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RELACION DE ORDENES DE COMPRA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

1 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0000901 000016062 0000000879 03/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> SANEAMIENTO 4,047.00 Comprometido FISIO LEGAL <strong>DE</strong> TIERRAS ERIAZAS Y COMU<br />

0000902 000013972 0000000879 03/07/2012 AUTOPASA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> SANEAMIENTO 4,020.00 Comprometido FISIO LEGAL <strong>DE</strong> TIERRAS ERIAZAS Y COMU<br />

0000903 000011320 0000000104 03/07/2012 KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. PARA LA OBRA: "Instalación red de desagüe Asociación S/. de vivienda 7,490.17 autogestionaria Comprometido Huayaringa alta -Sa<br />

0000904 000008249 0000000073 03/07/2012 CORPORACION SOL LATINO S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. DISTRITO 1,570.00 <strong>DE</strong> LEONCIO Comprometido PRADO - HUAURA - LIMA - II ETAPA<br />

0000905 0000000000 03/07/2012 DISTRIBUCIONES JR E.I.R.L. UTILES Y MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA<br />

S/. 782.20 Comprometido<br />

0000906 000011568 0000000200 03/07/2012 DISTRIBUCIONES JR E.I.R.L. PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 213.04 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000907 000014642 0000000864 03/07/2012 DISTRIBUCIONES JR E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. LA PROCURADURIA 388.42 Comprometido AD HOC A CARGO <strong>DE</strong> LA GERENCIA GENER<br />

0000908 000010563 0000000683 03/07/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 3,760.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000909 000012379 0000000276 03/07/2012 ALRESA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO<br />

S/. 2,830.00 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQ<br />

0000910 000008497 0000000155 03/07/2012 SOÑARE PERU S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> SILLA.<br />

S/. 210.00 Comprometido<br />

0000911 000008517 0000000574 03/07/2012 MO<strong>DE</strong>COR SAC ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIO<br />

S/. 43,000.00 Autorizado<br />

0000912 000008518 0000000574 03/07/2012 MOBILIARIOS HOSPITALARIOS SIN FIN S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIO<br />

S/. 49,224.00 Autorizado<br />

0000913 000009980 0000000041 03/07/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPRESORA, PARA LA SUB- S/. GERENCIA 2,815.00 <strong>DE</strong> ADMINISTRACION.<br />

Comprometido<br />

0000914 000008519 0000000574 03/07/2012 CONSORCIO LOGISTICO E INVERSIONES ADQUISICION S.A.C. <strong>DE</strong> EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO. S/. 52,410.00 Autorizado<br />

0000915 000008515 0000000574 03/07/2012 GOMEZ CALIXTO LUIS ALBERTO ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO S/. 16,273.00 Autorizado<br />

0000916 000008514 0000000574 03/07/2012 BIOGENICS LAB S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO S/. 12,912.00 Autorizado<br />

0000917 000010763 0000000574 03/07/2012 MEDI MATIC S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO S/. 26,570.00 Autorizado<br />

0000918 000008516 0000000574 03/07/2012 MACK IMPORT S.R.LTDA. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO S/. 19,475.30 Autorizado<br />

0000919 000014326 0000000452 03/07/2012 SERVICIOS INFORMATICOS COMPUTRONICK PARA S.A.C. LA OBRA: "INSTALACION RED <strong>DE</strong>SAGUE ASOCIACION S/. 1,200.00 <strong>DE</strong> VIVIENDAAUTOGESTIONARIA Comprometido<br />

HUAYARINGA ALTA -<br />

0000920 000010564 0000000683 03/07/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 3,740.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000921 000010565 0000000683 03/07/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 7,850.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000922 000010933 0000000313 03/07/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: "REPRESAMIENTO <strong>DE</strong>L PERU SAC LAGUNA - CIRA <strong>DE</strong>L YANAULLA PERU S/. SAC BAJA 1,080.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0000923 000015893 0000000313 03/07/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 3,700.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LALAGUNA YANAUL<br />

0000924 000009948 0000000174 03/07/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR ONSTRUCCION <strong>DE</strong> 03 AULAS 02 SSHH Y 01 ESCALERA S/. EN 2,091.00 LA TERCERA Comprometido PLANTA PABELLON Nº 01 <strong>DE</strong> LA IE BASICA<br />

0000925 000012980 0000000626 03/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. 8,139.00 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON ,CAJATAMBO - META III:C<br />

0000926 000011740 0000000626 03/07/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. 1,426.00 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON,CAJATAMBO - META III : C<br />

0000927 000014292 0000000626 03/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. DISTRITO 1,756.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

HUANCAPON, CAJATAMBO - MTA III: CONSTRU<br />

0000928 000009650 0000000156 03/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L CENTRO 951.00 EDUCATIVO Comprometido Nº 20005 URAMAZA, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0000929 000010417 0000000106 03/07/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA-SANTA 2,871.00 Comprometido EULALIA, DISTRITO <strong>DE</strong> SANTA EU<br />

0000930 000010566 0000000683 03/07/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 8,700.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000931 000010083 0000000623 03/07/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 7,540.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000932 000015892 0000000626 03/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. 1,456.30 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO-METAIII: CO<br />

0000933 000009422 0000000039 03/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. ATEN<strong>DE</strong>R 6,976.00 LAS DIFERENTES Comprometido OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GRL<br />

0000934 000008520 0000000574 03/07/2012 X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS MEDICOS S/. 122,000.00 Autorizado<br />

0000935 000011513 0000000208 03/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA DRTPE S/. - HUACHO 3,655.79 Comprometido<br />

0000936 000012377 0000000106 03/07/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA-SANTA 2,006.00 Comprometido EULALIA, DISTRITO <strong>DE</strong> SANTA EU<br />

0000938 0000000000 05/07/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. UTILES Y MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA<br />

S/. 3,252.40 Comprometido<br />

0000939 000013114 0000000813 05/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> PETROLEO PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> PROYECTOS 3,095.96Y Comprometido<br />

ESTUDIOS<br />

0000940 000008301 0000000015 05/07/2012 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIDONES CON AGUA MINERAL S/. PARA 1,290.00 EL ABASTECIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LAS OFICINAS ADMINISTRATIV<br />

0000941 000009949 0000000626 05/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. 1,280.00 ,DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON,CAJATAMBO - META III: C


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

2 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0000942 000015884 0000000147 05/07/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH Para la Obra "Renovación y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua Potable 8,455.00 y Alcantarillado Comprometido de Navan - Dist<br />

0000943 000015883 0000000147 05/07/2012 FERRETERIA Y REPRESENT SALCEDO S.A.C. Para la Obra "Renovación y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua Potable 2,062.50 y Alcantarillado Comprometido de Navan - Dist<br />

0000944 000008541 0000000344 05/07/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUISICION <strong>DE</strong> LICENCIA <strong>DE</strong> SOFTWARE S/. 4,196.80 Comprometido<br />

0000945 000008568 0000000068 05/07/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L Insumos de Computo para atender los pedidos de las S/. Oficinas Administrativas 566.00 Comprometido del GRL<br />

0000946 000008565 0000000068 05/07/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L Materiales para atender los pedidos de las Oficinas Administrativas S/. 716.00 del GRLComprometido<br />

0000947 000015878 0000000104 05/07/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA:"Instalación red de desagüe S/. Asociación 1,944.00de Comprometido<br />

vivienda autogestionaria Huayari<br />

0000948 000016806 0000000106 05/07/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA:"Mejoramiento del Canal S/. de riego 1,684.80 Cashahuacra-Santa Comprometido Eulalia, Distrito de Sa<br />

0000949 000009424 0000000558 05/07/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S/. IE N° 21007 765.00 FÉLIX Comprometido<br />

B. CÁR<strong>DE</strong>NAS META: "CONSTRUCCIÓN Y EQU<br />

0000950 000008552 0000000288 05/07/2012 TECNI SERVICES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO TIPO PORTLAND S/. TIPO I EN 15,045.00 EL MARCO Comprometido <strong>DE</strong>L PROGRAMA MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> INFR<br />

0000951 000009753 0000000207 05/07/2012 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA REHABILITACION 4,350.00 Comprometido<br />

Y A LA RECONSTRUCCION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0000952 000009752 0000000200 05/07/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 470.76 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0000953 0000000000 05/07/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. PROYECTO:"MEJORA <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS EDUCATIVOS S/. EN 678.74 EL INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO-CIU<br />

0000954 000009947 0000000633 05/07/2012 ROMERO CARRION YANINA PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 8,560.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000955 000009732 0000000633 05/07/2012 INVERSIONES NESAL S.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,177.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000956 000019075 0000000313 05/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: REPRESENTAMIENTO LAGUNA S/. YANAULLA 26,994.00 BAJA, APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUAS <strong>DE</strong> LA LAGUNA Y<br />

0000957 000009943 0000000633 05/07/2012 CONTRATISTAS GENERALES AVILA <strong>DE</strong>L NORTE PARA EL S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 9,018.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000958 000015891 0000000498 05/07/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> MOBILIARIOS S.A.C. MESAS <strong>DE</strong> TRABAJOS S/. 1,275.00 Y BANCAS Comprometido <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA EL PROYECTO: ACONDICI<br />

0000959 0000000000 05/07/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. 5,857.15 DISTRITO Pendiente <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III :<br />

0000960 000012351 0000000476 05/07/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 2,532.75 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0000961 000012804 0000000466 06/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Adquisición de utiles de escritorio<br />

S/. 280.20 Comprometido<br />

0000962 000011164 0000000186 10/07/2012 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 8,027.00 <strong>DE</strong> Comprometido YARCAN".<br />

0000963 000011165 0000000186 10/07/2012 ROMERO ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,450.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0000964 000009508 0000000041 10/07/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> IMPRESORAS LASER PARA LAS S/. AREAS <strong>DE</strong> 5,020.00 SERVICIO Comprometido Y PROCESOS.<br />

0000965 000009951 0000000046 11/07/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS JULIO 2012 S/. 1,316.17 Comprometido<br />

0000966 000008305 0000000104 10/07/2012 UNIMAQ S.A. PARA LA OBRA: Instalación red de desagüe Asociación S/. de Vivienda 1,207.26 Autogestionaria Comprometido Huayaringa Alta- San<br />

0000967 000010927 0000000547 10/07/2012 R & R CONTRATISTAS Y SERVICIO GENERALES I.E. MERCE<strong>DE</strong>S S.A.C. INDACOCHEA<br />

S/. 585.00 Comprometido<br />

0000968 000014950 0000000633 10/07/2012 TREJO TOLENTINO CARMEN PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 3,340.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000969 000009731 0000000633 10/07/2012 SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN PARA S.A. EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS E S/. VIGILANCIA 3,295.25 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COMIT<br />

0000970 000009733 0000000633 10/07/2012 INVERSIONES NESAL S.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,350.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000971 000009944 0000000633 10/07/2012 ROMERO CARRION YANINA PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 7,276.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000972 000009945 0000000633 10/07/2012 CORPORACION M&K PERU S.A.C. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 6,634.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000973 000009946 0000000633 10/07/2012 CORPORACION M&K PERU S.A.C. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 4,175.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000974 000011499 0000000643 10/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA DRTPE S/. - HUACHO 7,217.21 Comprometido<br />

0000975 000010419 0000000547 10/07/2012 R & R CONTRATISTAS Y SERVICIO GENERALES I.E. MERCE<strong>DE</strong>S S.A.C. INDACOCHEA<br />

S/. 2,142.50 Comprometido<br />

0000976 000013096 0000000797 10/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ELECTRIFICACION <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO S/. <strong>DE</strong> 1,618.80 QUINOCAY Comprometido<br />

0000977 000012975 0000000260 10/07/2012 LEON <strong>DE</strong> LA CRUZ JUDITH ANA PROYECTO: "ELECTRIFICACION RURAL <strong>DE</strong>L VALLE S/. FORTALEZA 148.00 PARAMONGA Comprometido II ETAPA HUARICANGA-MALVADOS"<br />

0000979 000010914 0000000699 12/07/2012 LABORATORIO DIESEL AYALA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE S/. 9,400.00 VOLVO NL Comprometido<br />

12 <strong>DE</strong> PLACA XQ - 1162<br />

0000980 000016594 0000000494 12/07/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA VISITAS <strong>DE</strong> CAMPO, ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS S/. POR 3,143.95 LA GERENCIA Comprometido <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO.<br />

0000981 000009786 0000000637 12/07/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES ADQUISICION WILFREDO E.I.R.L <strong>DE</strong> PABELLON NACIONAL-DIRECCION S/. <strong>DE</strong> TRABAJO 100.00 Comprometido<br />

0000982 000010108 0000000068 12/07/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES ADQUISICION WILFREDO E.I.R.L <strong>DE</strong> PABELLON NACIONAL Y BAN<strong>DE</strong>RA S/. REGIONAL 740.00 Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

3 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0000983 000009785 0000000510 12/07/2012 GEOCARTO E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> INFORMACION DIGITAL S/. 2,875.00 Comprometido<br />

0000984 000009996 0000000273 12/07/2012 GANA<strong>DE</strong>RIA Y COMERCIO <strong>DE</strong>L CENTRO S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> ESQUILA S/. 61,500.00 Autorizado<br />

0000985 000010637 0000000684 12/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: " MEJORA <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS EDUCATIVOS S/. 120.00 EN EL Comprometido<br />

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO<br />

0000986 000009507 0000000049 12/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1006 S/. 630.00 Comprometido<br />

0000987 000009806 0000000635 12/07/2012 MC AUTOS <strong>DE</strong>L PERU S.A. CAMIONETA 4 X 4<br />

S/. 101,946.60 Autorizado<br />

0000988 000009767 0000000633 12/07/2012 CARAHUANCO VILCA JULIA PAOLA PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000989 000009758 0000000390 12/07/2012 GRUPO GURVEL S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> REFRIGERIO PARA LA DRVCSS/.<br />

536.20 Comprometido<br />

0000990 000012253 0000000633 12/07/2012 CRISPIN JESUS GRABIEL PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000991 000012252 0000000633 12/07/2012 CRISPIN JESUS GRABIEL PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000992 000009766 0000000633 12/07/2012 CARAHUANCO VILCA JULIA PAOLA PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0000993 000010632 0000000325 13/07/2012 RETER E.I.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SCREMADORA <strong>DE</strong> LECHE S/. MANUAL PARA 13,781.00 EL PROYECTO Comprometido FORTALECIMIENTO <strong>DE</strong> LAS CAPACID<br />

0000994 000008573 0000000580 13/07/2012 SOÑARE PERU S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> S/. ENLACE <strong>DE</strong>L 645.00 GRL EN Comprometido<br />

LIMA<br />

0000995 000008574 0000000580 13/07/2012 LAU E.I.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> S/. ENLACE <strong>DE</strong>L 1,820.00 GRL EN Comprometido<br />

LIMA<br />

0000996 000010929 0000000547 13/07/2012 LR FERREMAS EIRL I.E. MERCE<strong>DE</strong>S INDACOCHEA<br />

S/. 1,650.50 Comprometido<br />

0000997 000008575 0000000580 13/07/2012 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> S/. ENLACE <strong>DE</strong>L 5,215.00 GRL EN Comprometido<br />

LIMA<br />

0000998 000012983 0000000643 13/07/2012 EMPRESA HUPESA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA DRTPE S/. - CAÑETE 654.50 Comprometido<br />

0000999 000009814 0000000636 13/07/2012 GRUPO PANA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 02 MOTOCICLETAS LINEALES S/. PARA 21,500.00 EL PROYECTO Comprometido "MEJORA TECNICA Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA<br />

0001000 000009569 0000000226 16/07/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CORDON ELECTRICO S/. 425.70 Comprometido<br />

0001001 000009759 0000000049 16/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Adquisición de Cilindro - Toner para la Oficina de Almacén S/. Central120.00<br />

Comprometido<br />

0001002 000017537 0000000364 16/07/2012 TECNI SERVICES S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> FIERRO PARA OBRA. S/. 44,599.97 Autorizado<br />

0001003 000010137 0000000661 16/07/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. AMPLIACION <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S/. IE Nº 21007 1,350.00 FELIX Comprometido<br />

B. CAR<strong>DE</strong>NAS META: CONSTRUCCION Y EQUI<br />

0001004 000015881 0000000186 16/07/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 8,418.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001005 000013387 0000000096 16/07/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 2,698.00 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAP<br />

0001006 000015890 0000000684 16/07/2012 J & E NEGOCIOS EIRL PARA LA OBRA: " MEJORA <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS EDUCATIVOS S/. 3,581.21 EN EL Comprometido<br />

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO<br />

0001007 000015889 0000000364 16/07/2012 J & E NEGOCIOS EIRL PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 2,650.00 EDUCATIVA Comprometido <strong>DE</strong> LA I.E. SANTA CRUZ <strong>DE</strong> ANDAMARCA<br />

0001008 000016157 0000000498 16/07/2012 SOÑARE PERU S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES - MOBILIARIOS PRA S/. EL PROYECTO: 5,440.00ACONDICIONAMIENTO Comprometido Y EQUIPAMIENTO <strong>DE</strong>L MU<br />

0001009 000010011 0000000651 16/07/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 4,294.50 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION EDUCATIVA N°20955-2, NACION<br />

0001010 000010010 0000000652 16/07/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 3,549.50 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION ESTATAL N°20955-15, VILA MED<br />

0001011 000010012 0000000650 16/07/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 2,143.50 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION EDUCATIVA N°20955-28, FRANC<br />

0001012 000009765 0000000633 16/07/2012 AVICAL E.I.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001013 000011684 0000000731 16/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong>S S/. 126.00 Comprometido<br />

0001014 000009768 0000000633 16/07/2012 AVICAL E.I.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001015 000010918 0000000633 16/07/2012 FRANCO NIEVES ERIKA MABEL PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001016 000010919 0000000633 16/07/2012 FRANCO NIEVES ERIKA MABEL PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001017 000010136 0000000664 16/07/2012 TAI LOY S.A. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA PAVIMENTACION <strong>DE</strong> LA S/. AV. DOS <strong>DE</strong> 342.39 MAYO EN Comprometido EL CERCADO <strong>DE</strong> VEGUETA - HUAURA - LIMA<br />

0001018 000014599 0000000509 16/07/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> CAMARAS DIGITALES S/. PARA 3,616.75 EL PROYECTO: Comprometido ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIE<br />

0001020 000012349 0000000162 19/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. SOLICITO 700 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO DIESEL S/. 2 9,408.00 Comprometido<br />

0001021 000010932 0000000443 19/07/2012 LR FERREMAS EIRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> YESO CERAMICO PROYECTO S/. MEJORA 975.00 TECNICA Comprometido Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERAMICA EN BARRO<br />

0001022 000017321 0000001137 19/07/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS S/. 253.20 Comprometido<br />

0001023 000010917 0000000664 19/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA PAVIMENTACION <strong>DE</strong> LA S/. AV. DOS <strong>DE</strong> 129.80 MAYO EN Comprometido EL CERCADO <strong>DE</strong> VEGUETA - HUAURA - LIMA


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

4 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001024 000010915 0000000699 19/07/2012 LABORATORIO DIESEL AYALA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE S/. 9,170.00 VOLVO NL Comprometido<br />

12 <strong>DE</strong> PLACA XQ - 1162<br />

0001025 000010484 0000000626 19/07/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 944.30 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III:<br />

0001026 000010916 0000000664 19/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA PAVIMENTACION <strong>DE</strong> LA S/. AV. DOS <strong>DE</strong> 399.80 MAYO EN Comprometido EL CERCADO <strong>DE</strong> VEGUETA, DISTRITO <strong>DE</strong> V<br />

