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Archivo - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

882 03/05/2010 20502616201<br />

AUTOSERVICIOS UNTIVEROS<br />

S.A.C.<br />

883 03/05/2010 20457803339 COMUNICACION DIGITAL S.A.C.<br />

Marca Toyota, mo<strong>de</strong>lo Corona, motor: 3S1672448, Color: Gris oscuro, Año 1994, Recorrido: 261 467<br />

kilómetros, placa: FO-8804. Según Proforma Nº9122.<br />

Servicio <strong>de</strong> confección <strong>de</strong> 15 fotocheck´s. - Presupuesto: CD-00069-10, CD-00070-10, CD-00099-10,<br />

CD-00077-10. - Facturas: 0001 Nº 009031, 0001 Nº 009042.<br />

700.00<br />

196.35<br />

884 03/05/2010 20340084692<br />

MULTIAVISA SOCIEDAD ANONIMA<br />

CERRADA<br />

Servicio <strong>de</strong> publicación <strong>de</strong> un comunicado en tres diarios <strong>de</strong> cobertura nacional. - Cantidad <strong>de</strong> avisos:<br />

01 aviso - Cantidad <strong>de</strong> diarios: 03 diarios - Segmento: Población en general - Tamaño <strong>de</strong> aviso: 3<br />

módulos <strong>de</strong> alto x 3 columnas Según Términos <strong>de</strong> referencia.<br />

8,261.88<br />

885 03/05/2010 10164873990<br />

TEODORA MARGARITA , GALLO<br />

GALLO<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE (29) LOTES DE TERRENO : SUB LOTE A, MZ A, LOTES<br />

01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13A,14A,14B, 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13A 14A 14B SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 069-<br />

4,630.00<br />

00<br />

2010-VIVIENDA-VMCS-DNC PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO<br />

886 03/05/2010 10091521402 MANUEL A. CARRASCO ANGULO<br />

SERVICIO DE SUPERVICION DE LATASACION COMERCIAL DE (01) TERRENO ERIAZO, DENOMINADO<br />

SECTOR 2 DE 450,00 HAS UBICADO EN DISTRITOS DE ANCON Y AUCALLAMA, PROVINCIA DE LIMA Y<br />

CHANCAY DPTO DE LIMA. PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

625.00<br />

887 03/05/2010 10087706953 OLIVOS OLGUIN EDUARDO<br />

SUPERVICION DE LA TASACION COMERCIAL DE (01) TERRENO ERIAZO, DENOMINADO SECTOR 2 DE<br />

450,00 HAS, UBICADO EN DISTRITO DE ANCON Y AUCALLAMA, PROVINCIA DE LIMA Y CHANCAY, DEPTO<br />

DE LIMA. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

625.00<br />

888 03/05/2010 10324065241<br />

CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA<br />

JULIO<br />

SERVICIO DE TASACION DE 37 PREDIOS RUSTICOS AFECTADAS POR LA OBRA: REHABILITACION Y<br />

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; HUARAZ; TRAMO : PARIACOTO - YUPASH Y<br />

TRAMO III: YUPASH-HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE PARIACOTO Y PIRA, E INDEPENDENCIA , PROV DE<br />

HUARAZ DPTO DE ANCASH. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

4,920.00<br />

889 03/05/2010 10079270453<br />

EDGAR IGNACIO NUÑEZ DEL ARCO<br />

CAMPOS<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE (36) VIVIENDAS DE PREDIOS RUSTICOS, AFECTADOS POR LA<br />

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO:<br />

PARIACOTO YPASH EN EL DISTRITO DE PARIACOTO Y PIRA, PROV HUARAZ, DPTO DE ANCASH. PAGO<br />

DEL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<br />

4,320.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

890 03/05/2010 10093815799<br />

EFRAIN CARLOS ALATRISTA<br />

GOMEZ<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE (36) VIVIENDAS DE PREDIOS RUSTICOS, AFECTADOS POR LA<br />

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO:<br />

PARIACOTO-YUPASH EN EL DISTRITO DE PARIACOTO Y PIRA, PROV HUARAZ DPTO ANCASH. PAGO DEL<br />

100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. CONTRATO Nº 034-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC<br />

4,320.00<br />

891 03/05/2010 10091521402 MANUEL A. CARRASCO ANGULO<br />

SERVICIO DE SUPERVICION DE LA TASACION COMERCIAL DE (108) VIVIENDAS RUSTICAS, AFECTADOS<br />

POR LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ,<br />

TRAMO: PARIACOTO-YUPASH Y DE (01) PREDIO, AFECTADOS POR LA OBRA : REHABILITACION Y<br />

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO III: YUPASH-HUARAZ, UBICADOS 1,695.00<br />

EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, PARIACOTO Y PIRA-PROV HUARAZ -DPTO DE ANCASH. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATO Nº 036-2010-VIVIENDA-<br />

VMCS-DNC<br />

892 03/05/2010 10072146188 MARAVI SAEZ JORGE ENRIQUE<br />

SERVICIO DE SUPERVICION DE LA TASACION COMERCIAL DE (108) VIVIENDAS RUSTICAS, AFECTADOS<br />

POR LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ,<br />

TRAMO: PARIACOTO-YUPASH Y DE (01) PREDIO, AFECTADOS POR LA OBRA : REHABILITACION Y<br />

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO III: YUPASH-HUARAZ, UBICADOS<br />

EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, PARIACOTO Y PIRA-PROV HUARAZ -DPTO DE ANCASH. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATO Nº 035-2010-VIVIENDA-<br />

VMCS-DNC<br />

1,695.00<br />

893 03/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio <strong>de</strong> infointernet tipo CD 0034638 velocidad 2M, recibo <strong>de</strong> pago: D00-0283166. 5,030.39<br />

894 03/05/2010 20290000263 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.<br />

Servicio mensual <strong>de</strong> Cable Mágico, correspondiente al período <strong>de</strong>l 01/04/2010 al 30/04/2010. -<br />

Recibos Nº.: L00-42972151. - Número Nota <strong>de</strong> Crédito: N0003-648333.<br />

56.63<br />

895 04/05/2010 20100128218<br />

PETROLEOS DEL PERU -<br />

PETROPERU S.A.<br />

Por ajuste en la factura 000 Nº 009590 <strong>de</strong> arrendamiento al haber variado el área según Ad<strong>de</strong>nda<br />

Nº002 <strong>de</strong>l 15/03/2010 <strong>de</strong> un área <strong>de</strong> 5869.08 m2 a 5971.31 m2. El importe <strong>de</strong> arrendamiento <strong>de</strong>l mes<br />

<strong>de</strong> marzo 2010. - 102.23 m2. Nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>bito 000 Nº 004664.<br />

1,731.74<br />

896 04/05/2010 20100128218<br />

PETROLEOS DEL PERU -<br />

PETROPERU S.A.<br />

Por ajuste en la factura 000 Nº 009592 <strong>de</strong> arrendamiento al haber variado el área según Ad<strong>de</strong>nda<br />

Nº002 <strong>de</strong>l 15/03/2010 <strong>de</strong> un área <strong>de</strong> 5869.08 m2 a 5971.31 m2. El importe <strong>de</strong> arrendamiento <strong>de</strong>l mes<br />

<strong>de</strong> abril 2010. - 102.2323 m2. Nota <strong>de</strong> <strong>de</strong>bito 000 Nº 004665.<br />

1,731.74


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

897 04/05/2010 10091521402 MANUEL A. CARRASCO ANGULO<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA VALUACION COMERCIAL DE (17) PREDIOS, DEL COMPONENTE "PUENTE<br />

CHILINA" PRIMERA ETAPA, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION VIA TRONCAL<br />

INTERCONECTORA, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA ,<br />

CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAENTO DE AREQUIPA. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

1,450.00<br />

898 04/05/2010 10308262770 ADA SOFIA PEREZ VASQUEZ<br />

SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE (17) PREDIOS DEL COMPONENTE "PUENTE CHILINA" PRIMERA<br />

ETAPA, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION VIA TRONCAL<br />

INTERCONECTORA, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE,YANAHUARA, 2,900.00<br />

CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

899 04/05/2010 10087706953 OLIVOS OLGUIN EDUARDO<br />

SERVICIO DE SUPERVICION COMERCIAL DE (02) AREAS DE TERRENOS: AREA AFECTADA 1.- POR EL<br />

PROYECTO DE ENSANCHAMIENTO DE LA AV VIDAURRAGA, UBICADO EN LA AV THOMAS SILES N?7 114,<br />

URB JUVENTUD FERROVIARIA, DISTRITO DE AREQUIPA : AREA AFECTADA 2.- DE 2006 70 M2<br />

CORRESPONDIENTE A UN PREDIO MATRIZ CON AREA DE TERRENO DE 70 000 00 M2, LOCALIZADO<br />

DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO" CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL AV LAMBRAMANI-AV<br />

LOS INCAS". PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

397.00<br />

900 04/05/2010 15112279374 CUELLAR MARTINEZ BARTOLOME<br />

SUPERVICION DE LA SIGUIENTE TASACIONES: 1.- CALCULAR INTERESES LEGALES DE S/ 90 224 081 06<br />

DEL 06 DE ENERO A LAFECHA. 2.-PRONUNCIARSE SOBRE LA PRIMERA PERDIDA JUDICIAL DEL AÑO 2003<br />

3.-CALCULAR INTERESES LEGALES DE 90 224.081.06 DESDE EL MOMENTO EN QUE PRODUJO LA CAUSAL<br />

DE REVERSION A LA FECHA. 4.-PRONUNCIARSE SOBRE EL CALCULO CONTENIDO EN EL DICTAMEN<br />

PERICIAL ELABORADO POR LOS PERITOS JUDICIALES. SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br />

Nº 046-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.<br />

2,000.00<br />

901 04/05/2010 15112279374 CUELLAR MARTINEZ BARTOLOME<br />

SUPERVICION DE LA VALUACION COMERCIAL DE 06 PREDIOS AFECTADOS POR LA OBRA EN EL TRAMO 4:<br />

AZANGARO-PUENTE INAMBARI, PRIMERA ETAPA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

262.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

902 04/05/2010 15112279374 CUELLAR MARTINEZ BARTOLOME<br />

SERVICIO DE SUPERVICION DE LA VALUACION COMERCIAL DE (29) LOTES DE TERRENO: SUB LOTE A MZ<br />

A LOTES 01, 02, 03, 05 ,06,07.08,09,10,11,13A,13B,14A,14B Y 15, MZ B LOTES 01,06,07,11,14A Y 18;<br />

MZ C LOTES 1A,1B,1C; MZ D, LOTES 7A,7B Y 7C DE LA ZONA INDUSTRIAL II, DISTRITO Y PROVINCIA DE<br />

PAITA , DEPARTAMENTO DE PIURA. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL<br />

SERVICIO.<br />

1,040.00<br />

903 04/05/2010 15112279374 CUELLAR MARTINEZ BARTOLOME<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACION COMERCIAL DE (08) PREDIOS, AFECTADOS POR LAS OBRAS<br />

EN EL TRAMO 3: PTE INAMBARI-IÑAPARI, PRIMERA ETAPA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR,<br />

UBICADOS EN EL DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DPTO DE MADRE DE DIOS. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

500.00<br />

904 04/05/2010 20504658962<br />

INSTITUTO PERUANO DE ASESORIA<br />

Y CAPACITACION - PERU E.I.R.L.<br />

Seminario nacional Gestión <strong>de</strong>l Proceso Presupuestario <strong>de</strong>l Año Fiscal 2010. Participantes al<br />

seminario: 1.- Luján Serafín, Mario Juvenal 2.- Cuentas Gutierrez, Jorge Enrique 3.- Rojas Oviedo,<br />

