02.09.2014 Views

Matriks Indikator RPJM 2008-2013 - Pemerintah Kota Sukabumi

Matriks Indikator RPJM 2008-2013 - Pemerintah Kota Sukabumi

Matriks Indikator RPJM 2008-2013 - Pemerintah Kota Sukabumi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (<strong>RPJM</strong>D)<br />

KOTA SUKABUMI TAHUN <strong>2008</strong> - <strong>2013</strong><br />

Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

DENGAN IMAN DAN Mewujudkan<br />

TAQWA MEWUJUDKAN<br />

PEMERINTAHAN YANG<br />

AMANAH<br />

BERPARADIGMA<br />

SURGAWI MENUJU<br />

KOTA SUKABUMI YANG<br />

Pengamalan Nilai-<br />

Nilai Agama,<br />

Dalam<br />

Melaksanakan<br />

Kehidupan<br />

Beragama<br />

Meningkatkan<br />

Kualitas Kehidupan<br />

Beragama dan<br />

sosial Masyarakat<br />

Meningkatnya aktifitas<br />

dan toleransi Masyarakat<br />

Dalam Kehidupan<br />

Beragama<br />

Persentase kenaikan zakat, infaq, shodaqoh<br />

Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />

mendaftar jemaah haji<br />

Meningkatnya jumlah masyarakat yang<br />

berkurban<br />

Perbandingan antara kenaikan zakat pada<br />

tahun tersebut dibandingkan dengan<br />

penerimaan zakat tahun sebelumnya<br />

Penambahan jumlah pendaftar jemaah haji<br />

pada tiap tahun<br />

Penambahan jumlah masyarakat yang<br />

berkurban pada tiap tahun<br />

% 20,96 23,60 26,24 28,88 31,52 34,16 36,80 Meningkatkan Kesadaran Dan<br />

Program Peningkatan Pemahaman<br />

3.814.200.000,00 Bagian Administrasi<br />

Implementasi Kehidupan Beragama Dan Pengamalan Agama<br />

Kesejahteraan Rakyat<br />

didasari pada nilai-nilai luhur<br />

Sekretariat Daerah<br />

orang 250 231 243 255 267 279 291<br />

orang 3772 4251 4791 5331 5871 6411 6950<br />

CERDAS, SEHAT DAN<br />

SEJAHTERA (dilandasi<br />

Nilai Filosofis Shidiq,<br />

Amanah, Fathanah,<br />

Tabligh) ”<br />

Meningkatnya kualitas<br />

sarana dan prasarana<br />

keagamaan<br />

Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang<br />

memenuhi standar<br />

- Ada kelembagaan<br />

- Ada kegiatan keagamaan minimal 2 kali /<br />

minggu Rutin dan hari besar keagamaan<br />

Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang<br />

memenuhi standar dibandingkan jumlah<br />

tempat ibadah<br />

% 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatan Partisipasi Lembaga- Program Pembinaan Lembaga Sosial<br />

11.583.000.000,00 Bagian Administrasi<br />

Lembaga Keagamaan Dalam<br />

Dan Keagamaan<br />

Kesejahteraan Rakyat<br />

Pembangunan<br />

Sekretariat Daerah<br />

Menurunnya jumlah<br />

penyandang masalah<br />

Kesejahteraan Sosial<br />

Menurunnya pertumbuhan PMKS Menurunnya persentase pertumbuhan PMKS % 8,7 9,9 10 10 10 10 10 Meningkatkan kesejahteraan<br />

Program Pemberdayaan Fakir Miskin<br />

7.975.000.000,00<br />

dibandingkan dengan pertumbuhan PMKS<br />

dan Penyandang Masalah<br />

tahun sebelumnya<br />

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya<br />

Tertanganinya PMKS Jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan % 9,1 9,7 10 10 10 10 10<br />

dengan jumlah PMKS yang ada x 100%<br />

masyarakat dan penanganan<br />

permasalahan sosial berbasis<br />

komunitas dengan pendekatan adil<br />

gender pada kelompok masyarakat<br />

Dinas Sosial, Tenaga Kerja,<br />

dan Penanggulangan<br />

Bencana<br />

Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan,<br />

panti jompo, panti rehabilitasi)<br />

cukup jelas (akumulasi) Unit 6 9 9 10 11 12 13<br />

Meningkatnya partisipasi<br />

masyarakat dalam<br />

pembangunan ekonomi<br />

Persentase Peran swasta dan masyarakat dalam<br />

pembangunan :<br />

- Masyarakat Jumlah swadaya murni masyarakat dibanding % 48 48,35 50 52 53 54 55<br />

dengan dana bantuan pembangunan dari<br />

pemerintah<br />

Meningkatkan kemitraan pemerintah,<br />

swasta, dan masyarakat serta<br />

meningkatkan jaringan sosial ekonomi<br />

masyarakat<br />

Program peningkatan partisipasi<br />

masyarakat dalam pembangunan<br />

1.000.000.000,00<br />

Badan Pemberdayaan<br />

Masyarakat, Perempuan,<br />

dan Keluarga Berencana<br />

- PKK Aktif Jumlah PKK aktif dibandingkan dengan<br />

% 60,81 62,12 62,62 63,13 63,63 64,23 64,76<br />

jumlah PKK x 100 %<br />

- Posyandu aktif Jumlah posyandu aktif dibanding jumlah<br />

% 86,15 87,33 88 89 90 91 92<br />

posyandu x 100 %<br />

Meningkatnya peran<br />

perempuan dalam<br />

aktifitas pembangunan<br />

Partisipasi perempuan di lembaga<br />

pemerintahan daerah :<br />

- <strong>Pemerintah</strong> Daerah pegawai perempuan di <strong>Pemerintah</strong> Daerah % 10 15 16,3 16,5 16,7 16,9 17<br />

dibandingkan jumlah pegawai pemerintah<br />

daerah<br />

Meningkatkan pemahaman dan<br />

implementasi gender dalam aspek<br />

pembangunan<br />

Program Peningkatan peran serta dan<br />

kesetaraan jender dalam<br />

pembangunan<br />

750.000.000,00<br />

Badan Pemberdayaan<br />

Masyarakat, Perempuan,<br />

dan Keluarga Berencana<br />

Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke Jumlah anak perempuan usia di atas 15 tahun<br />

atas<br />

yang melek huruf dibandingkan anak<br />

perempuan usia diatas 15 tahun<br />

% 91,25 92,25 93,35 94,25 95,25 96,35 97,25 Program Peningkatan Kualitas Hidup<br />