0001027 000013381 0000000079 19/07/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL <strong>DE</strong> ESCRITORIO, PARA: S/. " GESTION 3,851.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

PROYECTOS" - GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> INFR<br />

0001028 000016008 0000000811 23/07/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD 9,004.50MANTENIMIENTO Comprometido PERIODICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />

0001029 0000000000 23/07/2012 AUTOPASA E.I.R.L. PETROLEODIESEL B5<br />

S/. 37,341.00 Autorizado<br />

0001030 000016403 0000001067 23/07/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. ELECTRIFICACION <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO S/. <strong>DE</strong> 3,054.00 QUINOCAY Comprometido<br />

0001031 000010935 0000000079 23/07/2012 TAI LOY S.A. PARA: " GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. REGIONAL 3,232.45 <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001032 000010479 0000000155 23/07/2012 LAU E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UN ESCRITORIO <strong>DE</strong> MELAMINA S/. PARA 400.00 LAS ACTIVIDA<strong>DE</strong>S Comprometido <strong>DE</strong>L AREA <strong>DE</strong> ADQUISICIONES <strong>DE</strong> L<br />

0001033 000014496 0000000556 23/07/2012 CADDIN S.A.C. SOLICITO LA <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 02 ALCHOLIMETROS S/. 600.00 Comprometido<br />

0001034 000016100 0000000096 23/07/2012 CONSULTORES Y EDIFICACIONES P&F E.I.R.L. PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 9,039.46 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAPA<br />

0001035 000013398 0000000200 24/07/2012 CASOLI S.A.C. PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 32,981.50 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001036 000012924 0000000623 24/07/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 1,640.00 de la Laguna Comprometido de Chuchón - Meta I: Constru<br />

0001037 000013098 0000000275 24/07/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> PETROLEO D-2 PARA LA DRVCS S/. 10,549.18 Comprometido<br />

0001038 000017003 0000000807 24/07/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> CARRETERRA S/. TROCHA 2,332.80 CARROZABLE Comprometido CALLAHUANCA - TIERRA BLANCA, DIS<br />

0001039 000010418 0000000466 24/07/2012 TAI LOY S.A. Adquisición de utiles de escritorio<br />

S/. 666.54 Comprometido<br />

0001040 000011172 0000000709 24/07/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. PARA 6,608.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRETERA<br />

0001041 000000000 0000000360 24/07/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L S/. MANEJO 1,969.50 <strong>DE</strong> LA VICUÑA Comprometido EN LAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S CAMPESINA ALT<br />

0001042 000009656 0000000273 24/07/2012 INVERSIONES Y SERVICIOS JUANCITO EIRL MALLA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 2" X 2 MTS <strong>DE</strong> ALTO S/. 16,506.00 Autorizado<br />

0001043 000012935 0000000509 24/07/2012 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> CAMARAS DIGITALES S/. PARA 4,398.00 EL PROYECTO: Comprometido ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIE<br />

0001044 000013099 0000000804 24/07/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ACCESORIOS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 280.00 Comprometido<br />

MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />

0001045 000018928 0000001213 24/07/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> FOTOCOPIADORA S/. 4,200.00 A3 PARA Comprometido<br />

EL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIP<br />

0001046 0000000710 24/07/2012 TAI LOY S.A. PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION S/. <strong>DE</strong> LA SEGURIDAD 590.32 Comprometido CIUDADANA EN EL DISTRITO <strong>DE</strong> SUPE, PRO<br />

0001048 000014942 0000000637 31/07/2012 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO S.C.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> PROTECCION PARA S/. INSPECTORES 288.00 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> TRABAJO<br />

0001049 000016173 0000000442 30/07/2012 TAI LOY S.A. PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 3,433.21 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001050 000010482 0000000147 31/07/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> 3,400.00 AGUA POTABLE Comprometido Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DISTR<br />

0001051 000014601 0000000632 31/07/2012 MAKIKUNA SAC REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 9 TORNETAS PARA EL PROYECTO: S/. MEJORA 2,336.40 TECNICA Comprometido Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERAMICA EN BA<br />

0001052 000012650 0000000637 31/07/2012 JACB E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> PROTECCION PARA S/. INSPECTORES 3,965.76 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> TRABAJO<br />

0001053 000014568 0000000637 31/07/2012 ANTRADING S.R.LTDA. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> PROTECCION PARA S/. INSPECTORES 977.29 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> TRABAJO<br />

0001054 000016153 0000000104 31/07/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. PARA LA OBRA: INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 5,351.50 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALT<br />

0001056 000011741 0000000566 01/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. tics II<br />

S/. 10,200.00 Comprometido<br />

0001057 000014517 0000000786 01/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Adquisicion de combustible con cargo a Gestion de proyectos S/. para 9,520.00 la Gerencia Comprometido de Desarrollo Economico<br />

0001058 000011147 0000000626 01/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA S/. DISTRITO 4,274.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

HUANCAPON, CAJATAMBO - MTA III: CONSTRU<br />

0001059 0000000000 01/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 2,506.00 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META II: C<br />

0001060 000010478 0000000096 01/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 3,145.50 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAPA<br />

0001061 000015896 0000000104 01/08/2012 INVERSIONES MONTALVO E HIJOS E.I.R.L. PARA LA OBRA:Instalación red de desagüe Asociación S/. de Vivienda 452.00 Autogestionaria Comprometido Huayaringa Alta- Sa<br />

0001062 0000000000 01/08/2012 INVERSIONES ALCAR S.A.C PARA LA OBRA:Instalación red de desagüe Asociación S/. de Vivienda 1,105.00 Autogestionaria Comprometido Huayaringa Alta- Sa<br />

0001063 000010931 0000000104 01/08/2012 CANO AQUINO FERNANDO LUIS PARA LA OBRA: INSTALACION R4ED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 8,600.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA AL<br />

0001064 000011809 0000000736 01/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA, CON S/. CARGO A LA 139.00 ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001065 000013088 0000000806 01/08/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA 7,337.00 ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRETERA PATIV


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

5 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001066 000013089 0000000807 01/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> CARRETERRA S/. TROCHA 1,084.50 CARROZABLE Comprometido CALLAHUANCA - TIERRA BLANCA, DIS<br />

0001067 000011150 0000000547 01/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. I.E. CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA - LOSAS S/. <strong>DE</strong> CONCRETO 2,060.00 Comprometido<br />

0001068 000011500 0000000163 01/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTO <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. RGIONAL 7,123.20 <strong>DE</strong> REECURSOS ComprometidoNATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L MEDI<br />

0001069 000010483 0000000147 03/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. OBRA: "Renovación Y Mejoramiento Del Sistema De S/. Agua Potable 925.00 Y Alcantarillado Comprometido De Navan - Distrito De<br />

0001070 000010928 0000000547 03/08/2012 TAFUR CUEVA JORGE LUIS I.E. CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA - LOSAS S/. <strong>DE</strong> CONCRETO 5,848.00 Comprometido<br />

0001071 000010340 0000000325 06/08/2012 GANA<strong>DE</strong>RIA Y COMERCIO <strong>DE</strong>L CENTRO S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 17,900.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS CAPACIDA<strong>DE</strong>S PRODUCTIVAS <strong>DE</strong><br />

0001072 000013912 0000000782 06/08/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 10,875.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN ,DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001073 000010934 0000000079 06/08/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PROYECTO:" GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> NFRAESTRUCTURA".<br />

S/. 1,068.00 Comprometido<br />

0001074 0000000000 06/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 904.79 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> CA<br />

0001075 000010234 0000000079 06/08/2012 SOÑARE PERU S.A.C. PROYECTO:" GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> NFRAESTRUCTURA".<br />

S/. 840.00 Comprometido<br />

0001077 000010485 0000000673 06/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 100 GALONES <strong>DE</strong> GASOLINA S/. PARA PROYECTO 1,364.00 Comprometido<br />

MEJORA TECNICA Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERA<br />

0001078 000010206 0000000667 06/08/2012 IMEXP PERUVIAN S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MAQUINA PLOTTER S/. 86,120.00 Autorizado<br />

0001079 000012361 0000000147 06/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. AGUA 9,626.00 POTABLE Comprometido Y ALCALTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DISTRITO<br />

0001080 000010930 0000000096 06/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 312.50 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAP<br />

0001081 000011501 0000000155 06/08/2012 LAU E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UN ESCRITORIO S/. <strong>DE</strong> MELAMINE.Comprometido<br />

1,170.00<br />

0001082 000011317 0000000147 06/08/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH OBRA: "Renovación Y Mejoramiento Del Sistema De S/. Agua Potable 1,969.50 Y Alcantarillado Comprometido De Navan - Distrito De<br />

0001083 000011173 0000000708 06/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> LIBROS PARA ESCUELA S/. <strong>DE</strong> IDIOMAS. 875.00 Comprometido<br />

0001084 000013720 0000000859 06/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 6,820.00 Comprometido<br />

0001085 000011318 0000000390 06/08/2012 CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH ADQUISICION <strong>DE</strong> REFRIGERIO PARA LA DRVCSS/.<br />

820.00 Comprometido<br />

0001086 000015901 0000000276 06/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA S/. PARA EL RPOYECTO 1,992.50 Comprometido<br />

PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L S<br />

0001087 000000000 0000000226 07/08/2012 ARTICULOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD INDUSTRIAL ADQUISICION SOCIEDAD ANONIMA <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> PROTECCION PARA S/. INSPECTORES 3,921.48 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> TRABAJO<br />

0001088 000011808 0000000735 07/08/2012 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L ACCESO S/. PEATONAL 9,520.00 Y VEHICULAR Comprometido A LAS CALLES FRANCISCO BOLOGNESI,<br />

0001089 000012925 0000000547 07/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO S/. 3,474.00 Comprometido<br />

0001090 000012362 0000000147 08/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>LM SISTEMA S/. <strong>DE</strong> 900.00 AGUA POTABLE Comprometido Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DIST<br />

0001091 000011148 0000000147 08/08/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA:"RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 1,920.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN<br />

0001092 000011611 0000000257 08/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. requerimiento de toner<br />

S/. 3,389.00 Comprometido<br />

0001093 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. ATEN<strong>DE</strong>R 23,248.90 LAS DIFERENTES Comprometido OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GRL<br />

0001094 000010109 0000000655 08/08/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 74,880.00 Autorizado<br />

0001095 000010110 0000000654 08/08/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 61,734.00 Autorizado<br />

0001096 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO S/. 415.01 Comprometido<br />

0001097 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. 553.92 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "PROMOCION Y REGUL<br />

0001098 000010480 0000000524 09/08/2012 HIJAR GONZALEZ <strong>DE</strong> ALCANTARA BERTILA Suscripción ISABEL Anual de Revistas<br />

S/. 690.00 Comprometido<br />

0001099 000012976 0000000161 09/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 744.00 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO RED V<br />

0001100 000015576 0000000467 09/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISIÓN <strong>DE</strong> BIENES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO S/. 4,575.94 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO.<br />

0001101 000016024 0000000186 09/08/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,655.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001102 000013053 0000000467 09/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISIÓN <strong>DE</strong> BIENES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO S/. 2,244.05 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO<br />

0001103 000011683 0000000035 09/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIEEL B5 PARA S/. LA SE<strong>DE</strong> 27,704.98 <strong>DE</strong>L GOBIERNO Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001104 000016097 0000001033 09/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 3,876.00 Comprometido<br />

0001105 000010378 0000000675 09/08/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UN AIRE ACONDICIONADO Y UN S/. TRITURADOR 3,953.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

PAPEL PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> TESORERIA<br />

0001106 000013386 0000000313 09/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 4,210.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

6 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001107 000010377 0000000675 09/08/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO PARA S/. LA GERENCIA 8,909.00 GENERAL Comprometido<br />

0001108 0000000000 09/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 255.38 Comprometido<br />

0001109 000014073 0000000276 09/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA S/. PARA EL RPOYECTO 388.25 Comprometido<br />

PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L S<br />

0001110 000011146 0000000273 10/08/2012 NEGOCIOS SILVESTRE E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 1,416.90 Comprometido <strong>DE</strong> LAS EMPRESAS COMUNALES PARA L<br />

0001111 000011810 0000000738 10/08/2012 INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN PARA E.I.R.L. LA OBRA <strong>DE</strong> : "Mejoramiento del Canal de Riego S/. Culasaca 5,400.00 - Lucmacuta Comprometido - Meta II del Tramo: Culmina<br />

0001112 000013385 0000000186 10/08/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 7,915.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001113 000012992 0000000467 13/08/2012 FLORES VIVIANA OSCAR EDUARDO CONFECCIÓN <strong>DE</strong> SELLO TRODAT V° B° S/. 190.00 Comprometido<br />

0001114 000012805 0000000116 13/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTOS <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 2,035.62 Comprometido<br />

0001115 000014516 0000000633 13/08/2012 CONTRATISTAS GENERALES AVILA <strong>DE</strong>L NORTE PARA EL S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 5,010.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001116 000010939 0000000116 13/08/2012 AGUSA NEGOCIOS S.A.C. requerimiento de toner<br />

S/. 1,984.00 Comprometido<br />

0001117 000011742 0000000039 13/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISIÓN <strong>DE</strong> PORTA CD<br />

S/. 220.00 Comprometido<br />

0001118 000012173 0000000566 13/08/2012 AGUSA NEGOCIOS S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TONER PARA LA GERENCIA S/. REGIONAL 6,030.00 <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ComprometidoSOCIAL<br />

0001119 000011151 0000000361 13/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Adquisición de toner para fotocopiadora de la SGRAJS/.<br />

1,110.00 Comprometido<br />

0001121 000016809 0000000104 13/08/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA LA OBRA: "INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 5,248.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA AL<br />

0001122 000011851 0000000046 13/08/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LA DISTRIBUCION S/. <strong>DE</strong> LAS 1,456.71 OFICINAS Comprometido <strong>DE</strong>L GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA AGOSTO<br />

0001123 000014939 0000000104 14/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 1,160.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA AL<br />

0001124 0000000000 14/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 660.00 Comprometido<br />

0001125 000014728 0000000096 14/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA :"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA PARA LA S/. OBRA:" 10,830.10 MEORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA <strong>DE</strong> RIEGO D<br />

0001126 000013399 0000000186 14/08/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,345.00 <strong>DE</strong> Comprometido YARCAN".<br />

0001127 000016159 0000000461 14/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO: S/. 1,360.00 MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LA CA<strong>DE</strong>NA PRODUCTIVA <strong>DE</strong> GAN<br />

0001128 000014479 0000000116 14/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTOS <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 140.00 Comprometido<br />

0001129 000016364 0000001063 15/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. UTILES <strong>DE</strong> OFICINA.<br />

S/. 2,382.00 Comprometido<br />

0001130 000013917 0000000313 15/08/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: "REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 4,633.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001131 000013384 0000000186 17/08/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 736.32<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001132 000014286 0000000734 17/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS S/. <strong>DE</strong>L PABELLON 40.00 Nº Comprometido<br />

02 <strong>DE</strong> LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO <strong>DE</strong> HUA<br />

0001133 000012977 0000000155 17/08/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. Requerimiento de Mobiliario<br />

S/. 2,290.00 Comprometido<br />

0001134 000012450 0000000773 17/08/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L PUENTE <strong>DE</strong> MANCHANCHACA, S/. DISTRITO 1,580.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA<br />

0001135 000012378 0000000261 17/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRETERA S/. BARRANCA 3,680.00 -ARAYA Comprometido GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> BARRANCA-<br />

0001136 000011555 0000000724 17/08/2012 BORHUA S.A.C. Construcción de la Carretera Trocha Carrozable S/. 3,322.16 Comprometido<br />

0001137 000011895 0000000675 17/08/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO S/. PARA 5,723.00 LA PRESI<strong>DE</strong>NCIA Comprometido REGIONAL<br />

0001139 000010635 0000000686 20/08/2012 CR - COMPUTER SOLUTIONS S.A.C. PROYECTO: ESCUELAS <strong>DE</strong>PORTIVAS S/. 15,000.00 Comprometido<br />

0001140 000011149 0000000104 20/08/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 53,200.00 Autorizado<br />

0001141 000014128 0000000812 20/08/2012 JOSE Y HUGO BRIGNETI S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO<br />

S/. 2,778.00 Comprometido<br />

0001142 000013644 0000000058 20/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. - PETROLEO 6,800.00 B5 - Comprometido<br />

S 50, CON CARGO A LA ACTIVIDAD" OBRAS <strong>DE</strong><br />

0001143 000012185 0000000049 20/08/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUISICION <strong>DE</strong> CPU PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> TESORERIA. S/. 3,832.00 Comprometido<br />

0001144 000010710 0000000686 20/08/2012 SERVICIOS INFORMATICOS COMPUTRONICK PROYECTO S.A.C. "ESCUELAS <strong>DE</strong>PORTIVAS" S/. 7,380.00 Comprometido<br />

0001145 000013438 0000000842 21/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 850.00 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PU<br />

0001146 000013393 0000000200 21/08/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,200.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001147 000014693 0000000794 21/08/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L CANAL 378.35<strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001149 000010940 0000000699 21/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> LLANTAS PARA S/. CAMA 17,900.00 BAJA VOLVO Comprometido NL 12 <strong>DE</strong> PLACA: XQ - 1164


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

7 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001150 000013094 0000000811 21/08/2012 CHIRRE PIZARRO JAIME EDVER REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> GIGANTOGRAFIA, S/. 1,500.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001151 000010752 0000000689 21/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. SOLICITO LA <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 500 GALONES <strong>DE</strong> DIESEL S/. 2 EN EL 6,800.00 MARCO Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L PROYECTO "ACONDIONAMIENTO TURIS<br />

0001152 000013087 0000000200 22/08/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 4,631.30 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001153 000013911 0000000626 22/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 308.00 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III: C<br />

0001154 000013443 0000000372 22/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Requerimiento de toner y cilindro<br />

S/. 971.00 Comprometido<br />

0001155 000014329 0000000812 22/08/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA EN 860.00 VALOR Comprometido<br />

Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOGIC<br />

0001157 000012344 0000000392 22/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA S/. <strong>DE</strong> 327.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA MENOR.<br />

0001158 000013439 0000000841 23/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 850.00 POTABLE Comprometido E INSTALACION <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> ALCAN<br />

0001159 000012827 0000000782 23/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 200.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001160 000012375 0000000766 24/08/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> 10,800.00 CONTABILIDAD. Comprometido<br />

0001161 000012435 0000000765 24/08/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> 1,300.00 CONTABILIDAD. Comprometido<br />

0001162 000012436 0000000765 24/08/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> 1,180.00 CONTABILIDAD. Comprometido<br />

0001163 000012376 0000000675 24/08/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO S/. PARA 10,650.00 LA OFICINA Comprometido <strong>DE</strong> INFORMATICA<br />

0001165 0000000000 24/08/2012 TAI LOY S.A. SOLICITO MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA EN EL MARCO S/. <strong>DE</strong>L PROYECTO: 1,461.17 Comprometido<br />

"ACONDICIONAMIENTO TURISTICOS <strong>DE</strong> LA R<br />

0001166 000012828 0000000782 24/08/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 2,680.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001167 0000000000 24/08/2012 TAI LOY S.A. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS S/. <strong>DE</strong>L PABELLON 872.00 Nº Comprometido<br />

02 <strong>DE</strong> LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO <strong>DE</strong> HUA<br />

0001168 000012800 0000000689 24/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA EN EL MARCO S/. <strong>DE</strong>L PROYECTO: 956.00 Comprometido<br />

