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Informe Anual de Comité Coordinador 2022-2023

Informe Anual del Comité Coordinador Periodo 2022 - 2023 Estado de México

Informe Anual del Comité Coordinador
Periodo 2022 - 2023
Estado de México

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GOHIF:RNO DEL<br />

ESTADO DE MÉXICO<br />

"<strong>2023</strong>. Año <strong>de</strong>l Septuages1mo Aniversario <strong>de</strong>l Reconocirn1ento <strong>de</strong>l Derecho .JI Voto <strong>de</strong> 1as Muieres en México<br />

Propuesta <strong>de</strong> texto<br />

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere <strong>de</strong>scribir una propuesta <strong>de</strong><br />

texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes:1. Contexto <strong>de</strong> entrada 2. Descripción <strong>de</strong>l avance<br />

o resultado 3. Descripción <strong>de</strong>l impacto a la ciudadanía 4. Descripción <strong>de</strong>l Beneficio<br />

1. Contexto <strong>de</strong> entrada<br />

El Tribunal es un eje rector para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante<br />

<strong>de</strong> sus actuaciones, el respeto al <strong>de</strong>recho humano a una buena administración y la proporcionalidad entre<br />

el interés público y los <strong>de</strong>rechos fundamentales. Tiene por objeto dirimir las controversias <strong>de</strong> carácter<br />

administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública <strong>de</strong>l Estado, municipios, organismos<br />

auxiliares con funciones <strong>de</strong> autoridad y los particulares. El Tribunal conocerá y resolverá <strong>de</strong> las<br />

responsabilida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> las y los servidores públicos y particulares vinculados con faltas<br />

graves promovidas por la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría, los órganos internos <strong>de</strong> control <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias<br />

<strong>de</strong>l Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el órgano Superior <strong>de</strong> Fiscalización <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong><br />

México, para la imposición <strong>de</strong> sanciones en términos <strong>de</strong> lo dispuesto por la Ley <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong>s, así<br />

como fincar a los responsables el pago <strong>de</strong> las in<strong>de</strong>mnizaciones y sanciones pecuniarias que <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> los<br />

daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal.<br />

A partir <strong>de</strong>l 31 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong>l 2018, se publicó en el periódico oficial Gaceta <strong>de</strong>l Gobierno, la Ley Orgánica<br />

<strong>de</strong>l Tribunal <strong>de</strong> Justicia Administrativa <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México, que en su artículo 80 prevé que el Tribunal<br />

contará con un Órgano Interno <strong>de</strong> Control con autonomía <strong>de</strong> gestión para el ejercicio <strong>de</strong> sus atribuciones,<br />

cuyo titular será <strong>de</strong>signado por la legislatura <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> México.<br />

2. Descripción <strong>de</strong>l avance o resultado<br />

Durante el período <strong>de</strong>l 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2022</strong> al 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2023</strong>, se informa que se realizó la<br />

programación <strong>de</strong> 5 auditorías, <strong>de</strong> las cuales 3 fueron concluidas y en las que se <strong>de</strong>terminaron 16<br />

Observaciones <strong>de</strong> Control Interno e Implementación <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Mejora; 2 auditorías se encuentran en<br />

proceso <strong>de</strong> ejecución.<br />

Durante el periodo reportado, respecto <strong>de</strong> las inspecciones se programaron 20, es menester informar que<br />

se iniciaron 37 inspecciones, lo anterior <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l cambio <strong>de</strong> Administración, <strong>de</strong> las cuales 36 se<br />

encuentran concluidas, en las que se <strong>de</strong>terminaron 17 Observaciones <strong>de</strong> Control Interno e Implementación<br />

<strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Mejora y 12 Observaciones con Indicios <strong>de</strong> Presunta Falta Administrativa, mismas que se<br />

encuentran turnadas al Área Investigadora y 1 inspección que se encuentra en proceso <strong>de</strong> ejecución.<br />

3. Descripción <strong>de</strong>l impacto a la ciudadanía<br />

Las acciones <strong>de</strong> control permiten cumplir con los objetivos perseguidos por el Órgano Interno <strong>de</strong> Control,<br />

vigilando el cumplimiento <strong>de</strong>l artículo 129 <strong>de</strong> la Constitución <strong>de</strong>l Estado Libre y Soberano <strong>de</strong> México, y<br />

logrando una mejor gestión, mayor transparencia y rendición <strong>de</strong> cuentas permanente que abone al<br />

afianzamiento <strong>de</strong>l SAEMM, a la verificación <strong>de</strong>l quehacer gubernamental y, por en<strong>de</strong>, incrementa la<br />

confianza <strong>de</strong> la ciudadanía, a fin <strong>de</strong> garantizar la cero tolerancia contra los actos <strong>de</strong> corrupción y contrarios<br />

a la legalidad.<br />

4. Descripción <strong>de</strong>l Beneficio<br />

Los resultados <strong>de</strong> las auditorías e inspecciones realizadas y concluidas a los órganos jurisdiccionales y<br />

unida<strong>de</strong>s administrativas se centran en promover la aplicación y cumplimiento <strong>de</strong> la normatividad para el<br />

continuo mejoramiento <strong>de</strong>l Control Interno <strong>de</strong> la Institución.

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