750.000.000,00<br />

dan Perlindungan Perempuan<br />

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan % 10 15 15,5 16 16,2 16,5 16,8<br />

di bandingkan jumlah angkatan kerja<br />

perempuan<br />

Terciptanya penduduk<br />

tumbuh seimbang melalui<br />

pengaturan kelahiran<br />

dengan laju pertumbuhan<br />

penduduk alami yang<br />

terkendali<br />

Prevalensi Peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB aktif per jumlah % 76,79 77,32 77,67 77,84 77,97 78,02 78,17 Menciptakan penduduk tumbuh Program Keluarga Berencana 300.000.000,00<br />

PUS x 100%<br />

seimbang melalui laju pertumbuhan<br />

penduduk alamiah yang terkendali<br />

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I<br />

Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera<br />

I per Jumlah Keluarga x 100%<br />

% 28,64 26,91 26,71 26,54 26,31 26,11 25,92<br />

Badan Pemberdayaan<br />

Masyarakat, Perempuan,<br />

dan Keluarga Berencana<br />

1


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Optimalisasi pembinaan<br />

pemuda sehingga dapat<br />

berperan aktif dalam<br />

pembangunan<br />

Tersedianya gelanggang / balai remaja (selain<br />

milik swasta)<br />

Persentase peningkatan pemahaman pemuda<br />

tentang bahaya narkoba<br />

Cukup jelas<br />

Jumlah pemuda yang diberikan pengarahan<br />

dibanding dengan jumlah pemuda x 100%<br />

Unit 1 1 2 2 2 3 3 Membina aspek kepemudaan dan olah Program peningkatan peran serta<br />

1.425.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga,<br />

raga dalam kerangka membentuk kepemudaan<br />

Kebudayaan, dan Pariwisata<br />

sumber daya manusia yang tangguh<br />

% 1 1 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15<br />

Jumlah Penyandang Ketergantungan terhadap<br />

NAPZA<br />

Cukup jelas Orang 75 75 73 71 69 67 65 Program pencegahan penyalahgunaan<br />

100.000.000,00<br />

narkoba<br />

Meningkatnya pembinaan<br />

olahraga yang<br />

berorientasi pada<br />

prestasi<br />

Prestasi di POR-Prov (peringkat) cukup jelas peringkat - - - 10 besar - - - Membina aspek kepemudaan dan olah Program Pembinaan dan<br />

9.780.288.000,00<br />

raga dalam kerangka membentuk Pemasyarakatan Olahraga<br />

sumber daya manusia yang tangguh<br />

Rasio Jumlah Lapangan Olah Raga per<br />

Kecamatan<br />

cukup jelas rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 Program Peningkatan Sarana dan<br />

36.175.000.000,00<br />

Prasarana Olahraga<br />

Tersedianya Gedung Olah Raga cukup jelas<br />

unit 1 1 2 2 4 4 5<br />

Dinas Pemuda, Olahraga,<br />

Kebudayaan, dan Pariwisata<br />

Meningkatnya apresiasi Persentase generasi muda yang berpartisipasi<br />

masyarakat terhadap dalam aktualisasi budaya daerah<br />

budaya dan kearifan lokal<br />

jumlah generasi muda yang masuk anggota<br />

group kesenian per jumlah pemuda x 100<br />

% 4,7 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,9 Mengembangkan aktifitas kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 1.000.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga,<br />

dalam rangka melestarikan nilai-nilai<br />

Kebudayaan, dan Pariwisata<br />

budaya<br />

Persentase peningkatan kesadaran masyarakat<br />

dalam mengelola kekayaan budaya<br />

Jumlah anggota group keseniaan/<br />

kebudayaan dibanding jumlah penduduk<br />

% 1 1 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 Program pengelolaan kekayaan<br />

1.533.750.000,00<br />

budaya<br />

Benda situs dan kawasan cagar budaya yang<br />

dilestarikan<br />

Jumlah benda situs dan kawasan cagar<br />

budaya yang dimiliki daerah yang dilestarikan<br />

per jumlah benda dan situs cagar budaya<br />

yang dimiliki x 100%<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

Jumlah group kesenian<br />

cukup jelas group 3 3 3 4 4 5 5 Program Pengelolaan Keragaman<br />

1.111.500.000,00<br />

Budaya<br />

Terealisasinya festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival kl / tahun 1 2 2 2 2 3 3<br />

Tersedianya Sarana penyelenggaraan seni dan<br />

budaya<br />

Jumlah sarana penyelenggara seni dan<br />

budaya<br />

buah 0 0 0 1 1 1 2<br />

Meningkatnya ketertiban<br />

dan perlindungan serta<br />

kedisiplinan masyarakat<br />

Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah<br />

penduduk<br />

Jumlah personil Linmas terlatih pada akhir<br />

tahun per RT<br />

Orang 1918 1918 1918 2964 2964 4456 4456 Meningkatkan kesadaran dan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

1.007.265.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa,<br />

kepatuhan pada hukum dan peraturan kenyamanan lingkungan<br />

Politik, dan Perlindungan<br />

Masyarakat<br />

Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah<br />

penduduk<br />

Jumlah personil satpol PP pada akhir tahun<br />

per 800 penduduk x 100 %<br />

% 25 25 25 35 55 65 75 500.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja<br />

Tertatanya PKL Cukup jelas lokasi - 13 17 21 25 29 32 Pembinaan kamtibmas dan pertahanan Program Peningkatan Pemberantasan 1.000.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja<br />

sipil pada masyarakat<br />

Penyakit Masyarakat (Pekat)<br />

Terkendalinya kegiatan demonstrasi<br />

Jumlah demonstrasi yang terkendali<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

dibandingkan dengan demonstrasi yang<br />

terjadi<br />

Rasio rumah ber-IMB Jumlah rumah ber- IMB dibandingkan dengan % 30 30 31 32 33 34 35<br />