"ACONDICIONAMIENTO TURISTICOS <strong>DE</strong> LA R<br />

0001169 000012859 0000000786 24/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> LLANTAS PARA CAMIONETA S/. <strong>DE</strong> LA GERENCIA 2,440.00 Comprometido<br />

REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMICO<br />

0001170 0000000000 24/08/2012 MULTISERVICIOS CIENEGUILLA S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 10,792.00 CANAL <strong>DE</strong> Pendiente IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001171 000012986 0000000261 24/08/2012 TAI LOY S.A. MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO S/. 332.52 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA CARRETERA BARRANCA -ARAYA GRAN<strong>DE</strong> D<br />

0001172 000013440 0000000840 24/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong> 1,700.00 SISTEMA Comprometido<br />

INTEGRAL <strong>DE</strong>L SERVICIO <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y<br />

0001173 000012926 0000000261 24/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRETERA S/. BARRANCA 500.00-ARAYA Comprometido GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> BARRANCA-P<br />

0001174 000019414 0000000787 24/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> SERVICIO EDUCATIVO <strong>DE</strong> S/. LA IE N° 508 3,400.00 <strong>DE</strong> HUANCHIPUQUIO, Comprometido EN EL CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> H<br />

0001175 000015927 0000000787 24/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> SERVICIO EDUCATIVO <strong>DE</strong> S/. LA IE N° 508 4,080.00 <strong>DE</strong> HUANCHIPUQUIO, Comprometido EN EL CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> H<br />

0001176 000012978 0000000155 27/08/2012 LAU E.I.R.L ADQUISION <strong>DE</strong> 02 ESTANTES <strong>DE</strong> MELAMINE PARA S/. LA OFICINA 1,390.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

TESORERIA<br />

0001177 000013498 0000000844 27/08/2012 TOPOGIS S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ACCESORIOS<br />

S/. 4,460.00 Comprometido<br />

0001178 000012981 0000000574 27/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> PETROLEO D2<br />

S/. 2,720.00 Comprometido<br />

0001179 000013052 0000000068 27/08/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES PARA REPARACION, S/. MANTENIMIENTO 1,578.80 Comprometido Y ACONDICIONAMIENTO <strong>DE</strong> LOS LOCALES D<br />

0001180 000013394 0000000820 27/08/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: "INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> S/. ALCANTARILLADO 2,010.00 EN Comprometido EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO <strong>DE</strong> COPA - CA<br />

0001181 000014372 0000000820 27/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. PARA LA OBRA:" INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> S/. ALCANTARILLADO 2,860.00 EN Comprometido EL C.P . HUAYLLAPA , DISTRITO <strong>DE</strong> COPA - C<br />

0001182 000013971 0000000880 27/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> SISTEMA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE 2,000.00 Comprometido<br />

EN EL C.P. CAJAMARQUILLA, DISTRITO <strong>DE</strong> HUA<br />

0001183 000012928 0000000200 28/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,260.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001184 000012929 0000000200 28/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 7,500.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001185 000012987 0000000200 28/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,399.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001186 000012802 0000000200 28/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 3,030.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001187 000014200 0000000899 28/08/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTRO PARA MOTONIVELADORA S/. 9,700.00 NEWHOLLAND Comprometido MO<strong>DE</strong>LO RG 200B, CON CARGO A LA<br />

0001188 000014328 0000000200 28/08/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 3,669.20 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001189 000015910 0000000106 28/08/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA 1,684.80 Comprometido SANTA EULALIA - DISTRITO <strong>DE</strong> SANTA EU<br />

0001190 000012930 0000000200 28/08/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 7,580.00 de la Laguna Comprometido de Chuchón - Meta I: Constru<br />

0001191 000012988 0000000200 28/08/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 187.00 de la Laguna Comprometido de Chuchón - Meta I: Constru


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

8 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001192 000013392 0000000200 29/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 10,943.40 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001194 0000000000 28/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL PROYECTO: 483.60 MEJORA Comprometido TECNICA Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERAMICA<br />

0001195 0000000000 28/08/2012 TAI LOY S.A. UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA LA ACTIVIDAD: "GESTION S/. <strong>DE</strong> PROYECTOS" 1,754.84 Comprometido - GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTU<br />

0001196 000000000 0000000200 29/08/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> CEMENTO CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 24,552.00ARCO Comprometido S.A.C<br />

0001197 000013442 0000000839 27/08/2012 LAU E.I.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> MUEBLES COLGANTES S/. 3,000.00 Comprometido<br />

0001199 000013441 0000000839 29/08/2012 LAU E.I.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> ESCRITORIOS<br />

S/. 1,750.00 Comprometido<br />

0001200 000013090 0000000808 29/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: CREACION (CONSTRUCCION) <strong>DE</strong> S/. LOSA <strong>DE</strong> 10,800.00 CONCRETO Comprometido PARA AULAS PREFABRICADAS EN LA I.E. L<br />

0001201 000013397 0000000186 29/08/2012 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 9,770.40<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001202 000012620 0000000652 29/08/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 1,597.00 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION ESTATAL N°20955-15, VIÑA MED<br />

0001203 000012803 0000000226 29/08/2012 SERVICIOS Y REPUESTOS UNIVERSAL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> LIMPIEZA S/. 627.68 Comprometido<br />

0001204 000012856 0000000686 29/08/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPRESORA/COPIADORA S/. PARA LA 10,900.00 GRDS Comprometido<br />

0001205 000013102 0000000797 29/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA, PARA LA S/. OBRA: ELECTRIFICACION 338.41 Comprometido <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001206 000019330 0000001241 29/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES Y MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 3,662.00 Comprometido<br />

0001207 000014945 0000000794 29/08/2012 CORPORACION J Y F INDUSTRIAS E.I.R.LPARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 10,320.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001208 000015899 0000000313 29/08/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 155.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001209 000014387 0000000794 29/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L CANAL 367.30<strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001210 000012346 0000000079 29/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 105.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

0001211 000012974 0000000476 29/08/2012 ROBLES BASILIO AUGUSTO ELI PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 1,509.52 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001212 000013095 0000000797 29/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA LA S/. OBRA: ELECTRIFICACION 380.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001213 000015900 0000000313 29/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA, PARA LA S/. OBRA: REPRESAMIENTO 512.00 Comprometido LAGUNA YANAULLA BAJA APROVECHAM<br />

0001214 000016595 0000000494 29/08/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA VISITAS <strong>DE</strong> CAMPO, ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS S/. POR 3,729.08 LA GERENCIA Comprometido <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO.<br />

0001215 000013174 0000000820 29/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES, PARA LA OBRA: "INSTALACION S/. 604.00 <strong>DE</strong> SISTEMA Comprometido <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO EN EL C.P. HUAYL<br />

0001216 000000000 0000000200 03/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: S/. AMPLIACION 83,820.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA CAPACIDAD <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO <strong>DE</strong> LA<br />

0001217 000016179 0000000079 03/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 6,950.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

0001218 000013169 0000000816 03/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 2,547.65 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001219 000013975 0000000208 03/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL S/. 6,950.00 Comprometido<br />

0001220 000011377 0000000712 04/09/2012 <strong>DE</strong>SERT SPORT RACING S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 04 MOTOCICLETAS EQUIPADAS S/. 61,560.00 Autorizado<br />

0001221 000015911 0000000574 04/09/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> REFRIGERADORAS - PUESTO S/. <strong>DE</strong>SALUD <strong>DE</strong> 999.00 YANGAS Comprometido<br />

0001222 000013690 0000000816 04/09/2012 RIMEY DIEGO JORGE CESAR PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 383.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001223 000014077 0000000104 04/09/2012 ARMAS VICHARRA VICTOR GUILLERMO PARA LA OBRA: "INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAHUE S/. VIVIENDA 2,320.00 AUTOGESTIONARIA Comprometido HUAYARINGA ALTA - SANTA EULA<br />

0001224 000016151 0000000794 04/09/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 3,337.50 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001226 000011379 0000000711 05/09/2012 <strong>DE</strong>SERT SPORT RACING S.A.C. PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION S/. <strong>DE</strong> LA 16,600.00 SEGURIDAD Comprometido CIUDADANA EN EL DISTRITO <strong>DE</strong> SUPE, PRO<br />

0001227 000012383 0000000079 05/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD: "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 200.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0001228 000012352 0000000079 05/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 2,798.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

0001229 000013281 0000000805 05/09/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. PARA LA ACTIVIDAD: "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 10,900.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0001230 000012381 0000000710 06/09/2012 COMPUTER SALAZAR HNOS SOCIEDAD COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO <strong>DE</strong> RESPONSABILIDAD E IMPLEMENTACION LIMITADA S/. <strong>DE</strong> LA SEGURIDAD 8,640.00 Comprometido CIUDADANA EN EL DISTRITO <strong>DE</strong> SUPE, PRO<br />

0001231 000015912 0000000794 06/09/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 10,070.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001232 000016912 0000000794 06/09/2012 LLANOS TORRES MIGUEL ANGEL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 4,680.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001233 000015230 0000000186 06/09/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REORESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,741.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001234 000016022 0000000186 06/09/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO APRA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 372.50<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

9 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001235 000016020 0000000186 06/09/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 4,632.00YARCAN<br />

Comprometido<br />

0001236 000018668 0000000949 07/09/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 10,038.00 Y Comprometido<br />

PERIFERICOS, CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "<br />

0001237 000012927 0000000773 07/09/2012 GAVINO VERAMENDI VISITACION CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L PUENTE <strong>DE</strong> MANCHANCHACA, S/. DISTRITO 320.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA<br />

0001238 000012858 0000000787 07/09/2012 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO EN S/. LA IE N° 508449.00<br />

<strong>DE</strong> HUANCHIPUQIO, Comprometido EN EL CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> HU<br />

0001239 000012618 0000000651 10/09/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 1,501.00 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION EDUCATIVA N°20955-2, NACION<br />

0001240 000014480 0000000147 10/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 4,170.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001241 000012617 0000000650 10/09/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 1,010.50 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

INSTITUCION EDUCATIVA N°20955-28, FRANC<br />

0001242 000013055 0000000049 10/09/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> KIT COMPLETO <strong>DE</strong> TONER S/. PARA IMPRESORAS 2,398.00 Comprometido<br />

A CRAGO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LOGISTICA<br />

0001243 000012979 0000000566 10/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> TONER PARA LA GRDS. S/. 4,272.00 Comprometido<br />

0001244 000012931 0000000476 11/09/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 4,872.56 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001245 000012932 0000000476 11/09/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 5,188.20 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001246 000016017 0000000313 11/09/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: "Represamiento Laguna Yanaulla Baja, S/. Aprovechamiento 991.40 Comprometido<br />

de Aguas de la Laguna Yanaulla A<br />

0001247 000016059 0000000313 11/09/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: Represamiento Laguna Yanaulla Baja, S/. Aprovechamiento 492.00 Comprometido<br />

de Aguas de la Laguna Yanaulla Al<br />

0001248 000012933 0000000476 11/09/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 4,670.00 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001249 000014483 0000000200 11/09/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,788.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001250 000014570 0000000944 11/09/2012 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 5,428.50 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE E INSTALACION <strong>DE</strong>L SISTEMA D<br />

0001251 000013093 0000000812 12/09/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL PROYECTO 951.28 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO A<br />

0001252 000014475 0000000812 12/09/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> AGREGADO S.A.C. PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 1,853.00EN Comprometido<br />

VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEO<br />

0001253 000013383 0000000276 12/09/2012 URBIZAGASTEGUI MAGUIÑO FI<strong>DE</strong>L VICENTE REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL PROYECTO 5,657.40 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO A<br />

0001254 000013691 0000000816 12/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 461.90 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001255 000011894 0000000741 12/09/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL S/. 23,142.00 Autorizado<br />

0001256 000013638 0000000547 12/09/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> AGUA FRIA S/. Y CALIENTE 1,398.00 CON FRIOBAR. Comprometido<br />

0001257 000013373 0000000547 12/09/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> ESTANTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA S/. 2,700.00 Comprometido<br />

0001258 000015913 0000000782 12/09/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH PÀRA LA OBRA : "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 6,265.00 EN EL Comprometido CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001259 000013395 0000000782 12/09/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 7,255.80 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001260 000014284 0000000313 12/09/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: Represamiento <strong>DE</strong>L PERU Laguna SAC - CIRA Yanaulla <strong>DE</strong>L Baja, PERU S/. Aprovechamiento SAC 9,871.68 Comprometido<br />

de Aguas de la Laguna Yanaulla Al<br />

0001261 000014078 0000000200 12/09/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong>L PERU <strong>DE</strong> SAC LA - CAPACIDAD CIRA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO SAC 8,968.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001262 000013692 0000000816 13/09/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 282.36 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001263 000013637 0000000604 13/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. <strong>COMPRA</strong>S <strong>DE</strong> DVD, CD Y TINTAS PARA IMPRESORA S/. A COLOR 734.00 Comprometido<br />

0001264 000014488 0000000186 13/09/2012 RODRIGUEZ TUYA EDGAR FELIX CEMENTO PORTLAND TIPO I<br />

S/. 195,969.50 Autorizado<br />

0001265 000015897 0000000104 13/09/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 5,460.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALT<br />

0001266 000014941 0000000591 13/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo S/. en la I.E. Santa 514.30 Rosa Comprometido<br />

de Yangas, en el Centro<br />

0001267 000012984 0000000637 14/09/2012 ELECTRONICA Y SERVICIOS EN GENERAL TONER WILMER PARA E.I.R.L. IMPRESORA<br />

S/. 1,989.48 Comprometido<br />

0001268 000016976 0000001121 14/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. SOLICITO SE CONSI<strong>DE</strong>RE LA ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> S/. 700 GALONES 9,730.00 <strong>DE</strong> PETROLEO Comprometido DIESEL 2 PARA EL VEHÍCULO <strong>DE</strong> PLA<br />

0001269 000014473 0000000797 14/09/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. ELECTRIFICACION <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO S/. <strong>DE</strong> 370.00 QUINOCAY Comprometido<br />

0001270 000016404 0000001067 14/09/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. ELECTRIFICACION <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO S/. <strong>DE</strong> 645.00 QUINOCAY Comprometido<br />

0001271 000013642 0000000147 14/09/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH Obra: "Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua S/. Potable 1,110.00 y Alcantarillado Comprometido de Navan - Distrito de<br />

0001272 000012806 0000000566 14/09/2012 M Y K NIKAIDO S. R. L. ADQUISICION <strong>DE</strong> LLANTAS PARA CAMIONETA <strong>DE</strong> S/. LA GRDS. 1,490.00 Comprometido<br />

0001273 000014112 0000000889 14/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/.<br />

CON 55.20CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIO<br />

0001274 000012345 0000000079 14/09/2012 SOÑARE PERU S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 02 SILLAS GIRATORIA PARA S/. LA ACTIVIDAD:"GESTION 470.00 Comprometido <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONA


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

10 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001275 000016652 0000001088 14/09/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 05 LLANTAS MO<strong>DE</strong>LO 265/75R S/. 16 3,460.00 Comprometido<br />

0001276 000013092 0000000810 14/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. requerimiento de suministro de impresión S/. 1,235.00 Comprometido<br />

0001277 000014727 0000000812 17/09/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> AGREGADO S.A.C. PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 8,944.00EN Comprometido<br />

VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEO<br />

0001278 000016375 0000000899 17/09/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTOS <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES <strong>DE</strong> S/. MANTENIMIENTO, 246.50 Comprometido<br />

CON CARGO A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO<br />

0001279 000014569 0000000640 18/09/2012 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES compra de 04 llantas para la unidad movil de la GRPPAT S/. 3,964.00 Comprometido<br />

0001280 000014347 0000000913 18/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/.<br />

CON 63.30CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERI<br />

0001281 000013683 0000000805 18/09/2012 GLOBAL TOOLS S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD: "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. 405.20 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0001282 000012985 0000000420 18/09/2012 REYES SILVA JOSE CARLOS ADQUISICION <strong>DE</strong> SILLAS<br />

S/. 700.00 Comprometido<br />

0001284 000016826 0000001108 18/09/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 3,500.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001285 000013097 0000000805 18/09/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 4,280.83 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001286 000016824 0000001108 18/09/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 4,500.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001287 000013412 0000000782 18/09/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,126.40 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001288 000016632 0000001081 18/09/2012 TECSAGRO PERU E.I.R.L. Para la obra: "Renovacion y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua 10,725.00 Potable y Alcantarillado Comprometido de Navan- Prov<br />

0001289 000014607 0000000041 18/09/2012 GLOBAL TOOLS S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> IMPRESORA PARA CUMPLIR CON S/. LA LABORES 405.20ADMINISTRATIVAS Comprometido <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> ALMACÉN C<br />

0001290 000016908 0000000104 18/09/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 2,400.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALT<br />

0001291 000015898 0000000104 18/09/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 4,536.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALT<br />

0001292 000000000 0000000772 19/09/2012 COMERCIALIZADORA <strong>DE</strong>L NORTE S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNA CAMIONETA 4 X 4 S/. 98,000.00 Autorizado<br />

0001293 19/09/2012 LLIUYACC JORGE FORTUNATO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 213.00 DISTRITO Pendiente <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III: C<br />

0001294 000013497 0000000843 19/09/2012 TECNI SERVICES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION S/. CIVIL 3,962.00 A CARGO Comprometido <strong>DE</strong> LA OBRA: MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LOS SS<br />

0001295 000018900 0000001233 19/09/2012 TECNI SERVICES S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. YANAMACHAY 8,365.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

COTO, DISTRITO <strong>DE</strong> 27 <strong>DE</strong> NOVIEMBREPROVIN<br />

0001296 000013411 0000000633 20/09/2012 TAI LOY S.A. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO: PARA EL S/. PROYECTO 1,249.00 <strong>DE</strong> LA OFICINA Comprometido TECNICA REGIONAL <strong>DE</strong> SEGURIDAD C<br />

0001297 000013888 0000000046 20/09/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LAS OFICINAS S/. <strong>DE</strong>L GOBIERNO 1,201.71 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> LIMA PARA EL MES <strong>DE</strong> SETIEMBRE<br />

0001298 0000000000 20/09/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. LA GERENCIA 1,160.24 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL.<br />

0001299 000014036 0000000493 20/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 985.00 Comprometido<br />

EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NU<br />

0001300 000015880 0000000794 20/09/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 10,086.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001301 000015879 0000000794 20/09/2012 ZARASI E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 4,220.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001302 000013910 0000000820 20/09/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: "INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> S/. ALCANTARILLADO 2,085.00 EN Comprometido EL C.P. HUAYLLAPA, DISTRITO <strong>DE</strong> COPA - CA<br />

0001303 000013396 0000000782 20/09/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA :"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 2,085.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001304 000012382 0000000547 20/09/2012 CASTILLO MANRIQUE MIRKO SANTIAGOADQUISICION <strong>DE</strong> AFIRMADO FINO<br />

S/. 34,592.00 Comprometido<br />

0001305 000013371 0000000547 21/09/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUSICION <strong>DE</strong> CAMARAS FOTOGRAFICAS S/. 1,120.00 Comprometido<br />

0001306 000013370 0000000566 21/09/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUISICION <strong>DE</strong> IMPRESORA/COPIADORA LASER S/. 1,120.00 Comprometido<br />

0001307 000014072 0000000276 21/09/2012 SERVICIOS Y REPUESTOS UNIVERSAL S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 6,400.00 EN VALOR Comprometido<br />

Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOGIC<br />

0001308 000016070 0000001034 21/09/2012 SOÑARE PERU S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 1,570.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001309 000012934 0000000699 21/09/2012 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO RD S.A.C. <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> FILTROS MOTONIVELADORA S/. 737.00 CAT Comprometido<br />

140 K SERIE: SZL00647<br />

0001310 000015232 0000000734 21/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Construcción de Aulas del Pabellón S/. Nº 02 de la I.E. 597.70 Santa Comprometido<br />

Cruz, Distrito de Huaroc<br />

0001311 000015771 0000001010 21/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Construcción de Aulas del Centro Educativo S/. 20537 1,153.70 Andrés Comprometido<br />

A. Cáceres, Distrito de An<br />

0001312 000016037 0000000914 21/09/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. CON 618.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO<br />

0001313 000016158 0000000782 24/09/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA :"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 270.01 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001314 000012982 0000000786 24/09/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES Y MATERIALES <strong>DE</strong> S/. OFICINA PARA 464.55 LA GERENCIA Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONO<br />

0001315 000014482 0000000445 25/09/2012 COSTOS S.A.C. Suscripción a revista costos<br />

S/. 420.00 Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

11 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001316 000014075 0000000782 25/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA :"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 254.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001317 000014388 0000000906 25/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CILINDROS Y TONER PARA S/. LA GRDS. 6,436.00 Comprometido<br />

0001318 000013916 0000000079 25/09/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 2,020.00 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001319 000016060 0000000842 25/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Construcción de la Infraestructura S/. del Instituto Tecnológico 952.15 Comprometido<br />

Superior Público de C<br />

0001320 000013914 0000000200 25/09/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,785.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001321 000016098 0000001037 25/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Canal de Retama S/. en la Comunidad 493.45 de Aguar, Comprometido Provincia de Oyón - Lim<br />

0001322 000016099 0000001036 25/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Instalación del Sistema de Alcantarillado S/. y Tratamiento 1,195.40de Comprometido<br />

Aguas Residuales en los<br />

0001323 000013636 0000000566 25/09/2012 GLOBAL TOOLS S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> ESTABILIZADORES PARA LA GRDS. S/. 1,751.37 Comprometido<br />

0001324 000014291 0000000566 25/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. LA GRDS. 775.00 Comprometido<br />

0001325 000014470 0000000786 25/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES Y MATERIALES <strong>DE</strong> S/. OFICINA PARA 94.00 LA GERENCIA Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONO<br />

0001326 000016061 0000000631 25/09/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS PARA LA GERENIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 649.00 Comprometido<br />

ECONOMICO<br />

0001327 000016074 0000001040 25/09/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 3,274.00 Comprometido<br />

ECONOMICO<br />

0001328 000014288 0000000276 25/09/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA REQUERIMIEMTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 1,917.58 EN VALOR Comprometido<br />

Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOGIC<br />

0001329 000013367 0000000509 25/09/2012 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES AUDIOVISUALES S/. PARA EL PROYECTO: 3,303.00 Comprometido<br />

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO <strong>DE</strong>L<br />

0001330 000014081 0000000498 27/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA; S/. PARA 610.00 LA META Comprometido : " ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO<br />

0001331 000013987 0000000874 27/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES 3,739.00 LOS CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001332 000016012 0000001018 27/09/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,150.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001333 000014074 0000000874 27/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES 1,278.00 LOS CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001334 000013986 0000000874 27/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES LOS 895.00 CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001335 000014327 0000000200 27/09/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 648.30 de la Laguna Comprometido de Chuchón - Meta I: Constru<br />

0001336 000013639 0000000699 27/09/2012 PROFESSIONAL GENERAL SERVICE E.I.R.L. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> ARRANCADOR <strong>DE</strong> 24 VOLTIOS PARA S/. COMPRESORA 2,300.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AIRE AIRMAN HOKUETSU PDS - 750 REGISTR<br />

0001337 000014476 0000000699 27/09/2012 AMERICAN DIESEL AND MACHINE S.A.C. REQUERIMIENTO - ADAMAC S.A.C. <strong>DE</strong> ADAPTADORES Y PUNTAS S/. <strong>DE</strong> UÑAS 3,247.62 <strong>DE</strong> CARGADOR Comprometido FRONTAL CATERPILLAR 950H SERIE:M1<br />

0001338 000017320 0000001139 27/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 10,000.00 Comprometido<br />

0001339 000013913 0000000200 27/09/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 3,825.80 de la Laguna Comprometido de Chuchón - Meta I: Constru<br />

0001340 000014076 0000000079 28/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 522.00 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001341 000014080 0000000498 28/09/2012 TAI LOY S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA; S/. PARA 218.00 LA META Comprometido : " ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO<br />

0001342 000014079 0000000200 28/09/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 4,120.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001343 000012633 0000000201 28/09/2012 M Y K NIKAIDO S. R. L. ADQUISICION <strong>DE</strong> BATERIAS PARA CAMION <strong>DE</strong> PLACA S/. XQ-3901 4,190.00 Comprometido<br />

0001344 000013927 0000000686 28/09/2012 GLOBAL TOOLS S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> HD EXTERNO PARA LA GRDS. S/. 700.00 Comprometido<br />

0001345 000014481 0000000275 28/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> PETROLEO D-2 PARA LA DRVCS S/. 5,555.00 Comprometido<br />

0001346 000014423 0000000864 28/09/2012 M Y K NIKAIDO S. R. L. ADQUISICION <strong>DE</strong> BATERIAS PARA CAMION <strong>DE</strong> PLACA S/. XQ-3901 4,190.00 Comprometido<br />

0001347 000014630 0000000952 28/09/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> COMPUTO S/. 3,757.00 Comprometido<br />

0001348 0000000890 28/09/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMEINTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL CON CARGO 764.58 AL Comprometido<br />

PROGRAMA <strong>DE</strong> MEJORAMIENTO Y REHABILITA<br />

0001349 000016754 0000000874 28/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES 2,780.00 LOS CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001350 000014111 0000000890 28/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMEINTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL CON CARGO 1,043.50 AL Comprometido<br />

PROGRAMA <strong>DE</strong> MEJORAMIENTO Y REHABILITA<br />

0001351 000014940 0000000939 28/09/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CE Nº 20095-META S/. III: 699.00 CONSTRUCCION Comprometido <strong>DE</strong> 04 AULAS Y ESCALERA <strong>DE</strong>L NIVE<br />

0001352 000015534 0000000942 28/09/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

1,547.99 Comprometido<br />

0001353 000016073 0000001039 28/09/2012 TECNI SERVICES S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. YANAMACHAY 4,853.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

COTO, DISTRITO <strong>DE</strong> 27 <strong>DE</strong> NOVIEMBRE-PROVI<br />

0001354 000014578 0000000939 28/09/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CE Nº 20095-META III: CONSTRUCCION S/.<br />

84.90 <strong>DE</strong> 04 Comprometido<br />

AULAS Y ESCALERA <strong>DE</strong>L NIVEL PRIMARIO"<br />

0001355 000014281 0000000147 28/09/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L Obra: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 513.10 POTABLE Comprometido Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DISTRIT


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

12 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001356 000016014 0000001018 28/09/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 4,420.00<strong>DE</strong> Comprometido YARCAN<br />

0001357 0000000797 28/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ELECTRIFICACION <strong>DE</strong> LAS LOCALIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L DISTRITO S/. <strong>DE</strong> 1,668.00 QUINOCAY Comprometido<br />

0001358 000012857 0000000788 28/09/2012 COPY <strong>DE</strong>POT S.A. IMPRESORA <strong>DE</strong> PLANOS MULTIFUNCIONAL S/. 30,450.00 Autorizado<br />

0001359 000014474 0000000276 28/09/2012 URBIZAGASTEGUI MAGUIÑO FI<strong>DE</strong>L VICENTE REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PLASTICOS PARA S/. EL PROYECTO 6,021.00 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO A<br />

0001360 000016068 0000000147 28/09/2012 TECSAGRO PERU E.I.R.L. Para la obra: "Renovacion y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua 10,942.50 Potable y Alcantarillado Comprometido de Navan- Prov<br />

0001361 000014290 0000000476 28/09/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR PARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 1,416.00 538-2 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001362 000016067 0000000147 28/09/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR Para la obra: "Renovacion y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua Potable 3,000.00 y Alcantarillado Comprometido de Navan- Prov<br />

0001363 000016066 0000000147 28/09/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR para la Obra: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L S/. SISTEMA 10,200.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN -<br />

0001364 000016065 0000000147 28/09/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETObra: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 2,832.00 POTABLE Comprometido Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DISTRIT<br />

0001365 000013372 0000000794 28/09/2012 CORPORACION FERRETERA LA ECONOMICA REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I 301,399.99 Autorizado<br />

0001366 0000000000 28/09/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

723.80 Comprometido<br />

0001367 000014742 0000000957 28/09/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 10,564.00 Comprometido<br />

0001368 000013915 0000000079 01/10/2012 TAI LOY S.A. PROYECTO:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. REGIONAL 844.61 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

INFRAESTRUCTURA.<br />

0001369 000016071 0000001038 01/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L CENTRO S/. <strong>DE</strong> SALUD 1,427.50 NIVEL 1-4 Comprometido<br />

EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUARO<br />

0001370 000014575 0000000942 02/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

1,195.00 Comprometido<br />

0001371 000015895 0000000079 02/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PROYECTO:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. REGIONAL 4,913.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

INFRAESTRUCTURA.<br />

0001372 000016623 0000000843 02/10/2012 TECNI SERVICES S.A.C. PARA LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LOS S/. SERVICIOS 6,352.00 HIGIENICOS Comprometido <strong>DE</strong> LA I.E ANTONIO GRAÑA ELIZAL<strong>DE</strong>-HUA<br />

0001373 000016365 0000001062 02/10/2012 BORHUA S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L CANAL 680.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001374 000017142 0000001062 02/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 6,284.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001375 000013993 0000000874 03/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES 1,043.00 LOS CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001376 000013982 0000000877 03/10/2012 COMERCIAL F M SA ADQUISICION <strong>DE</strong> ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA S/. PESADA. 16,969.00 Autorizado<br />

0001377 000014293 0000000820 03/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA:" INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> S/. ALCANTARILLADO 320.60 EN Comprometido EL C.P HUAYLLAPA , DISTRITO <strong>DE</strong> COPA - CA<br />

0001378 000013366 0000000825 03/10/2012 NOLE ALARCON JORGE EDUARDO Requerimiento de deshumecedores<br />

S/. 15,800.00 Comprometido<br />

0001379 000016072 0000001038 04/10/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L CENTRO S/. <strong>DE</strong> SALUD NIVEL 632.461-4 Comprometido<br />

EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUARO<br />

0001380 000014614 0000000942 04/10/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

328.64 Comprometido<br />

0001381 000012994 0000000794 04/10/2012 CENTRO <strong>DE</strong> SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA SOCIEDAD LA OBRA: ANONIMA "MEJORAMIENTO CERRADA Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 26,400.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001382 000013973 0000000878 04/10/2012 TAI LOY S.A. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 409.53 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM.<br />

0001383 000013974 0000000878 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 810.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001384 000014408 0000000922 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 1,276.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001385 000018039 0000001026 04/10/2012 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE CERRADA Y CARBURANTES S/. PETROLEO 66,700.00 DIESEL Comprometido B5 S-50<br />

0001386 000014285 0000000734 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> AULAS S/. <strong>DE</strong>L PABELLÓN 88.00 Nº Comprometido<br />

02 <strong>DE</strong> LA I.E. SANTA CRUZ, DISTRITO <strong>DE</strong> HUA<br />

0001387 000000000 0000000975 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN S/. 980.00 <strong>DE</strong>L INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLÓGICO <strong>DE</strong> MATU<br />

0001388 000014484 0000000840 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong> SISTEMA 40.00 Comprometido<br />

INTEGRAL <strong>DE</strong>L SERVICIO <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y<br />

0001389 000014576 0000000941 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L 1,970.00 SISTEMA Comprometido<br />

<strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> LA<br />

0001390 000014344 0000000916 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL S/. <strong>DE</strong> RIEGO 39.00 PISCOPAMPA Comprometido <strong>DE</strong> LA COMUNIDAD <strong>DE</strong> COLLO, DISTR<br />

0001391 000015919 0000000914 04/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> OTROS BIENES. S/. CON CARGO 930.00A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO D<br />

0001392 000014346 0000000914 04/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. PARA 1,398.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001393 000016172 0000000916 04/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego Piscopampa S/. de 493.45 la Comunidad Comprometido de Collo, Distrito de A<br />

0001394 0000000186 04/10/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 4,572.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001395 000016036 0000000943 04/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego Antura S/. - Canta 1,299.65 - Lima" Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

13 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001396 000015227 0000000944 04/10/2012 GRANADOS REYES LEANDRO WILLIAN OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 441.00 POTABLE Comprometido E INSTALACION <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> ALCAN<br />

0001397 000014282 0000000186 04/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,987.60<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001398 000015231 0000000940 04/10/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS S/. <strong>DE</strong> SEGURIDAD, 2,030.00 Comprometido<br />

CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENT<br />

0001399 0000000186 04/10/2012 ROMERO ARREDONDO ANTONIO ENCARNACION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUAN 7,800.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001400 000015796 0000000794 04/10/2012 LOGISTICA GLOBAL SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL ADQUISICION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RESPONSABILIDAD MA<strong>DE</strong>RA CACHIMBO LIMITADA Y TRIPLAY S/. PINO FENOLICO 81,000.00 Autorizado<br />

0001401 000014577 0000000940 04/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS S/. <strong>DE</strong> SEGURIDAD, 1,260.00 Comprometido<br />

CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENT<br />

0001402 000015757 0000000186 04/10/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUAN 1,214.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001403 000015235 0000000626 04/10/2012 LLIUYACC JORGE FORTUNATO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 497.00 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III: C<br />

0001404 000013223 0000000824 04/10/2012 SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL PARA EL "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS S/. <strong>DE</strong> ATENCION 19,195.00 <strong>DE</strong> EMERGENCIA Comprometido<strong>DE</strong> LAS CAMPAÑIA <strong>DE</strong> BOMBEROS<br />

0001405 000013721 0000000361 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Adquisición de toners<br />

S/. 10,852.00 Comprometido<br />

0001406 000015839 0000000466 04/10/2012 MARKETING CONSULTORES S.A Adquisición de Libros<br />

S/. 290.00 Comprometido<br />

0001407 000014572 0000000943 04/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego Antura S/. - Canta 1,098.80 - Lima" Comprometido<br />

0001408 000014606 0000000041 05/10/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> UN SERVIDOR <strong>DE</strong>BIDO A LA INOPERATIVIDAD S/. 8,140.00 <strong>DE</strong>L Comprometido<br />

SERVIDOR ACTUAL SIGA/SIAF QUE SE ENCU<br />

0001409 000015944 0000001026 05/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (GASOLINA 1,852.77 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> 84 OCT), CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MAN<br />

0001410 0000000000 09/10/2012 TAI LOY S.A. Adquisición de utiles de escritorio<br />

S/. 1,308.00 Comprometido<br />

0001411 000015289 0000000147 09/10/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 450.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001412 000013920 0000000466 09/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Adquisición de USB<br />

S/. 224.00 Comprometido<br />

0001413 000015290 0000000626 09/10/2012 LLIUYACC JORGE FORTUNATO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CEO CAJAMARQUILLA, S/. 767.10 DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> HUANCAPON, CAJATAMBO - META III: C<br />

0001414 000015833 0000000186 09/10/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,865.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001415 000014571 0000000943 10/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Para el Proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego Antura S/. - Canta 383.40 - Lima" Comprometido<br />

0001416 000013194 0000000822 10/10/2012 RD GENERAL BUSINESS S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> REPUESTOS PÀRA EXCAVADORA S/. PC-400 89,466.02 KOMATSU Autorizado<br />

0001417 000014478 0000000104 10/10/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA: "INSTACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. ASOCIACION 1,965.00 <strong>DE</strong> VIVIENDA Comprometido AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA - ALT<br />

0001418 000014628 0000000950 10/10/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> COMPUTO IMPRESORA S/. PARA 6,725.70 EL PROYECTO: ComprometidoACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAM<br />

0001419 000015847 0000001019 10/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 1,426.98 Comprometido ECONOMICO<br />

0001420 000015848 0000001018 10/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 5,900.00<strong>DE</strong> Comprometido YARCAN<br />

0001421 000014937 0000000147 10/10/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L Obra: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 237.80 POTABLE Comprometido Y<br />

0001423 000014289 0000000476 10/10/2012 CAN<strong>DE</strong>LARIO MUÑOZ ARQUIPIO VICTORPARA LA OBRA: MEJORA <strong>DE</strong> LA INSTITUCION EDUCATIVA S/. 538-2 422.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

NIVEL INICIAL <strong>DE</strong>L DISTRITO <strong>DE</strong> OYON, PROVIN<br />

0001424 000014345 0000000915 10/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Para el Proyecto "Construcción de la Carretera Huancapón S/. - Palpas" 600.00 Comprometido<br />

0001425 000014283 0000000841 10/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 324.00 POTABLE Comprometido E INSTALACIÓN <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> ALCAN<br />

0001426 000014615 0000000912 10/10/2012 TAI LOY S.A. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L LATERAL S/. <strong>DE</strong> RIEGO 872.00 COLORADO Comprometido - COMISIÓN <strong>DE</strong> REGANTES PARAMON<br />

0001427 000014348 0000000912 10/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L LATERAL S/. <strong>DE</strong> RIEGO 225.00 COLORADO Comprometido - COMISIÓN <strong>DE</strong> REGANTES PARAMON<br />

0001428 000016325 0000000638 11/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA CARRETEA S/. TRAMO 615.00 LATACUTA Comprometido - SHANQUIJIRCA, DISTRITO <strong>DE</strong> COCHAMAR<br />

0001429 000014343 0000000917 11/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO <strong>DE</strong> S/. LA IE Nº 20325 104.00 - MANZANARES, ComprometidoDISTRITO <strong>DE</strong> HUACHO - HUAURA<br />

0001431 000013815 0000000860 11/10/2012 COMPAÑIA <strong>DE</strong> SERVICIOS GENERALES A.G.P. ADQUISICION S.A.C. <strong>DE</strong> UNIFORMES <strong>DE</strong> DAMAS CONSI<strong>DE</strong>RADOS S/. 24,850.00 EN EL CUAD. Autorizado ADQ. PERSONAL <strong>DE</strong>L GOB. REG. <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001432 000016827 0000001101 11/10/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE - PETROLEO S/. B-5, CON 34,148.49 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001433 000014349 0000000911 12/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TONER PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> SECRETARIA 2,500.00 GENERAL. Comprometido<br />

0001434 000018479 0000001108 12/10/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 1,380.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001435 0000000000 12/10/2012 MOTTA ESPIRITU LUCIO BACILIO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 2,970.00 N° 20009 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA , DISTRITO<br />

0001436 000014287 0000000604 12/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUSICIÓN <strong>DE</strong> TONNER PARA IMPRESORA HP S/. LASERJET 840.00 P1006 Comprometido<br />

0001437 000013816 0000000860 12/10/2012 INDUSTRIAL GORAK S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORMES PARA CABALLEROS S/. <strong>DE</strong>L PERSONAL 54,863.00 Autorizado CONSI<strong>DE</strong>RADO EN EL CUADRO <strong>DE</strong> ASIGNACIO


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

14 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001438 000014127 0000000893 12/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUISICION <strong>DE</strong> IMPRESORA<br />

