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TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:BVersión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónDía Mes AñoNo. <strong>de</strong> Página21 12 2007 282317NOSIVerifica que el proceso<strong>de</strong> impresión <strong>de</strong> firmashaya sido correcto y queno existan cheques<strong>de</strong>struidos o inutilizados14.1¿Coinci<strong>de</strong>nlos folios ylos importesson iguales?14.2NOSIAclara <strong>de</strong> inmediato conel área <strong>de</strong> RecursosHumanos lasdiscrepancias <strong>de</strong>tectadasElabora póliza <strong>de</strong> diariopor el importe total <strong>de</strong> lanómina y envía a laSubjefatura <strong>de</strong>Departamento <strong>de</strong>Contabilidad¿Los chequesestán completosy correctos?17.1 17.22Separa e imprime sellos<strong>de</strong> cancelado en loscheques improce<strong>de</strong>ntes einutilizados, resguardapara <strong>de</strong>struirlos,levantando actacorrespondiente15Recibos <strong>de</strong> CajaPólizaSolicita al Departamento<strong>de</strong> Recursos Humanos lareposición <strong>de</strong> loscheques incorrectosproporcionando nuevosformatos3Registra para controlar laoportuna <strong>de</strong>volución, <strong>de</strong>documentación <strong>de</strong>stinadaa cada Centro <strong>de</strong> Trabajoo <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> laDelegación, realiza elenvío y archivadocumentaciónSepara por Centro <strong>de</strong>Trabajo y <strong>de</strong> acuerdo a lasclaves <strong>de</strong> las áreas, loslistados <strong>de</strong> firmas, loscheques y volantesinformativos, los introduceen sobres etiquetados18ActaActaOCSobresDocumentación16Realiza impresión <strong>de</strong>firma mecanizada en loascheques restantes conlos que se pagará lanómina, registrando ycontrolando lanumeración una vezfirmadosCDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A

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