Iván 4.- Suhuan Norabuena, Máximo 5.- Carbajal Sánchez, Sergio 6.- Albújar Avellaneda, José<br />

Gregorio 7.- Escate Cabrera, Richard<br />

2,450.00<br />

905 04/05/2010 20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA<br />

906 04/05/2010 20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA<br />

907 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

908 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

IV Foro Internacional <strong>de</strong> Economía Cámara <strong>de</strong> Comercio - Lima Participantes: 1) Econ. Arcos Chirito,<br />

Martha Eloisa 2) Econ. Cabello Cáceres, Julioa Elizabeth 3) Econ. López Fernán<strong>de</strong>z, Zenobio Oscar<br />

4) Arq. Granda Valenzuela, José Javier<br />

IV Congreso Peruano Internacional <strong>de</strong> Arbitraje Cámara <strong>de</strong> Comercio - Lima Participantes: -<br />

Céspe<strong>de</strong>s Talledo, María Elena - Nuñez Rámirez, Guísela - Olivos Laos, César - Rodriguez Armas,<br />

Rolando - Castillo Calixto, Diana Cynthia.<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-PIURA/PIURA-LIMA<br />

COMISIONADO: -FERNANDO CRISTOBAL PINTO MELGAREJO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103560<br />

FACTURA Nº 010-0030970<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-PIURA/TUMBES-<br />

LIMA COMISIONADO: -ING EDWIN ACUÑA SIFUENTES DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103732<br />

FACTURA Nº 010-0031123<br />

1,215.37<br />

2,082.50<br />

897.00<br />

991.83<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-<br />

909 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA CHICLAYO/CHICLAYO-LIMALIMA COMISIONADO: -CESAR LUIS GUTIERREZ BRAVO DOCUMENTO DE<br />

734.4444<br />

COBRANZA Nº 010-103681 FACTURA Nº 010-0031064


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

910 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

911 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

912 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

913 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

914 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

915 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

916 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

917 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

918 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

919 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -ING JOSE CACERES ROJAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103599 FACTURA<br />

Nº 010-0031003<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PGT RUTA: LIMA-<br />

TARAPOTO/TARAPOTO-LIMA COMISIONADO: -FERNANDO NEYRA PALOMINO DOCUMENTO DE<br />

COBRANZA Nº 010-103537 FACTURA Nº 010-0030957<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PGT RUTA: LIMA-<br />

AYACUCHO/AYACUCHO-LIMA COMISIONADO: -MAXIMO AYALA GUTIERREZ DOCUMENTO DE COBRANZA<br />

Nº 010-103791 FACTURA Nº 010-0031155<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -CESAR LEONCIO URQUIZO PRADO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103663<br />

FACTURA Nº 010-0031051<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CHICLAYO<br />

/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -HUGO ADRIAN AUJAPIÑA NACAYAURI DOCUMENTO DE COBRANZA<br />

Nº 010-103726 FACTURA Nº 010-0031116<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -JORGE GARCIA TEJADA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103760 FACTURA Nº 010-<br />

0031142<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUZCO / CUZCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -ROBERTO RACHID PRIETO SANCHEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103813<br />

FACTURA Nº 010-0031172<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PML RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -BORIS JOSE IZAGUIRRE JIMENEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103603 FACTURA<br />

Nº 010-0031007<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-OMA RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -WILLIAM ANAYA HILARIO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103728 FACTURA Nº 010-<br />

0031119<br />

Servicio i <strong>de</strong> agenciamiento i <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Diez Canseco<br />

Rojas, Josue Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103600 Factura 010 Nº 0031004.<br />

944.42<br />

734.44<br />

538.01<br />

897.00<br />

778.47<br />

991.83<br />

1,272.93<br />

1,079.89<br />

991.83<br />

1,035.86


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

920 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

921 04/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Heredia<br />

Timana, Marco Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103601 Factura 010 Nº 0031005.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Meza Medina,<br />

José Máximo Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103739 Factura 010 Nº 0031129.<br />

1,035.86<br />

944.42<br />

922 04/05/2010 10404663122<br />

RAMOS ZEVALLOS DAYLER<br />

JANINNA<br />

SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL, PARA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO<br />

ASÍ COMO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, EN EL ÁEREA DE<br />

VALORES CON CARGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO. PLAZO DE EJECUCIÓN: SE<br />

REALIZARÁ EN PLAZO HASTA 90 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA 6,000.00<br />

ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE. FORMA DE PAGO: 1ER PAGO- 30% A LA ENTREGA DEL PRIMER<br />

PRODUCTO 2DO PAGO-35% A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO 3ER PAGO- 35% A LA ENTREGA<br />

DEL TERCER PRODUCTO<br />

923 04/05/2010 20507387366<br />

TEXTIL COMERCIAL NOUR<br />

SOCIEDAD COMERCIAL DE<br />

RESPONSABILIDAD LIMITADA<br />

Servicio <strong>de</strong> confección <strong>de</strong> chalecos en drill rojo y blanco, forrado en tafeta, mo<strong>de</strong>lo periodista con<br />

logotipos bordados en <strong>de</strong>lantero y espalda según mo<strong>de</strong>los adjuntos. - 03 Chalecos - Talla L - 01<br />

Chaleco - Talla XXL - 01 Chaleco - Talla M. Cotización Nº197-2010.<br />

250.00<br />

924 05/05/2010 20100210909<br />

LA POSITIVA SEGUROS Y<br />

REASEGUROS<br />

Servicio <strong>de</strong> Programa <strong>de</strong> Seguros 2009-2010 para el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y<br />

<strong>Saneamiento</strong>, a fin <strong>de</strong> que sea prestado <strong>de</strong> acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong> la<br />

A.M.C.Nº059-2009-VIVIENDA-OGA-UE.001. - Pago correspondiente al mes <strong>de</strong> marzo 2010. Factura<br />

Nº320-87927.<br />

85,582.42<br />

925 05/05/2010 20100210909<br />

LA POSITIVA SEGUROS Y<br />

REASEGUROS<br />

Servicio <strong>de</strong> Programa <strong>de</strong> Seguros 2009-2010 para el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y<br />

<strong>Saneamiento</strong>, a fin <strong>de</strong> que sea prestado <strong>de</strong> acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong> la<br />

A.M.C.Nº059-2009-VIVIENDA-OGA-UE.001. - Pago correspondiente al mes <strong>de</strong> abril 2010. Proforma <strong>de</strong><br />

Cobertura Nº40068528.<br />

85,120.33<br />

926 05/05/2010 20100210909<br />

05/05/2010 20100210909<br />

LA POSITIVA SEGUROS Y<br />

REASEGUROS<br />

LA POSITIVA SEGUROS Y<br />

REASEGUROS<br />

Vehículos: Ramo vehículos. Factura Nº320-87936. 22,139.66<br />

Multiriesgo: - Ramo Incendio. Factura Nº320-87930. - Ramo Res. Civil. Factura Nº320-87935. - Ramo<br />

Transp. Factura Nº320-87931. - Ramo T.Rgo.Eq.Ele. Factura Nº320-87933. - Ramo Rotura maq.<br />

Factura Nº320-87934. - Ramo Técnico. Factura Nº320-87932. Deshonestidad: - Ramo Deshonestidad.<br />

Factura Nº320-87929.


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

927 05/05/2010 20131378972<br />

CONTRALORIA GENERAL DE LA<br />

REPUBLICA<br />

Servicio <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong>l curso "Contrataciones <strong>de</strong>l Estado", dirigido para el personal <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong>. Según cotización Nº019B-2010-CGR/ENC/CMK.<br />

9,754.00<br />

928 05/05/2010 20131378972<br />

CONTRALORIA GENERAL DE LA<br />

REPUBLICA<br />

Servicio <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong>l curso "Normas <strong>de</strong> Control Interno", dirigido para el personal <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong>. Según cotización Nº019B-2010-CGR/ENC/CMK.<br />

9,754.00<br />

929 05/05/2010 10088889181 LUIS RONALD CONDOR TEJADA<br />

SERVICIO DE CONFECCION DE UN MILLAR DE CERTIFICADOS QUE SERÁN DESTINADOS A LOS ASISTENTES,<br />

EXPOSITORES Y PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA<br />

NORMATIVIDAD EN LA CONSTRUCCION QUE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR DE ACUERDO A LAS<br />

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 -DNC CARACTERISTICAS:<br />

CANTIDAD: 1,000 CERTIFICADOS COLOR: FULL COLOR PAPEL: CARTULINA A HILO DE 220 GRS<br />

TAMAÑO : SEGÚN MODELO.<br />

580.0000<br />

930 05/05/2010 10081962729 ESPINOZA RAMIREZ MARIA ROSA<br />

Servicio <strong>de</strong> Lavado y secado <strong>de</strong> 02 ban<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> la institución que se encuentran ubicadas en el<br />

<strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Viceministro <strong>de</strong> Construcción y <strong>Saneamiento</strong>. Según Proforma <strong>de</strong> fecha 29.04.2010.<br />

95.20<br />

931 05/05/2010 10081962729 ESPINOZA RAMIREZ MARIA ROSA<br />

932 05/05/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO<br />

Servicio <strong>de</strong> lavado <strong>de</strong> diez (10) manteles <strong>de</strong> la Sala <strong>de</strong> Proyectos, los mismos que son utilizados en las<br />

diversas activida<strong>de</strong>s protocolares <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong>. Según<br />

Proforma <strong>de</strong> fecha 14.04.2010.<br />

- 500 tarjetas <strong>de</strong> presentación . - Para: Abogado Carlos Manuel Armas Vela Según mo<strong>de</strong>lo adjunto y<br />

cotización Nº045-2010-M&S/MACHP.<br />

330.00<br />

150.00<br />

933 05/05/2010 20155945860<br />

PONTIFICIA UNIVERSIDAD<br />

CATOLICA DEL PERU<br />

Servicio <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong>l tema "Construcción <strong>de</strong> Casas Sismorresistentes en Adobe Reforzado con<br />

Geomalla" en el "Seminario <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> la Construcción <strong>de</strong> Edificaciones Sostenibles y<br />

Saludables", que se llevará a cabo los días 13 y 14 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l presente año, en el Auditorio <strong>de</strong>l<br />

Colegio <strong>de</strong> Ingenieros <strong>de</strong>l Peru-Consejo Departamental Apurimac, sitio en Jr Puno , esquina con Jr<br />

Huancavelica s/n Abancay. Organizado por la Dirección Nacional <strong>de</strong> Construcción.<br />

1,500.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

934 05/05/2010 10079230303<br />

IRALA CANDIOTTI CARLOS<br />

FERNANDO<br />

Sevicio <strong>de</strong> exposición <strong>de</strong>l tema "Norma E.030 - Diseño Sismorresistente" en el "Seminario <strong>de</strong><br />

Promoción <strong>de</strong> la Construcción <strong>de</strong> Edificaciones Sostenibles y Saludables", que se llevará a cabo los días<br />

13 y 14 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l presente año, en el auditorio <strong>de</strong>l Colegio <strong>de</strong> Ingenieros <strong>de</strong>l Perú- Consejo<br />

Departamental Apurimac, sito en Jr Puno esq con Jr Huancavelica-Abancay, organizada por la<br />

