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TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTODE TESORERÍAVersión:TESORERÍA GENERAL/JEFATURA DESERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROSFecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2743CAJERO PAGADORDELEGACIONALCOficio17Documentación18OficioChequeReexpedidoSolicita por escrito a laJefatura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong>Recursos Financieros enla Tesorería General lareexpedición <strong>de</strong>l cheque,proporcionando lainformación y/odocumentación necesariaOficioRecibe <strong>de</strong> la TesoreríaGeneral el nuevo chequereexpedido y lo turna alCajero PagadorDelegacional para queefectúe el pagoDocumentación20Entrega <strong>de</strong> Chequea VentanillaRecibe solicitud <strong>de</strong>reexpedición <strong>de</strong>l chequejunto con sudocumentación, realizaprocedimiento propiopara reexpediciónEnvía el chequereexpedido con oficio alDepartamento <strong>de</strong>FinanzasOficioChequeReexpedido19Entrega <strong>de</strong>Cheque aVentanillaChequeReexpedidoRecibe el cheque, revisay elabora formato <strong>de</strong>entrega <strong>de</strong> cheque albeneficiario, pone chequea disposición enventanilla o lo envíacomo pago foráneo21Cheque <strong>de</strong>pago localChequeReexpedidoChequeForáneoDDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A

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