jumlah rumah seluruhnya x 100%<br />

Tertanganinya korban bencana dari kejadian<br />

bencana<br />

Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi<br />

dengan jumlah korban bencana x 100%<br />

% 100 100 100 100 100 100 100 Program pencegahan dini dan<br />

1.140.000.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,<br />

penanggulangan bencana alam<br />

dan Penanggulangan<br />

Bencana<br />

Meningkatnya Kesadaran<br />

Berpolitik Masyarakat<br />

Persentase partisipasi masyarakat dalam<br />

Pemilu dan Pilkada<br />

Jumlah hak pilih yang datang ke TPS<br />

berdasarkan DPT dibandingkan dengan<br />

jumlah DPT<br />

% - - 75 - - - 85 Meningkatkan pemahaman dan<br />

kesadaran politik masyarakat dan<br />

menerapkannya dalam kegiatan<br />

pembangunan<br />

Program pendidikan politik<br />

masyarakat<br />

222.375.000,00 Komisi Pemilihan Umum<br />

1.343.090.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa,<br />

Politik, dan Perlindungan<br />

Masyarakat<br />

2


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Mewujudkan Tata<br />

Kelola<br />

<strong>Pemerintah</strong>an<br />

Dan dan Religius<br />

(Good<br />

Governance<br />

Clean<br />

Government)<br />

Terwujudnya<br />

<strong>Pemerintah</strong>an Yang<br />

Bersih Dan<br />

Berwibawa<br />

Terwujudnya SDM Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang<br />

aparatur yang berkualitas bersangkutan<br />

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan<br />

formal sesuai dengan bidang tugasnya<br />

(kompetensinya)<br />

% 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Program Pendidikan Kedinasan 11.217.562.000,00 Badan Kepegawaian dan<br />

Diklat<br />

Program Pembinaan dan<br />

6.760.000.000,00<br />

Pengembangan Aparatur<br />

- Eselon II % 100 100 100 100 100 100 100<br />

- Eselon III % 100 100 100 100 100 100 100<br />

- Eselon IV % 100 100 100 100 100 100 100<br />

- Eselon V % 100 100 100 100 100 100 100<br />

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan<br />

Diklat Kepemimpinan<br />

Jumlah struktur jabatan yang terisi<br />

dibandingkan dengan formasi jabatan yang<br />

ada<br />

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan<br />

formal sesuai dengan bidang tugasnya<br />

dibandingkan dengan total jabatan yang ada<br />

Jumlah Pejabat yang telah memenuhi<br />

persyaratan Diklatpim dibagi dengan jumlah<br />

- Eselon II jabatan yang ada<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

- Eselon III % 100 100 100 100 100 100 100<br />

- Eselon IV % 100 100 95,4 100 100 100 100<br />

- Eselon V % 100 100 100 100 100<br />

Program peningkatan kapasitas<br />

sumber daya aparatur<br />

6.919.000.000,00<br />

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan<br />

Kepangkatan<br />

Jumlah Pejabat yang telah memenuhi<br />

persyaratan Kepangkatan dibagi dengan<br />

jumlah jabatan yang ada<br />

% 98 99 100 100 100 100 100<br />

Pejabat fungsional yang memenuhi syarat<br />

kompetensi<br />

Jumlah Pejabat fungsional yang memenuhi<br />

syarat kompetensi dibagi dengan jumlah<br />

pejabat fungsional yang ada<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

Kenaikan pangkat tepat waktu Jumlah aparatur yang naik pangkat tepat % 100 100 100 100 100 100 100<br />

waktu dibagi dengan jumlah aparatur yang<br />

seharusnya naik pangkat<br />

Meningkatnya efisiensi<br />

dan efektifitas<br />

penggunaan anggaran<br />

yang seimbang dan<br />

terkelolanya asset daerah<br />

yang berorientasi pada<br />

kepentingan publik<br />

Raperda APBD tepat waktu Cukup jelas sesuai dengan Permendagri Raperda 2 2 2 2 2 2 2 Meningkatkan kapasitas keuangan Program peningkatan dan<br />

5.030.602.400,00 Dinas Pendapatan,<br />

Nomor 59 Tahun 2007<br />

daerah<br />

pengembangan pengelolaan keuangan<br />

Pengelolaan Keuangan, dan<br />

daerah<br />

Aset Daerah<br />

Perda APBD tepat waktu Cukup jelas sesuai dengan Permendagri Perda 2 2 2 2 2 2 2<br />

Nomor 59 Tahun 2007<br />

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja<br />

Daerah<br />

Total Belanja Langsung dibagi dengan Total<br />

Belanja Daerah x 100%<br />

% 52,90 52,19 54 54,2 54,4 54,6 54,8<br />

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total<br />

Belanja Daerah<br />

Rasio efisiensi belanja<br />

Total Belanja Tidak Langsung dibagi dengan<br />

Total Belanja Daerah x 100%<br />

Realisasi belanja dibagi dengan anggaran<br />

belanja x 100%<br />

% 47,10 47,81 46 45,8 46,6 46,4 45,2:100<br />

% < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100<br />

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah<br />

Cukup jelas opini WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP<br />

Meningkatnya PAD Jumlah peningkatan PAD dibagi dengan PAD Rp. Juta 44019 52871 53320 54455 55615 56800 58010 Program peningkatan dan<br />

3.255.000.000,00<br />

tahun lalu x 100%<br />

pengendalian sumber-sumber<br />

pendapatan daerah<br />

Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap<br />

rencana pinjaman<br />

Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi<br />

jumlah pinjaman yang sudah disetujui x 100%<br />

% - - - - - - -<br />

Meningkatnya pelayanan<br />

pemerintahan dalam<br />

rangka pemantapan<br />

otonomi daerah dan<br />

sistem administrasi<br />

daerah<br />

Jumlah pelanggaran disiplin oleh aparatur Jumlah aparatur yang dikenakan hukuman permil 1,60 1,30 1 0,75 0,5 0,25 0 Menata kelembagaan yang efektif dan Program peningkatan disiplin aparatur 3.913.898.000,00 Inspektorat<br />

disiplin dibagi total aparatur x 1.000<br />

efisien, Meningkatkan pelayanan<br />

adminstrasi perkantoran, dan sarana<br />

Tingkat Ketidakhadiran Aparatur Jumlah aparatur yang hadir tepat waktu<br />

% 1,50 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0<br />

dan prasarana aparatur serta meningkatkan<br />

dibanding dengan jumlah total aparatur x 100<br />

sistem pelaporan capaian<br />

%<br />

kinerja dan keuangan<br />

Tersedianya SOP :<br />

- Bidang pendidikan Cukup Jelas SOP - - - 2 3 4 5 Program ketatalaksanaan dan<br />

350.000.000,00 1. Dinas Pendidikan<br />

- Bidang kesehatan Cukup Jelas SOP - - - 2 3 4 5 kelembagaan antar <strong>Pemerintah</strong> dan<br />

