanaan Pembuatan Majalah Bekasi <strong>Kota</strong>ku23.160.000,0076.840.000,000,00100.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 03Pelaksanaan Pembuatan Kalender <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> Bekasi Tahun 201318.810.000,0081.190.000,000,00100.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 04Peliputan Kegiatan <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> Bekasi63.595.000,0036.405.000,000,00100.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 05Pelaksanaan Pembinaan Kehumasan55.430.000,0094.570.000,000,00150.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 061.25 . 1.20.03 . 15 . 07Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BagianKehumasanPenunjang Media Centre4.300.000,0077.295.000,009.020.000,0022.705.000,00136.680.000,000,00150.000.000,00100.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 08Kerjasama Informasi Humas49.490.000,00400.510.000,000,00450.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 09Sosialisasi Publikasi Pilkada 201212.015.000,00137.985.000,000,00150.000.000,001.26Perpustakaan 345.037.500,00 501.830.000,00663.765.000,001.510.632.500,001.26 . 1.26.011.26 . 1.26.01 . 01KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 345.037.500,00 501.830.000,00663.765.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.152.500,00 219.070.000,003.500.000,001.510.632.500,00353.722.500,001.26 . 1.26.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat400.000,003.600.000,000,004.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0021.600.000,003.500.000,0025.100.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,004.500.000,000,004.500.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 330


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.26 . 1.26.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor2.800.000,0047.200.000,000,0050.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.800.000,0047.200.000,000,0050.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,0012.170.000,000,0012.170.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0052.800.000,000,0052.800.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran125.152.500,000,000,00125.152.500,001.26 . 1.26.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.115.000,00 59.650.000,008.885.000,0069.650.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.115.000,000,008.885.000,0010.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,0044.650.000,000,0044.650.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.26 . 1.26.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.26 . 1.26.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.26 . 1.26.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,001.26 . 1.26.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.26 . 1.26.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja20.520.000,00 4.480.000,000,0025.000.000,00dan Keuangan1.26 . 1.26.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD7.600.000,00400.000,000,008.000.000,001.26 . 1.26.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran6.080.000,001.920.000,000,008.000.000,001.26 . 1.26.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun6.840.000,002.160.000,000,009.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 192.250.000,00 193.630.000,00651.380.000,001.037.260.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 01Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan27.910.000,0023.775.000,00523.315.000,00575.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 02Pembinaan Perpustakaan Kelurahan22.755.000,0027.245.000,000,0050.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 03Lanjutan Bimtek Pengelola Perpustakaan72.265.000,0077.735.000,000,00150.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 05Sosialisasi Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling63.845.000,0058.620.000,002.535.000,00125.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 06Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling (Banprov)1.625.000,002.070.000,0029.065.000,0032.760.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 07Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat (Banprov)3.850.000,004.185.000,0096.465.000,00104.500.000,0022.012.01 . 2.06.012.01 . 2.06.01 . 17Urusan Pilihan 4.380.407.500,00 9.437.171.760,001.914.054.040,00Pertanian 591.440.000,00 1.591.560.510,00116.399.490,00DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 591.440.000,00 1.591.560.510,00116.399.490,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 591.440.000,00 1.591.560.510,00116.399.490,0015.731.633.300,002.299.400.000,002.299.400.000,002.299.400.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 01Intensifikasi Tanaman Terpadu68.115.000,00131.885.000,000,00200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 331