Dirección Nacional <strong>de</strong> Construcción.<br />

970.00<br />

935 05/05/2010 10099949720<br />

QUIROGA ERREA MILAGRITOS<br />

AMANDA<br />

SERVICIO DE ATENCION DE 150 REFREGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE SEGURIDAD<br />

PREVENTIVA, LA QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 6 Y 7 DEL PRESENTE MES , EN EL COMPLEJO<br />

BIOTECNOLOGICO -PARQUE 23 DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.<br />

3,213.00<br />

936 05/05/2010 10099949720<br />

QUIROGA ERREA MILAGRITOS<br />

AMANDA<br />

Servicio <strong>de</strong> 50 Refrigerios para "Taller Demostrativo <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong> Cocina Mejorada a realizarse<br />

el jueves 15 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2010, organizado por la Dirección Nacional <strong>de</strong> Construcción, según cotización<br />

adjunta.<br />

500.00<br />

937 06/05/2010 20256136865<br />

SERVICIOS POSTALES DEL PERU<br />

SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST<br />

S.A."<br />

Servicio <strong>de</strong> mensajería a nivel nacional para la distribución <strong>de</strong> la correspon<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Vivienda</strong>, Construcció y <strong>Saneamiento</strong> <strong>de</strong> acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong>l<br />

Concurso Público Nº002-2009-VIVIENDA-OGA-UE.001 (Ítem Nº2). - Factura Nº179- 0041359. Pago<br />

correspondiente al mes <strong>de</strong> febrero 2010.<br />

7,803.30<br />

938 10/05/2010 10296284322 CERRILLO PEZO LUZ VIOLETA<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE DOS (02) AREAS DE TERRENO 1.-) POR EL PROYECTO DE<br />

ENSANCHAMIENTO DE LA AV VIDAURRAGA Y 2.- 2 006.70 M2 CORRESPONDIENTE A UN PREDIO MATRIZ ,<br />

SEGÚN CONTRATO Nº 086-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA<br />

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

1,590.00<br />

939 10/05/2010 10088755745<br />

VELASQUEZ VASQUEZ RAUL<br />

HUMBERTO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LAS MUNICIPALIDADES QUE<br />

ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-CUARTA<br />

CONVOCATORIA DE LA UNIDAD DE GESTION, ASESORIA Y SEGUIMIENTO -UGAS. SEGUNDO PAGO DE<br />

ADENDA Nº 001<br />

4,500.00<br />

940 10/05/2010 20428698569 AMERICATEL PERU S.A. Servicio Larga distancia. - Recibo Nº1100287440 - Recibo Nº1100287441. 8,537.87<br />

941 10/05/2010 20290000263 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.<br />

Servicio mensual <strong>de</strong> Cable Mágico, correspondiente al período <strong>de</strong>l 01/04/2010 al 30/04/2010. -<br />

Recibos Nº.: L00-42969840.<br />

799.68<br />

942 10/05/2010 20331898008 LUZ DEL SUR SAA<br />

Servicio <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> energía eléctrica. - Suministro 523665 Recibo Nº118197617, período <strong>de</strong>l<br />

29/03/2010 al 29/04/2010. Esquina Sullana/Las Vegas Núcleo <strong>de</strong> Producción. SJM.<br />

89.20


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

943 10/05/2010 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.<br />

944 10/05/2010 20264695385 TELMEX PERU S.A.<br />

Servicio <strong>de</strong> telefonía celular. - Teléfono 989209011, Recibo Nº T001-26996883. - Teléfono<br />

989596217, Recibo Nº T001-26996884. - Teléfono 986661084, Recibo Nº T001-26996885.<br />

NUEVA SEDE CENTRAL PRINCIPAL (19169) SERVICIO MENSUAL - LOCAL IP DATA - LAN 256 KBPS<br />

ALQUILER - LOCAL IP DATA - CISCO 1605R - SW IP, DRAM 8MB, FLASH 4MB. SEDE MEF (19170)<br />

ALQUILER - LOCAL IP DATA - CISCO 1605R - SW IP, DRAM 8MB, FLASH 4MB. - MEF. CORRESPONDIENTE<br />

AL PERÍODO DEL 01/04/2010 AL 30/04/2010. FACTURA Nº001-0296049.<br />

792.99<br />

1,891.25<br />

945 10/05/2010 10086035362<br />

CORDOVA SANCHEZ HUGO<br />

ALBERTO<br />

SERVICIO DE CONSULTOR PARA DESARROLLAR EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN OBRAS DE<br />

SANEAMIENTO, LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, QUE FIGURAN EN EL<br />

ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO.EL REQUERIMIENTO HA SIDO EMITIDO POR EL PIMBP A LA UNIDAD DE<br />

5,706.00<br />

COORDINACION Y SEGUIMIENTO -UCS PASH. -SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N?7 004-PASH-2010<br />

946 10/05/2010 10412630217<br />

CORDOVA INGAROCA JAVIER<br />

ORLANDO<br />

SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN ORGANIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA<br />

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PASH, SEGÚN CONTRATO Nº 001-PASH-2008<br />

ADDENDUM N?7 004 -PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2010<br />

1,711.80<br />

947 10/05/2010 20504743307<br />

MINISTERIO DE<br />

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y<br />

SANEAMIENTO<br />

PLANILLA DE CONSULTORIA-PASH- HONORARIOS DE LOS CONSULTORES DE LA UNIDAD DE<br />

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL (PASH),<br />

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA.<br />

74,925.00<br />

948 10/05/2010 20504743307<br />

MINISTERIO DE<br />

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y<br />

SANEAMIENTO<br />

PLANILLA CONSULTORES -UGAS- HONORARIOS DE LOS CONSULTORES DE LA UNIDAD DE GESTION,<br />

ASESORÍA Y SEGUIMIENTO-UGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2010, SEGÚN PLANILLA<br />

ADJUNTA.<br />

35,990.00<br />

949 10/05/2010 20456851445<br />

INSTITUTO PERUANO DE<br />

CATASTRO S.A<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LAS INVERSIONES EN SANEAMIENTO A<br />

NIVEL NACIONAL -DNS PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 90 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS<br />

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL CONTRATO. PRIMER PAGO: PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA -<br />

20% DEL CONTRATO.<br />

62,056.00<br />

950 10/05/2010 20512054642<br />

GRAPHIC CORPORATION ENRIQUES<br />

S.A.C.<br />

Servicio <strong>de</strong> impresión e instalación <strong>de</strong> dos (02) banner, material <strong>de</strong> lona <strong>de</strong> 13 onzas, medidas: 12<br />

metros <strong>de</strong> largo x 7 metros <strong>de</strong> ancho. Con marcos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 2x2 pulgadas. Parantes: 4 <strong>de</strong> 5<br />

pulgadas x 4 pulgadas x 7 metros, adheridos con cemento Según cotizaci´n Nº001019.<br />

6,700.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

951 10/05/2010 20100152356 SEDAPAL<br />

952 11/05/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A<br />

953 11/05/2010 10296998902 MEJIA POLANCO JUSTA ROSARIO<br />

Servicio <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> agua potable <strong>de</strong> las oficinas <strong>de</strong> la OMA. -Suministro 4256249-6 Recibo Nº<br />

05364469-11001201004, período 05/03/2010 - 06/04/2010 -Suministro 5020047-6 Recibo Nº<br />

05367498-11001201004, período 19/03/2010 - 20/04/2010 -Suministro 5474436-2 Recibo Nº<br />

05365964-11001201004, período 15/03/2010 - 15/04/2010 -Suministro 2817389-6 Recibo Nº<br />

05366070-11001201004, período 15/03/2010 - 15/04/2010.<br />

- RPM. Número <strong>de</strong> servicio: (9) 45077721, Recibo Número: C00-29353872 Número <strong>de</strong> servicio: (9)<br />

45108679, Recibo Número: C00-29355487 Número <strong>de</strong> servicio: (9) 75374335, Recibo Número: C00-<br />

29360591 Número <strong>de</strong> cuenta: C015603383, Recibo Número: C00-2939<br />

SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE (17) PREDIOS, DEL COMPONENTE" PUENTE CHILINA" PRIMERA<br />

ETAPA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VIA TRONCAL<br />

INTERCONECTORA, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE , YANAHUARA,<br />

CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. PAGO DEL 100% DE LA<br />

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

1,708.00<br />

10,691.39<br />

2,900.00<br />

954 12/05/2010 20457803339 COMUNICACION DIGITAL S.A.C.<br />

Pago <strong>de</strong> fotocheck´s. Presupuesto CD-00022-10, Factura Nº 009003, Cantidad: 28 Presupuesto CD-<br />

00075-10, Factura Nº 009021, Cantidad: 06 Presupuesto CD-00076-10, Factura Nº 009023, Cantidad:<br />

04 Presupuesto CD-00079-10, Factura Nº 009033, Cantidad: 04 Presupuesto CD-00083-10, Factura<br />

Nº 009039, Cantidad: 04 Presupuesto CD-00085-10, Factura Nº 009037, Cantidad: 03.<br />

641.41<br />

955 12/05/2010 10082193605 ALZAMORA TORRES ANA MARIA<br />

Presencia Notarial en la Adjudicación <strong>de</strong> Menor Cuantía Nº014-2010-VIVIENDA-OGA-UE.001, Segunda<br />

Convocatoria <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l Proceso <strong>de</strong> Selección bajo el ámbito <strong>de</strong>l D.U. Nº078-2009 Nº004-2009-<br />

VIVIENDA-OGA-UE.001 (Adjudicación Directa <strong>de</strong>clarado <strong>de</strong>sierto). - Factura 001 Nº 0044257.<br />

700.00<br />

956 12/05/2010 20154531921 COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA<br />

957 12/05/2010 20331898008 LUZ DEL SUR SAA<br />

Pago <strong>de</strong> la Casilla <strong>de</strong> Abogados <strong>de</strong> Lima Nº1313, correspondiente a los meses <strong>de</strong> abril a diciembre<br />

2010.<br />

Servicio <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> energía eléctrica. - Suministro 0824987 3 Recibo Nº118300308, período <strong>de</strong>l<br />

05/04/2010 al 05/05/2010. Complejo Biotecnológico, parque H. Capac, panamericana sur kilómetro<br />

14. SJM.<br />

1,285.20<br />

279.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

958 12/05/2010 20155945860<br />

PONTIFICIA UNIVERSIDAD<br />

CATOLICA DEL PERU<br />

IV Congreso Nacional <strong>de</strong> Derecho Administrativo. Participantes: - Yépez Garay, Carmen Rosa -<br />

Solidoro Moreno, Silvia - Gomero Bravo, Rosa Elvira - Barredo Zerga, Paola - Rivera Oliver, Mónica -<br />

Cervera Huarcaya, Claudine.<br />

1,500.00<br />

959 12/05/2010 20155945860<br />

PONTIFICIA UNIVERSIDAD<br />

CATOLICA DEL PERU<br />

IV Congreso Nacional <strong>de</strong> Derecho Administrativo. Participantes. - Noreña Jara, Vilma Rosaura -<br />

Córdova Pérez Albela, Ana María.<br />

500.00<br />

961 12/05/2010 10094329286 PAJUELO PADILLA MIGUEL ANGEL<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIECONÓMICOS DEL SISTEMA<br />

URBANO NACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA URBANO PARA EL PLAN<br />

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO; CUYOS DETALLES, TOTALES CONSTAN EN LOS DOCUMENTOS<br />

INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO. -PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% , A LA ENTREGA 3,280.00<br />

