NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
35<br />
BIDANG RUJUKAN samb<br />
6 Setiausaha kepada Jawatankuasa Audit dan Minit Mesyuarat<br />
Setiausaha Syarikat akan menjadi setiausaha Jawatankuasa dan sebagai prosedur melapor, minit mesyuarat akan diedarkan<br />
kepada semua ahli Lembaga Pengarah.<br />
AKTIVITI<br />
Pada tahun ini, Jawatakuasa telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sejajar dengan bidang rujukannya.<br />
Aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh Jawatankuasa adalah seperti berikut:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
iv<br />
v<br />
vi<br />
vii<br />
viii<br />
ix<br />
x<br />
Mengkaji skop kerja dan rancangan audit juruaudit luar serta membincangkan keputusan pemeriksaan dan syor-syor mereka.<br />
Mengkaji dengan juruaudit luar mengenai keputusan audit mereka, laporan audit dan syor-syor kawalan dalaman berhubung<br />
kelemahan kawalan yang diperhatikan semasa menjalankan kerja pengauditan mereka.<br />
Mengkaji penyata kewangan yang telah diaudit sebelum mengesyorkannya untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />
Mengkaji pematuhan Syarikat khususnya berhubung penyata kewangan suku tahun dan akhir tahun terhadap Keperluan<br />
Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad dan piawaian perakaunan berkaitan diluluskan yang dikeluarkan oleh Lembaga<br />
Piawaian Perakaunan Malaysia.<br />
Mengkaji pengumuman keputusan kewangan suku tahunan belum diaudit Kumpulan dan Syarikat sebelum mencadangkannya<br />
untuk dipertimbang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />
Mengkaji keperluan sumber, program dan rancangan Jabatan Audit Dalaman bagi tahun kewangan ini bagi memastikan liputan<br />
yang mencukupi ke atas aktiviti setiap unit perniagaan dan taksiran tahunan prestasi Jabatan Audit Dalaman.<br />
Mengkaji laporan audit yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Dalaman mengenai penemuan dan syor-syor serta tindak balas<br />
pengurusan mengenainya dan memastikan supaya penemuan penting ditangani sewajarnya oleh pengurusan.<br />
Mengkaji urusniaga pihak berkaitan yang dimeterai oleh Kumpulan.<br />
Mengkaji dan menaksir aktiviti-aktiviti pengurusan risiko dan laporan semakan risiko Kumpulan.<br />
Mengkaji tahap pematuhan Kumpulan terhadap peruntukan-peruntukan berkenaan yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus<br />
Korporat Malaysia untuk tujuan penyediaan Penyata Tadbir Urus Korporat dan Penyata Kawalan Dalaman menurut Keperluan<br />
Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.