S/. 1,476.00 Comprometido<br />

0001439 000014487 0000000147 12/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: "Renovación y Mejoramiento Del Sistema S/. De Agua 604.60 Potable Comprometido Y Alcantarillado De Navan - Di<br />

0001440 000000000 0000000643 12/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 4,587.00 Comprometido<br />

0001441 000014983 0000000959 12/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 1,888.65 Comprometido ECONOMICO<br />

0001442 000014949 0000000355 12/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 1,091.22 Comprometido ECONOMICO<br />

0001443 000016180 0000000079 12/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

5,560.00 Comprometido<br />

0001444 000015845 0000000914 12/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 745.50 Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA CARRET<br />

0001445 000015846 0000000914 12/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> GASOLINA, CON S/. CARGO 3,041.50 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001446 000014477 0000000208 12/10/2012 EMPRESA HUPESA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE - CAÑETE S/. 680.00 Comprometido<br />

0001447 000013673 0000000856 15/10/2012 SMITH ROCCA JOSE RICHARD REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ARENA GRUESA Y PIEDRA S/. CHANCADA 22,620.00 PARA EL Comprometido PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL <strong>DE</strong> RIE<br />

0001448 000013672 0000000854 15/10/2012 SMITH ROCCA JOSE RICHARD REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ARENA GRUESA PARA EL S/. PROYECTO: 12,508.00 MEJORAMIENTO Comprometido CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LUCMA SECA, DIS<br />

0001449 000013400 0000000836 15/10/2012 COMERCIALIZADORA <strong>DE</strong>L NORTE S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> DOS CAMIONETAS 4X4 IMPLEMENTADAS S/. 204,000.00 CON ACCESORIOS<br />

Autorizado<br />

0001450 000013401 0000000835 15/10/2012 COMERCIALIZADORA <strong>DE</strong>L NORTE S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNA CAMIONETA 4X4 S/. 90,438.00 Autorizado<br />

0001451 000016152 0000000794 15/10/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 8,176.70 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001453 0000000000 15/10/2012 TAI LOY S.A. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO <strong>DE</strong> S/. LA IE Nº 20325 684.20 - MANZANARES, ComprometidoDISTRITO <strong>DE</strong> HUACHO - HUAURA<br />

0001454 000000000 0000000200 15/10/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> CEMENTO CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 98,208.00ARCO Comprometido S.A.C<br />

0001455 000013887 0000000861 15/10/2012 AVICAL E.I.R.L. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> S/. VIGILANCIA 6,420.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COM<br />

0001456 000015226 0000000208 15/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA UNIDA<strong>DE</strong>S S/. MOVILES 6,950.00 Comprometido<br />

0001457 000015756 0000000574 15/10/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> ELECTRODOMESTICOS PARA S/. PROYECTO 6,100.00 MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> PUESTO <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong> YANGAS<br />

0001458 000014471 0000000509 15/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> COMPUTO IMPRESORA S/. PARA 1,364.28 EL PROYECTO: ComprometidoACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAM<br />

0001459 000014472 0000000509 15/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES <strong>DE</strong> COMPUTO IMPRESORA S/. PARA 1,761.15 EL PROYECTO: ComprometidoACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAM<br />

0001460 000015857 0000001022 15/10/2012 INVERSIONES ADRIFER S.A.C. MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRATAMIENTO S/. <strong>DE</strong> AGUAS 6,567.16 RESIDUALES Comprometido 03 <strong>DE</strong> OCTUBRE, DISTRITO <strong>DE</strong> HUARA<br />

0001461 000015836 0000000163 16/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. REGIAONAL 10,842.00 <strong>DE</strong> Comprometido RECURSOS NATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L ME<br />

0001462 000016362 0000001065 16/10/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 310.00 Comprometido<br />

0001463 000013919 0000000866 16/10/2012 SOÑARE PERU S.A.C. PARA EL PROTYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 4,070.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001464 000014035 0000000881 16/10/2012 SOÑARE PERU S.A.C. Adquisición de bien mueble<br />

S/. 400.00 Comprometido<br />

0001465 000015945 0000001003 16/10/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> OTROS BIENES, S/. CON CARGO 2,359.22A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO D<br />

0001466 000015765 0000000321 16/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> TONER, PARA S/. EL PROYECTO 820.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA OFICINA REGIONAL <strong>DE</strong> LA SECRETARIA TEC<br />

0001467 000014600 0000000418 16/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPRESORA LASER JET P1102W S/. 780.00 Comprometido<br />

0001468 000014219 0000000364 19/10/2012 TECNI SERVICES S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> AGREGADOS<br />

S/. 90,274.00 Autorizado<br />

0001469 000016361 0000001059 19/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO A 65.40 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA<br />

0001470 000014126 0000000894 19/10/2012 PLANNING EST S A ADQUISICION <strong>DE</strong> PROYECTOR MULTIMEDIA S/. 838,512.00 Autorizado<br />

0001471 000014271 0000000905 19/10/2012 ASIVTEL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> ECRAN <strong>DE</strong> PARED<br />

S/. 421,470.00 Autorizado<br />

0001472 000015229 0000000229 19/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 400 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA EL 8,000.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-2 LU<br />

0001473 000018901 0000001232 19/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 331.70 A LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> PLATAFORMA<br />

0001474 000014982 0000000960 19/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong>L 1,999.93 PUENTE Comprometido<br />

LA ESPERANZA EN EL TRAMO PUMAHUAIN, D<br />

0001475 000016508 0000000907 19/10/2012 LAU E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MOBILIARIO, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 610.00"MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />

0001476 000016815 0000001003 19/10/2012 VILLALOBOS ABURTO JOSE ANTONIO REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MATERIALES S/. <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, 2,244.10 Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIE<br />

0001477 000015758 0000000186 19/10/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L PERU SAC <strong>DE</strong> - CIRA LA REPRESA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> SAC LA LAGUNA 7,630.99<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001478 000015832 0000000313 19/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 555.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

15 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001479 000016182 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 5,928.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001480 000016183 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 7,710.50 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001481 000015237 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 8,781.80 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001482 000016184 0000000200 19/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,258.80 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001483 000018636 0000000276 22/10/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES PARA EL PROYECTO S/. 1,065.90 " PUESTA Comprometido<br />

EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQU<br />

0001484 000015236 0000000200 19/10/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRa: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 6,406.40 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001485 000016185 0000000200 19/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,040.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001486 000015768 0000001009 22/10/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MAQUINAS Y EQUIPOS (DISPENSADO S/. 720.00 <strong>DE</strong> AGUA) Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD, "MANTENIMIE<br />

0001487 000015775 0000001017 22/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE, S/. CON CARGO 5,560.00 A LA Comprometido<br />

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRET<br />

0001488 000014948 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 3,288.76 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001489 000016161 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 8,596.54 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001490 000014603 0000000046 22/10/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LAS OFICINAS S/. <strong>DE</strong>L GOBIERNO 1,112.27 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> LIMA - OCTUBRE<br />

0001491 000014947 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 695.00 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001492 000015858 0000001021 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 7,910.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001493 000014618 0000000948 22/10/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 2,864.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001494 000014536 0000000163 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. REGIONAL 4,461.15<strong>DE</strong> Comprometido<br />

RECURSOS NATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L MED<br />

0001495 000015834 0000000879 22/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 300 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. PARA LA IMPLEMENTACION 4,170.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> SANEAMIENTO FIS<br />

0001496 000015835 0000000782 22/10/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,390.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001497 000015764 0000000200 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,143.70 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001498 000015755 0000000313 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 3,296.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001499 000015763 0000000200 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,045.60 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001500 000016823 0000001108 22/10/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 6,800.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001501 000014641 0000000864 23/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TONER PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> LOGISTICA 972.00 Comprometido<br />

0001502 000015233 0000000961 23/10/2012 BORHUA S.A.C. INSPECCIÓN <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> S/. PUENTE LA 191.00 ESPERANZA, Comprometido EN EL TRAMO PUMAHUAIN, DISTRITO D<br />

0001503 000000000 0000000811 23/10/2012 TECNOLOGIA <strong>DE</strong> MATERIALES S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ESTABILIZADOR IONICO <strong>DE</strong> S/. SUELOS 171,034.91 PARA LA Comprometido<br />

OBRA <strong>DE</strong>NOMINADA MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001504 000017240 0000000289 23/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 6,088.20 Comprometido ECONOMICO<br />

0001505 000014269 0000000888 23/10/2012 TECNOLOGIA <strong>DE</strong> MATERIALES S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ESTABILIZADOR IONICO <strong>DE</strong> S/. SUELOS 508,006.00 PARA LA Comprometido<br />

OBRA <strong>DE</strong>NOMINADA MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001506 000015179 0000000972 23/10/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA EL MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L PROYECTO FORTALECIMIENTO S/. 766.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA GESTION AMBIENTAL <strong>DE</strong> LOS HUMEDALES<br />

0001507 000014944 0000000079 23/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ACTYIVIDAD." GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. REGIONAL 3,115.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

INFRAESTRUCTURA.<br />

0001508 000017162 0000000116 23/10/2012 ELECTRONICA Y SERVICIOS EN GENERAL requerimiento WILMER E.I.R.L. de toner<br />

S/. 1,276.00 Comprometido<br />

0001509 000016618 0000000922 24/10/2012 PACHECO TORRES RUTH ESTHER MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 7,475.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001510 000000000 0000000200 25/10/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ADQ. <strong>DE</strong> CEMENTO ANONIMA PUZOLANICO<br />

CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 245,520.00ARCO Comprometido S.A.C<br />

0001511 000016808 0000000116 25/10/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ÚTILES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 2,039.65 Comprometido<br />

0001512 000014981 0000000961 25/10/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA CERRADA OBRA:" CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PUENTE LA S/. ESPERANZA, 2,740.00 EN Comprometido<br />

EL TRAMO PUMAHUAIN, DISTRITO <strong>DE</strong> CAUJUL<br />

0001513 000016918 0000000276 25/10/2012 JOSE Y HUGO BRIGNETI S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO S/. 2,358.40 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQ<br />

0001514 000018817 0000001218 25/10/2012 BATERIAS CESAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BATERIA<br />

S/. 290.00 Comprometido<br />

0001515 000017322 0000001136 25/10/2012 SERVICIOS Y REPUESTOS UNIVERSAL S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, S/. CON CARGO 1,413.20A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001516 0000000000 25/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L PROYECTO FORTALECIMIENTO S/. 684.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA GESTION AMBIENTAL <strong>DE</strong> LOS HUMEDALES<br />

0001517 000018606 0000000794 25/10/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 4,235.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001518 000016810 0000001022 25/10/2012 TECNI SERVICES S.A.C. ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> S/. TRATAMIENTO 7,297.50 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUAS RESIDUALES 03 <strong>DE</strong> OCTUBRE, DISTRIT


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

16 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001519 000014943 0000000079 25/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA: "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 394.20 INFRAESTRUCTURA<br />

Comprometido<br />

0001520 000014602 0000000906 25/10/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES PARA CABLEADO S/. <strong>DE</strong> LA 1,512.50 RED <strong>DE</strong> Comprometido<br />

INTERNET EN LA GRDS.<br />

0001521 000014201 0000000900 25/10/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> LLANTAS<br />

S/. 3,600.00 Comprometido<br />

0001522 000019336 0000001242 25/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS BIENES Y MATERIALES, S/. CON CARGO 560.50 Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> PLATAF<br />

0001523 000018614 0000000079 26/10/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA: S/. "GESTION 1,141.47 <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> INFRAEST<br />

0001524 000018902 0000001231 26/10/2012 INVERSIONES ADRIFER S.A.C. ACTIVIDAD:"MAQNTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA EDIFICACION S/. ESCOLAR 252.00 MEDIANTE Comprometido PINTURA EN LA I.E Nº 20799-DANIEL ALC<br />

0001525 000016807 0000000364 26/10/2012 INVERSIONES ADRIFER S.A.C. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S/. <strong>DE</strong> 700.00 LA IE SANTA Comprometido CRUZ <strong>DE</strong> ANDAMARCA META: CONSTRU<br />

0001526 000018107 0000001039 26/10/2012 INVERSIONES ADRIFER S.A.C. OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> YANAMACHAY S/. <strong>DE</strong> 2,350.00 COTO, DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> 27 <strong>DE</strong> NOVIEMBREPROVINCIA HUA<br />

0001527 000018106 0000001039 26/10/2012 INVERSIONES ADRIFER S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL YANAMACHAY <strong>DE</strong> S/. COTO, DISTRITO 3,058.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

27 <strong>DE</strong> NOVIEMBRE PROVINCIA <strong>DE</strong> HUAURAL<br />

0001528 000016817 0000001114 26/10/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA 1,700.00 I.E Nº 3520-SAN Comprometido ANTONIO <strong>DE</strong> PADUA, EN EL CENTRO P<br />

0001529 000016798 0000000939 26/10/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L C.E. Nº 20095 S/. - META 581.00 III: CONSTRUCCIÓN Comprometido <strong>DE</strong> 04 AULAS Y ESCALERA <strong>DE</strong>L NI<br />

0001530 000016213 0000000913 26/10/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTROS <strong>DE</strong> IMPRESION S/. CON CARGO 2,783.50A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001531 000016189 0000000276 26/10/2012 SHALOM INVERSIONES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> BIEN PARA EL S/. PROYECTO 708.00 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO AR<br />

0001532 000014117 0000000894 26/10/2012 TECH DATA PERU S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMPUTADORAS LAPTOPS S/. 3,306,584.00 Autorizado<br />

0001533 000015228 0000000163 26/10/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> FERRETERIA, PARA S/. LA GESTION 604.10 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

PROYECTOS <strong>DE</strong> LA GERENCIA REGIAONAL <strong>DE</strong><br />

0001534 000016154 0000001023 29/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES LOS 315.00 CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001535 000015859 0000001023 30/10/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA ADQUISICION <strong>DE</strong> COMPUTADORAS<br />

S/. 9,690.00 Comprometido<br />

0001536 000018611 0000000917 30/10/2012 TAI LOY S.A. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO <strong>DE</strong> S/. LA IE Nº 20325 524.00 - MANZANARES, ComprometidoDISTRITO <strong>DE</strong> HUACHO - HUAURA<br />

0001537 000014311 0000000898 30/10/2012 <strong>DE</strong>SERT SPORT RACING S.A.C. ADQ. <strong>DE</strong> 13 MOTOCICLETAS PARA EL PROY. MEJ. S/. <strong>DE</strong> SERVIC. 171,600.00 <strong>DE</strong> VIGILANCIA Autorizado PREV. <strong>DE</strong> RONDAS CAMP. Y COMITE<br />

0001538 000019197 0000001077 30/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. PARA 2,195.00 LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO Comprometido<br />

PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001539 000019333 0000001242 30/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 800.50 Comprometido "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> PLATAFORMA <strong>DE</strong> VÍA,<br />

0001540 000017138 0000000276 30/10/2012 ANCRO S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> QUIMICO PARA BAÑO PORTATIL S/. PARA 1,062.00 LA OBRA Comprometido " PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L<br />

0001541 000017145 0000000079 30/10/2012 TAI LOY S.A. PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 262.76 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001542 0000000000 30/10/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 1,298.50 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001543 000018710 0000000200 30/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 643.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001544 000015234 0000000960 31/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong>L PUENTE 788.00 Comprometido<br />

LA ESPERANZA EN EL TRAMO PUMAHUAIN, D<br />

0001545 000017250 0000000794 31/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 5,570.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001546 000000000 0000001101 30/10/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE - PETROLEO S/. B-5, CON 85,379.12 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001547 000017582 0000000079 30/10/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L "GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

444.80 Comprometido<br />

0001548 000018608 0000000186 30/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 480.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001549 000016805 0000000200 30/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,565.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001550 000014350 0000000907 30/10/2012 SOÑARE PERU S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MOBILIARIO, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 470.00"MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />

0001551 000015852 0000001003 31/10/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTROS Y REPUESTOS, S/. CON 8,478.00 CARGO A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001552 000018930 0000001229 31/10/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPOS, CON CARGO A S/. LA ACTIVIDAD: 1,440.00 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETERA<br />

0001553 000018658 0000001059 31/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. PARA 732.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001554 000016501 0000001077 31/10/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. PARA 1,744.00 LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO Comprometido<br />

PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001555 000019334 0000001242 31/10/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD S/. CON 1,494.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> PLATAF<br />

0001556 000015733 0000001002 05/11/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

6,796.87 Comprometido<br />

0001557 000016155 0000000786 05/11/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PARA LA GERENCIA S/. REGIONAL 504.84 <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ComprometidoECONOMICO.<br />

0001558 000017325 0000001133 05/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 1,230.00 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

17 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001559 0000000000 05/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 4,505.00 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001560 0000000000 05/11/2012 SOCONSA SAC PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L LOCAL COMUNAL S/. <strong>DE</strong>L 3,858.40 CENTRO Comprometido POBLADO SAN MATEO, DISTRITO <strong>DE</strong> SAN<br />

0001561 000017139 0000000104 05/11/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. HUAYARINGA 4,640.00 ALTA Comprometido<br />

ASOCIACION <strong>DE</strong> VIVIENDA AUTOGESTIONAR<br />

0001562 0000000000 05/11/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"INSTALACION RED <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SAGUE S/. HUAYARINGA 5,500.00 ALTA Comprometido<br />

ASOCIACION <strong>DE</strong> VIVIENDA AUTOGESTIONAR<br />

0001563 0000000000 05/11/2012 CONSULTORES Y EDIFICACIONES P&F E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 1,594.00 Nº20009 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA, DISTRITO<br />

0001564 000014573 0000000942 05/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 19,843.20 Autorizado<br />

0001565 000014595 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 950 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA EL 17,575.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 SA<br />

0001566 000014564 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,000 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 18,500.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 -<br />

0001567 000015174 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,400 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 25,900.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L-1 S<br />

0001568 000014559 0000000229 06/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 2,160 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 39,312.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL LATERAL L-2 SAN LOREN<br />

0001569 000015849 0000000948 06/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 5,082.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001570 000017136 0000001002 06/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

1,797.16 Comprometido<br />

0001571 000017163 0000000162 06/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 7,784.00 Comprometido<br />

0001572 000017273 0000001056 06/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQEURIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,800.00 Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LAS CARR<br />

0001573 000017143 0000001073 07/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L COLEGIO S/. Nº 20037 CAHUA 1,390.00,DISTRITO Comprometido <strong>DE</strong> MANAS , PROVINCIA <strong>DE</strong> CAJATAMB<br />

0001574 000014546 0000000229 07/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 1,600 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 29,440.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong>RIVADOR SAN JOSE<br />

0001575 000014724 0000000229 07/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 800 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA EL 14,560.00 MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL LATERAL L-2 AMIRALLA PR<br />

0001576 0000000000 07/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA, CON CARGO A LA S/. ACTIVIDAD: 2,498.40 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETERA T<br />

0001577 000016156 0000001002 07/11/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> SILLAS GIRATORIAS PARA EL S/. PROYECTO: 4,360.00 "MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOGI<br />

0001578 000016832 0000001002 07/11/2012 BORHUA S.A.C. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> CAMARAS <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O PARA EL S/. PROYECTO: 3,239.97 "MEJORAMIENTO Comprometido<strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOG<br />

0001579 000015762 0000000948 07/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 3,486.90 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001580 000000000 0000000863 07/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL B5 S/. 27,515.52 Comprometido<br />

0001581 000019390 0000001059 07/11/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 219.10 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETER<br />

0001582 000017251 0000001101 08/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 3,570.00 Comprometido<br />

MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> LA CARRETE<br />

0001583 000016160 0000000257 08/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. requerimiento de toner para la impresora<br />

S/. 358.00 Comprometido<br />

0001584 000016094 0000001042 08/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA 4,839.00 I.E Nº 3510-SAN Comprometido ANTONIO <strong>DE</strong> PADUA, EN EL CENTRO P<br />

0001585 000015064 0000000932 08/11/2012 MAQUINARIAS S.A. ADQ. <strong>DE</strong> CAMIONETAS PARA EL PROYECTO MEJ. S/. <strong>DE</strong> LA 191,084.00 APLICACION Autorizado <strong>DE</strong> TECNOLOGIAS <strong>DE</strong> LA INFORMACION Y CO<br />

0001586 000017596 0000000276 08/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 2,903.00 EN VALOR Comprometido Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLO<br />

0001587 000017135 0000001002 08/11/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO S/. 6,740.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECNOLOGIAS <strong>DE</strong><br />

0001588 000018610 0000000204 09/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong> AULAS 125.00EN Comprometido<br />

LA I.E. Nº20069 <strong>DE</strong> QUICHAS, DIDTRITO Y PRO<br />

0001589 000016654 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> BIENES S.A.C. PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 10,436.00 EN VALOR Comprometido Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOG<br />

0001590 000016416 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> UTENCILIOS S.A.C. PLASTICOS S/. DIVERSOS 1,609.50 PARA EL Comprometido<br />

PROYECTO " PUESTA EN VALOR Y PRESERVAC<br />

0001591 000016417 0000000276 09/11/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> MATERIALES S.A.C. FERRETEROS S/. , PARA EL 6,397.60 PROYECTO Comprometido " PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION D<br />

0001592 000017144 0000000689 09/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> USB EN EL MARCO <strong>DE</strong>L S/. PROYECTO: 384.00 "ACONDICIONAMIENTO Comprometido TURISTICO <strong>DE</strong> LA RUTA CULT<br />

0001593 000015850 0000000948 09/11/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 1,387.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001594 000018055 0000001026 09/11/2012 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE CERRADA Y CARBURANTES S/. PETROLEO 66,700.00 DIESEL Comprometido B5 S-50<br />

0001595 000014723 0000000229 09/11/2012 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTENARIO REQUERIMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong> 2,100 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA 38,850.00 EL MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO LATERAL L1-C<br />

0001596 000014631 0000000949 09/11/2012 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> TELECOMUNICACIONES, S/. 4,748.52 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L<br />

0001597 000016667 0000000079 09/11/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES "GESTION WILFREDO <strong>DE</strong> E.I.R.L PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

86.00 Comprometido<br />

0001598 000017581 0000000955 12/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L CENTRO S/. <strong>DE</strong> SALUD NIVEL 255.001-4 Comprometido<br />

EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUARO


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

18 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001599 000019335 0000001242 12/11/2012 COMERCIAL F M SA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> LUBRICANTES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO 5,144.30 Comprometido <strong>DE</strong> PLATAFORMA <strong>DE</strong> VÍA, A N<br />

0001600 000015104 0000000906 12/11/2012 REPRESENTACIONES JER & AND S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> AGUA<br />

S/. 192.00 Comprometido<br />

0001601 000015105 0000000079 12/11/2012 REPRESENTACIONES JER & AND S.R.L. PARA:"GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 160.00 INFRAESTRUCTURA.<br />

Comprometido<br />

0001602 000016373 0000001056 12/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS BIENES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,492.00 Comprometido<br />

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LAS CARR<br />

0001603 000015106 0000000786 12/11/2012 REPRESENTACIONES JER & AND S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA LA GENRENCIA S/. REGIONAL <strong>DE</strong> 64.00 <strong>DE</strong>SARROLLO Comprometido ECONOMICO.<br />

0001604 000015731 0000001000 12/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 03 TONNERS S/. PARA LA FOTOCOPIADORA 414.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA DIRECCION <strong>DE</strong> COMERCIO EXT<br />

0001605 000014645 0000000947 12/11/2012 ALBERTO RAFAEL SOTO S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORMES Y MATERALES <strong>DE</strong>PORTIVOS<br />

S/. 278,337.54 Autorizado<br />

0001606 000014644 0000000947 12/11/2012 SGUPER & PRINT E.I.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORME Y MATERIALES <strong>DE</strong>PORTIVOS<br />

S/. 210,552.10 Autorizado<br />

0001607 000015504 0000000786 12/11/2012 ALTERNATIVAS LIBRES EN SISTEMAS S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> SERVIDOR PROXY FIREWALL S/. Y VPN PARA 1,900.00 LA GERENCIA Comprometido <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMICO<br />

0001608 000014643 0000000947 12/11/2012 ALBERTO RAFAEL SOTO S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORMES Y MATERIALES <strong>DE</strong>PORTIVOS<br />

S/. 427,420.95 Autorizado<br />

0001609 000015737 0000001002 12/11/2012 BORHUA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> DISCOS DUROS EXTERNOS PARA S/. EL PROYECTO: 640.00 Comprometido<br />

"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA APLICACIÓN <strong>DE</strong> TECN<br />

0001610 000000000 0000000863 12/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL B5 S/. 22,894.19 Comprometido<br />

0001611 000000000 0000001101 12/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE - PETROLEO S/. B-5, CON 119,107.58 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001612 000016372 0000001056 12/11/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,201.70 "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LAS CARRET<br />

0001613 000016368 0000001059 12/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS BIENES CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 625.60 Comprometido<br />

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRET<br />

0001614 000016374 0000001056 12/11/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD S/. CON 2,769.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001615 000017137 0000001002 15/11/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES ADQUISICIÓN QUETZAL <strong>DE</strong> S.A.C. MATERIALES PARA REPARACIÓN S/. <strong>DE</strong> LA RED 603.40 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE <strong>DE</strong> LOS SS.HH. <strong>DE</strong> LA GRDS.<br />

0001616 000014699 0000000947 15/11/2012 <strong>DE</strong>NEGRI PRIMO CARMEN <strong>DE</strong>L ROSARIOADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORMES Y MATERIALES <strong>DE</strong>PORTIVOS<br />

S/. 82,431.20 Autorizado<br />

0001617 000015505 0000000276 15/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 8,164.00 EN VALOR Comprometido<br />

Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOGIC<br />

0001618 000014741 0000000313 15/11/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PUZOLANICO IP S/. 172,229.65 Autorizado<br />

0001619 000014740 0000000313 15/11/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> ACERO CORRUGADO S/. 90,426.00 Autorizado<br />

0001620 000016187 0000000276 15/11/2012 DAVIS INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD REQUERIMIENTO ANONIMA <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> BIEN PARA EL S/. PROYECTO 9,412.00 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO AR<br />

0001621 000016188 0000000276 15/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. " PUESTA 4,599.00 EN VALOR Comprometido<br />

Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEOLOGIC<br />

0001622 000016366 0000001061 15/11/2012 C & T LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> OTROS S/. MATERIALES 934.56 <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD:"M<br />

0001623 000016509 0000000359 15/11/2012 H&R INGENIEROS EJECUTORES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HORMIGON CONFITILLADO S/. PARA LA 3,600.00 OBRA: MEJORAMIENTO Comprometido CANAL MOLINO HUANCAPACHA<br />

0001624 000015313 0000000974 15/11/2012 IMPORTACIONES HIRAOKA S. A. C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> RECURSOS 6,507.00 HUMANOS Comprometido<br />

0001625 000015314 0000000974 15/11/2012 REPRESENTACIONES GOSAWE S.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> RECURSOS 4,593.40 HUMANOS. Comprometido<br />

0001626 000015126 0000000955 15/11/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L CENTRO S/. <strong>DE</strong> 4,211.20 SALUD Comprometido<br />

NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22<br />

0001627 000015178 0000000204 15/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E.Nº20069 1,613.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS-DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON -LI<br />

0001628 000015129 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,113.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001629 000016407 0000000689 15/11/2012 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 CASCO PARA MOTOCICLETA S/. EN EL 245.00 MARCO Comprometido <strong>DE</strong>L PROYECTO: "ACONDICIONAMIENTO TU<br />

0001630 000017161 0000000861 15/11/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS E S/. VIGILANCIA 10,833.16 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COMIT<br />

0001631 000015130 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 5,282.50<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001632 000015512 0000000861 15/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. 10,605.00 TECNICA REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001633 000000000 0000000186 15/11/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L PERU SAC <strong>DE</strong> - CIRA LA REPRESA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> SAC10,796.12<br />

LA LAGUNA <strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001634 000016075 0000001041 15/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. CONTRATACION <strong>DE</strong> ESPECIAISTA PARA ELABORACION S/. <strong>DE</strong> 4,865.00 EXPEDIENTE Comprometido TECNICO<br />

0001635 000015513 0000000079 15/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

6,670.50 Comprometido<br />

0001636 000017242 0000000974 15/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,013.00 Comprometido<br />

0001637 000015508 0000000906 15/11/2012 WALON SPORT S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> UNIFORMES Y MATERIALES <strong>DE</strong>PORTIVOS<br />

S/. 81,314.00 Autorizado<br />

0001638 000015127 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 840.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN"


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

19 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001639 15/11/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA:MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L PERU SAC <strong>DE</strong> - LA CIRA REPRESA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> SAC LA LAGUNA 4,968.00<strong>DE</strong> Pendiente YARCAN"<br />

0001640 000015128 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,830.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001641 000016409 0000000999 15/11/2012 SPENA FISH AQUACULTURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,061.60 Comprometido<br />

0001642 000016063 0000000200 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PATRA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,160.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: C<br />

0001643 000015882 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LAOBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 602.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN".<br />

0001644 000016564 0000000782 15/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES PARA - HUACHO LA OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 1,500.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001645 000016565 0000000782 15/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES PARA - HUACHO LA OBRA: S.A.C. "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 3,625.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001646 000015759 0000000861 16/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 5,000.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001647 000015510 0000000861 16/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 1,579.80 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001648 000016064 0000000147 16/11/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 2,468.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001649 000015885 0000000970 16/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,625.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001650 000015177 0000000970 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,799.99 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001651 000014972 0000000862 19/11/2012 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> AGUA MINERAL PARA ATEN<strong>DE</strong>R S/. LOS 1,316.00 PEDIDOS Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS<br />

0001652 000015766 0000000861 19/11/2012 CAMED COMUNICACIONES S.A.C. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS E S/. VIGILANCIA 22,360.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COMIT<br />

0001653 000015507 0000000604 19/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1006 S/. 600.00 Comprometido<br />

0001654 000016405 0000001000 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL, 4,309.00 PARA Comprometido<br />

LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META : "CAPACITACION<br />

0001655 000015886 0000000970 19/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,500.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001656 000015887 0000001022 19/11/2012 BARRIGA GUIA WILMER ALFREDO ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> S/. TRATAMIENTO 4,456.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUAS RESIDUALES 03 <strong>DE</strong> OCTUBRE, DISTRIT<br />

0001657 000015894 0000000970 19/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 9,440.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001658 000016093 0000001008 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (GASOLINA 593.40 90 OCTANOS), Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANT<br />

0001659 000015769 0000001008 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTROS <strong>DE</strong> IMPRESION S/. CON CARGO 1,975.00A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001660 000015506 0000000948 19/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 775.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001661 000015736 0000001000 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 TONER S/. HP LASER 289.00 JET Comprometido<br />

80 A PARA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO<br />

0001662 000015509 0000000079 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA- 6,712.00 Comprometido APOYO EN ADQUISICION <strong>DE</strong> TONER PA<br />

0001663 000016423 0000000998 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS RIMEER E.I.R.LREQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 2,357.55 Comprometido<br />

0001664 000015729 0000000999 19/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 600.00 Comprometido<br />

0001665 000016833 0000000999 19/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 1,739.00 Comprometido<br />

0001666 000016370 0000001057 19/11/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MOBILIARIO S/. PARA 1,100.00 OFICINA, Comprometido EN LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META: " ACONDIC<br />

0001667 000016371 0000001057 19/11/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MOBILIARIO S/. PARA 1,020.00 OFICINA, Comprometido EN LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META: " ACONDIC<br />

0001668 000015916 0000000200 20/11/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRa: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 960.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001669 000016395 0000001009 20/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MAQUINAS Y EQUIPOS, CON S/. CARGO A 600.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA<br />

0001670 000016027 0000000186 20/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 3,754.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN".<br />

0001671 000015914 0000000200 20/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,698.98 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001672 000000000 0000000970 20/11/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,640.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001673 000000000 0000000970 20/11/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 1,954.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001674 000015915 0000000200 20/11/2012 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 680.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001675 000015531 0000000861 21/11/2012 TAI LOY S.A. PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> PROYECTOS A CARGO S/. <strong>DE</strong> LA OFICINA 2,056.20 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA SECRETARIA TECNICA REGIONAL <strong>DE</strong> SEGU<br />

0001676 000015530 0000000861 21/11/2012 TAI LOY S.A. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 1,351.91 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001677 000015773 0000001011 21/11/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

4,033.80 Comprometido<br />

0001678 000000000 0000000970 21/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,790.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

20 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001679 000000000 0000000970 21/11/2012 GOMEZ PIZARRO LISBET JAKELINE PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,560.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001680 000000000 0000000970 21/11/2012 GOMEZ PIZARRO LISBET JAKELINE PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 1,980.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001681 000016178 0000000500 21/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 842.00 Nº 20009 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA ,DISTRITO<br />

0001682 000015738 0000000998 21/11/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 277.60 Comprometido<br />

0001683 000016568 0000000782 21/11/2012 REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA MEJORAMIENTO INDIVIDUAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> CANAL RESPONSABILIDAD <strong>DE</strong> IRRIGACION LIMITADA EN S/. EL CENTRO 26,160.12 POBLADO Comprometido <strong>DE</strong> POQUIAN, DISTRTIO <strong>DE</strong> COPA-CAJATAM<br />

0001684 000015917 0000000200 21/11/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 818.60 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001685 000016096 0000000147 21/11/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 6,134.50<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001686 000000000 0000000860 21/11/2012 COMPAÑIA <strong>DE</strong> SERVICIOS GENERALES A.G.P. SOLICITO S.A.C. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> BIEN<br />

S/. 5,680.00 Comprometido<br />

0001687 000000000 0000000860 21/11/2012 INDUSTRIAL GORAK S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> VESTUARIO PARA EL PERSONAL S/. <strong>DE</strong> GOBIERNO 9,915.00 Comprometido<br />

REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001688 000015772 0000001011 21/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

8,299.50 Comprometido<br />

0001689 000016442 0000001069 22/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (PETROLEO 10,425.00 B5-S50), Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: PROMOCION<br />

0001690 000015511 0000000861 21/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 1,353.70 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001691 000015730 0000000998 21/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 442.00 Comprometido<br />

0001692 000015732 0000001001 21/11/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA CERRADA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 5,480.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001693 000015837 0000000604 21/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. DISCO DURO EXTRAIBLE <strong>DE</strong> 2 TERA BITES S/. 900.00 Comprometido<br />

0001694 000000000 0000000200 21/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: S/. AMPLIACION 41,910.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA CAPACIDAD <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO <strong>DE</strong> LA<br />

0001695 000018605 0000001039 21/11/2012 TECNI SERVICES S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. YANAMACHAY 455.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

COTO, DISTRITO <strong>DE</strong> 27 <strong>DE</strong> NOVIEMBREPROVIN<br />

0001696 000016181 0000000079 22/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCUTURA.<br />

3,830.90 Comprometido<br />

0001697 000015770 0000001008 22/11/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. 838.40 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERI<br />

0001698 000015767 0000001007 22/11/2012 TAI LOY S.A. "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD RESOLUTIVA S/. <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS 644.32 Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO BASE HUARAL - RE<br />

0001699 000015529 0000000079 22/11/2012 TAI LOY S.A. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCUTURA.<br />

1,136.14 Comprometido<br />

0001700 000015532 0000000874 22/11/2012 TAI LOY S.A. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES LOS 327.00 CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001701 000015533 0000000874 22/11/2012 TAI LOY S.A. CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PISTAS Y VEREDAS EN LAS S/. CALLES LOS 848.38 CIPRESES, Comprometido LAS PALMERAS, LOS PINOS, ARGENTIN<br />

0001702 000016186 0000001003 22/11/2012 GDMAQ REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTROS Y REPUESTOS, S/. CON 5,271.81 CARGO A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001703 000015854 0000000699 22/11/2012 GOANDARO S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> FILTROS PARA MAQUINARIA S/. PESADA8,092.00<br />

Comprometido<br />

0001704 000015760 0000000861 22/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 5,420.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001705 000015761 0000000861 22/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 549.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001706 000016193 0000001008 22/11/2012 LR FERREMAS EIRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, S/. 351.00CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD:: "MANTENIMIENTO<br />

0001707 000016192 0000001020 22/11/2012 C & T LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON 1,043.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001708 000016138 0000000864 22/11/2012 M Y K NIKAIDO S. R. L. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> BATERIA PARA CAMIONETA PQP-264 S/. 320.00 Comprometido<br />

0001709 000015774 0000001016 23/11/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

5,055.48 Comprometido<br />

0001710 000016095 0000000147 23/11/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L Obra: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. <strong>DE</strong> AGUA 1,511.30 POTABLE Comprometido Y<br />

0001711 000015840 0000000079 23/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

358.00 Comprometido<br />

0001712 000016569 0000000782 23/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES PARA - HUACHO LA OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 4,537.50 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001713 000016390 0000000810 23/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> TONERS<br />

S/. 2,412.00 Comprometido<br />

0001714 000016620 0000000922 23/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES MEJORAMIENTO - HUACHO S.A.C. <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 5,760.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001715 000015838 0000000372 23/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Uso de la oficna del OCI<br />

S/. 475.00 Comprometido<br />

0001716 000015946 0000000079 23/11/2012 SOÑARE PERU S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

350.00 Comprometido<br />

0001717 0000000000 23/11/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ADQ. <strong>DE</strong> CEMENTO ANONIMA PUZOLANICO<br />

CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 245,520.00ARCO Comprometido S.A.C<br />

0001718 000018803 0000001212 23/11/2012 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION - AGREGADOS/.<br />

6,405.00 Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

21 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001719 000019076 0000001234 23/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PETROLEO S/. B-5, CON 253,599.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001720 000016194 0000000906 23/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION S/. 9,255.70 Comprometido<br />

0001721 000016367 0000001060 23/11/2012 GEO<strong>DE</strong>SIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD REQUERIMIENTO ANONIMA <strong>DE</strong> CERRADA <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> NIVEL TOPOGRAFICO, S/. 1,400.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001722 0000000000 23/11/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO S/. 2,286.00 <strong>DE</strong> LAS Comprometido<br />

OFICINAS <strong>DE</strong> LA SE<strong>DE</strong> CENTRAL <strong>DE</strong>L GOBIER<br />

0001723 000016363 0000001064 23/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "MEJORAMIENTO S/. Y AMPLIACION 3,350.00 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTA<br />

0001724 000016393 0000000948 23/11/2012 SOÑARE PERU S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 1,400.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001725 000016406 0000001008 23/11/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS S/. <strong>DE</strong> SEGURIDAD, 3,770.00 Comprometido<br />

CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENT<br />

0001726 000016402 0000000684 23/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA: "MEJORA <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS EDUCATIVOS S/. EN EL INSTITUTO 246.00 Comprometido<br />

SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO-CIUDAD<br />

0001727 000018805 0000001212 23/11/2012 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION - PIEDRA CHANCADA S/. 1/2" 6,195.00 Comprometido<br />