DEL 1ER PRODUCTO A LOS 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL<br />

CONTRATO CORRESPONDIENTE.<br />

962 13/05/2010 20331898008 LUZ DEL SUR SAA<br />

963 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

964 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

965 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

966 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

967 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> energía eléctrica. - Suministro 1345388 Recibo Nº118358551, período <strong>de</strong>l<br />

06/04/10 al 06/05/10. Parque 26, 1ª puerta, Av. Pastor Sevilla - Suministro 1202633 Recibo<br />

Nº118359471, período <strong>de</strong>l 06/04/10 al 06/05/10. Complejo Biotecnológico, Av. Pastor Sevilla. Fte.<br />

Sec.1 GR.25A<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNU RUTA: LIMA-CHICLAYO/<br />

CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -TEODORO ROJAS ACOSTA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-103882<br />

FACTURA Nº 010-0031216<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNS RUTA: LIMA-CHICLAYO/<br />

CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -JORGE ALBERTO GARCIA TEJADA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

104048 FACTURA Nº 010-0031362<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AREO NACIONAL -PML RUTA: LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-<br />

LIMA COMISIONADO: -MARIELA AMPARO NUÑEZ HERNANDEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

104049 FACTURA Nº 010-104049<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA:LIMA-PIURA/PIURA-LIMA<br />

COMISIONADO: -CARLOS GILBERTO LOCK SING DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104240 FACTURA<br />

Nº 010-0031529<br />

Servicio i <strong>de</strong> agenciamiento i <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - Fernando Ci Cristobal<br />

Pinto Melgarejo Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103888.<br />

53.07<br />

800.28<br />

800.28<br />

962.44<br />

1,100.96<br />

152.06


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

968 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Juliaca - Lima - Helga Lili<br />

Valdivia Fernán<strong>de</strong>z Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103880 Factura 010 Nº 0031214.<br />

1,057.04<br />

969 13/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Juliaca - Lima - Juan Arturo<br />

Ríos Babilonia - Nestor Ticona Pilco. Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 103881 Factura 010 Nº<br />

0031215.<br />

2,019.48<br />

970 13/05/2010 20428698569 AMERICATEL PERU S.A. Digital Business Internet 2048 KBPS. Período <strong>de</strong>l 01 al 31 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2010. - Factura 004 - 0046256. 2,121.66<br />

971 13/05/2010 20535713449<br />

HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS<br />

S.A<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA " ASESOR DE TRANSACCIÓN PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA<br />

INVERSIÓN PRIVADAS EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS GRAU SA."<br />

EL OBJETO DE LA CONSULTORIA ES EL DE EFECTUAR UN DIAGNOSTICO, IDENTIFICAR SOLUCIONES A LA<br />

100,124.64<br />

SITUACIÓN DE INSOLVENCIA, REVISAR, ACTUALIZAR Y/O VALIDAR ESTUDIOS ANTERIORES, PROPONER<br />

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EPS GRAU. -<br />

PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO<br />

972 13/05/2010 10094384066 FLOR ANGELICA SANCHEZ ARIAS Servicio <strong>de</strong> alquiler <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> computo por veintidos (22) días. - Factura 001 - Nº 000787. 4,860.00<br />

974 13/05/2010 10005206575 PERALTA FLORES WILBER<br />

SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE 100 TOTEMS INFORMATIVOS DE 2.50 X 1.50 MTS EN<br />

BANNER DE 13 ONZAS FULL COLOR , CALIDAD FOTOGRAFICA. PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS EN<br />

LIMA METROPOLITANA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS.<br />

6,619.97<br />

975 14/05/2010 20100072751<br />

EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.<br />

EDITORA PERU S.A.<br />

- Resolución Ministerial Nº076-2010-VIVIENDA. 62 centímetros x 2 columnas. 1 día. Factura 005 Nº<br />

0301422.<br />

1,923.00<br />

976 14/05/2010 10072146188 MARAVI SAEZ JORGE ENRIQUE<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACION COMERCIAL DE (50) PREDIOS, AFECTADOS POR DERECHO DE<br />

VIA DEL PROYECTO VIAL INTEROCEANICO DEL SUR, TRAMO 4: AZANGARO-PTE INAMBARI, SEGUNDA<br />

ETAPA , PERU-BRASIL, UBICADOS EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA,<br />

DEPARTAMENTO DE PUNO. PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

1,250.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

977 14/05/2010 10086847758<br />

WILLIAM FELIPE SALDAÑA<br />

REATEGUI<br />

SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL REALIZACIÓN -RENTA MINIMA Y MAXIMA DE LOS SIGUIENTES<br />

BIENES MUEBLES: ITEM 100-TOTA 100) JR CARABAYA Nº 341-CERCADO DE LIMA: ITEM 320-TOTAL 321)<br />

CALLE GERMAN SCHREIBER Nº 206-212, DISTRITO SAN ISIDRO; (ITM 452-TOTAL 656)-AV ARGENTINA Nº<br />

5591, CERCADO DEL CALLAO: (ITEM 1-189 TOTAL 46,317)-PASAJE EL SOL Nº 395-CERCADO DEL<br />

CALLAO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL SERVICIO TOTAL .<br />

2,650.00<br />

978 14/05/2010 10087706953 OLIVOS OLGUIN EDUARDO<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACION COMERCIAL DE (46) PREDIOS, AFECTADOS POR EL DERECHO<br />

DE VIA DEL TRAMO IV: TARAPOTO-YURIMAGUAS DEL PROYECTO VIAL DEL EJE MULTIMODAL DEL<br />

AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE, DEL CODIGO A045 AL 180A Y 182A Y DEL CODIGO 0181 AL A327, EN EL 805.00<br />

DISTRITO DE CAYNARACHI,PROVINCIA DE LAMAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

979 14/05/2010 10086952811 PEDRO WILLIAM AREVALO SOLSOL<br />

980 14/05/2010 10214021311 FREDDY TOMAS MENDOZA MORON<br />

SERVICIO DE TASACIÓN COMERCIAL DE (23) PREDIOS, AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO<br />

IV: TARAPOTO-YURIMAGUAS DEL PROYECTO VIAL DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE IIRSA<br />

NORTE DEL CODIGO A045 AL A180A Y 182A, EN LOS DISTRITOS DE BANDA DE SHILCAYO Y CAYNARACHI,<br />

PROVINCIA DE SAN MARTIN Y LAMAS , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. PAGO CORRESPONDIENTE AL<br />

100% DEL TOTAL DEL SERVICIO.<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE (23) PREDIOS, AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO<br />

IV: TARAPOTO-YURIMAGUAS DEL PROYECTO VIAL DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE IIRSA<br />

NORTE, DEL CODIGO O181 AL A327, EN LOS DISTRITOS DE BANDA DE SHILCAYO Y CAYNARACHI,<br />

PROVINCIA DE SAN MARTIN Y LAMAS -SAN MARTIN. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA<br />

PRESTACIÓN DEL SERVICIO<br />

3,220.00<br />

3,220.00<br />

981 14/05/2010 10072146188 MARAVI SAEZ JORGE ENRIQUE<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACIÒN COMERCIAL DE (46) PREDIOS , AFECTADOS POR EL<br />

DERECHO DE VIA DEL TRAMO IV: TARAPOTO-YURIMAGUAS DEL PROYECTO VIAL DEL EJE MULTIMODAL<br />

DEL AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE DEL CODIGO A045 AL A180A Y 182A Y DEL CODIGO 0181 AL A327,<br />

EN EL DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DPTO DE SAN MARTIN. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

805.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

982 14/05/2010 20114542751 C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA<br />

SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS-REFRIGERIO LIGERO(COFFE BREAKE) EN EL SALON DE<br />

EVENTOS DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL "PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN PARA COMITES DE<br />

SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PASH, COMPONENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE<br />

BARRIOS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS DIAS 18,19, Y 20 DE MAYO DEL 2010.<br />

1,530.00<br />

983 14/05/2010 20177217043<br />

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL<br />

CUSCO<br />

SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA EL EVENTO "PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN PARA COMITÉS<br />

DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PASH, COMPONENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE<br />

BARRIOS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL CUSCO LOS DÍAS 18,19 Y 20 DE MAYO DEL 2010<br />

1,200.00<br />

984 14/05/2010 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A.<br />

Pago correspondiente al período <strong>de</strong>l 16 <strong>de</strong> marzo al 15 <strong>de</strong> abril 2010. - Recibo Nº001-17482142.<br />

Teléfonos:<br />

981139825,981320368,981320370,981320371,981320372,981320373,981320375,981320379,981320380,9<br />

81320381,981320382,981320383,981320384,981320385,981320386,981320387,981320389,981320390,98<br />

1320391,981320392,981351411,981419125,981426802,981427491,994042659,994042665,994144796,994<br />

144801,994144808,994144811,998180555,998180600,998180800,998182146,998182684,998182782,9981<br />

83866,998183872,998183873,998183874,998185086,998185090,998186967,998249818,998307954,99830<br />

7957,998307960,998307963,998307964,998307965,998311329.<br />

7,846.11<br />

985 14/05/2010 10081943210<br />

CHACON MALAGA CARLOS<br />

RODOLFO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIECONÓMICOS DEL SISTEMA<br />

URBANO NACIONAL PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA URBANO PARA EL PLAN<br />

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA BASE DE<br />

LA AMC 030-2010-VIVIENDA-OGA-UE 001 - PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO<br />

TOTAL DEL CONTRATO-A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO- A LOS 30 DIAS CALENDARIOS<br />

CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.<br />

4,000.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

986 14/05/2010 20137594995<br />

ANGEL LOPEZ AGUIRRE &<br />

ASOCIADOS C.P. SOCIEDAD CIVIL<br />

Servicios profesionales <strong>de</strong> LOS AUDITORES para efectuar la auditoría financiera, auditoría <strong>de</strong> gestión y<br />

examen especial a la información presupuestaria (aquella aplicable <strong>de</strong> conformidad a las Bases),<br />

correspondiente al ejercicio económico 2009. LOS AUDITORES realizarán la auditoría conforme a los<br />

objetivos contemplados en las Bases, las cuales son parte integrante <strong>de</strong>l presente contrato, <strong>de</strong><br />

acuerdo a lo establecido en los artículos 27º y 55º <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> las Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Auditoría<br />

conformantes <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Control, aprobado por Resolución <strong>de</strong> Contraloría Nº063-2007-<br />

CG. - Pago por el Saldo o totalidad <strong>de</strong> la retribución Económica 50% <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l contrato S/. 49<br />

485,000 (cuarenta y nueve mil cuatro cientos ochenta y cinco y 00/100 nuevos soles) a la<br />

presentación <strong>de</strong> todos los informes <strong>de</strong> la Auditoría.<br />

49,485.00<br />

987 14/05/2010 20117348718 LIMA HONDA PARTS SRL<br />

Servicio <strong>de</strong> mantenimiento preventivo y correctivo <strong>de</strong> la motocicleta marca Honda , mo<strong>de</strong>lo CBX750<br />

Placa PL-9417. Según proforma Nº3698.<br />

1,350.03<br />

988 18/05/2010 10081266161<br />

ELISABETH GIOVANNA LOAYZA<br />

TAMAYO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA DE UNA PERSONA NATURAL QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR ASISTENCIA<br />

TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANETE DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE<br />

EDIFICACIONES (RNE), CUYOS DETALLES E IMPORTES, CONSTAN EN LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES<br />

DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE SERVICIO SERÁ<br />

HASTA 300 DÍAS CALENDARIOS. -PRIMER PAGO-10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO- A LA ENTREGA<br />

