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2003 - paperJam

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NOTE 22 – RÉSULTAT FINANCIER NET<br />

<strong>2003</strong> 2002 Pro forma 2002<br />

En millions d’euros<br />

(non audité)<br />

Produits d'intérêts 192 243 185<br />

Charges d’intérêts -408 -527 -527<br />

Dividendes reçus 29 27 27<br />

Gains de change 751 710 710<br />

Pertes de change -749 -695 -695<br />

Charges liées aux programmes de titrisation * -7 -73 -73<br />

Revalorisation d’instruments financiers à la juste valeur 26 -6 -6<br />

Dépréciation des immobilisations financières -43 -83 -83<br />

Pertes sur cession d’immobilisations financières -27 -28 -28<br />

Autres -85 -32 56<br />

TOTAL -321 -464 -434<br />

* Les programmes de titrisation ont été remplacés par un contrat de cession de certaines créances commerciales en <strong>2003</strong>.<br />

NOTE 23 – IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS<br />

Charge d'impôts<br />

Analyse de la charge d'impôts :<br />

En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />

Impôts courants -46 -124<br />

Impôts différés -95 -364<br />

TOTAL IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS -141 -488<br />

Rapprochement entre la charge d'impôt et le résultat<br />

avant impôt :<br />

En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />

Résultat net 257 -186<br />

Intérêts minoritaires 159 46<br />

Résultat net des sociétés<br />

mises en équivalence -140 -102<br />

Charge d'impôt 141 488<br />

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 417 246<br />

Charge d'impôt théorique<br />

(30,96 % en <strong>2003</strong>, 33,74 % en 2002) -129 -83<br />

Rapprochement :<br />

Différences permanentes 26 -74<br />

Opérations imposées à taux réduit 1 34<br />

Variations des taux d’impôt 1 -77<br />

Ajustements des impôts différés actifs<br />

constatés au cours d’exercices antérieurs -42 -290<br />

Crédit d'impôt et autres impôts 2 2<br />

CHARGE RÉELLE D'IMPÔT -141 -488<br />

Les différences permanentes sont liées principalement<br />

aux éléments suivants :<br />

En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />

Dépréciation (impairment) -94 -62<br />

Écarts d'acquisition<br />

et amortissements excédentaires 34 35<br />

Résultats de cession exonérés 43 -<br />

Autres charges et produits<br />

non déductibles ou non imposables 43 -47<br />

TOTAL 26 -74<br />

Impôts différés<br />

Variation de la provision pour impôts différés passifs :<br />

En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />

Situation au 1 er janvier 359 102<br />

Charge (produit) de l'exercice 21 -1<br />

Acquisition Arbed/Aceralia - 150<br />

Effets des variations de taux de change,<br />

de périmètre et reclassements -96 64<br />

Autres variations (1) 5 44<br />

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 289 359<br />

Variation des impôts différés actifs :<br />

En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />

Situation au 1 er janvier 1 523 1 396<br />

Produit (charge) de l'exercice -32 -75<br />

Ajustement des impôts différés actifs<br />

constatés au cours d’exercices antérieurs -42 -290<br />

Acquisition Arbed/Aceralia - 396<br />

Effets des variations de taux de change,<br />

de périmètre et reclassements -13 74<br />

Autres variations (1) - 22<br />

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1 436 1 523<br />

(1)<br />

Impôts différés sur éléments imputés directement en fonds propres.<br />

166<br />

RAPPORT ANNUEL ARCELOR <strong>2003</strong>

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