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TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha <strong>de</strong>autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 27891.OBJETIVOLIQUIDAR LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA DELEGACIÓN POR MEDIO DE CHEQUES YDEL SISTEMA DE DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS HACIA LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOSPROVEEDORES, CONTRATISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS Y TERCEROS, CON LOSQUE SE TIENEN COMPROMISOS Y/O ADEUDOS EXIGIBLES, ASÍ COMO EFECTUAR PAGOSPOR CONCEPTO DE: REEMBOLSOS A LOS FONDOS REVOLVENTES DELEGACIONALES,FONDO DEL AHORRO CAPITALIZABLE, DEVOLUCIÓN DE COBROS POR ATENCIÓN MÉDICA APACIENTES NO DERECHOHABIENTES Y COMISIÓN DE AUXILIOS; ASÍ COMO A LOSBENEFICIARIOS DE TRABAJADORES EN ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADOS, PORCONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN TRANSMITIRÁ POR ESCRITO TODAINSTRUCCIÓN PARA EL PAGO URGENTE DE OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.2. EN AUSENCIA DEL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN, SERÁ EL TITULAR DE LAJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS QUIEN ASUMA ESTA FUNCIÓN.3. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE FINANZAS VIGILAR QUE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES SEEFECTÚE CON LA CORRESPONDIENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) YVERIFICAR QUE ÉSTA ESTÉ PLENAMENTE JUSTIFICADA.4. LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOENVIARÁ DIARIAMENTE, DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO PARA ELLO (DE 15.00A 15.30 HORAS), A LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA UNDISQUETE, EN CASO DE PAGOS A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA, O UN LISTADO,EN CASO DE PAGOS POR MEDIO DE CHEQUES, CONTENIENDO EL DETALLE DE LASPARTIDAS CUYO PAGO HA DETERMINADO PROCEDENTE, ACOMPAÑADO DE LASCUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) Y DE LOS SOPORTESDOCUMENTALES RESPECTIVOS, ASÍ COMO, EN SU CASO, DE LA COPIA DELCONTRARRECIBO QUE, EN SU OPORTUNIDAD, EXPIDIÓ AL BENEFICIARIO DEL PAGO,AL TOMAR A REVISIÓN LA FACTURA O RECIBO CORRESPONDIENTE.DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A

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