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.01 . 2.06.01 . 17 . 02Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Tanaman14.555.000,00119.945.000,0015.500.000,00150.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 03Pengamanan Pupuk Bersubsidi35.595.000,0064.405.000,000,00100.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 04Pengembangan Usaha Pelaku Agribisnis31.807.500,00118.192.500,000,00150.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 05Pengembangan SDM dan Penataan Kelembagaan Kelompok Tani29.977.500,0070.022.500,000,00100.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 06Pengawasan Produk, Mutu Pakan Peternak dan Perikanan18.895.000,0081.105.000,000,00100.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 07Penguatan Usaha Agribisnis Perikanan77.580.000,00122.420.000,000,00200.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 08Pembinaan dan Pengawasan Klinik Hewan, Petshop, Peredaran Obat Hewan32.595.000,0067.405.000,000,00100.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 092.01 . 2.06.01 . 17 . 10Optimalisasi/Pelayanan Klinik Kesehatan Hewan dan Laboratorium KesehatanMasyarakat VeterinerPerbaikan Sarana dan Prasarana RPH10.150.000,003.895.000,00139.850.000,0039.660.000,000,0056.445.000,00150.000.000,00100.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 112.01 . 2.06.01 . 17 . 12Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH) dan HasilBahan Asal Hewan (HBAH)Peningkatan Pelayanan Pemotongan Hewan88.440.000,0080.800.000,0061.560.000,0069.200.000,000,000,00150.000.000,00150.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 15Pengembangan Budidaya Peternakan72.260.000,00402.740.000,000,00475.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 16Perbaikan Balai Pembibitan Tanaman Hias Holkultura4.990.000,0055.010.000,000,0060.000.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 17Fasilitasi Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan (Banprov)14.400.000,000,000,0014.400.000,002.01 . 2.06.01 . 17 . 19Penataan dan Pengadaan Perlengkapan Gedung BPP Bantargebang7.385.000,0048.160.510,0044.454.490,00100.000.000,002.04Pariwisata 377.990.000,00 822.010.000,000,001.200.000.000,002.04 . 1.18.012.04 . 1.18.01 . 15DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 377.990.000,00 822.010.000,000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 377.990.000,00 822.010.000,000,001.200.000.000,001.200.000.000,002.04 . 1.18.01 . 15 . 012.04 . 1.18.01 . 15 . 02Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan danHiburan UmumPromosi Wisata Seni dan Budaya <strong>Daerah</strong>130.040.000,00136.295.000,00169.960.000,00313.705.000,000,000,00300.000.000,00450.000.000,002.04 . 1.18.01 . 15 . 03Pemilihan Abang Empo <strong>Kota</strong> Bekasi111.655.000,00338.345.000,000,00450.000.000,002.06Perdagangan 2.354.761.000,00 5.501.160.000,001.723.470.000,009.579.391.000,002.06 . 2.06.012.06 . 2.06.01 . 01DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 1.931.511.000,00 4.649.410.000,001.723.470.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.168.531.000,00 711.505.100,0029.690.000,008.304.391.000,001.909.726.100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.550.000,004.200.000,000,008.750.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0046.400.000,000,0046.400.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0055.827.000,000,0055.827.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.840.000,00150.566.920,000,00153.406.920,002.06 . 2.06.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0044.000.000,000,0044.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor2.840.000,0081.188.130,000,0084.028.130,002.06 . 2.06.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.115.000,00101.224.250,000,00102.339.250,002.06 . 2.06.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0016.050.000,000,0016.050.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0029.165.000,0029.165.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 332


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.06 . 2.06.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan <strong>Peraturan</strong> Perundang-undangan0,009.550.800,00525.000,0010.075.800,002.06 . 2.06.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0058.600.000,000,0058.600.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,00143.898.000,000,00143.898.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran1.106.786.000,000,000,001.106.786.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 27Penyediaan Jasa Keamanan Kantor50.400.000,000,000,0050.400.000,002.06 . 2.06.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.230.000,00 457.054.900,0042.765.000,00502.049.900,002.06 . 2.06.01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,0025.965.000,0025.965.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur1.115.000,0018.550.000,0016.800.000,0036.465.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.115.000,0049.655.000,000,0050.770.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00363.649.900,000,00363.649.900,002.06 . 2.06.01 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0025.200.000,000,0025.200.000,002.06 . 2.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 2.230.000,00 126.320.000,000,00128.550.000,002.06 . 2.06.01 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.115.000,0058.350.000,000,0059.465.000,002.06 . 2.06.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga1.115.000,0067.970.000,000,0069.085.000,002.06 . 2.06.01 . 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0010.000.000,000,0010.000.000,002.06 . 2.06.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja231.800.000,00 18.200.000,000,00250.000.000,00dan Keuangan2.06 . 2.06.01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD92.400.000,007.600.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran91.250.000,008.750.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun48.150.000,001.850.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 19Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 101.690.000,00 359.310.000,009.000.000,00470.000.000,002.06 . 2.06.01 . 19 . 01Pembinaan dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Pasar22.405.000,0077.595.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 19 . 02Penertiban dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Pasar18.220.000,0081.780.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 19 . 03Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Pasar dan Pertokoan22.660.000,0068.340.000,009.000.000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 19 . 04Pola Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Sektor Informal di <strong>Kota</strong> Bekasi38.405.000,00131.595.000,000,00170.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 425.030.000,00 2.967.020.000,001.642.015.000,005.034.065.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 01Pelayanan Pengangkutan Sampah Pasar12.425.000,001.437.575.000,000,001.450.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 02Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Komposting92.200.000,0048.250.000,000,00140.450.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 03Pembinaan Pedagang Pasar75.685.000,0024.315.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 04Pembuatan Tangga Pasar Bintara0,000,00150.000.000,00150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 05Perbaikan Saluran Air Pasar Bantargebang0,000,00150.000.000,00150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 06Perbaikan Saluran Air Pasar Jatiasih0,000,00150.000.000,00150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 07Perbaikan Saluran Air dan Kanopi Pasar Kranji Baru0,000,00150.000.000,00150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 08Optimalisasi Retribusi Pasar48.390.000,00101.610.000,000,00150.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 333


