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TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2784PENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIOLiquidaciónCListado <strong>de</strong>AbonosChequesCanceladosFormatoRecibe la documentacióny captura en el sistema<strong>de</strong> datos <strong>de</strong> losdocumentos pagados ycanceladosElabora semanal ymensualmente, en original ytres copias, con base en elmovimiento diario <strong>de</strong> chequesen ventanilla, una relación <strong>de</strong>cheques pagados por cadaconcepto y las distribuye2019SIComprobantes<strong>de</strong> PagoRecibe <strong>de</strong>l Banco,listados <strong>de</strong> abonosefectuados y <strong>de</strong>comprobantes <strong>de</strong> pagono <strong>de</strong>positados entarjetas <strong>de</strong> <strong>de</strong>bitoAnaliza y valida lareclamación presentada porlos pensionistas a loscuales no se les efectúo el<strong>de</strong>pósito en su tarjeta <strong>de</strong>débito y <strong>de</strong>termina si esproce<strong>de</strong>nte2524NORelaciones 0/3¿Proce<strong>de</strong> laReclamación?2125.1 25.226Elabora la relación <strong>de</strong>cheques cancelados enoriginal y cinco copias ylas distribuyeEfectúa aclaración con elBanco y la reposición <strong>de</strong>lpago omitido atendiendoa la reclamación <strong>de</strong>lpensionistaInforma al pensionistasobre el <strong>de</strong>pósitoefectuado, mostrándolesla constancia documentalcorrespondienteSolicita por escrito, enoriginal y copia, alDepartamento <strong>de</strong> Finanzas,la reexpedición <strong>de</strong> sucheque proporcionando ladocumentación y/oinformación requeridaRelaciones 0/5EscritoDeposita el importe total <strong>de</strong>los cheques cancelados enla cuenta concentradoracorrespondiente y recaba elrecibo <strong>de</strong> caja respectivo22423DResguarda temporalmente loscheques y comprobantes <strong>de</strong>pago cancelados e informa ala Unidad <strong>de</strong> Auditoria Internapara su <strong>de</strong>strucción medianteel levantamiento <strong>de</strong>l actaadministrativa correspondienteDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A

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