350.000.000,00 2. Dinas Kesehatan<br />

- Bidang pelayanan terpadu Cukup Jelas SOP - - - 2 3 4 5 pemerintah daerah<br />

350.000.000,00 3. Kantor Penanaman Modal<br />

dan Pelayanan Terpadu<br />

Raperda yang diterbitkan Cukup Jelas Raperda - - 7 7 7 7 7 Menata Peraturan Perundang- Program Legislasi Rancangan<br />

2.686.244.000,00 Bagian Hukum Sekretariat<br />

Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Peraturan Perundang-undangan<br />

Daerah<br />

Peraturan Walikota yang diterbitkan Jumlah PERWAL yang diterbitkan<br />

% 80 80 80 80 80<br />

dibandingkan dengan Raperwal x 100 %<br />

3


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Meningkatnya<br />

pengawasan terhadap<br />

pelaksanaan otonomi<br />

daerah dan sistem<br />

administrasi daerah<br />

sehingga tercipta<br />

pelaksanaan<br />

pemerintahan yang<br />

akuntabel dan transparan<br />

Raperda yang menjadi Perda Jumlah Perda dibandingkan dengan Raperda % 91 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan kapasitas lembaga Program peningkatan kapasitas<br />

7.351.073.008,00 Sekretariat DPRD<br />

x 100%<br />

Perwakilan Rakyat Daerah<br />

lembaga perwakilan rakyat daerah<br />

Temuan penyimpangan atas pelaksanaan<br />

pembangunan yang berindikasi merugikan<br />

keuangan negara / daerah<br />

Penanganan temuan penyimpangan atas<br />

pelaksanaan pembangunan yang berindikasi<br />

merugikan keuangan negara / daerah<br />

Cukup jelas temuan - - 9 7 5 1 0 Meningkatkan pengawasan terhadap Program peningkatan sistem<br />

2.588.902.469,00 Inspektorat<br />

penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan internal dan<br />

pengendalian pelaksanaan Kebijakan<br />

Kepala Daerah<br />

Jumlah kasus Temuan penyimpangan atas<br />

pelaksanaan pembangunan yang berindikasi<br />

merugikan keuangan negara / daerah yang<br />

ditangani dibagi dengan Temuan<br />

penyimpangan atas pelaksanaan<br />

pembangunan yang berindikasi merugikan<br />

keuangan negara / daerah x 100 %<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

Aparatur pengawasan yang berkualifikasi<br />

auditor<br />

Jumlah aparatur pengawasan yang<br />

berkualifikasi auditor dibanding dengan<br />

jumlah aparatur x 100%<br />

% 47 52 60 70 80 90 100 Program peningkatan profesional<br />

329.674.125,00 Inspektorat<br />

tenaga pemeriksa dan aparatur<br />

pengawas Keuangan<br />

Meningkatnya kualitas<br />

pendataan dan<br />

pemanfaatan teknologi<br />

informasi<br />

Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran<br />

Jumlah masyarakat yang memiliki akte<br />

kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk<br />

x 100%<br />

% 80,23 81,54 83 85 87 89 90 Meningkatkan tertib administrasi Program Penataan Administrasi<br />

2.790.500.000,00 Dinas Kependudukan dan<br />

kependudukan<br />

Kependudukan<br />

Catatan Sipil<br />

Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga<br />

Jumlah Keluarga yang memiliki KK dibanding<br />

dengan jumlah Keluarga x 100 %<br />

% 71,29 72,56 74 77 80 83 85<br />

Persentase masyarakat yang memiliki KTP <strong>Kota</strong><br />

<strong>Sukabumi</strong><br />

Jumlah masyarakat yang memiliki KTP<br />

dibanding kan dengan jumlah masyarakat<br />

yang wajib ber KTP x 100 %<br />

% 60,89 66,90 68 70 73 76 80<br />

SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip<br />

secara baku<br />

Jumlah SKPD yang sudah menarapkan arsip<br />

secara baku dibandingkan dengan jumlah<br />

SKPD x 100%<br />

% 30 40 50 60 70 80 90 Optimalisasi pengelolaan arsip daerah Program Penyelamatan Dan<br />

986.004.586,00 Kantor Pengolahan Data<br />

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah<br />

Elektronik, Arsip Daerah,<br />

dan Humas<br />

SKPD yang akses ke jaringan internet pemkot<br />

Jumlah SKPD yang sudah akses ke jaringan<br />

internet pemkot dibanding dengan jumlah<br />

SKPD x 100%<br />

% 33 33 50 50 50 50 50 Menciptakan manajemen<br />

Program Pengembangan Komunikasi<br />

2.134.943.626,00<br />

pemerintahan yang didasarkan pada Informasi dan Media Massa<br />

data yang akurat dan terkini<br />

Daya pancar siaran cukup jelas radius (km) 20 30 40 50 60 70 80 Program Kerjasama Informasi Dan<br />

6.450.094.243,00<br />

Media Massa<br />

Persentase penyebaran informasi Jumlah masyarakat yang menerima informasi % 50 55 60 65 70 75 80<br />

terhadap jumlah masyarakat (sampel) x 100%<br />

Terwujudnya<br />

perencanaan<br />

pembangunan yang<br />

aspiratif yang didukung<br />

oleh Sistem pengendalian<br />

yang efektif dan efisien<br />

Dokumen <strong>RPJM</strong>D Cukup Jelas Dokumen - 1 1 1 1 1 1 Mewujudkan perencanaan yang Program Pengembangan<br />

1.457.341.500,00 BAPPEDA<br />

aspiratif dan berorientasi pada Data/informasi<br />

Dokumen RKPD Cukup Jelas Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 kepentingan masyarakat serta<br />

Meningkatkan sistem evaluasi dan<br />

Keselarasan program dalam RKPD dengan Jumlah program dalam RKPD tahun<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

pengendalian pelaksanaan<br />

Program Perencanaan Pembangunan<br />

4.629.194.000,00<br />

Program dalam <strong>RPJM</strong>D<br />

bersangkutam dibagi dengan jumlah program<br />

pembangunan<br />

Daerah<br />

dalam <strong>RPJM</strong>D yang harus dilaksanakan pada<br />

tahun yang bersangkutan x 100 %<br />

Jumlah kerjasama yang ditandatangani Cukup jelas MOU 1 1 2 3 4 5 6 Program kerjasama pembangunan 235.988.000,00<br />

