Déclaration pour l'établissement en commun du bénéfice ...
Déclaration pour l'établissement en commun du bénéfice ... Déclaration pour l'établissement en commun du bénéfice ...
modèle 300 F année : 2011 page : 4/4 Bulletin normal 440 Ligne Cas 0 sans détail imposition 442 Non résident 2 Sans émission bulletin 447 Commune d'attribution Sans émission bulletin et décompte 448 Imposition définitive 1 Imposition provisoire 2 = 2 § 100,1 3 = § 100,2 3 Imposition rectificative 19 IV. Déclaration pour l'impôt commercial Réservé à l'administration Montant 1) 20 Bénéfice d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale établi d'après les prescriptions de la loi du 4.12.1967 L.I.R. 0010 21 - Montant non soumis à l'impôt commercial (suivant détail en annexe) - 0020 22 Sous-total: 0030 23 A ajouter: Additions prévues par le § 8 de la loi de l'impôt commercial pour autant qu'elles ont été portées en déduction du bénéfice 24 a) Parts de bénéfice distribuées à des associés solidairement et indéfiniment responsables d'une société en commandite par actions sur des apports non effectués sur le capital ou à titre de rémunération (tantièmes pour la gérance, rémunérations du conjoint pour un emploi dans l'entreprise) 0230 25 b) 7010 26 c) 7010 27 Total du bénéfice et des additions: 0400 28 A déduire: Déductions prévues par le § 9 de la loi de l'impôt commercial pour autant qu'elles ont augmentées le bénéfice 29 a) Part du bénéfice d'exploitation se rapportant à des établissements stables situés à l'étranger - 0440 30 b) Libéralités (détails à indiquer sur une annexe): report de l'année 2009 - 1466 31 report de l'année 2010 - 1465 32 libéralités de l'année 2011 - 1460 33 c) - 7020 34 d) - 7020 35 Total des déductions: - 36 Bénéfice d'exploitation: 0500 37 Pertes d'exploitation reportables: 38 ________ ________ ________ 39 20 ____ 20 ____ 20 ____ - 40 Bénéfice d'exploitation restant : 0600 41 Cotisations personnelles légalement obligatoires versées en 2011 à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois (suivant certificat) 0605 42 J'affirme que la présente déclaration est sincère et complète. 43 , le 44 (signature) Réduction de la base d'assiette 0640 Base d'assiette globale suivant fixation forfaitaire 0990 Supplément pour dépôt tardif % de la base d'assiette 1030
- Page 1 and 2: n° de dossier modèle 300 F année
- Page 3: n° de dossier modèle 300 F année
modèle 300 F année : 2011 page : 4/4<br />
Bulletin normal 440<br />
Ligne Cas 0 sans détail imposition 442 Non résid<strong>en</strong>t 2<br />
Sans émission bulletin 447 Commune d'attribution<br />
Sans émission bulletin et décompte 448<br />
Imposition définitive<br />
1 Imposition provisoire 2 = 2<br />
§ 100,1 3 = § 100,2 3<br />
Imposition rectificative<br />
19 IV. Déclaration <strong>pour</strong> l'impôt commercial<br />
Réservé à l'administration<br />
Montant<br />
1)<br />
20 Bénéfice d'une <strong>en</strong>treprise commerciale, in<strong>du</strong>strielle, minière ou artisanale établi d'après les<br />
prescriptions de la loi <strong>du</strong> 4.12.1967 L.I.R. 0010<br />
21 - Montant non soumis à l'impôt commercial (suivant détail <strong>en</strong> annexe) - 0020<br />
22 Sous-total: 0030<br />
23 A ajouter:<br />
Additions prévues par le § 8 de la loi de l'impôt commercial <strong>pour</strong> autant qu'elles ont été<br />
portées <strong>en</strong> dé<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> bénéfice<br />
24 a) Parts de bénéfice distribuées à des associés solidairem<strong>en</strong>t et indéfinim<strong>en</strong>t responsables<br />
d'une société <strong>en</strong> commandite par actions sur des apports non effectués sur le capital<br />
ou à titre de rémunération (tantièmes <strong>pour</strong> la gérance, rémunérations <strong>du</strong> conjoint <strong>pour</strong><br />
un emploi dans l'<strong>en</strong>treprise) 0230<br />
25 b) 7010<br />
26 c) 7010<br />
27 Total <strong>du</strong> bénéfice et des additions: 0400<br />
28 A dé<strong>du</strong>ire:<br />
Dé<strong>du</strong>ctions prévues par le § 9 de la loi de l'impôt commercial <strong>pour</strong> autant qu'elles ont<br />
augm<strong>en</strong>tées le bénéfice<br />
29 a) Part <strong>du</strong> bénéfice d'exploitation se rapportant à des établissem<strong>en</strong>ts stables situés à l'étranger - 0440<br />
30 b) Libéralités (détails à indiquer sur une annexe): report de l'année 2009 - 1466<br />
31 report de l'année 2010 - 1465<br />
32 libéralités de l'année 2011 - 1460<br />
33 c) - 7020<br />
34 d) - 7020<br />
35 Total des dé<strong>du</strong>ctions: -<br />
36 Bénéfice d'exploitation: 0500<br />
37 Pertes d'exploitation reportables:<br />
38 ________ ________ ________<br />
39 20 ____ 20 ____ 20 ____ -<br />
40 Bénéfice d'exploitation restant : 0600<br />
41 Cotisations personnelles légalem<strong>en</strong>t obligatoires versées <strong>en</strong> 2011 à un établissem<strong>en</strong>t de<br />
sécurité sociale luxembourgeois (suivant certificat) 0605<br />
42 J'affirme que la prés<strong>en</strong>te déclaration est sincère et complète.<br />
43 , le<br />
44<br />
(signature)<br />
Ré<strong>du</strong>ction de la base d'assiette 0640<br />
Base d'assiette globale suivant fixation forfaitaire 0990<br />
Supplém<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> dépôt tardif % de la base d'assiette 1030