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casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

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La institución obtuvo un cincuenta punto cincuenta y seis por ciento (50.56%) <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sempeño, estableciendo que la gestión para este período fue ineficaz. Al mismo tiempo, la<br />

ejecución total <strong>de</strong> los egresos fue <strong>de</strong> ciento diez punto noventa y siete por ciento (110.97%),<br />

concluyendo que el instituto fue ineficiente en el empleo <strong>de</strong> los recursos asignados.<br />

e.- RECOMENDACIONES:<br />

� Emplear estrictamente la técnica plan operativo anual-presupuesto, con el propósito<br />

<strong>de</strong> que el <strong>nivel</strong> <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> producción (metas), se cumplan<br />

en la misma proporción que los recursos financieros.<br />

� Realizar una mejor proyección <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s a establecer para cada resultado<br />

<strong>de</strong> producción (metas), recurriendo a información estadística o histórica, <strong>de</strong> manera<br />

que éstas no sean subestimadas.<br />

� Detectar las limitaciones que impidieron la ejecución <strong>de</strong> algunos resultados <strong>de</strong><br />

producción y proce<strong>de</strong>r a tomar las medidas correctivas.<br />

� Implementar medidas financieras que permitan controlar el gasto y fomentar mayores<br />

ingresos que contribuyan a subsanar el déficit <strong>de</strong> operación.<br />

� Revisar el sistema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> la ejecución presupuestaria <strong>de</strong> ingresos y egresos<br />

para que proporcione información acor<strong>de</strong> con lo establecido en la Ley Orgánica <strong>de</strong>l<br />

Presupuesto que establece que el presupuesto anual <strong>de</strong> cada institución <strong>de</strong>be<br />

procurar el más estricto equilibrio entre sus ingresos y egresos.<br />

14.- INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA)<br />

a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />

El plan operativo anual correspondiente al periodo <strong>2010</strong> se establece mediante: Programa:<br />

¨Protección Integral <strong>de</strong> la Niñez y la Familia¨; Programa Bienestar Familiar y Desarrollo<br />

Comunitario; Programa Intervención y Protección Social; Programa Reeducación y<br />

Reinserción Social;<br />

Los objetivos <strong>de</strong>l plan operativo están relacionados con el rubro <strong>de</strong> la institución.<br />

b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />

El presupuesto aprobado en el periodo <strong>2010</strong> fue <strong>de</strong> 188,553.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, el que<br />

posteriormente se modificó a 249,594.0 miles <strong>de</strong> Lempiras, y se ejecutó en 292,755.0 miles<br />

<strong>de</strong> Lempiras, que representa un ciento diecisiete punto veintinueve por ciento (117.29%).<br />

Los ingresos totales fueron por un monto <strong>de</strong> 292,755.0 miles <strong>de</strong> Lempiras, constituidos por<br />

ingresos corrientes <strong>de</strong> 255,025.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, ingresos <strong>de</strong> capital (recursos propios<br />

<strong>de</strong> capital y venta <strong>de</strong> otros bienes <strong>de</strong> activo fijo) con una cantidad <strong>de</strong> 113.6 miles <strong>de</strong><br />

Lempiras y por fuentes financieras con un valor <strong>de</strong> 37,729.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />

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