4


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Mewujudkan<br />

Kualitas<br />

Pelayanan Publik<br />

Dalam Bidang<br />

Pendidikan,<br />

Kesehatan,<br />

Perdagangan Dan<br />

Sektor Lainnya.<br />

Terpenuhinya<br />

Kebutuhan<br />

Masyarakat Akan<br />

Pelayanan Publik<br />

yang Berkualitas<br />

dan akuntabel<br />

Sehingga Dapat<br />

Meningkatkan<br />

Kualitas<br />

Sumberdaya<br />

Manusia <strong>Kota</strong><br />

<strong>Sukabumi</strong> Yang<br />

Dibarengi Oleh<br />

Peningkatan<br />

Ekonomi Dan<br />

Perluasan<br />

Kesempatan Kerja<br />

Meningkatnya akses<br />

masyarakat ke pelayanan<br />

pendidikan yang bermutu<br />

dan Terjangkau<br />

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br />

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf<br />

(tidak buta aksara)<br />

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A<br />

(Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan<br />

Anak dibagi dengan Jumlah anak usia 4 – 6<br />

tahun) x 100%<br />

(Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat<br />

baca tulis dibagi dengan Jumlah penduduk<br />

usia 15th ke atas ) x 100%<br />

(Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang<br />

SD/MI/Paket A dibagi dengan Jumlah<br />

penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100%<br />

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang<br />

SMP/MTs/Paket dibagi dengan Jumlah<br />

penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%<br />

% 25,7 30,5 33,2 43,2 53,2 63,2 73,2 Meningkatkan akses pendidikan dasar<br />

dan menengah, yang berkualitas<br />

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.359.062.000,00 Dinas Pendidikan<br />

dengan biaya yang terjangkau untuk Program Wajib Belajar Pendidikan<br />

173.151.212.000,00<br />

% 97,6 99,99 100 100 100 100 100<br />

semua kalangan serta tuntasnya wajib Dasar 9 Tahun<br />

belajar 12 tahun<br />

Program Pendidikan Menengah 57.735.223.000,00<br />

% 97,35 97,67 98,1 98,5 98,7 99,2 99,7 Mengembangkan sistem pendidikan<br />

berkualitas yang dapat mewujudkan<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik<br />

Dan Tenaga Pendidik<br />

68.092.375.000,00<br />

keseimbangan antara kecerdasan<br />

intelegensia, emosional dan spiritual Program Manajemen Pelayanan<br />

3.195.829.000,00<br />

Pendidikan<br />

% 90,4 92,6 93,0 94,6 96,6 97,6 98,6<br />

Optimalisasi dan perluasan pelayanan Program Pendidikan Non Formal<br />

6.593.809.908,00<br />

pendidikan non formal<br />

Angka Partisipasi Murni (APM))<br />

SMA/SMK/MA/Paket C<br />

(Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang<br />

SMA/SMK/MA/Paket C dibagi dengan Jumlah<br />

penduduk kelompok usia 16-18 thn) x 100%<br />

% 92,21 93,74 93,8 94,0 95,3 96,7 97,4<br />

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI<br />

(Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang<br />

SD/MI dibagi dengan Jumlah siswa pd tingkat<br />

yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 0,03 0,02 0 0 0 0 0<br />

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs<br />

(Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang<br />

SMP/MTs dibagi dengan Jumlah siswa pd<br />

tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs) x<br />

100%<br />

% 0,3 0,2 0 0 0 0 0<br />

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA<br />

(Jumlah putus sekolah pada jenjang<br />

SMA/SMK/MA dibagi dengan Jumlah siswa<br />

pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 2,15 2,05 4,5 3,5 2,6 1,3 0<br />

Angka Kelulusan (AL) SD/MI<br />

(Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi<br />

dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada<br />

jenjang SD/MI pada tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 100 100 100 100 100 100 100<br />

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs<br />

(Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi<br />

dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada<br />

jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 99,36 99,4 99,47 99,5 99,58 99,63 99,82<br />

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA<br />

( Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA<br />

dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada<br />

jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 99,16 99,18 99,2 99,35 99,57 99,7 99,75<br />

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang<br />

SMP/MTs dibagi dengan Jumlah lulusan pd<br />

jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x<br />

100%<br />

% 98 99,2 100 100 100 100 100<br />

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke<br />

SMA/SMK/MA<br />

(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang<br />

SMA/SMK/MA dibagi dengan Jumlah lulusan<br />

pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran<br />

sebelumnya) x 100%<br />

% 95,18 95,28 96 97,5 98,6 99,4 100<br />

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV<br />

(Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV<br />

dibagi dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,<br />

SMA/SMK/MA) x 100%<br />

% 55,57 68,5 77,6 83,6 89,6 94,6 100<br />

5


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Meningkatnya apresiasi<br />

masyarakat terhadap<br />

budaya baca dalam<br />

rangka menciptakan<br />

masyarakat yang cerdas,<br />

sehat dan mandiri<br />

Jumlah Anggota Baru Cukup jelas Orang - 720 1440 2160 2880 3600 4320 Meningkatkan minat dan budaya baca Program Pengembangan Budaya Baca 1.371.100.000,00<br />

masyarakat<br />

Dan Pembinaan Perpustakaan<br />

Jumlah Pengunjung Cukup jelas Orang - 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Program Penyediaan Bahan Pustaka<br />

4.339.000.000,00<br />

Perpustakaan<br />

Kantor Perpustakaan Umum<br />

Daerah<br />

Meningkatnya derajat<br />

kesehatan masyarakat<br />

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani<br />

(Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt<br />

penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd<br />

kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah<br />

ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah<br />

kerja Pada kurun waktu yg sama) x 100%<br />

% - - 74 75 76 77 78 Meningkatkan investasi kesehatan guna Program Obat Dan Perbekalan<br />

19.774.676.356,00 Dinas Kesehatan<br />

menjamin terselenggaranya<br />

Kesehatan<br />

pemerataan pelayanan kesehatan bagi<br />

masyarakat<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.044.499.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga (Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga<br />

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun<br />

waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh<br />

sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja<br />

dalam kurn waktu yg sama) x 100%<br />

% - - 80 82 84 86 88<br />

Program Peningkatan Pelayanan<br />

Kesehatan Anak Balita<br />

Program Peningkatan Keselamatan<br />

Ibu Melahirkan dan Anak<br />

1.980.580.000,00 Dinas Kesehatan<br />

1.928.058.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Program peningkatan pelayanan<br />

lansia<br />

124.046.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child<br />

Immunization (UCI)<br />

(Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi dengan<br />

Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan) x 100%<br />

% - - 66 67 68 68 70 Program Pencegahan Dan<br />

7.817.500.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Penanggulangan Penyakit Menular<br />