0001728 000016369 0000001058 26/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong>L CENTRO 2,405.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

SALUD 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO<br />

0001729 000016360 0000000737 26/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> REPUESTOS S/. Y ACCESORIOS 933.00 Comprometido<br />

(TONER), CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "PRO<br />

0001730 000016487 0000001077 26/11/2012 CONSTRUCCION Y CONCRETO SOCIEDAD REQUERIMIENTO ANONIMA <strong>DE</strong> SEÑALES <strong>DE</strong> TRAFICO, CON S/. CARGO 8,441.72 A LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA C<br />

0001731 000016410 0000001056 26/11/2012 CONSTRUCCION Y CONCRETO SOCIEDAD REQUERIMIENTO ANONIMA <strong>DE</strong> SEÑALES <strong>DE</strong> TRAFICO, CON S/. CARGO 3,445.60 A LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LAS<br />

0001732 000016076 0000001043 26/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 6,950.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001733 000016190 0000001001 26/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 700.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN<br />

0001734 000016422 0000000273 26/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 2,780.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS EMPRESAS COMUNALES PARA LA<br />

0001735 000016629 0000000313 26/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA <strong>DE</strong> S/. YANAULLABAJA 550.00 APROVECHAMEINTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> Y<br />

0001736 000016558 0000000200 26/11/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,747.40 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001737 000016668 0000001073 26/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L COLEGIO S/. N° 200372,085.00<br />

<strong>DE</strong> CAHUA Comprometido , DISTRITO <strong>DE</strong> MANAS , PROVINCIA <strong>DE</strong> CAJA<br />

0001738 000016559 0000000200 26/11/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,523.30 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001739 000016631 0000000313 26/11/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRa: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 4,121.10 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001740 000016567 0000000782 26/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,390.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001741 000016191 0000001043 26/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 211.10<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001742 000015918 0000001025 26/11/2012 COMERCIALIZADORA <strong>DE</strong>L NORTE S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> CAMIONETA 4X4<br />

S/. 94,000.00 Comprometido<br />

0001743 000016816 0000001115 26/11/2012 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO S.C.R.L. "Puesta en Valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi S/. del centro 3,305.00 político Comprometido administrativo del sit<br />

0001744 000017878 0000000922 27/11/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH ADQUISICION <strong>DE</strong> TUBERIAS<br />

S/. 238,470.00 Autorizado<br />

0001745 000000000 0000000494 27/11/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA VISITAS <strong>DE</strong> CAMPO, ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS S/. POR 7,315.28 LA GERENCIA Comprometido <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO.<br />

0001746 000016800 0000000467 27/11/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,096.00 Comprometido<br />

0001747 000018607 0000000922 27/11/2012 COMSA COMERCIAL SAN ANTONIO S.C.R.L. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 515.00 KM. 2+930 Comprometido - 5 +0.75 KM<br />

0001748 000016485 0000001074 27/11/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA CERRADA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA: "CONSTRUCCION S/. Y EQUIPAMIENTO 2,509.00 Comprometido <strong>DE</strong> INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PU<br />

0001749 000016630 0000000313 27/11/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 6,133.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001750 000016506 0000001075 27/11/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA SOLICITO CERRADA LA <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 PC EN EL MARCO S/. <strong>DE</strong>L PROYECTO: 2,478.00"INSTALACION Comprometido<strong>DE</strong> SERVICIOS TURISTICOS <strong>DE</strong> DI<br />

0001751 000016419 0000001068 27/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA 1,125.00 I.E. SANTA Comprometido ROSA <strong>DE</strong> YANGAS, EN EL CENTRO POBLAD<br />

0001752 000016421 0000001068 27/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA I.E. 304.00 SANTA Comprometido ROSA <strong>DE</strong> YANGAS, EN EL CENTRO POBLAD<br />

0001753 000016486 0000001076 27/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION <strong>DE</strong> LOS S/. RESERVORIOS 304.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMU<br />

0001754 000016747 0000000972 28/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L PROYECTO FORTALECIMIENTO S/. 449.70 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA GESTION AMBIENTAL <strong>DE</strong> LOS HUMEDALES<br />

0001755 0000000000 28/11/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. adquisición de dos computadoras para la oficina de Programación S/. 6,540.00 e Inversiones Comprometido<br />

0001756 000016557 0000000970 28/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 5,040.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001757 000018656 0000001043 28/11/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES SALDO QUETZAL <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 6,974.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001758 000016560 0000001043 28/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 6,080.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

22 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001759 000016562 0000001043 28/11/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES SALDO QUETZAL <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 10,200.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001760 000018657 0000001043 28/11/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES SALDO QUETZAL <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 10,113.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001761 000016669 0000001092 28/11/2012 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: S/. CONSTRUCCION 8,378.00 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA INTERCONEXION VIAL II ETAPA CON LA C<br />

0001762 000016561 0000001043 28/11/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES Para la Obra: QUETZAL "Mejoramiento S.A.C. y Ampliación del Sistema S/. de Agua Potable 636.80 y Alcantarillado Comprometido de Andajes, Oy<br />

0001763 000016822 0000001109 28/11/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION CERRADA <strong>DE</strong> COMPUTADORAS<br />

S/. 2,509.00 Comprometido<br />

0001764 000016440 0000001071 29/11/2012 AGENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 10,800.00 Comprometido<br />

0001765 000016420 0000001068 29/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA 1,780.00 I.E. SANTA Comprometido ROSA <strong>DE</strong> YANGAS, EN EL CENTRO POBLAD<br />

0001766 000016484 0000001073 29/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L COLEGIO S/. N° 20037 <strong>DE</strong> 772.50 CAHUA Comprometido , DISTRITO <strong>DE</strong> MANAS , PROVINCIA <strong>DE</strong> CAJA<br />

0001767 000016418 0000000273 29/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL PROYECTO 1,532.00 FORTALECIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LAS EMPRESAS COMUNAL<br />

0001768 000016400 0000000079 29/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

585.00 Comprometido<br />

0001769 000016411 0000000970 29/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 1,552.70 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido RIEGO REYCO MARU EN LA COMUNIDAD CA<br />

0001770 000016399 0000000786 29/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CARTUCHO <strong>DE</strong> CILIDRO PARA S/. FOTOCOPIADORA 1,218.40 Comprometido PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS GEREN<br />

0001771 000016408 0000001011 29/11/2012 MANUFACTURAS DIPESA S.R.L. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> POLOS Y GORROS PARA LA GRDS. S/. 5,000.00 Comprometido<br />

0001772 000018037 0000000861 29/11/2012 CADDIN S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> VISORES NOCTURNOS S/. 45,500.00 Autorizado<br />

0001773 000016441 0000001070 30/11/2012 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI UNIFORME INSTITUCIONAL<br />

S/. 1,499.50 Comprometido<br />

0001774 000016396 0000000787 30/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO S/. EDUCATIVO 1,264.50 EN LA Comprometido<br />

I.E. Nº 508 <strong>DE</strong> HUANCHIPUQUIO, EN EL CENTR<br />

0001775 000016394 0000000890 30/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA CON S/. CARGO AL 1,357.60 PROGRAMA Comprometido <strong>DE</strong> MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN <strong>DE</strong><br />

0001776 000016401 0000000673 30/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL PROYECTO: 128.50 "MEJORA Comprometido TECNICA Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERAMIC<br />

0001777 000016483 0000001072 30/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 746 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL 10,369.40 B5, PARA Comprometido<br />

MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA <strong>DE</strong><br />

0001778 000016392 0000000906 30/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION - MA<strong>DE</strong>RA POR S/. AREA 10,822.50 Comprometido<br />

0001779 000018622 0000001081 30/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES ADQUISICION - HUACHO S.A.C. <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 18,000.00 Autorizado<br />

0001780 000018802 0000001212 30/11/2012 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL AFIRMADO<br />

S/. 9,288.00 Comprometido<br />

0001781 0000000000 03/12/2012 EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I, PARA 16,520.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO A<br />

0001782 0000000000 03/12/2012 EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I, PARA 20,800.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO<br />

0001783 0000000000 03/12/2012 EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I, PARA 16,320.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> RIEGO T<br />

0001784 0000000000 03/12/2012 EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I, PARA 24,500.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAJA HIDRAULIC<br />

0001785 000016621 0000000922 03/12/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES OBRA: - HUACHO " MEJORAMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong>L CANAL ALTO HUANANGUI-III S/. ETAPA-KM 640.00 Comprometido 2+930-5+075 KM"<br />

0001786 000016424 0000000098 03/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 48 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL B5, 667.20 PARA Comprometido<br />

PROGRMA MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAEST<br />

0001787 000016507 0000000495 03/12/2012 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> VESTUARIO PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 1,430.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL<br />

0001788 000016482 0000000355 03/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 135 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL 1,876.50 B5 PAA Comprometido<br />

MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA D<br />

0001789 000016425 0000000230 03/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 181 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL 2,515.90 B5 PAA Comprometido<br />

MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA D<br />

0001790 000018634 0000000237 03/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. COMBUSTIBLE PARA <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> DIFERENTES S/. TRABAJOS 3,294.30<strong>DE</strong> Comprometido<br />

CAMPO CON FINES <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>MARCACION TERR<br />

0001791 000017681 0000001148 03/12/2012 MALY CONTRATISTAS INGENIEROS SACPARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L LOCAL COMUNAL S/. <strong>DE</strong>L 4,162.40 CENTRO Comprometido POBLADO SAN MATEO, DISTRITO <strong>DE</strong> SAN<br />

0001792 000016619 0000000922 03/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 3,400.00 KM. 2+930 Comprometido - 5 +0.75 KM<br />

0001793 000016563 0000000782 03/12/2012 DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> LUBRICANTES YSABEL PARA SAC LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,320.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN ,DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001794 000017243 0000000782 03/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,258.10 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001795 000018091 0000000782 03/12/2012 LUHANA DIESEL E.I.R.L. PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 604.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN ,DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001796 000016566 0000000782 03/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,482.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001797 000017682 0000001148 03/12/2012 QUISPE ESPINOZA EDSON VICTORIANO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong>L LOCAL COMUNAL S/. <strong>DE</strong>L 6,260.00 CENTRO Comprometido POBLADO SAN MATEO, DISTRITO <strong>DE</strong> SAN<br />

0001798 000016934 0000000276 03/12/2012 H.W. KESSEL S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPOS LABORATORIO S/. 9,714.00 CON CARGO Comprometido AL PROYECTO " PUESTA EN VALOR Y PR


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

23 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001799 000016622 0000000922 03/12/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 3,215.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001800 000016633 0000001081 03/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. Para la Obra: "Renovación y Mejoramiento del Sistema S/. de Agua Potable 2,726.00y Alcantarillado Comprometidode Navan - Dis<br />

0001801 000016825 0000001108 03/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 10,700.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001802 000016799 0000001057 04/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MATERIALES S/. Y UTILES 548.50 <strong>DE</strong> Comprometido OFICINA, PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"<br />

0001803 000016628 0000000147 04/12/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: :"RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 2,071.40<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001804 000016904 0000000864 04/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL ABASTECIMIENTO 1,037.50 Comprometido <strong>DE</strong> LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GO<br />

0001805 000016749 0000000782 04/12/2012 SEBASTIAN QUISPE OLIVETHE CAROL PARA LA OBRA: " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,550.50 EN EL Comprometido CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001806 0000000000 04/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 1,075.00 20009 <strong>DE</strong> Comprometido LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA"<br />

0001807 000016811 0000000948 04/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 1,699.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001808 000017594 0000000864 04/12/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES ADQUISICION QUETZAL <strong>DE</strong> S.A.C. MATERIALES PARA LIMPIEZA S/. <strong>DE</strong> LOS LOCALES 8,798.20<strong>DE</strong>L Comprometido GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001809 000016625 0000000495 04/12/2012 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 925.00 Comprometido <strong>DE</strong> PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DISTR<br />

0001810 000016626 0000000495 04/12/2012 ULLOA MIÑANO ELVIS ARQUIMI<strong>DE</strong>S REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ACCESORIOS <strong>DE</strong> PLASTICO S/. PARA EL 2,795.00 PROYECTO Comprometido MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD<br />

0001811 000016624 0000000495 04/12/2012 NUTRITIONAL TECHNOLOGIES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ALIMENTO BALANCEADO S/. PARA EL PROYECTO 2,644.24 Comprometido FORTALECIMIENTO <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD<br />

0001812 000016627 0000000495 04/12/2012 BUSINESS EXCELSIOR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BANNER PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 720.00 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DISTR<br />

0001813 000016653 0000001090 04/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 27 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL B5 375.30 PAA MANTENIMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA <strong>DE</strong><br />

0001814 000019376 0000001003 04/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> LLANTA S/. PARA MOTONIVELADORA 2,826.00 Comprometido CATERPILLAR 140K., CON CARGO A LA A<br />

0001815 000016883 0000001112 04/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> CÁMARA FOTOGRÁFICA S/. 1,999.00 Comprometido<br />

0001816 000016748 0000001043 04/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "MEJORAMIENTO S/. Y AMPLIACION 866.20 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTA<br />

0001817 000017466 0000000922 04/12/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 1,519.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001818 000016683 0000001096 04/12/2012 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. OBRA. " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD OPERATIVA S/. <strong>DE</strong>L 4,250.00 COMITE Comprometido REGIONAL Y COMITES PROVINCIALES <strong>DE</strong> D<br />

0001819 000016814 0000001116 04/12/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,058.00 Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> COMUNIC<br />

0001820 000016804 0000001098 04/12/2012 BUSINESS & SERVICES J Y R S.A.C. <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA CAMIONETA <strong>DE</strong> S/. PLACA EGF-442 4,762.70ASIGNADA Comprometido A LA PRESI<strong>DE</strong>NCIA REGIONAL<br />

0001821 000016919 0000000419 05/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION CERRADA <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> COMPUTO S/. 4,450.00 Comprometido<br />

0001822 000016813 0000001117 05/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA INSPECCION OBRA "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> S/. LA CARRETERA 2,560.00 Comprometido<br />

ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHI<br />

0001823 000016818 0000001113 05/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO S/. 1,196.00 <strong>DE</strong> INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, D<br />

0001824 000016913 0000001115 05/12/2012 ALVARADO SALDAÑA ROFER SILVINO OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 3,405.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0001825 000017004 0000001063 05/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 9,814.00 Comprometido<br />

0001827 000016911 0000001113 05/12/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S/. 5,000.80 <strong>DE</strong> INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, D<br />

0001828 000016909 0000001043 05/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 901.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJ<br />

0001829 000016915 0000000200 05/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 680.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon - Meta I: Constru<br />

0001830 000017680 0000001146 05/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO S/. 578.00 EN Comprometido<br />

EL C.P HUAYLLAPA ,DISTRITO <strong>DE</strong> COPA - CAJ<br />

0001831 000016803 0000000906 05/12/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO S/. PARA 5,723.00 EL PROYECTO:" Comprometido MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS<br />

0001832 000017045 0000000811 05/12/2012 FERREJJSA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, S/. 5,162.00CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO<br />

0001833 000016717 0000001098 05/12/2012 M Y K NIKAIDO S. R. L. ADQUISICION <strong>DE</strong> LLANTAS PARA EL VEHICULO S/. <strong>DE</strong> PLACA 6,800.00 EGF-442 Comprometido<br />

ASIGNADO A LA PRESI<strong>DE</strong>NCIA REGIONAL <strong>DE</strong> L<br />

0001834 000016795 0000001057 06/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES S/. <strong>DE</strong> ESCRITORIO, 1,470.00 Comprometido<br />

PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"ACONDICIO<br />

0001835 000018623 0000001148 06/12/2012 NEGOCIACION FERRETERA CAROLINA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 9,619.50 Comprometido<br />

0001836 000016796 0000000906 06/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

2,272.20 Comprometido<br />

0001837 000016819 0000001111 06/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO S/. PARA FORMULACION 801.40 Comprometido <strong>DE</strong>L PROYECTO: "INSTALACION <strong>DE</strong> SERVIC<br />

0001838 000017002 0000000581 06/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICIONES <strong>DE</strong> DIFERENTES MATERIALES S/. Y UTILES 1,194.00 PARA EL Comprometido<br />

<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> LAS FUNCIONES PROPIAS <strong>DE</strong><br />

0001839 000016797 0000001007 07/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD RESOLUTIVA S/. <strong>DE</strong> 349.20 LOS SERVICIOS Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO <strong>DE</strong> SALUD


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

24 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001840 000016820 0000001110 07/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> REPUESTOS S/. Y ACCESORIOS, 1,981.20CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO<br />

0001841 000016916 0000000906 07/12/2012 JARA JARA HERIBERTO VISITACION ADQUISICION <strong>DE</strong> UNFORMES E IMPLEMENTOS S/. <strong>DE</strong> SEGURIDAD 2,027.00 Comprometido<br />

0001842 000016882 0000000844 07/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL "MEJORAMIENTO 2,321.63 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L CANAL SANTA ELENA PROGRESIVA <strong>DE</strong>L<br />

0001843 000016821 0000001110 07/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. 327.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> L<br />

0001844 000016917 0000000906 07/12/2012 LR FERREMAS EIRL MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION<br />

S/. 3,460.00 Comprometido<br />

0001845 000016907 0000001057 07/12/2012 GEO<strong>DE</strong>SIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD POR EL REQUERIMIENTO ANONIMA CERRADA <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 DISPOSITIVO S/. 1,750.00 SATELITAL Comprometido GPS GARMIN, PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA M<br />

0001846 000017001 0000000998 07/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS RIMEER E.I.R.LREQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,357.55 Comprometido<br />

0001847 000016914 0000001115 07/12/2012 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO EIRL OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 6,618.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0001848 000016910 0000001008 07/12/2012 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS S/. <strong>DE</strong> SEGURIDAD, 1,350.00 Comprometido<br />

CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENT<br />

0001849 000017592 0000000864 07/12/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LAS OFICINAS S/. <strong>DE</strong>L GOBIERNO 1,074.74 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> LIMA-NOVIEMBRE<br />

0001850 000018054 0000001026 07/12/2012 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ADQUISICION ANONIMA <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE CERRADA Y CARBURANTES S/. PETROLEO 66,606.62 DIESEL Comprometido B5 S-50<br />

0001851 000019076 0000001101 07/12/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PETROLEO S/. B-5, CON 88,382.81 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001852 000017323 0000001135 07/12/2012 LAIME PALOMINO WILFREDO REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN - LIBROS<br />

S/. 295.00 Comprometido<br />

0001853 000017252 0000000949 07/12/2012 INTELSYS S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> ACCESORIOS S/. <strong>DE</strong> COMUNICACIONES, 4,895.00 Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIM<br />

0001854 000017255 0000001116 07/12/2012 GEO<strong>DE</strong>SIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD REQUERIMIENTO ANONIMA <strong>DE</strong> CERRADA EQUIPO <strong>DE</strong> TELECOMUNICACIONES. S/. 3,066.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L S<br />

0001855 000017261 0000001116 07/12/2012 GLOBAL TOOLS S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> TELECOMUNICACIONES. S/. CON 911.00CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L S<br />

0001856 000017253 0000001002 07/12/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. FACILITAR EL AMBIENTE DON<strong>DE</strong> SE VERIFICAN S/. LAS LAPTOPS 860.00 Comprometido<br />

0001857 000017254 0000001002 07/12/2012 LR FERREMAS EIRL FACILITAR EL AMBIENTE DON<strong>DE</strong> SE VERIFICAN S/. LAS LAPTOPS 92.00 Comprometido<br />

