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Informe Anual de Comité Coordinador 2022-2023

Informe Anual del Comité Coordinador Periodo 2022 - 2023 Estado de México

Informe Anual del Comité Coordinador
Periodo 2022 - 2023
Estado de México

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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS<br />

DEL ESTADO DE MÉXICO<br />

(13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2022</strong> al 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2023</strong>)<br />

Esquema 32. Estadística <strong>de</strong> auditorías, inspecciones y testificaciones <strong>de</strong> la CDHEM.<br />

11<br />

8<br />

11<br />

2<br />

Auditorías<br />

Inspecciones<br />

Testificaciones<br />

23 Número <strong>de</strong> inspecciones programadas 38<br />

Número <strong>de</strong> auditorías programadas<br />

Número <strong>de</strong> auditorías iniciadas<br />

Número <strong>de</strong> auditorías concluidas<br />

Número <strong>de</strong> auditorías concluidas<br />

con presunta falta administrativa<br />

22<br />

Número <strong>de</strong> inspecciones iniciadas<br />

35<br />

16 Número <strong>de</strong> inspecciones concluidas<br />

35<br />

COMISIÓN<br />

Número<br />

DE<br />

<strong>de</strong><br />

DERECHOS<br />

inspecciones concluidas<br />

HUMANOS<br />

1 DEL<br />

con presunta<br />

ESTADO<br />

falta administrativa<br />

DE MÉXICO<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones programadas<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones iniciadas<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones concluidas<br />

(13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2022</strong> al 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2023</strong>)<br />

11<br />

8<br />

11<br />

2<br />

Auditorías<br />

Número <strong>de</strong> auditorías programadas<br />

Fuente: Elaboración propia <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Políticas Públicas y Riesgos en Materia<br />

Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la CODHEM.<br />

23<br />

22<br />

Durante Número <strong>de</strong> auditorías el periodo iniciadascomprendido <strong>de</strong>l 13<br />

<strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2022</strong> al 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong><br />

Número <strong>de</strong> auditorías concluidas<br />

<strong>2023</strong>, se han llevado a cabo 16las<br />

acciones<br />

<strong>de</strong> Número control <strong>de</strong> auditorías y evaluación, concluidas consi<strong>de</strong>rando<br />

con presunta falta administrativa 1<br />

auditorías, inspecciones <strong>de</strong> tipo<br />

administrativas, financieras e integrales a<br />

diferentes rubros sustantivos y adjetivos<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cuales se incluye el trámite<br />

<strong>de</strong> queja y conclusión <strong>de</strong> expedientes,<br />

cumplimiento <strong>de</strong>l Programa <strong>Anual</strong> <strong>de</strong><br />

Trabajo, formulación y ejecución <strong>de</strong> los<br />

programas <strong>de</strong> promoción y capacitación<br />

en materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos humanos, a<br />

servicios personales, integración <strong>de</strong><br />

expedientes <strong>de</strong> los procedimientos<br />

adquisitivos, cumplimiento <strong>de</strong> los<br />

lineamientos para el control, uso y<br />

resguardo <strong>de</strong>l parque vehicular, análisis<br />

<strong>de</strong> estados financieros, sistemas<br />

tecnológicos, creación, cancelación y<br />

Inspecciones<br />

Número <strong>de</strong> inspecciones programadas<br />

Número <strong>de</strong> inspecciones iniciadas<br />

Número <strong>de</strong> inspecciones concluidas<br />

Número <strong>de</strong> inspecciones concluidas<br />

con presunta falta administrativa<br />

38<br />

35<br />

Testificaciones<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones programadas<br />

arqueo <strong>de</strong> los fondos fijos <strong>de</strong> caja y<br />

participación en testificaciones (entregas<br />

recepción; tomas 35 físicas <strong>de</strong> inventarios,<br />

<strong>de</strong> las revisiones <strong>de</strong> los bienes muebles<br />

y a activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la veda<br />

electoral) solicitadas por diversas<br />

unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong>l organismo;<br />

en términos <strong>de</strong> eficacia, eficiencia,<br />

economía, transparencia y en total apego<br />

a la normatividad aplicable en la materia.<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones iniciadas<br />

Número <strong>de</strong> testificaciones concluidas<br />

Es necesario precisar que las acciones <strong>de</strong><br />

control y evaluación para el periodo que<br />

se informa <strong>de</strong> <strong>2022</strong>, fueron concluidas<br />

en su totalidad, y para el periodo <strong>2023</strong>,<br />

se encuentran en proceso <strong>de</strong> ejecución<br />

cuatro auditorías (dos integrales, una<br />

administrativa y una financiera) y diez<br />

inspecciones (cinco administrativas y<br />

cinco financieras).<br />

Las acciones <strong>de</strong> control y evaluación como instrumentos <strong>de</strong> fiscalización<br />

fortalecen los controles internos, mismos que coadyuvan a la eficacia y<br />

eficiencia en el cumplimiento <strong>de</strong> las metas y objetivos institucionales, en total<br />

apego a la normatividad aplicable en la materia.<br />

262<br />

<strong>2022</strong>-<strong>2023</strong>

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