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Jumlah balita gizi buruk mendapat<br />

perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil.<br />

Kerja pd kurun wkt tertentu dibagi dengan<br />

Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang<br />

ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu<br />

yang sama) x 100%<br />

% - - 80 80 85 85 90 Program Pelayanan Kesehatan<br />

2.000.000.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Penduduk Miskin<br />

Cakupan penemuan dan penanganan penderita<br />

penyakit TBC BTA<br />

Cakupan penemuan dan penanganan penderita<br />

penyakit DBD<br />

(Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang<br />

ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja<br />

selama 1 thn dibagi dengan Jumlah<br />

perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam<br />

Kurun wkt yang sama) x 100%<br />

(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai<br />

SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn dibagi<br />

dengan Jumlah penderita DBD yang<br />

ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt<br />

yang sama) x 100%<br />

% - - 80 80 85 85 90 Meningkatkan pengetahuan masyarakat Program Pengembangan Lingkungan<br />

887.000.000,00 Dinas Kesehatan<br />

tentang identifikasi dan pencegahan Sehat<br />

penyakit menular, lingkungan sehat,<br />

kelangsungan dan perkembangan anak, Program Standarisasi Pelayanan<br />

373.965.000,00 Dinas Kesehatan<br />

gizi keluarga, perilaku hidup sehat Kesehatan<br />

% - - 100 100 100 100 100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

5.302.070.895,00 Dinas Kesehatan<br />

Program Peningkatan Perilaku dan<br />

pemberdayaan masyarakat<br />

4.335.295.000,00 Dinas Kesehatan<br />

Cakupan pelayanan kesehatan pasien<br />

masyarakat miskin di pelayanan kesehatan<br />

dasar<br />

(Jumlah kunjungan pertama pasien<br />

masyarakat miskin di sarana Kesehatan Strata<br />

1 dibagi dengan Jumlah seluruh masyarakat<br />

miskin di <strong>Kota</strong>) x 100%<br />

% - - 70 70 75 75 80<br />

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien<br />

masyarakat miskin<br />

(Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana<br />

Kesehatan Strata 1 dibagi dengan Jumlah<br />

seluruh maskin di Kab/<strong>Kota</strong>) x 100%<br />

% 88 90 92 94 96 98 100 Meningkatkan ketersediaan pelayanan Program Peningkatan Sarana dan<br />

36.695.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah<br />

kesehatan yang bermutu dan<br />

terjangkau bagi masyarakat miskin,<br />

Prasarana Rumah Sakit<br />

(RSUD) R. Syamsudin, S.H.<br />

baik perempuan maupun laki-laki Program Peningkatan Pelayanan<br />

Kesehatan<br />

20.350.500.000,00<br />

6


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Meningkatnya daya saing<br />

sektor-sektor ekonomi<br />

kota<br />

Nilai Investasi PMA Cukup Jelas Rp. 2.200.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000 Meningkatkan daya saing Investasi <strong>Kota</strong> Program Peningkatan Promosi dan<br />

800.000.000,00<br />

<strong>Sukabumi</strong> melalui optimalisasi potensi Kerjasama Investasi<br />

Nilai Investasi PMDN Non <strong>Pemerintah</strong> Cukup Jelas Rp. 103.003.620.747 103.003.620.747 103.003.620.747 104.033.656.954 105.073.993.523 106.124.733.458 107.185.980.793 daerah, regulasi dan peningkatan<br />

kualitas sumber daya manusianya Program Peningkatan Iklim Investasi<br />

1.300.000.000,00<br />

Ijin Usaha yang diterbitkan<br />

Ijin Usaha yang diterbitkan dibagi dengan % 100 100 100 100 100 100 100<br />

dan Realisasi Investasi<br />

jumlah Ijin Usaha yang mendaftar x 100 %<br />

Kantor Penanaman Modal<br />

dan Pelayanan Terpadu<br />

Kantor Penanaman Modal<br />

dan Pelayanan Terpadu<br />

Meningkatnya daya saing<br />

dan produktifitas UMKM<br />

Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Yang Aktif dibagi dengan<br />

Jumlah koperasi x 100%<br />

% 26,52 27,13 27,74 28,35 28,66 29,27 29,88 Meningkatkan kinerja Koperasi dan<br />

UMKM agar memiliki daya saing dan<br />

Program Peningkatan Kualitas<br />

Kelembagaan Koperasi<br />

475.000.000,00<br />

produktivitas yang tinggi sehingga<br />

dapat meningkatkan pendapatan para<br />

1.415.000.000,00<br />

pelakunya<br />

Jumlah UMKM Cukup Jelas UMKM 14481 15138 15441 15749 16064 16386 16713<br />

Program Pengembangan<br />

Kewirausahaan dan Keunggulan<br />

Kompetitif Usaha Kecil Menengah<br />

Dinas Koperasi,<br />

Perindustrian, dan<br />

Perdagangan<br />

LKM : KSP/ USP Aktif Jumlah LKM:KSP/USP Aktif dibagi dengan % - - 1 1 1 1 1<br />

Jumlah LKM:KSP/USP<br />

Program penciptaan iklim Usaha Kecil<br />

Menengah yang kondusif<br />

465.000.000,00<br />

Meningkatnya kualitas<br />

tenaga kerja sehingga<br />

mampu bersaing di pasar<br />

kerja<br />

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Angkatan Kerja yang<br />

% 34,7 35,4 36,2 37,4 38,6 39,8 41,1 Meningkatkan kompetensi, daya saing Program Peningkatan Kualitas dan<br />

750.000.000,00<br />

bekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja<br />

dan perlindungan tenaga kerja Produktivitas Tenaga Kerja<br />

(15 - 64 tahun)<br />

Dinas Sosial, Tenaga Kerja,<br />

dan Penanggulangan<br />

Bencana<br />

Pencari Kerja yang ditempatkan Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan<br />

