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informe de evaluacion de planes, programas, presupuesto e ...

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MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION<br />

GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA<br />

4. SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS<br />

El objetivo general <strong>de</strong> este programa consiste en generar espacios <strong>de</strong> apoyo, asesoramiento y orientación a las diferentes<br />

organizaciones que participan en el proceso <strong>de</strong> Subvención Municipal para el AÑO 2012. Se apoyó durante este Primer Semestre<br />

distintas iniciativas provenientes <strong>de</strong> organizaciones <strong>de</strong> la Comuna: Adultos Mayores, Jóvenes, Centros <strong>de</strong> Padres, Organizaciones<br />

Productivas entre otras.<br />

PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />

CODIGO<br />

NOMBRE<br />

INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.000 240.136 114.972 48%<br />

24 01 AL SECTOR PRIVADO 148.000 238.400 114.972 48%<br />

24 01 001 FONDOS DE EMERGENCIA ¹ 15.000 62.000 61.982 100%<br />

24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹ 132.990 173.390 49.990 29%<br />

24 01 006 VOLUNTARIADO ¹ 10 10 0 0%<br />

24 01 999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR 0 3.000 3.000 100%<br />

24 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 1.736 0 0%<br />

24 03 099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹ 0 1.736 0 0%<br />

TOTAL 148.000 240.136 114.972 48%<br />

5. APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA RELACIONADAS CON LA FORMULACION DE INICIATIVAS DE<br />

INVERSION<br />

El programa consiste en dar apoyo y asistencia técnica a diferentes vecinos <strong>de</strong> la comuna <strong>de</strong> Padre Las Casas en la temática <strong>de</strong><br />

Iniciativas Sociales y específicamente consiste en realizar atenciones <strong>de</strong> público para <strong>de</strong>finir, clasificar y catastrar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

la gente, efectuar visitas en terreno para realizar diagnóstico <strong>de</strong> la situación y dar apoyo proponiendo soluciones concretas a las<br />

Agrupaciones Sociales en la formulación <strong>de</strong> proyectos, según corresponda. Su ejecución ha requerido la conformación <strong>de</strong> un equipo<br />

<strong>de</strong> profesionales, que han elaborado, postulado y logrado financiamiento para una serie <strong>de</strong> proyectos que dan respuesta a las<br />

<strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> los vecinos. La fuentes <strong>de</strong> financiamiento vigentes ya sea con proyectos aprobados como postulados son:<br />

SUBDERE<br />

FNDR<br />

IND<br />

IRAL 1º Y 2º CUOTA<br />

FRIL<br />

PMU en sus distintas modalida<strong>de</strong>s(Tradicional y <strong>de</strong> Emergencia)<br />

CNCA (Consejo Nacional <strong>de</strong> la Cultura y las Artes)<br />

PRESUPUESTO M$ GASTO M$<br />

CODIGO<br />

NOMBRE<br />

INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE<br />

21 GASTOS EN PERSONAL 60.936 98.144 60.936 62%<br />

21 04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 60.936 98.144 60.936 62%<br />

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.900 2.400 381 16%<br />

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 500 47 9%<br />

22 08 SERVICIOS GENERALES 1.600 1.600 334 21%<br />

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.300 300 0 0%<br />

TOTAL 63.836 100.544 61.317 61%<br />

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