DEL PRIMER PRODUCTO.<br />

3,050.00<br />

989 17/05/2010 10060724925 NOA LOPEZ NESTOR AMADOR<br />

SERVICIO DE TASASION VARIAS: 1.- CALCULAR INTERESES LEGALES DE S/ 90 224 001.06-DEL 06 ENERO<br />

DE 1999 A LA FECHA. 2.- PRONUNCIARSE SOBRE LA PRIMERA PERICIA JUDICIAL DEL AÑO 2003,<br />

INDICANDO SUS ERRORES DE SER EL CASO. 3.-CALCULAR INTERESES LEGALES DE S/ 90 224.081.06,<br />

DESDE EL MOMENTO QUE SE PORDUJO LA CAUSA DE RERSION A LA FECHA. 4.-PRONUNCIARSE SOBRE<br />

EL CALCULO CONTENIDO EN EL DICTAMEN PERICIAL ELABORADO POR LOS PERITOS JUDICIALES. SEGUN<br />

CONTRATO Nº 045-2010/ VIVIENDA-VMCS-DNC<br />

4,000.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

990 17/05/2010 10060025954<br />

JENNER FRANCISCO ALEGRE<br />

ELERA<br />

SERVICIO DE TASACION DE LO SIGUIENTE: 1.-CALCULAR INTERESES LEGALES DE S/ 90 224 ,081.06 2-<br />

PRONUNCIARSE SOBRE LA PRIMERA PERICIA JUDICIAL DEL AÑO 2003 3.-CALCULAR INTERESES LEGALES<br />

DESDE EL MONTO ESTABLECIDO Y CUANDO SE PRODUJO LA CAUSAL DE REVERSION. 4.-PRONUNCIARSE<br />

SOBRE EL 2DO DICTAMEN PERICIAL EXP 665-1998 PRIMER PROCESO CONTENCIOSO. SEGUN CONTRATO<br />

Nº044-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

4,000.00<br />

991 17/05/2010 10012070450 PEDRO ERNESTO ZEA MARISCAL<br />

SERVICIO DE TASACION COMERCIAL DE (50) PRDIOS, AFECTADOS POR DERECHO DE VIA DEL<br />

PROYECTO VIAL INTEROCEANICO DEL SUR, TRAMO 4: AZANGARO -PTE INAMBARI, SEGUNDA ETAPA,<br />

PERU - BRASIL, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA , DEPARTAMENTO DE<br />

5,000.00<br />

PUNO. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 015-2010. PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

992 18/05/2010 20100072751<br />

EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.<br />

EDITORA PERU S.A.<br />

- Resolución Ministerial Nº080-2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº 0301703. - Resolución Ministerial Nº061-<br />

2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº 0300470. - Resolución Ministerial Nº068-2010-VIVIENDA. Factura 005<br />

Nº 0301041.<br />

3,039.58<br />

993 18/05/2010 20458602132 COPYLAND INVERSIONES S.A.<br />

994 18/05/2010 20458746720 ARAMARK PERU S.A.C.<br />

995 18/05/2010 20457803339 COMUNICACION DIGITAL S.A.C.<br />

Servicio <strong>de</strong> fotocopias, anillados y escaneos <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y<br />

<strong>Saneamiento</strong>. - Pago correspondiente al mes <strong>de</strong> abril 2010. - Factura 001 Nº 005100.<br />

- Atención <strong>de</strong> 95 Refrigerios, correspondinete al período <strong>de</strong>l 05/04/2010 al 30/04/2010. Facturas NºS.<br />

001 Nº-0004137 y 001 Nº-0004139.<br />

Presupuesto: CD-00081-10, Factura 0001 Nº 009056, Cantidad: 04. Presupuesto: CD-00090-10,<br />

Factura 0001 Nº 009057, Cantidad: 05. Presupuesto: CD-00091-10, Factura 0001 Nº 009055,<br />

Cantidad: 07. Presupuesto: CD-00055-10, Factura 0001 Nº 008953, Cantidad: 05 Presupuesto: CD-<br />

00096-10, Factura 0001 Nº 008953, Cantidad: 01.<br />

110.00<br />

798.00<br />

287.98<br />

996 18/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA<br />

Servicio <strong>de</strong> reparación <strong>de</strong> una silla <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra, número <strong>de</strong> inventario 09355-2009 perteneciente a la<br />

Oficina General <strong>de</strong> Asesoría Jurídica. Según presupuesto s/n <strong>de</strong> fecha 11-05-2010.<br />

50.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

997 18/05/2010 10296821298 HANCCO PAREDES JORGE DENIS<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN<br />

Y MONITOREO DE LAS HABILITACIONES URBANAS QUE SE VIENEN EFECTUANDO EN LA ZONA AFECTADA<br />

POR DESASTRES NATURALES EN LA REGIÓN PUNO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE<br />

URBANISMO. PLAZO DE EJECUCIÓN: NO MAYOR DE 60 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN<br />

DE LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE. FORMA DE PAGO: - A LA ENTREGA DEL PRIMER<br />

PRODUCTO-50% - A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO -50%<br />

8,000.00<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL<br />

DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO ( PRESELECCIONADAS PARA EL<br />

PROGRAMA ), SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD, ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS,<br />

998 18/05/2010 10013220218 SARDON SANCHEZ GILMER MAGUIN<br />

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. PLAZO DE<br />

EJECUCIÓN : DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO POR EL PERIODO DE 100 DÍAS CALENDARIOS. FORMA DE<br />

PAGO: 3 ARMADAS -PRIMER PAGO : 30% A LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO.<br />

8,400.00<br />

999 18/05/2010 10072483427<br />

MARIA MERCEDES HUAMBACHANO<br />

SANTIBAÑEZ<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYAR A LA DNS EN EL ANALISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL Y<br />

LEGAL PARA LA CONSTITUCION DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE SANEAMIENTO (PES), Y EN LA<br />

ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA SU CONSTITUCIÓN, EN EL MARCO DEL TITULO VIII DEL T.U.O<br />

DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERLA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, INCORPORADO POR EL<br />

ARTICULO 3 DEL DS Nº 031-2008-VIVIENDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS CALENDARIOS ,<br />

CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. FORMA DE PAGO: 3 ARMADAS - PRIMER<br />

PAGO: A LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME -15% MONTO TOTAL DEL CONTRATO.<br />

6,975.00<br />

1000 18/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA<br />

Servicio <strong>de</strong> mantenimiento , reparación y acondicionamiento <strong>de</strong>l mobiliario asignado al Programa <strong>de</strong><br />

Gestión Territorial. Según cotización <strong>de</strong> fecha 28 <strong>de</strong> abril 2010.<br />

2,320.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1001 18/05/2010 10254271328<br />

ORIHUELA DE LA CALLE ELIANA<br />

VERONICA<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE ENCARGUE DEL DESARROLLO DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA<br />

DIGITALIZADA-GEOREFERENCIADA DEL ESTUDIO DE SISTEMA URBANO NACIONAL PARA EL PLAN<br />

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ POR 120<br />

DIAS CALENDARIOS. FORAMA DE PAGO: FRACIONADO EN 4 PARTES. -PRIMER PAGO: 20% A LA<br />

ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO A LOS 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA<br />

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.<br />

2,800.00<br />

1002 18/05/2010 10087239816<br />

FRANCISCO HUVELSER BENEL<br />

BERNAL<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO Y MINITOREO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE<br />

BRINDA EL MVCS Y LAS MUNICIPALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO<br />

TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO, CON CARGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO.<br />

PLAZO DE EJECUCIÓN : EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE SERVICIO SERÁ HASTA DE 270 DÍAS<br />

CALENDARIOS. FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁ EN (09) ARMADAS -PRIMER PAGO: A LA ENTREGA DEL<br />

PRIMER PRODUCTO HASTA LOS 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL<br />

CONTRATO CORRESPONDIENTE.<br />

4,000.00<br />

1003 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUSCO/ CUSCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -CARLOS ALBERTO GUERRERO -CARLOS FERNANDO IRALA CANDIOTI -CARLOS<br />

ENRIQUE CARHUAVILCA MECHATO -URSULA CORDOVA BENZAQUEN -CLEDY GUADALUPE MONTOYA<br />

TOVAR -HUGO ADRIÁN AUJAPIÑA NACAYAURI DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104307 FACTURA Nº<br />

010-0031575<br />

6,954.11<br />

1004 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Augusto<br />

Manuel Mendoza Castillo Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104134 Factura 010 Nº 0031425.<br />

1,058.12<br />

1005 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1006 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA:LIMA- CHICLAYO/<br />

CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -ERNESTO VILLANUEVA DELGADO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

104185 FACTURA Nº 010-0031459<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -KELLY SALAZAR GRANDEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104189 FACTURA<br />

Nº 010-0031462<br />

845.06<br />

963.43


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1007 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1008 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1009 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1010 18/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-PUERTO<br />

MALDONADO/ PUERTO DE MALDONADO-LIMA COMISIONADO: -VICTOR LEONCIO GUZMAN FAJARDO<br />

DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104213 FACTURA Nº 010-0031483<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA:LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -MANUEL BALCAZAR VASQUEZ -MANUEL ESCUDERO TORRES. DOCUMENTO DE<br />

COBRANZA Nº 010-104247 FACTURA Nº 010-0031536<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-<br />

TARAPOTO/TARAPOTO-LIMA COMISIONADO: -FREDDY TOMAS MENDOZA MORON DOCUMENTO DE<br />

COBRANZA Nº 010-104184 FACTURA Nº010-0031458<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Chiclayo - Lima - José Tello<br />

Martínez Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104306 Factura 010 Nº 0031574.<br />

1,386.17<br />

2,021.55<br />

936.37<br />

845.06<br />

1011 19/05/2010 10406396351<br />

RICARDO MANUEL GONZALES<br />

BUENO<br />

SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL, PARA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS<br />

EXPEDIENTES QUE SUSTENTEAN EL ARANCELAMIENTO DE LOS AÑOS 1995 AL 2008, PARA SU<br />

CLASIFICACIÓN Y TRASLADO AL ARCHIVO CENTRAL, A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE<br />

URBANISMO. PLAZO DE EJECUCION : EL PRESENTE SERVICIO SE REALIZARÁ EN PLAZO NO MAYOR A 70<br />

DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO<br />

CORRESPONDIENTE. FORMA DE PAGO: SERA DE LA FORMA SIGUIENTE: -PRIMER PAGO : A LA ENTREGA<br />

DEL PRIMER PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD-30% -SEGUNDO PAGO: A LA ENTREGA DEL SEGUNDO<br />

PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD -30% -TERCER PAGO: A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO,<br />

PREVIA CONFORMIDAD-40%<br />

8,500.00<br />

1012 19/05/2010 20458605662<br />

FONDO NACIONAL DE<br />

FINANCIAMIENTO DE LA A<br />

CTIVIDAD EMPRESARIAL DEL<br />

ESTADO<br />

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 806641 DEL PISO 18 DE LAS OFICINAS DEL PASH,<br />

UBICADO EN AV PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3121 SAN ISIDRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL<br />

DEL 2010<br />

253.40<br />

1013 19/05/2010 20432772609 T & LL SERVICIOS S.A.C<br />

SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE<br />

1.20 MTS X 2.50 MTS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL PIMBP ( 2DO PISO) SEGÚN PRESUPUESTO Nº<br />

096-10 DEL PROVEEDOR.<br />

1,820.70<br />

1014 19/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA Servicio <strong>de</strong> reparación y tapizado <strong>de</strong> sillón gerencial. Según presupuesto <strong>de</strong> fecha 04.05.2010. 145.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1015 19/05/2010 20107577468<br />

