24.07.2013 Views

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

142<br />

Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009<br />

Pernyataan Kawalan Dalaman<br />

PENGENALAN<br />

Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia menetapkan bahawa<br />

Lembaga Pengarah bagi syarikat tersenarai awam<br />

hendaklah memastikan sistem kawalan dalaman yang<br />

utuh demi memelihara pelaburan para pemegang<br />

saham dan aset Kumpulan. Di bawah ini dibentangkan<br />

Pernyataan Kawalan Dalaman Lembaga Pengarah<br />

(Lembaga Pengarah) SunCity (“Kumpulan”) sebagai<br />

sebuah Kumpulan, yang dibuat untuk mematuhi<br />

Perenggan 15.26 Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia<br />

Securities Berhad dan Pernyataan Kawalan Dalaman:<br />

Panduan bagi Pengarah Syarikat Tersenarai Awam.<br />

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH<br />

Pihak Lembaga Pengarah memandang berat, dan<br />

komited untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman<br />

dan amalan pengurusan risiko yang utuh dalam<br />

Kumpulan dalam usaha memastikan tadbir urus<br />

korporat yang baik diamalkan. Lembaga Pengarah<br />

menegaskan tanggungjawabnya untuk mengkaji<br />

semula kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman<br />

serta sistem maklumat pengurusan Kumpulan. Ini<br />

termasuk sistem untuk memastikan pematuhan kepada<br />

undang-undang yang berkuat kuasa, peraturan, arahan,<br />

garis panduan dan amalan pengurusan risiko.<br />

Namun begitu, seperti sebarang sistem kawalan<br />

dalaman, sistem kawalan dalaman Kumpulan direka<br />

untuk mengurus risiko demi mencapai objektif<br />

perniagaan dan sebaliknya bukan untuk menyingkirkan<br />

risiko kegagalan sama sekali. Dengan yang demikian,<br />

sistem kawalan dalaman hanya boleh memberi<br />

keyakinan yang munasabah dan bukan mutlak terhadap<br />

salah nyata atau kerugian material.<br />

SISTEM KAWALAN DALAMAN KUMPULAN<br />

Mekanisme Pemantauan dan Gaya Pengurusan<br />

Mesyuarat suku tahun Lembaga Pengarah,<br />

Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan pihak<br />

pengurusan yang dijadualkan setiap suku tahun adalah<br />

antara platform utama yang membolehkan prestasi dan<br />

tindakan Kumpulan dipantau. Pengendalian sehariharian<br />

perniagaan diamanahkan kepada para Pengarah<br />

Urusan (“MD”) dan pasukan pengurusan mereka<br />

masing-masing. Ketua setiap subsidiari dan Jabatan<br />

yang beroperasi dalam Kumpulan diamanahkan dengan<br />

tanggungjawab mengurus operasi masing-masing, di<br />

bawah penyeliaan Pengerusi Eksekutif dan MD.<br />

Para MD menyampaikan harapan Lembaga Pengarah<br />

secara aktif kepada pihak pengurusan dalam mesyuarat<br />

pengurusan serta semasa mereka hadir dalam berbagai<br />

mesyuarat projek/pemilik. Dalam mesyuarat ini, risiko<br />

operasi dan kewangan dibincangkan dan ditangani.<br />

Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk<br />

menetapkan hala tuju perniagaan dan memantau peri<br />

laku operasi Kumpulan melalui berbagai Jawatankuasa<br />

Lembaga Pengarah dan mekanisme pelaporan<br />

pengurusan. Melalui mekanisme ini, Lembaga Pengarah<br />

dimaklumkan mengenai kesemua isu kawalan utama<br />

yang berkaitan dengan kawalan dalaman, pematuhan<br />

kawal selia dan pengambilan risiko.<br />

Pengurusan Risiko Syarikat<br />

Dalam mengendalikan tanggungjawab kepimpinannya,<br />

Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa pengurusan<br />

risiko yang berkesan adalah sebahagian daripada<br />

amalan pengurusan perniagaan yang baik. Lembaga<br />

Pengarah mengiktiraf bahawa kesemua bidang<br />

aktiviti Kumpulan melibatkan berbagai tahap risiko<br />

dan komited untuk memastikan yang Kumpulan<br />

mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang<br />

berkesan yang membolehkan Kumpulan mengenal<br />

pasti, menilai dan mengurus risiko yang mempengaruhi<br />

pencapaian objektif perniagaan Kumpulan tepat pada<br />

masanya dan secara berkesan, dalam ruang lingkup<br />

parameter risiko yang ditakrif.<br />

Maklumat terperinci mengenai Pengurusan Risiko<br />

Perusahaan dibentangkan pada halaman 144 hingga<br />

147 Laporan Tahunan ini.<br />

Unsur Utama bagi Sistem Kawalan Dalaman<br />

Kumpulan<br />

Sistem kawalan dalaman Kumpulan semasa<br />

mengandungi unsur utama berikut:-<br />

• Wawasan, misi, falsafah korporat dan hala tuju<br />

strategik yang jelas yang disampaikan kepada para<br />

pekerja di semua peringkat.<br />

• Lembaga Pengarah yang mengekalkan kawalan ke<br />

atas Kumpulan dengan mekanisme pengurusan<br />

yang sewajarnya yang membolehkan Lembaga<br />

Pengarah menyemak semula kemajuan Kumpulan.<br />

• Bajet tahunan dan rancangan pengurusan<br />

yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah<br />

yang disediakan oleh setiap subsidiari semasa<br />

pelaksanaan Rancangan Perniagaan dalam usaha<br />

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan,<br />

peluang dan ancaman yang berkaitan termasuk<br />

analisis pesaing, pasaran dan persekitaran yang<br />

lebih luas.<br />

• Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang berkaitan<br />

dengan bidang tugas formal yang menggariskan<br />

fungsi dan kewajipan yang ditugaskan oleh<br />

Lembaga Pengarah kepada mereka dengan jelas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!