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Rapport de la direction sur <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne<br />

à l’égard de l’information financière<br />

Il incombe à la direction de <strong>TELUS</strong> Corporation (« <strong>TELUS</strong> ») d’établir et de<br />

maintenir un contrô<strong>le</strong> interne adéquat à l’égard de l’information financière<br />

et d’en évaluer l’efficacité.<br />

Le chef de la direction et <strong>le</strong> chef des finances de <strong>TELUS</strong> ont évalué<br />

l’efficacité du contrô<strong>le</strong> interne à l’égard de l’information financière de la société<br />

au 31 décembre 2012, en fonction des critères établis dans <strong>le</strong> document<br />

intitulé Internal Control – Integrated Framework publié par <strong>le</strong> Committee of<br />

Sponsoring Organizations (« COSO ») de la Treadway Commission. Le contrô<strong>le</strong><br />

interne à l’égard de l’information financière est un processus qui est conçu<br />

par <strong>le</strong> chef de la direction et <strong>le</strong> vice-président directeur et chef des finances<br />

ou sous la supervision de ces personnes, et qui est mis en œuvre par <strong>le</strong> conseil<br />

d’administration, la direction et d’autres membres du personnel de manière<br />

à fournir une assurance raisonnab<strong>le</strong> que l’information financière est fiab<strong>le</strong> et<br />

que <strong>le</strong>s états financiers à des fins de communication de l’information ont été<br />

établis conformément aux principes comptab<strong>le</strong>s généra<strong>le</strong>ment reconnus.<br />

En raison des limites inhérentes au contrô<strong>le</strong> interne à l’égard de l’information<br />

financière, des inexactitudes pourraient ne pas être décelées en temps<br />

opportun. De plus, <strong>le</strong>s projections de toute évaluation de l’efficacité du contrô<strong>le</strong><br />

interne à l’égard de l’information financière pour des périodes ultérieures<br />

sont assujetties au risque que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s deviennent inadéquats en raison<br />

de l’évolution des conditions, ou que <strong>le</strong> niveau de conformité aux politiques<br />

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS<br />

ou aux procédures diminue. En se fondant sur cette évaluation, la direction<br />

a déterminé que <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne à l’égard de l’information financière de la<br />

société est efficace au 31 décembre 2012. En ce qui a trait à cette évaluation,<br />

aucune faib<strong>le</strong>sse significative du contrô<strong>le</strong> interne à l’égard de l’information<br />

financière n’a été constatée par la direction au 31 décembre 2012.<br />

Deloitte s.r.l., <strong>le</strong>s comptab<strong>le</strong>s agréés inscrits indépendants de la société,<br />

ont procédé à l’audit des états financiers consolidés de la société pour<br />

l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre 2012 et, comme en fait mention <strong>le</strong> Rapport des<br />

comptab<strong>le</strong>s agréés inscrits indépendants, ils ont exprimé une opinion sans<br />

réserve sur l’efficacité du contrô<strong>le</strong> interne à l’égard de l’information financière<br />

de la société au 31 décembre 2012.<br />

John R. Gossling Darren Entwist<strong>le</strong><br />

Vice-président directeur et Président et<br />

chef des finances chef de la direction<br />

Le 27 février 2013 Le 27 février 2013<br />

RAPPORT ANNUEL 2012 <strong>TELUS</strong> . 107

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