SERVIC DE CENTRALES Y<br />

TELEFONOS E I R L<br />

SERVICIO DE INSTALACION DE 01 PUENTE TELEFONICO CON SU RESPECTIVO APARATO TELEFONICO DEL<br />

ANEXO 1402 PARA LA OFICINA DE LA DNV.<br />

178.20<br />

1016 19/05/2010 10087570547 BONIFAZ RAMIREZ AILY MARGOT<br />

SERVICIO DE ATENCION A PARTICIPANTES EN EL TALLER AIRE LIMPIO A REALIZARSE EN LA<br />

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, ORGANIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE<br />

URBANISMO. -ATENCION DE BREAKS PARA 250 PERSONAS. -FECHA DE ATENCIÓN : 25 DE MAYO DEL<br />

2010<br />

1,950.00<br />

1017 19/05/2010 10088889181 LUIS RONALD CONDOR TEJADA<br />

SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LA IMPRESIÓN DE<br />

MATERIAL A SER UTILIZADO EN EL TALLER DE AIRE LIMPIO, CON CARGO A LA DIRECCION NACIONAL DE<br />

URBANISMO. CARACTERISTICAS: -CARPETAS IMPRESA A FULL COLOR -TIRA EN MATERIAL FOLCOTE<br />

CALIBRE 14 CON BOLSILLO EN INTERIOR -DIPTICOS IMPRESOS A FULL COLOR Y RETIRA EN PAPEL<br />

COUCHE DE 150 GRS TAMAÑO A-4 -EJEMPLARES IMPRESOS A 01 COLOR TAMAÑO A-5 PAGINAS<br />

INTERIORES DE 48 PAGINAS EN PAPEL BOND DE 90 GRS SEGUN MUESTRA.<br />

3,465.00<br />

1018 19/05/2010 10088476552<br />

FLORIAN MACURIANO JOSE<br />

ANTONIO<br />

Servicio <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong> un Banner. Material: lona <strong>de</strong> 13 onzas, Medidas: 6 metros <strong>de</strong> largo x 3<br />

metros <strong>de</strong> ancho, a full color. Según términos <strong>de</strong> referencia.<br />

300.00<br />

1020 19/05/2010 20457803339 COMUNICACION DIGITAL S.A.C.<br />

Servicio <strong>de</strong> confección <strong>de</strong> Fotocheck´s en mo<strong>de</strong>lo PVC |acrilico, incluye colgadores azules impresos<br />

con aro y |mosquetón fijo chico. |Facturas: 001 Nº 009032, 001 Nº 009069, 001 Nº 009068, |001 Nº<br />

009067. |<br />

157.08<br />

1021 20/05/2010 10106886429<br />

OLORTEGUI SIFUENTES JHONNY<br />

RICHARD<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERIADEPIEDRAENELJRDELAUNIÓNENELCOMITÉ1A-PJNUEVAESPERANZA-ZONA4,<br />

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO<br />

DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO<br />

CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A<br />

LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON<br />

MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS<br />

LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN<br />

TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,700.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1022 20/05/2010 10106886429<br />

OLORTEGUI SIFUENTES JHONNY<br />

RICHARD<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE G- SECTOR VIRGEN DE LAS MERCEDES -ZONA 4- NUEVA<br />

ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE<br />

MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA .<br />

PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA<br />

SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE<br />

OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR<br />

CON LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS),<br />

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,700.00<br />

1023 20/05/2010 10106886429<br />

OLORTEGUI SIFUENTES JHONNY<br />

RICHARD<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERIADEPIEDRAENLACALLELOSSAUCES EN EL A.H. P.J CENTRAL UNIFICADA PERU CON<br />

FUTURO-SECTOR LA UNIÓN -ZONA 5-TABLADA DE LURÍN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-<br />

LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME<br />

A LOS TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO<br />

COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO<br />

EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS,<br />

Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA<br />

Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO:<br />

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,700.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1024 20/05/2010 10104248620<br />

YUPANQUI JULCA PERCY<br />

FRANCISCO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL<br />

PASAJE Nº 2 DE LA UCV 233 C ZONA Z- HUAYCAN, DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA<br />

INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE<br />

REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR<br />

DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE<br />

EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS<br />

PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS<br />

CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE<br />

REFERENCIA.<br />

10,750.00<br />

1025 20/05/2010 10104248620<br />

YUPANQUI JULCA PERCY<br />

FRANCISCO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA<br />

CALLE LOS BLANQUILLOS UCV 174 C ZONA N, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA" PARA EL<br />

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS<br />

TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO<br />

COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO<br />

EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS,<br />

Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA<br />

Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO:<br />

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,750.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1026 20/05/2010 10104248620<br />

YUPANQUI JULCA PERCY<br />

FRANCISCO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA<br />

CALLE LOS BLANQUILLOS, TRAMO PASAJE LAS PINAS - PASAJE LAS PALTAS UCV-175B, ZONA N,<br />

HUAYCAN DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS<br />

Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO<br />

CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO,<br />

UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS<br />

PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES<br />

TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE<br />

REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,750.00<br />

1027 20/05/2010 10106595807<br />

MENDOZA PICOAGA CARLOS<br />

HUMBERTO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE 13, EN EL LIMITE DE LA MZ E, DEL SECTOR HÉROES DEL<br />

CENEPA, A.H PJ SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES -ZONA4- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA<br />

MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y<br />

PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO<br />

CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO,<br />

UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS<br />

PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES<br />

TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE<br />

REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,750.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1028 20/05/2010 10106595807<br />

MENDOZA PICOAGA CARLOS<br />

HUMBERTO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERÍADEPIEDRAENLACALLELOSFICUS,EN EL LIMITE DE LA MZ B DEL SECTOR HÉROES DEL<br />

CENEPA, A.H.P.J SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES -NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA<br />

DEL TRIUNFO -LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS<br />

(PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA . PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO<br />

CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO,<br />

UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS<br />

PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS LIQUIDACIONES<br />

TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS), SEGÚN TERMINOS DE<br />

REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,750.00<br />

1029 20/05/2010 10106595807<br />

MENDOZA PICOAGA CARLOS<br />

HUMBERTO<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS BAJO LA<br />

MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES -PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE<br />

MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ÁLAMOS DE LA URBANIZACIÓN JARDIN 1º ZONA COMITÉ 12-<br />

ZONA 3º, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-LIMA" PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE<br />

MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS (PIMBP), CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA .<br />

PLAZO CONTRACTUAL: EL PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO COMPRENDE, A PARTIR DEL DIA<br />

SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, UN PLAZO MÁXIMO EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE<br />

OBRA CON MAYOR TIEMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS, Y LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR<br />

CON LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS -FINANCIERAS DE OBRA Y DEL PROYECTO (120 DIAS CALENDARIOS),<br />

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.<br />

10,750.00<br />

1030 21/05/2010 10404555311 MEDRANO PALACIOS JOSE RUBEN<br />

Servicio <strong>de</strong> reparación y mantenimiento correctivo <strong>de</strong> la Fotocopiadora marca Ricoh, mo<strong>de</strong>lo FT3813.<br />

Según Cotización s/n., <strong>de</strong> fecha 14.05.2010.<br />

675.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1031 21/05/2010 20458605662<br />

FONDO NACIONAL DE<br />

FINANCIAMIENTO DE LA A<br />

CTIVIDAD EMPRESARIAL DEL<br />

ESTADO<br />

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL |PISO 18 DEL EDIFICIO EL ALMIRANTE,<br />

SITIO EN AV PASEO DE LA |REPUBLICA Nº 3121-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE |MARZO<br />

DEL 2010.-PASH |<br />

815.91<br />

1032 24/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA<br />

01 Instalación <strong>de</strong> chapa <strong>de</strong> la puerta interna <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong> Defensoría <strong>de</strong>l Usuario. 01 Reparación<br />

<strong>de</strong> chapa <strong>de</strong> la puerta <strong>de</strong> ingreso. 04 Chapas, confección <strong>de</strong> llaves (4 armarios).<br />

24/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA Servicio <strong>de</strong> Reparaciòn <strong>de</strong> Silla giratoria.<br />

SERVICIO DE VALUACIÓN COMERCIAL, REALIZACIÓN, RENTA MINIMA Y MÁXIMA DE LOS SIGUIENTES<br />

BIENES MUEBLES: -ITMS 100 TOTAL 100-JR CARABAYA Nº 341-CERCADO DE LIMA -ITMS 320-TOTAL 321-<br />

1033 24/05/2010 10104777207 MUGA MONTOYA MARCO ANTONIO CALLE GERMAN SCHEREIBER Nº 206-212, DISTRITO SAN ISIDRO. -ITM 452-TOTAL 656-AV ARGENTINA<br />

Nº 5591, CERCADO DEL CALLAO . -ITM 1189-TOTAL 46,317-PASAJE EL SOL Nº 396, CERCADO DEL<br />

CALLAO. PAGO DEL 100% DEL SERVICIO TOTAL.<br />

380.00<br />

2,650.00<br />

1034 24/05/2010 15112279374 CUELLAR MARTINEZ BARTOLOME<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACION COMERCIAL DE (50) PREDIOS , AFECTADOS POR DERECHO<br />

DE VIA DEL PROYECTO VIAL INTEROCEANICO DEL SUR, TRAMO 4: AZANGARO-PUENTE INAMBARI,<br />

SEGUNDA ETAPA, PERU -BRASIL , UBICADOS EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA,<br />

DEPARTAMENTO DE PUNO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

1,250.00<br />

1035 24/05/2010 20504743307<br />

MINISTERIO DE<br />

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y<br />

SANEAMIENTO<br />

PLANILLA DE CONSULTORES-FAPEP: SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL<br />

FAPEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010. -JUAN CARLOS APAZA RUBIO -MARAIA CECILIA<br />

ESPINOZA CASTILLO -PAMELA JULISSA ARAMBURO VEGA -JUAN CARLOS MONTESINOS ALVARADO.<br />

23,679.00<br />

1036 24/05/2010 20512502572 ARKEIN S.A.C<br />

INSCRIPCION AL "CURSO DE GEOMATICA" A EFECTUARSE A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 13 DE ABRIL<br />

DEL PRESENTE AÑO, EN HORARIO DE MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 22:00 HORAS EN EL AUDITORIO DEL<br />

CENTRO CÍVICO DE VISTA ALEGRE( CALLE M AGUILA DURAND 280, SURCO) -VICTOR TAVARA MA-SAN<br />

DNU<br />

380.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1037 24/05/2010 20512502572 ARKEIN S.A.C<br />

INSCRIPCION AL "CURSO DE GEOMATICA: HERRAMIENTA PAR LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN LA<br />

GESTIÓN TERRITORIAL" A EFECTUARSE A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,<br />

EN HORARIO DE MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 22:00 HORAS EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CÍVICO DE<br />

VISTA ALEGRE( CALLE M AGUILA DURAND 280, SURCO) -CESAR JARAMILLO PLAZA -JUDHIT MARCELO<br />

QUEZADA -MIRELLA PAREDES VALDERRAMA DNU<br />

1,140.00<br />

1038 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Tacna - Lima - Wilfredo<br />

Reynaldo Flores Cisneros. Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104520 Factura 010 Nº 0031759.<br />