% 20,2 21,3 22,5 23,79 24,92 26,1 27,3 Program pengembangan dan<br />

1.100.000.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,<br />

dibagi dengan jumlah pencari kerja yang<br />

perluasan kesempatan kerja<br />

dan Penanggulangan<br />

terdaftar<br />

Bencana<br />

Terciptanya dan<br />

terkendalinya<br />

pemanfaatan ruang yang<br />

serasi<br />

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas Ruang Terbuka hijau dibagi dengan luas % 0,15 0,64 0,048 7,75 8,57 9,23 9,41 Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Yang Program pengelolaan ruang terbuka<br />

8.101.390.000,00<br />

wilayah<br />

Efisien dan Efektif yang diimbangi oleh hijau (RTH)<br />

aspek penegakan hukum<br />

Dinas Pengelolaan<br />

Persampahan, Pertamanan,<br />

dan Pemakaman<br />

Dokumen RTRW Cukup jelas Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000,00 BAPPEDA<br />

Dokumen RDTR Cukup jelas Dokumen 7 7 7 2 2 2 3.475.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

Dokumen RTBL Cukup jelas Dokumen 1 1 1 1<br />

Meningkatnya kualitas<br />

dan ketersediaan<br />

infrastruktur pendukung<br />

kota<br />

Panjang jalan kota dalam kondisi : Pemenuhan kebutuhan infrastruktur Program Pembangunan Jalan dan<br />

104.991.515.188,77 Dinas Pekerjaan Umum<br />

- Baik / Mantap Panjang jalan kota yang berkondisi baik<br />

% 63,5 65 66,5 68 68,5 yang mendukung kegiatan<br />

Jembatan<br />

dibagi dengan seluruh panjang jalan kota x<br />

perekonomian kota<br />

100%<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan 100.468.230.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

- Sedang Panjang jalan kota yang berkondisi sedang % 22 25 28 31 30,5<br />

Jalan dan jembatan<br />

dibagi dengan seluruh panjang jalan kota x<br />

100%<br />

Program Tanggap Darurat Jalan Dan<br />

3.357.805.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

- Rusak Panjang jalan kota yang berkondisi rusak<br />

% 14,5 10 5,5 1 0<br />

Jembatan<br />

dibagi dengan seluruh panjang jalan kota x<br />

100%<br />

Jembatan dalam kondisi :<br />

- Baik / Mantap Jumlah Jembatan dalam kondisi baik dibagi % 83 85 87 89 91<br />

dengan Jumlah Jembatan yang ada x 100%<br />

- Sedang Jumlah Jembatan dalam kondisi sedang<br />

% 17 15 13 11 9<br />

dibagi dengan Jumlah Jembatan yang ada x<br />

100%<br />

Jalan Lingkungan yang berkondisi baik<br />

Jalan Lingkungan yang berkondisi baik dibagi<br />

dengan seluruh panjang jalan lingkungan<br />

kota x 100%<br />

% 62,17 64,88 67,6 70,31 73,03 75,74<br />

7


VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Cakupan pelayanan irigasi Luas wilayah yang terairi dibagi dengan<br />

% 60 68 72 79 82 85 Program Pembangunan dan<br />

40.350.250.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

jumlah luas wilayah yang seharusnya diairi x<br />

rehabilitasi infrastruktur Pengairan<br />

100%<br />

Saluran irigasi dalam kondisi baik Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi<br />

% 20 23 31 36 40 44<br />

dengan jumlah saluran irigasi yang ada x<br />

100%<br />

Tertanggulanginya titik genangan Jumlah titik genangan yang ditanggulangi % 56,32 60,34 64,37 68,39 72,41 76,44<br />

dibagi dengan Jumlah titik genangan x 100%<br />

KK yang menggunakan air bersih Jumlah KK yang menggunakan air bersih<br />

% 83,64 84,31 84,99 85,66 86,34 87,02 Program pengembangan kinerja air<br />

240.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

dibagi dengan jumlah KK x 100%<br />

minum dan air limbah<br />

Kawasan kumuh Luas kawasan kumuh dibagi luas wilayah x % 27,87 26,87 25,87 24,87 23,87 22,87<br />

100%<br />

Terpasangnya Titik PJU PJU yang terpasang dibagi titik PJU yang<br />

% 80,35 82,93 86,48 88,70 91,36 94,32 97,87 Program Pemeliharaan dan Penataan 3.550.000.000,00 Dinas Pengelolaan<br />

seharusnya terpasang x 100%<br />

Titik PJU<br />

Persampahan, Pertamanan,<br />

dan Pemakaman<br />

Meningkatnya kualitas<br />

lingkungan hidup kota<br />

Rumah layak huni Jumlah Rumah layak huni dibagi dengan<br />

% 72,13 72,13 72,37 72,49 72,6 72,72 Meningkatkan kualitas perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.589.411.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

seluruh rumah yang ada x 100%<br />

sehingga memenuhi syarat rumah<br />

sehat<br />

Rumah Yang Bersanitasi Jumlah Rumah Yang Bersanitasi dibagi<br />

% 75,52 76,36 77,2 78,04 78,88 79,72<br />

dengan x 100%<br />

Meningkatkan daya dukung lingkungan<br />

permukiman masyarakat<br />

Program Pemberdayaan komunitas<br />

perumahan<br />

4.347.150.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

Program Pengembangan Perumahan<br />

4.578.825.000,00 Dinas Pekerjaan Umum<br />

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan<br />

AMDAL<br />

Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah<br />

diawasi dibagi jumlah perusahaan wajib<br />

AMDAL x 100%<br />

% - - 3 6 9 10 12 Meningkatkan kualitas Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran<br />

6.052.500.000,00 Kantor Lingkungan Hidup<br />

perkotaan<br />

dan Perusakan Lingkungan Hidup<br />

Penanganan hukum terhadap pencemar<br />

lingkungan<br />

Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah<br />

kasus lingkungan yang ada dikali 100 %<br />

% - - 5 5 7 8 10<br />

Kualitas air sungai sesuai standar cukup jelas buah - - 1 1 2 2 3 Program peningkatan pengendalian<br />

1.245.000.000,00 Kantor Lingkungan Hidup<br />

polusi<br />

Terkendalinya kualitas udara pada lokasi rawan cukup jelas lokasi - - 15 14 13 12 11<br />

pencemaran udara<br />

Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) dibagi % 74,04 75,33 76,61 77,9 79,23 81,96 83,35 Meningkatkan kinerja pengelolaan Program Pengembangan Kinerja<br />