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.06 . 2.06.01 . 20 . 092.06 . 2.06.01 . 20 . 10Pemeliharaan Pasar, Pengecatan, Pemeliharaan Bangunan Kantor Pasar Bintara,Kranji Baru, Bantargebang dan JatiasihGenaral Check Up Petugas Kebersihan Pasar15.795.000,0023.565.000,00234.205.000,00126.435.000,000,000,00250.000.000,00150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 11Pengadaan Sarana Pool Kendaraan Truck Pengakut Sampah5.650.000,00244.350.000,000,00250.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 122.06 . 2.06.01 . 20 . 13Feasibility Study Pasar Induk Bintara, Pasar Bantar Gebang, Bintara, Jatiasih,Kranji Baru, Pasar Jatiasih dan Uji Kelayakan Bangunan Pasar JatiasihPengadaan Pakaian Seragam Petugas Pasar dan Pelatihan Petugas Pasar78.875.000,0029.100.000,00271.125.000,00170.900.000,000,000,00350.000.000,00200.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 15Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar5.000.000,002.985.000,001.042.015.000,001.050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 20 . 16Penyusunan Telaahan (Naskah Akademik) Perda Pengelolaan Pasar, PedagangKaki Lima (PKL) di lingkungan Pasar dan Pertokoan38.345.000,00305.270.000,000,00343.615.000,002.06 . 2.07.012.06 . 2.07.01 . 15DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 423.250.000,00 851.750.000,000,00Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 218.570.000,00 516.430.000,000,001.275.000.000,00735.000.000,002.06 . 2.07.01 . 15 . 012.06 . 2.07.01 . 15 . 02Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP (Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapannya)Penunjang Pengawasan Barang Beredar78.145.000,0042.940.000,0021.855.000,0057.060.000,000,000,00100.000.000,00100.000.000,002.06 . 2.07.01 . 15 . 03Penunjang Kegiatan Operasi Pasar74.865.000,00285.135.000,000,00360.000.000,002.06 . 2.07.01 . 15 . 04Kajian Regulasi Tera/Tera Ulang (UTTP)22.620.000,00152.380.000,000,00175.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 204.680.000,00 335.320.000,000,00540.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17 . 01Kajian Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern19.680.000,00155.320.000,000,00175.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17 . 02Pendataan dan Pengendalian Perijinan Usaha Jasa dan Perdagangan76.525.000,0063.475.000,000,00140.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17 . 03Bimbingan Teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri43.860.000,0056.140.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17 . 04Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan <strong>Daerah</strong>64.615.000,0060.385.000,000,00125.000.000,002.07Industri 1.056.216.500,00 1.522.441.250,0074.184.550,002.652.842.300,002.07 . 2.07.012.07 . 2.07.01 . 01DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 1.056.216.500,00 1.522.441.250,0074.184.550,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.236.500,00 517.495.000,0062.180.800,002.652.842.300,001.166.912.300,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,00135.600.000,000,00135.600.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.100.000,0066.900.000,000,0070.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,009.000.000,000,009.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor3.100.000,0096.900.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.215.000,0095.785.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,0023.310.000,000,0023.310.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0062.180.800,0062.180.800,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0050.000.000,000,0050.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar <strong>Daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran576.821.500,000,000,00576.821.500,002.07 . 2.07.01 . 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.115.000,00 198.631.250,0012.003.750,00211.750.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 334


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.07 . 2.07.01 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,002.996.250,0012.003.750,0015.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.115.000,0013.885.000,000,0015.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional0,00175.750.000,000,00175.750.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor0,006.000.000,000,006.000.000,002.07 . 2.07.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.100.000,00 46.900.000,000,0050.000.000,002.07 . 2.07.01 . 03 . 06Pengadaan Pakaian Olah Raga3.100.000,0046.900.000,000,0050.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,0030.000.000,000,0030.000.000,002.07 . 2.07.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja25.100.000,00 4.080.000,000,0029.180.000,00dan keuangan2.07 . 2.07.01 . 06 . 02Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran12.550.000,002.040.000,000,0014.590.000,002.07 . 2.07.01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun12.550.000,002.040.000,000,0014.590.000,002.07 . 2.07.01 . 16Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 198.100.000,00 301.900.000,000,00500.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 01Festival Makanan Etnik49.365.000,00100.635.000,000,00150.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 03Pelatihan Manajemen Pengelola Keuangan dan Bahasa Inggris66.855.000,0083.145.000,000,00150.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 04Pembentukan Cluster Industri Kreatif di <strong>Kota</strong> Bekasi50.015.000,0049.985.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 05Sosialisasi dan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual31.865.000,0068.135.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 241.565.000,00 423.435.000,000,00665.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 01Pelatihan dan Pengembangan Jasa Perbengkelan Produk Logam43.530.000,00106.470.000,000,00150.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 02Pelatihan IKM Teknologi Tepat Guna Mesin Perbengkelan74.495.000,0090.505.000,000,00165.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 03Magang dan Pelatihan IKM Kendaraan Bermotor39.830.000,00160.170.000,000,00200.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 04Pelatihan Manajemen Produksi53.615.000,0046.385.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 05Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI)30.095.000,0019.905.000,000,0050.000.000,00JUMLAH153.568.656.392,00500.866.940.925,00682.922.676.186,001.337.358.273.503,00Plt. WALIKOTA BEKASIWAKIL WALIKOTA,RAHMAT EFFENDIREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 335

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!