1,059.57<br />

1039 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio i <strong>de</strong> agenciamiento i <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Huánuco - Lima - Armando<br />

Andrés Aliaga Hinojosa Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104452 Factura 010 Nº 0031686.<br />

707.35<br />

1040 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1041 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1042 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1043 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1044 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Juliaca - Lima - Armando<br />

Andrés Aliaga Hinojosa Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104458 Factura 010 Nº 0031690.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - José Luis<br />

Tejeda Praelli Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104363 Factura 010 Nº 0031616.<br />

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA COMISIONADO:<br />

-CESAR AUGUSTO CASTRO ROJAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104277 FACTURA Nº 010-<br />

0031555<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -LUIS ALFONSO PEZZIA MIRANDA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104239 FACTURA<br />

Nº010-0031528<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -RICARDO BRENN ESCATE CABRERA -MIRYAN EMILIA ESCOBAR TORRES DOCUMENTO<br />

DE COBRANZA Nº 010-104475 FACTURA Nº 010-0031704<br />

1,059.57<br />

1,059.57<br />

1,059.57<br />

964.74<br />

2,119.14<br />

1045 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PML RUTA: CUZCO-LIMA/CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: - BORIS JOSE IZAGUIRRE JIMENEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104257 1,388.11<br />

DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104152 FACTURA Nº 010-0034136


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1046 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PGT RUTA:LIMA-HUANUCO/HUANUCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -ARQ MIGUEL IVAN VASSALO OLANO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104602<br />

DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104495 FACTURA Nº 010-0031720<br />

778.50<br />

1047 24/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNU RUTA: LIMA-JULIACA/JULIACA-<br />

LIMA COMISIONADO: -GEOG LUIS ANGEL SOTO HUARANGA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104535<br />

FACTURA Nº 010-0031771<br />

1,012.15<br />

1048 24/05/2010 20100128218<br />

PETROLEOS DEL PERU -<br />

PETROPERU S.A.<br />

- Por arrendamiento <strong>de</strong> 50 estacionamiento para vehículos, en la zona <strong>de</strong>l edificio principal <strong>de</strong><br />

Petroperú S.A., correspondiente al mes <strong>de</strong> mayo 2010.Factura 000- Nº 09630.<br />

111,002.88<br />

24/05/2010 20100128218<br />

PETROLEOS DEL PERU -<br />

PETROPERU S.A.<br />

- Por arrendamiento <strong>de</strong> ambiente <strong>de</strong> oficina en el edificio principal <strong>de</strong> Petroperú S.A.,<br />

correspondiente al mes <strong>de</strong> mayo 2010. Factura 000- Nº 09638.<br />

1049 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA - Teléfono 13767560, Recibo Nº 0004-793477562 - Teléfono 14503005, Recibo Nº 0004-793477561 726.96<br />

1050 25/05/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A<br />

- RPM. Número <strong>de</strong> cuenta: C015603383, Recibo Número: C00-29736319 Número <strong>de</strong> cuenta:<br />

C026718028, Recibo Número: C00-29737312.<br />

11,933.49<br />

1051 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio <strong>de</strong> Infointernet tipo CD 0034638 velocidad 2M, Recibo <strong>de</strong> pago: D00-0285780. 5,025.09<br />

1052 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA<br />

1053 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA<br />

- Teléfono Nº1455-1317. Factura:0004-793477571. - Teléfono Nº1421-4039. Factura:0004-<br />

793477554. - Teléfono Nº1221-3462. Factura:0004-793477565.<br />

SERVICIO DE TELEFONIA LINEA LIBRE-PLUS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010,<br />

DE LAS OFICINAS DEL PASH. TELEFONO Nº 4402164 RECIBO Nº 0004-793477568<br />

868.31<br />

642.01<br />

1054 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA<br />

1055 25/05/2010 20306102967 TE.SA.M. PERU S.A.<br />

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN EL JR CUZCO Nº 177-LIMA,<br />

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2010 OFICINAS: -PROCURADURIA PUBLICA -DIRECCION<br />

NACIONAL DE URBANISMO -DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN. TELEFONO Nº 4269696 RECIBO<br />

: 004-793477560<br />

Período <strong>de</strong> consumo: Del 01/04/2010 al 30/04/2010 Cargos por servicio satelital Terminal móvil<br />

IRIDIUM 8988169514000485339 (881651450381). Recibo Nº 003-068360510.<br />

12119.76<br />

1825.27


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1056 25/05/2010 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A.<br />

Recibo Nº001-18081448. Ciclo <strong>de</strong> facturación 03 (Consumos <strong>de</strong>l 16 <strong>de</strong> abril al 15 <strong>de</strong> mayo 2010).<br />

Teléfonos:<br />

981139825,981320368,981320370,981320371,981320372,981320373,981320375,981320379,981320380,9<br />

81320381,981320382,981320383,981320384,981320385,981320386,981320387,981320389,981320390,98<br />

1320391,981320392,981351411,981419125,981426802,981427491,994042659,994042665,994144796,994<br />

144801,994144808,994144811,998180555,998180600,998180800,998182146,998182684,998182782,9981<br />

83866,998183872,998183873,998183874,998185086,998185090,998186967,998249818,998307954,99830<br />

7957,998307960,998307963,998307964,998307965,998311329.<br />

7855.93<br />

1057 25/05/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A<br />

1058 25/05/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO<br />

1059 25/05/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA<br />

1060 25/05/2010 10255699143 CAROLINA CCANAHUIRE CCOPA<br />

1061 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1062 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

- RPM. Número <strong>de</strong> servicio: (9) 45077721, Recibo Número: C00-29925422 Número <strong>de</strong> servicio: (9)<br />

45108679, Recibo Número: C00-29926978 Número <strong>de</strong> servicio: (9) 75374335, Recibo Número: C00-<br />

29931801.<br />

- Dos cientos (200) tarjetas <strong>de</strong> presentación para el Director General <strong>de</strong> Estadística e Informática.<br />

Ing. Jaime Gutierrez Rosas. Según cotización Nº045-2010-M&S/MACHP.<br />

Servicio <strong>de</strong> mantenimiento y reparación <strong>de</strong> piso <strong>de</strong> parquet en la Direccion Nacional <strong>de</strong> Construcción<br />

Reparacion <strong>de</strong> aproximadamente <strong>de</strong> 1 m2 <strong>de</strong> piso<br />

Servicio <strong>de</strong> Coffee Break para <strong>de</strong>cimoquinta sesión <strong>de</strong> trabajo sobre Proyecto Normativo "Construcción<br />

Bioclimatica" Fecha: 07 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong>l 2010 Participantes: 15 representantes aprox Hora: 9.00 am<br />

Lugar <strong>de</strong>l Evento: Sala <strong>de</strong> Reuniones <strong>de</strong> la Dirección Nacional <strong>de</strong> Construcción ( Jr Cuzco Nº 177- 4to<br />

piso-Lima<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - José Emilio<br />

Castañón Pacora Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104536 Factura 010 Nº 0031772.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Carmelo Pedro<br />

Urbano Muscco Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104365 Factura 010 Nº 0031617.<br />

496.08<br />

60<br />

230<br />

82.5<br />

965.4<br />

965.4<br />

1063 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Chiclayo - Lima - Rubén Alexis<br />

Cor<strong>de</strong>ro Llanos - Roberto Cerrón Poma Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104393 Factura 010 Nº<br />

0031634.<br />

1693.56


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1064 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1066 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -ING EDITH LUZ BELLIDO VELAPATIÑO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

104395 FACTURA Nº 010-0031636<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-PUERTO DE<br />

MALDONADO/ PTO DE MALDONADO-LIMA COMISIONADO: -HUGO DANILO MALDONADO CABEZUDO -<br />

DAVID EMENEGILDO QUIROGA RIOS -MIGUEL HUAMAN CRISPIN DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 104456<br />

FACTURA Nº 010-0031688<br />

1930.79<br />

3038.53<br />

1067 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PML RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -BORIS JOSE IZAGUIRRE JIMENEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104713 1060.29<br />

FACTURA Nº 010-0031876<br />

1068 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1069 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1070 25/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1071 25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNS RUTA: LIMA-PIURA/ PIURA-LIMA<br />

COMISIONADO: -PILAR ALVA TAFUR DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104607 FACTURA Nº 010-<br />

0031816<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA<br />

COMISIONADO: -NORA PILAR CHACON DELGADO -MANUEL ESCUDERO TORRES DOCUMENTO DE<br />

COBRANZA Nº 010-104658 FACTURA Nº 010-0031844 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104787<br />

DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104800<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-<br />

LIMA COMISIONADO: -ANTONIO ARAGON GALLEGOS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-104092<br />

FACTURA Nº 010-0031396<br />

- Teléfono Nº1484-8947. Factura Nº: 0004-793477555. - Teléfono Nº1426-1393. Factura Nº: 0004-<br />

793477558. - Teléfono Nº1426-9133. Factura Nº: 0004-793477564. - Teléfono Nº1426-0484. Factura<br />

Nº: 0004-793477563. - Teléfono Nº1426-0791. Factura Nº: 000<br />

1060.29<br />

2745.29<br />

1012.84<br />

2492.61<br />

25/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA - Teléfono Nº1426-0772. Factura Nº: 0004-793477556.<br />

1072 26/05/2010 20107577468<br />

26/05/2010 20107577468<br />

SERVIC DE CENTRALES Y<br />

TELEFONOS E I R L<br />

SERVIC DE CENTRALES Y<br />

TELEFONOS E I R L<br />

Según preSupuesto Nº068-2010. 482.46<br />

Según presupuesto Nº074-2010


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1073 26/05/2010 20458605662<br />

FONDO NACIONAL DE<br />

FINANCIAMIENTO DE LA A<br />

CTIVIDAD EMPRESARIAL DEL<br />

ESTADO<br />

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,<br />

UBICADO EN EL PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3121- PISO 18 SAN ISIDRO.<br />

1420.94<br />

1074 26/05/2010 20296252043 INDUSTRIAS EXITO E.I.R.L.<br />

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTANTES DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE<br />

CONSTRUCCIÓN. CARACTERISTICAS: 01 ESTANTE ARCHIVADOR -Medidas : 1.20 alto x 1.05 largo x<br />

040 <strong>de</strong> fondo. -Material : Melamine durplac <strong>de</strong> 19 mm 02 ESTANTE ARCHIVADOR -Medidas: 2.05 alto<br />

x 1.05 largo x 0.40 <strong>de</strong> fondo -Material : Melamine duraplac <strong>de</strong> 19 mm<br />

1650<br />

1075 26/05/2010 20515736841<br />

26/05/2010 20515736841<br />

26/05/2010 20515736841<br />

COTTON CARESS SOCIEDAD CARACTERISTICAS: -Polo mo<strong>de</strong>los camisero manga larga enpiqué pq 20/1 con bordado en el pecho. -<br />

ANONIMA CERRADA cantidad: 50<br />

COTTON CARESS SOCIEDAD<br />

ANONIMA CERRADA<br />

COTTON CARESS SOCIEDAD<br />

ANONIMA CERRADA<br />

CARACTERISTICAS: -Gorros en drill nuevos mundo mo<strong>de</strong>los grifero, con 3 bordados. -Cantidad : 50<br />

CARACTERISTICAS: -Casacones impermeables en taslan enjebado, con forro <strong>de</strong> polar y puños<br />

graduables y bordados en pecho -Cantidad: 30.<br />

3364.33<br />

1076 26/05/2010 10005206575 PERALTA FLORES WILBER<br />

SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y ROLL SCREEN DE 1.00 POR 2.00 METROS EN BANNER DE 13<br />