115.097.241.000,00 Dinas Pengelolaan<br />

jumlah sampah yang diproduksi x 100%<br />

sampah yang didukung oleh partisipasi Pengelolaan Persampahan<br />

Persampahan, Pertamanan,<br />

masyarakat<br />

dan Pemakaman<br />

Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan<br />

Penduduk<br />

Jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah<br />

Penduduk x 1000<br />

permil 2,03 2,07 2,23 2,39 2,57 2,77 2,97<br />

Luas Lahan Kritis (Ha) cukup jelas Ha 66 42 40 35 20 15 15 Mengurangi Luas Lahan Kritis Pogram Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.160.370.800,00 Dinas Pertanian dan<br />

Ketahanan Pangan<br />

Meningkatnya kualitas<br />

pelayanan jasa<br />

transportasi jalan<br />

Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan<br />

Umum<br />

Jumlah panjang jaringan trayek yang dilayani<br />

angkutan <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> dibagi Jumlah<br />

panjang jaringan jalan (arteri, kolektor, lokal<br />

dengan lebar minimal 6 meter) x 100%<br />

% 0,22 0,23 0,48 0,73 0,97 1,22 Meningkatkan kualitas pelayanan Program peningkatan pelayanan<br />

23.598.660.000,00 Dinas Perhubungan<br />

infrastruktur perhubungan<br />

angkutan<br />

8


Sasaran Misi Eksisting<br />

Target Yang Ingin Dicapai Strategi Pencapaian<br />

VISI MISI Tujuan Misi<br />

Sasaran <strong>Indikator</strong> Sasaran Penjelasan Satuan (2007) <strong>2008</strong> 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> Kebijakan Program Pagu Indikatif (Rp) OPD<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan<br />

jalan<br />

Jumlah alat kelengkapan jalan yang<br />

terealisasi dibagi jumlah alat kelengkapan<br />

jalan yang dibutuhkan x 100%<br />

% 21 25 29 33 37 40 Program pengendalian dan<br />

5.356.385.000,00<br />

pengamanan lalu-lintas<br />

Kecepatan rata-rata Kecepatan rata-rata ruas jalan <strong>Kota</strong><br />

km/jam 23,03 24 25 27 29 30<br />

<strong>Sukabumi</strong><br />

Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus Uji % 84 85 86 87 88 89 Program peningkatan kelaikan<br />

2.750.000.000,00<br />

dibagi jumlah kendaraan yang wajib Uji x 100<br />

pengoperasian kendaraan<br />

%<br />

Terbangunnya terminal Type A yang<br />

representatif<br />

cukup jelas buah 0 0 1 1 1 1 Program Pembangunan sarana dan<br />

35.000.000.000,00<br />

prasarana perhubungan<br />

Terpenuhinya kebutuhan<br />

pangan masyarakat<br />

Produksi pertanian : Meningkatkan produktivitas nilai Program peningkatan produksi<br />

1.000.000.000,00<br />

- beras organik cukup jelas ton 1358,3 389,3 420 441 463 486 510 tambah hasil pertanian<br />

pertanian/ perkebunan<br />

- beras non organik cukup jelas ton 11649 11080 11645 12227 12038 13480 14154<br />

- Palawija cukup jelas ton 107564 83589 35226 3699 3884 4078 4282 Program Peningkatan Penerapan<br />

16.463.036.240,00<br />

- Holtikultura cukup jelas ton 21399 22402 6662 6729 6796 6864 6933<br />

- Produksi perikanan cukup jelas ton 1584,36 1639,81 1697,20 1756,61 1818,09<br />

- Produksi Peternakan<br />

* telur cukup jelas Kg 4338557 3488914 5544000 5821200 6112000 6417000 6737850<br />

* daging cukup jelas Kg 3488914 3567897 3885000 4079500 4283200 4500000 4725000<br />

* susu cukup jelas liter 164020 226650 227664 250430 275000 302000 332750<br />

- produktivitas padi cukup jelas Ton/Ha 5,4 6,2 5,83 6,06 6,31 6,57 6,83<br />

- konsumsi ikan Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target<br />

% 34,42 36,14 47,85 52,64 57,90 63,69 70,06<br />

daerah per kg<br />

Teknologi Pertanian<br />

Ketersediaan pangan pokok (beras) Ketersediaan pangan pokok / tahun ton 32974,24 33612,06 34276,88 34914,70 35606,52 525.000.000,00<br />

Dinas Pertanian dan<br />

Ketahanan Pangan<br />

Dinas Pertanian dan<br />

Ketahanan Pangan<br />

Bagian Administrasi<br />

Perekonomian Sekretariat<br />

Berkembangnya sentrasentra<br />

produk unggulan<br />

<strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong><br />

IKM produktif Jumah IKM yang Produktif dibagi jumlah IKM % 67 68 69 75 80 85 90 Meningkatkan peran IKM dalam Program Pengembangan Industri Kecil<br />

550.000.000,00<br />

X 100 %<br />

perekonomian masyarakat<br />

dan Menengah<br />

Dinas Koperasi,<br />

Perindustrian, dan<br />

Perdagangan<br />

Meningkatnya iklim<br />

perdagangan yang<br />

kondusif<br />

Sengketa perdagangan yang diselesaikan<br />

Jumlah sengketa perdagangan yang dapat<br />

diselesaikan dibagi jumlah sengketa<br />

perdagangan x 100%<br />

% 100 100 100 100 100 100 100 Mengembangkan kemitraan<br />

Program Perlindungan Konsumen dan 2.560.000.000,00 Dinas Koperasi,<br />

perdagangan<br />

pengamanan perdagangan<br />

Perindustrian, dan<br />

Perdagangan<br />

Nilai Eksport US $ cukup jelas US $ 472898 127575,7 140343 147353 154721 162457 170580,7 Program Peningkatan dan<br />

150.000.000,00<br />

Pengembangan eksport<br />

Berkembangnya<br />

kepariwisataan <strong>Kota</strong><br />

<strong>Sukabumi</strong><br />

Waktu Kunjungan Wisata cukup jelas hari 2 2 2 2 2 3 3 Mengembangkan kepariwisataan yang Program Pengembangan Pemasaran<br />

33.750.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga,<br />

berbasiskan potensi lokal<br />

Pariwisata<br />

Kebudayaan, dan Pariwisata<br />

Jumlah Wisatawan cukup jelas orang 87584 94088 94500 95000 95380 95500 95700<br />

Tingkat Hunian Kamar Jumlah kamar yang disewa % 45 48 49 49,5 50 51 52<br />

Malam Kamar cukup jelas malam 2 2 2 2 2 3 3<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!