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NOTE 22 – RÉSULTAT FINANCIER NET<br />
<strong>2003</strong> 2002 Pro forma 2002<br />
En millions d’euros<br />
(non audité)<br />
Produits d'intérêts 192 243 185<br />
Charges d’intérêts -408 -527 -527<br />
Dividendes reçus 29 27 27<br />
Gains de change 751 710 710<br />
Pertes de change -749 -695 -695<br />
Charges liées aux programmes de titrisation * -7 -73 -73<br />
Revalorisation d’instruments financiers à la juste valeur 26 -6 -6<br />
Dépréciation des immobilisations financières -43 -83 -83<br />
Pertes sur cession d’immobilisations financières -27 -28 -28<br />
Autres -85 -32 56<br />
TOTAL -321 -464 -434<br />
* Les programmes de titrisation ont été remplacés par un contrat de cession de certaines créances commerciales en <strong>2003</strong>.<br />
NOTE 23 – IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS<br />
Charge d'impôts<br />
Analyse de la charge d'impôts :<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Impôts courants -46 -124<br />
Impôts différés -95 -364<br />
TOTAL IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS -141 -488<br />
Rapprochement entre la charge d'impôt et le résultat<br />
avant impôt :<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Résultat net 257 -186<br />
Intérêts minoritaires 159 46<br />
Résultat net des sociétés<br />
mises en équivalence -140 -102<br />
Charge d'impôt 141 488<br />
RÉSULTAT AVANT IMPÔT 417 246<br />
Charge d'impôt théorique<br />
(30,96 % en <strong>2003</strong>, 33,74 % en 2002) -129 -83<br />
Rapprochement :<br />
Différences permanentes 26 -74<br />
Opérations imposées à taux réduit 1 34<br />
Variations des taux d’impôt 1 -77<br />
Ajustements des impôts différés actifs<br />
constatés au cours d’exercices antérieurs -42 -290<br />
Crédit d'impôt et autres impôts 2 2<br />
CHARGE RÉELLE D'IMPÔT -141 -488<br />
Les différences permanentes sont liées principalement<br />
aux éléments suivants :<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Dépréciation (impairment) -94 -62<br />
Écarts d'acquisition<br />
et amortissements excédentaires 34 35<br />
Résultats de cession exonérés 43 -<br />
Autres charges et produits<br />
non déductibles ou non imposables 43 -47<br />
TOTAL 26 -74<br />
Impôts différés<br />
Variation de la provision pour impôts différés passifs :<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Situation au 1 er janvier 359 102<br />
Charge (produit) de l'exercice 21 -1<br />
Acquisition Arbed/Aceralia - 150<br />
Effets des variations de taux de change,<br />
de périmètre et reclassements -96 64<br />
Autres variations (1) 5 44<br />
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 289 359<br />
Variation des impôts différés actifs :<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Situation au 1 er janvier 1 523 1 396<br />
Produit (charge) de l'exercice -32 -75<br />
Ajustement des impôts différés actifs<br />
constatés au cours d’exercices antérieurs -42 -290<br />
Acquisition Arbed/Aceralia - 396<br />
Effets des variations de taux de change,<br />
de périmètre et reclassements -13 74<br />
Autres variations (1) - 22<br />
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1 436 1 523<br />
(1)<br />
Impôts différés sur éléments imputés directement en fonds propres.<br />
166<br />
RAPPORT ANNUEL ARCELOR <strong>2003</strong>