ONZAS, INCLUYE ESTUCHE., PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y DE<br />

CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE SE PRESTA EL PGT A LOS GOBIERNOS<br />

REGIONALES Y LOCALES.<br />

321.3<br />

1077 27/05/2010 20256136865<br />

SERVICIOS POSTALES DEL PERU<br />

SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST<br />

S.A."<br />

Servicio <strong>de</strong> mensajería a nivel nacional para la distribución <strong>de</strong> la correspon<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong> <strong>de</strong> acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong>l<br />

Concurso Público Nº002-2009-VIVIENDA-OGA-UE.001 (Ítem Nº2). - Factura Nº179- 0041519. Pago<br />

correspondiente al mes <strong>de</strong> marzo 2010.<br />

10891.05


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1078 27/05/2010 10412854981<br />

CERDAN SAMAN ERIKA<br />

ALEJANDRINA<br />

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE ORGANIZADORES Y EXPOSITORES<br />

DE LOS TALLERES PARA GESTORES MINICPALES Y LOS EVENTOS INTERNACIONALES DEL II PLAN<br />

INTEGRAL DE SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO-PISA, CON CARGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE<br />

URBANISMO. DETALLE DEL SERVICIO : -TALLERES DEL AIRE LIMPIO, PARA GESTORES MINICIPALES-<br />

Distritos: San Juan <strong>de</strong> Lurigancho, Villa María <strong>de</strong>l Triunfo, Callao,Ventanilla, Lurigancho, Lurin y<br />

Carabayllo. -EVENTO INTERNACIONAL II PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO -PISA<br />

Distritos: Miraflores y San Isidro La frecuncia <strong>de</strong>l servicio a prestar será <strong>de</strong> 05 hora por día. PLAZO DE<br />

ENTREGA: 63 días habiles, contabilizado a partir <strong>de</strong> la suscripción <strong>de</strong> la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> servicio. FORMA DE<br />

PAGO: Según Términos <strong>de</strong> Referencia.<br />

9450<br />

1079 27/05/2010 10078530206 GABY IRENE RODRIGUEZ ALVAREZ<br />

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE LA DIFUCIÓN Y SEGUIMIENTO<br />

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL II PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO ATMOSFERICO (PISA)<br />

ASÍ COMO DE LOS TEMAS REFERENTES AL COMITÉ DE GESTIÓN DE AIRE LIMPIO PARA LIMA Y CALLAO,<br />

CON CARGO A LA DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO. PLAZO DE EJECUCIÓN : EL PLAZO DE DEL<br />

CONTRATO SERÁ POR 90 DÍAS CALENDARIOS. FORMA DE PAGO: FRANCIONADO EN 3 PARTES -1ER<br />

PAGO-A LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE-30% -2DO PAGO-<br />

A LA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE -35% -3ER PAGO- A LA<br />

ENTREGA DEL 3ER PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE -35%<br />

9000<br />

1080 27/05/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA<br />

Teléfono Nº12214454, Número <strong>de</strong> factura: 0004-793477566 Teléfono Nº15740446, Número <strong>de</strong><br />

factura: 0004-793477567 Teléfono Nº14417761, Número <strong>de</strong> factura: 0004-793608965 Teléfono<br />

Nº14268604, Número <strong>de</strong> factura: 0004-793477570 Teléfono Nº12117930, Número <strong>de</strong> factura: 0004-<br />

793477559.<br />

56622.25<br />

1081 27/05/2010 20506261300<br />

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE<br />

PARTICIPACION Y CIUDADANIA<br />

Servicio <strong>de</strong> Inscripción Buenas Prácitcas en gestión Pública edición 2010. Participaremos: - Estrategia<br />

unificada <strong>de</strong> Información <strong>de</strong>cisional en el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong> (sistema<br />

<strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> inversión).<br />

1520


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1082 27/05/2010 10238360591 CASAS MARTINEZ OSCAR RAMON<br />

1087 28/05/2010 20383893781 FILE SERVICE S.A.<br />

SERVICIO DE DE UN PROFESIONAL INGENIERO, PARA BRINDAR SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA EN LA<br />

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DEL CUZCO. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL<br />

SERVICIO TENDRA UNA DURACIÓN DE 2 MESES QUE REGIRÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL<br />

CONTRATO. FORMA DE PAGO: PERCIBIRÁ UNA REMUNERACION MENSUAL DE S/ 4,000.00( CUATRO MIL<br />

CON 010/100 NUEVOS SOLES).<br />

Servicio <strong>de</strong> Custodia, traslado y Administración <strong>de</strong> cintas magnéticas (BACKUP), <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Vivienda</strong>, Construcción y <strong>Saneamiento</strong>, <strong>de</strong> acuerdo a las condiciones establecidas en los Términos <strong>de</strong><br />

referencia y la cotización alcanzada por el Contratista. - Pago Nº04/12. Corespondiente al mes <strong>de</strong><br />

mayo 2010.<br />

8000<br />

171<br />

1088 01/05/2010 10013359607 JOSE PERCY REYES MARTINEZ<br />

SERVICIO DE TASACIÓN COMERCIAL DE (50) PREDIOS, AFECTADOS POR DERECHO DE VIA DEL PROYECTO<br />

VIAL INTEROCIANICO DEL SUR, TRAMO 4: AZANGARO-PTE INAMBARI, SEGUNDA ETAPA, PERU-BRASIL,<br />

UBICADOS EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.<br />

5000<br />

1089 28/05/2010 10106585097<br />

SALVADOR ERNESTO ALVARADO<br />

TOVAR<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GOBIERNO PROVINCIAL DE CHINCHA<br />

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO,<br />

PRINCIPALMENTE LOS VINCULADOS AL AMBITO URBANO DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA. -PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 2DO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA , SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, A LA<br />

QUE HACE MENCION EL CONTRATO Nº 034-2010/VIVIENDA-OGA<br />

2848<br />

1090 28/05/2010 10081763572<br />

LUIS FERNANDO MARTINEZ<br />

VARGAS<br />

CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GOBIERNO PROVINCIAL DE CAJAMARCA, PARA<br />

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO, PRINCIPALMENTE LOS<br />

VINCULADOS AL ÁMBITO URBANO DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA. -SEGUNDO PAGO, SEGÚN LOS<br />

TÉRMINOS DE REFERENCIA , A QUE HACE MENCIÓN EL CONTRATO Nº 035-2010/VIVIENDA-OGA<br />

2848


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1091 28/05/2010 10068315838<br />

RICARDO FREDDY TRUJILLO<br />

MIRAVAL<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GOBIERNO PROVINCIAL DE<br />

AYACUCHO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PELIGRO,VULNERABILIDAD Y RIESGO,<br />

PRINCIPALMENTE LOS VINCULADOS AL ÁMBITO URBANO DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA. -SEGUNDO<br />

PAGO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, A QUE HACE MENCIÓN EL CONTRATO Nº 036-2010-<br />

VIVIENDA-OGA.<br />

2848<br />

1092 28/05/2010 10258572683 SUGEY LISBETH ROJAS PAREDES<br />

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL GOBIERNO PROVINCIAL DE<br />

HUARMEY , PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO,<br />

PRINCIPALMENTE LOS VINCULADOS AL AMBITO URBANO DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA,<br />

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, A QUE HACE MENCION<br />

EL CONTRATO Nº 032-2010/VIVIENDA-OGA<br />

2848<br />

1093 28/05/2010 20498848428<br />

CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS<br />

S.A.C.<br />

Servicio <strong>de</strong> alquiler <strong>de</strong> computadoras <strong>de</strong>l Contrato Nº013-2010/VIVIENDA-OGA-UE.001. - Ad<strong>de</strong>nda<br />

Nº01.<br />

4249.5<br />

1094 01/05/2010 10072146188 MARAVI SAEZ JORGE ENRIQUE<br />

1095 31/05/2010 20138149022<br />

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE<br />

PORRES<br />

1096 31/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1097 31/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1098 31/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA TASACION COMERCIAL DE (01) TERRENO, CON AREA DE 46,2702 HAS,<br />

COMPRENDIDO DENTRO DE UN TERRENO MATRIZ DE 9 283.15 HA, UBICADO EN U.C Nº 9041 PARAJE<br />

LOS VIÑOS DE MATACABALLO , KM 176 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE<br />

VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA. PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN DEL<br />

SERVICIO.<br />

Servicio <strong>de</strong> Inscripción a la 5ta. Versión <strong>de</strong>l "Programa <strong>de</strong> Li<strong>de</strong>razgo para la Transformación".<br />

Participante: María Sánchez Pinto. Duración: 6 meses.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Anta - Lima - Jorge Albeerto<br />

García Tejada. Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104785 Factura 010 Nº 0031940.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - David Alfonso<br />

Ramos López Documentos <strong>de</strong> cobranza: 010 Nº 104119 Factura 010 Nº 0031412. Documentos <strong>de</strong><br />

cobranza: 010 Nº 104845 Factura 010 Nº 0032002.<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aereos nacionales-DNS Ruta: Lima -Chiclayo/ Chiclayo-lima<br />

Comisionado: -Félix Marmanillo Bustamante. Documento <strong>de</strong> Cobranza Nº 010-104934 Factura Nº 010-<br />

032073<br />

550<br />

284.8<br />

761.79<br />

2296.03<br />

927.8


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO MAYO 2010<br />

Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO<br />

1099 31/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

1100 31/05/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes áereos nacionales-PGT Ruta:Lima-Piura/Piura-Lima<br />

Comisionado: -Ing Helga Valdivia Fernan<strong>de</strong>z. Documento <strong>de</strong> Cobranza Nº 010-104885 Factura Nº 010-<br />

0032039<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aereos nacionales -DNU Ruta: Lima-Chiclayo/Chiclayo-Lima<br />

Comisionado: -Arq Eusebio M Cabrera Echegaray Documento <strong>de</strong> Cobranza Nº 010-104645 Factura Nº<br />

010-0031838<br />

1059.93<br />

890.53<br />

1102 31/05/2010 20100072751<br />

EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.<br />

EDITORA PERU S.A.<br />

- Resolución Ministerial Nº093-2010-VIVIENDA. Factura 005Nº0302498. - Resolución Ministerial Nº081-<br />

2010-VIVIENDA. Factura 005Nº0302116.<br />

1333.69<br />

1103 31/05/2010 20502192168 ZAVALETA INGENIEROS S.A.C<br />

Servicio <strong>de</strong> Consultoria para la Reglamentación <strong>de</strong> los Valores Máximos Adminisbles (VMA) a las<br />

<strong>de</strong>scargas <strong>de</strong> aguas residuales no domesticas en los sistemas <strong>de</strong> recolección <strong>de</strong> alcantarillado sanitario<br />

en el marco <strong>de</strong>l Decreto <strong>de</strong> Urgencia Nº 021-2009-VIVIENDA, requerida por la Direccion Nacional <strong>de</strong><br />

<strong>Saneamiento</strong>. Plazo <strong>de</strong> Ejecución: el plazo <strong>de</strong> ejecucion <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong> Consultoría es <strong>de</strong> ciento<br />

cincuenta ( 150 ) dias calendarios, contados a partir <strong>de</strong>l inicio <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong><br />

consultoría. Forma <strong>de</strong> Pago: Se realizará en 3 armadas -PRIMER PAGO: 20 % - PLAN DE TRABAJO DE<br />

LA CONSULTORIA<br />

37849.35

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