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Tesis itba kuna - Iidia.com.ar

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Asistente p<strong>ar</strong>a la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados<br />

Las áreas adicionales p<strong>ar</strong>a el probable informe de control interno, en<br />

consistencia con los requerimientos de los servicios de información, auditoría,<br />

administración, auditores externos y regulaciones.<br />

La responsabilidad, autoridad e independencia del personal de revisión del<br />

control interno dentro de la organización de los sistemas de información.<br />

M 3 Obtener Certificaciones Independientes NTROL<br />

OBJETIVOS DE CONTROL:<br />

1 Seguridad independiente y certificación/acreditación del control interno de los<br />

servicios de las TI.<br />

2 Seguridad independiente y certificación/acreditación del control interno de los<br />

proveedores de servicios de terceras p<strong>ar</strong>tes.<br />

3 Evaluación independiente de la eficacia de los servicios de las TI.<br />

4 Evaluación independiente de la eficacia de los proveedores de servicios de<br />

terceras p<strong>ar</strong>tes.<br />

5 Aseguramiento independiente del cumplimiento con las leyes y requerimiento<br />

regulatorios y <strong>com</strong>promisos contractuales.<br />

6 Aseguramiento independiente del cumplimiento con las leyes y requerimiento<br />

legales y <strong>com</strong>promisos contractuales por proveedores de servicios de terceras<br />

p<strong>ar</strong>tes.<br />

7 Competencia de la función de aseguramiento independiente.<br />

8 Implicación preactiva de la auditoría.<br />

TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE<br />

ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE:<br />

Obtención de un entendimiento a través de:<br />

• Entrevistas:<br />

Director Ejecutivo<br />

Director de Información<br />

Director de auditoría interna<br />

Anexos Lic. Horacio Kuna 471

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