0001858 000017538 0000001018 07/12/2012 TEC SUPPLY S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MEZCLADORA<br />

S/. 31,000.00 Autorizado<br />

0001859 000018773 0000001219 07/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PARA MONITOREO <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong> RESERVORIO 699.00 Comprometido<br />

CANAL PUMPUL PAGTAURA -ULLUSH-YANATA<br />

0001860 000018654 0000001043 07/12/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L SALDO <strong>DE</strong> OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 3,085.90 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> AND<br />

0001861 000018772 0000001219 07/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA MONITOREO <strong>DE</strong> LA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA: S/. "CONSTRUCCION 4,948.40 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> RESERVORIO CANAL PUMPUL PAGTAURA<br />

0001862 000018756 0000000955 07/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA: ""CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong>L CENTRO 855.00 <strong>DE</strong> Comprometido SALUD NIVEL 14 EN EL CENTRO POBLADO A<br />

0001863 000018748 0000000079 11/12/2012 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIPLES GESTION QUETZAL <strong>DE</strong> PROYECTOSGERENCIA S.A.C. REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

668.90 Comprometido<br />

0001864 000018585 0000000325 11/12/2012 RETER E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 26,152.10 Comprometido <strong>DE</strong> LAS CAPACIDA<strong>DE</strong>S PRODUCTIVAS <strong>DE</strong><br />

0001865 000017248 0000001115 11/12/2012 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO EIRL OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 9,038.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0001866 000017264 0000001043 11/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 1,580.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJE<br />

0001867 000017247 0000000970 11/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 1,568.80MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001868 000017593 0000000379 11/12/2012 INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN Compra E.I.R.L. de cemento para Mantenimiento de obra S/. 19,251.00 Comprometido<br />

0001869 000017241 0000000786 11/12/2012 ANYAYPOMA NICHO JOAN GIOVANNY REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 02 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS S/. GIRATORIAS 820.00PARA Comprometido LA GERENCIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMIC<br />

0001870 000017465 0000001110 11/12/2012 FEDIPER E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD, S/. CON 650.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD. "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CAR<br />

0001871 000017773 0000001109 11/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA CERRADA OBRAS. "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL S/. <strong>DE</strong> RIEGO 2,509.00 REYCO Comprometido<br />

- MARU, EN LA CULMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> C<br />

0001872 000017461 0000001134 11/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S/. 565.30 <strong>DE</strong>L PUESTO Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> S<br />

0001873 000017571 0000001109 11/12/2012 BORHUA S.A.C. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> AULAS EN S/. LA I.E. Nº20069 2,209.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

QUICHAS DISTRITO Y PROVINCIA <strong>DE</strong> OYON - L<br />

0001874 000017249 0000001007 11/12/2012 J & E NEGOCIOS EIRL OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD RESOLUTIVA S/. 2,033.85 <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO <strong>DE</strong> SALUD<br />

0001875 000018082 0000001133 11/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA GESTION CERRADA <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

5,200.00 Comprometido<br />

0001876 000017265 0000000259 11/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 1,048.50 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, PROVINCIA CAJATAMBO R<br />

0001877 000017430 0000001121 11/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 6,741.50 Comprometido<br />

0001878 000017266 0000000259 11/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 764.50 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, META: CULMINACION <strong>DE</strong> L<br />

0001879 000017263 0000001043 11/12/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 10,800.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

25 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001880 000018473 0000001043 11/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 7,482.60<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001881 000017239 0000000498 11/12/2012 CORPORACION CANTABRIA SAC REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. ACONDICIONAMIENTO 9,912.00 Comprometido Y EQUIPAMIENTO <strong>DE</strong>L MUSEO <strong>DE</strong> CHANCA<br />

0001882 000017268 0000000259 11/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 742.00 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, META: CULMINACION <strong>DE</strong> L<br />

0001883 000017262 0000001043 11/12/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 5,200.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001884 000017267 0000000259 11/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 920.00 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, META: CULMINACION <strong>DE</strong> L<br />

0001885 000018472 0000001043 11/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 8,442.13 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJE<br />

0001886 000017679 0000001147 11/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO PARA S/. LA OFICINA 3,668.30 <strong>DE</strong> SANEAMIENTO ComprometidoFISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<strong>DE</strong>S<br />

0001887 000017595 0000000864 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL ABASTECIMIENTO 3,163.40 Comprometido <strong>DE</strong> LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GO<br />

0001888 000017459 0000001068 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA I.E. 674.28 SANTA Comprometido ROSA <strong>DE</strong> YANGAS, EN EL CENTRO POBLAD<br />

0001889 000017460 0000001076 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. VOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION <strong>DE</strong> LOS S/. RESERVORIOS 624.72<strong>DE</strong> Comprometido<br />

TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COM<br />

0001890 000017324 0000001134 12/12/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S/. 1,447.60 <strong>DE</strong>L PUESTO Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> S<br />

0001891 000017244 0000000313 12/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LAM OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 1,484.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANA<br />

0001892 000018086 0000000313 12/12/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 10,332.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001893 000017463 0000000879 12/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 300 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. PARA LA OFICINA 4,170.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

SANEAMIENTO FISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<br />

0001894 000018092 0000001115 12/12/2012 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO EIRL OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 8,369.90 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0001895 000017429 0000001065 12/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 115.00 Comprometido<br />

0001896 000018083 0000000467 12/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 7,930.00 Comprometido<br />

0001897 000018084 0000000467 12/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUEIRMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 6,650.00 Comprometido<br />

0001898 000018757 0000001113 12/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO S/. 570.00 <strong>DE</strong> INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, D<br />

0001899 000018750 0000001081 12/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L 4,170.00 SISTEMA Comprometido <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong><br />

0001900 000018818 0000001219 13/12/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L PARA MONITOREO <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong> RESERVORIO 99.00 Comprometido<br />

CANAL PUMPUL PAGTAURA ULLUSH-YANATA<br />

0001901 000017444 0000000509 13/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 IMPRESORA S/. LASER 850.00 NEGRO/COLOR Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA MET<br />

0001902 000017678 0000000509 13/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPAMIENTO S/. 6,079.00 INFORMATICO, Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"ACO<br />

0001903 000017272 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 3,000.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001904 000017462 0000000257 13/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. requerimiento de toner para la impresora de la oficina S/. de secretaria 1,208.00 generalComprometido<br />

0001905 000017271 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 8,850.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001906 000017270 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 5,059.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001907 000017269 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 7,400.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001908 000017246 0000000096 13/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 890.00 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAP<br />

0001909 000017326 0000001132 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 6,900.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001910 000017245 0000000147 13/12/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 3,760.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001911 000018453 0000001185 13/12/2012 TOTAL ARTEFACTOS SA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPO ACONDICIONADO S/. CON CARGO 1,499.00 AL MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL SANTA ELENA PROG<br />

0001912 000018806 0000001212 13/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION S/. 4,120.00 Comprometido<br />

0001913 000017572 0000001000 13/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES Y UTILES S/. <strong>DE</strong> OFICINA, 616.80 PARA Comprometido LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"CAPACITACIO<br />

0001914 000018098 0000000581 13/12/2012 T & A CORPORACION S.A.C. ADQUISICIONES <strong>DE</strong> DIFERENTES MATERIALES S/. Y UTILES 1,341.50 PARA EL Comprometido<br />

<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> LAS FUNCIONES PROPIAS <strong>DE</strong><br />

0001915 000017428 0000001007 13/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD RESOLUTIVA S/. 1,416.60 <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO <strong>DE</strong> SALUD<br />

0001916 000017467 0000000999 13/12/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 180.00 Comprometido<br />

0001917 000018655 0000000906 13/12/2012 DISTRIBUIDORA MELECIO E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO<br />

S/. 4,500.00 Comprometido<br />

0001918 000018457 0000001182 13/12/2012 CORPORACION ETZA S.A.C SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS PARA OBRA: S/. "IMPLEMENTACION 814.00 Comprometido <strong>DE</strong>L MUSEO COMUNITARIO <strong>DE</strong> SUPE EN L<br />

0001919 000018759 0000001043 13/12/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 5,760.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJ


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

26 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001920 000018452 0000001185 13/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA REQUERIMIENTO CERRADA<strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> COMPUTO CON S/. CARGO 2,820.00 AL PROYECTO: Comprometido MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL SANTA ELE<br />

0001921 000018090 0000001056 13/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE, S/. CON CARGO 4,461.90 A LA Comprometido<br />

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong><br />

0001922 000018089 0000001011 13/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> AGUA FRIA S/. Y CALIENTE 1,398.00 CON FRIOBAR Comprometido<br />

0001923 000018458 0000001182 13/12/2012 LR FERREMAS EIRL SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MDF PARA OBRA: "IMPLELEMENTACION S/. 3,008.00 <strong>DE</strong>L Comprometido<br />

MUSEO COMUNITARIO <strong>DE</strong> SUPE <strong>DE</strong> LA CASA<br />

0001924 000018459 0000001182 13/12/2012 CORPORACION ETZA S.A.C SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MATERIAL ELECTRICO PARA S/. OBRA: 6,359.70 " IMPLEMENTACION Comprometido <strong>DE</strong>L MUSEO COMUNITARIO <strong>DE</strong> SU<br />

0001925 13/12/2012 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> AGUA MINERAL PARA EL CAMPEONATO S/. 1,177.20 <strong>DE</strong> LAS Pendiente ESCUELAS <strong>DE</strong>PORTIVAS <strong>DE</strong> LA GRDS.<br />

0001926 000018093 0000000859 13/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 689.50 Comprometido<br />

0001927 000018088 0000000998 13/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,330.51 Comprometido<br />

0001929 000018095 0000000200 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,029.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001930 000018094 0000000200 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,972.55 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001931 000018956 0000000186 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LAM OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA 2,032.00 LAGUNA Comprometido<br />

<strong>DE</strong> YARCAN<br />

0001932 000018957 0000000186 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> YARCAN 6,220.00 Comprometido<br />

0001933 0000000000 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,134.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001934 000018096 0000000200 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 815.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001935 000018474 0000001043 13/12/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES PARA WILFREDO LA OBRA: E.I.R.L MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 960.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJE<br />

0001936 000018087 0000001081 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 3,750.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001937 000018476 0000000106 13/12/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA 10,440.00 Comprometido - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA"<br />

0001938 000018503 0000000106 13/12/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,680.00 CASHAHUACRA Comprometido - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA"<br />

0001939 000018475 0000000106 13/12/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA 10,900.00 Comprometido - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA"<br />

0001940 000018461 0000001132 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 3,931.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001941 000018460 0000001182 13/12/2012 LR FERREMAS EIRL SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MATERIALES E INSUMOS S/. PARA OBRA: 6,354.20 "IMPLEMENTACION Comprometido <strong>DE</strong>L MUSEO COMUNITARIO <strong>DE</strong> S<br />

0001942 000017580 0000001108 13/12/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 6,600.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001943 000018758 0000001134 13/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO S/. 400.00 <strong>DE</strong>L PUESTO Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> SU<br />

0001944 000018720 0000000200 14/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,396.85 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CO<br />

0001945 000018927 0000001220 14/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. OBRAS: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PUENTE LA ESPERANZA, S/. EN 1,029.00 EL TRAMO Comprometido PUMAHUAIN, DISTRITO <strong>DE</strong> CAUJUL OYON<br />

0001946 000018085 0000001117 14/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA LA INSPECCION OBRA "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> S/. LA CARRETERA 1,084.00 Comprometido<br />

ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUAROCHIR<br />

0001947 000018100 0000000186 14/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,048.50<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001948 000018101 0000000186 14/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 870.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001949 000018635 0000000273 14/12/2012 BENITES MANRIQUE ANA MARIA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 288.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS EMPRESAS COMUNALES PARA L<br />

0001950 000018809 0000001057 14/12/2012 SEÑAL CREATIVA SAC POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> APOYOS S/. MUSEOGRAFICOS, 5,353.07 Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META : " ACON<br />

0001951 000018633 0000000906 14/12/2012 TORRES GUARDALES JUANA PATRICIA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TROFEOS<br />

S/. 4,944.00 Comprometido<br />

0001952 000018471 0000001043 17/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "MEJORAMIENTO S/. Y AMPLIACION 700.52 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTA<br />

0001953 000018099 0000000844 17/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL "MEJORAMIENTO 656.80 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L CANAL SANTA ELENA PROGRESIVA <strong>DE</strong>L<br />

0001954 000018110 0000001057 17/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES S/. <strong>DE</strong> ESCRITORIO, 662.94 Comprometido<br />

PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"ACONDICIO<br />

0001955 000018906 0000001226 17/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPOS S/. AUDIOVISUALES, 2,450.00 Comprometido PARA LA EJECUION <strong>DE</strong> LA META:" ACONDIC<br />

0001956 000018097 0000000998 17/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 140.00 Comprometido<br />

0001957 000018108 0000000498 17/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> ACCESORIOS S/. PARA 158.00 EQUIPOS Comprometido <strong>DE</strong> COMPUTO, PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> L<br />

0001958 000018468 0000001043 17/12/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> LA OBRA: "MEJORAMIENTO S/. Y AMPLIACION 263.30 Comprometido<br />

<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTA<br />

0001959 000018501 0000001186 17/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. PARA LA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA: ""MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong> LA 2,190.00 CARRETERA Comprometido ESCOMARCA PUENTE CANYACA - HUARO<br />

0001960 0000000000 17/12/2012 COMERCIALIZADORA <strong>DE</strong>L NORTE S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> CAMIONETA S/. 4X4, 93,000.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODI


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

27 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001961 000018904 0000001228 17/12/2012 BUSTAMANTE NICHO KARINA ELIZABETHREQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TRIMOTO <strong>DE</strong> CARGA <strong>DE</strong> 200CC, S/. CON 5,200.00 CARGO Comprometido<br />

A LA ACTIVIDAD: MANTENIMENTO PERIODICO<br />

0001962 000018637 0000000879 17/12/2012 EMPRESA HUPESA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 300 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. PARA LA OFICINA 4,110.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

SANEAMIENTO FISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<br />

0001963 000018755 0000000998 17/12/2012 CARMIN FERRER PEDRO BAUTISTA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,560.00 Comprometido<br />

0001964 000018102 0000001116 17/12/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> TELECOMUNICACIONES. S/. 460.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L S<br />

0001965 000017869 0000001007 17/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los S/. Servicios 3,780.00 de Salud Comprometido<br />

del Centro de Salud Base Hu<br />

0001966 000018454 0000001184 17/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> ECRAN PARA LA DIRECCION REGIONAL S/. <strong>DE</strong> 350.00 ENERGIA Comprometido Y MINAS<br />

0001967 000018105 0000001147 17/12/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO PARA S/. LA OFICINA 3,498.44 <strong>DE</strong> SANEAMIENTO ComprometidoFISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<strong>DE</strong>S<br />

0001968 000018104 0000000466 17/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Para la adquisición de 09 Mll. de papel bond S/. 196.20 Comprometido<br />

0001969 000018112 0000000864 17/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> TINTAS PARA OFICINA <strong>DE</strong> LOGISTICA S/. 153.00 Comprometido<br />

0001970 000018103 0000000737 17/12/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES S/. <strong>DE</strong> ESCRITORIO, 1,807.97CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD: "PROMOCION Y RE<br />

0001971 000018617 0000000906 17/12/2012 MAGYGRAF PERU E.I.R.L. REQUERMIENTO <strong>DE</strong> TROFEO<br />

S/. 770.00 Comprometido<br />

0001972 000018671 0000000821 17/12/2012 INDUSTRIAL DON SAN MARTIN S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 3,200.00 Comprometido<br />

0001973 000018469 0000001187 17/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA REQUERIMIENTO CERRADA<strong>DE</strong> BIEN CON CARGO AL PROYECTO: S/. " PUESTA 3,560.00 EN Comprometido VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUE<br />

0001974 000018109 0000000509 17/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA POR EL REQUERIMIENTO CERRADA <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPOS S/. INFORMATICOS(DISCOS 472.00 Comprometido DUROS EXTRAIBLES),PARA LA EJEC<br />

0001975 000018470 0000001188 17/12/2012 FERRETERIA INDUSTRIAL METABO SRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 3,054.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS EMPRESAS COMUNALES PARA LA<br />

0001976 000018938 0000000186 17/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMEINTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,925.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001977 000018707 0000000200 17/12/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 8,811.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001978 000018708 0000000200 17/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 4,000.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001979 000018455 0000001184 18/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION CERRADA <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> COMPUTO PARA S/. LA DIRECCION 4,965.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> ENERGIA Y MINAS.<br />

0001980 000018905 0000001227 18/12/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 1,148.50 Comprometido<br />

0001981 000018111 0000000276 18/12/2012 ROJAS MEZA FLOR <strong>DE</strong> MARIA NOEMI REQUERIIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA CON S/. CARGO 7,225.00 AL PROYECTO Comprometido " PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION<br />

0001982 000018480 0000001121 18/12/2012 TAI LOY S.A. SOLICITO 80 MILLARES <strong>DE</strong> PAPEL BOND TAMAÑO S/. A4 1,676.80 Comprometido<br />

0001983 000018478 0000000313 18/12/2012 TAI LOY S.A. PARA LA OBRA:REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 267.43 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAUL<br />

0001984 000018666 0000000998 18/12/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 891.90 Comprometido<br />

0001985 000019194 0000001184 18/12/2012 CAPILLO MARCOS JUNIOR LEONEL ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> COMPUTO PARA S/. LA DIRECCION 3,235.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> ENERGIA Y MINAS.<br />

0001986 000018477 0000000906 19/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

874.71 Comprometido<br />

0001987 000018672 0000000443 19/12/2012 TECNODRY S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> MEDICION <strong>DE</strong> S/. TEMPERATURA 826.00CON Comprometido CARGO AL PROYECTO: "MEJORA TÉCNICA<br />

0001988 000018456 0000001183 19/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPOS<br />

S/. 200.00 Comprometido<br />

0001989 000018903 0000001230 19/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (PETROLEO 10,661.30 B5S50), Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIE<br />

0001990 000018640 0000000864 19/12/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LAS OFICINAS S/. <strong>DE</strong>L GOBIERNO 1,099.52 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001991 000018813 0000001221 19/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (PETROLEO 3,627.90 B5S50) Comprometido 261 GALONES, CON CARGO A LA ACTIVIDAD<br />

0001992 000018491 0000001183 19/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO Y TONNER S/. PARA 6,975.00 FOTOCOPIADORA Comprometido E IMPRESORA.<br />

0001993 000019195 0000001002 19/12/2012 RECSOL S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO S/. 5,723.00 PARA LA Comprometido<br />

GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIA<br />

0001994 000018612 0000000079 19/12/2012 LAU E.I.R.L ACTIVIDAD:"SUPERVISION Y CONTROL <strong>DE</strong> LOS S/. PROYECTOS 1,400.00 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0001995 000018638 0000000229 19/12/2012 TECNI SERVICES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 566 BOLSAS <strong>DE</strong> CEMENTO S/. PARA LA 9,905.00 ACTIVIDAD Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> CANAL <strong>DE</strong> RIEGO F2 NU<br />

0001996 000018682 0000000495 19/12/2012 ULLOA MIÑANO ELVIS ARQUIMI<strong>DE</strong>S REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA ELPROYECTO S/. MEJORAMIENTO 2,305.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DI<br />

0001997 0000000000 19/12/2012 BENITES MANRIQUE ANA MARIA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 1,087.68 Comprometido <strong>DE</strong> LAS CAPACIDA<strong>DE</strong>S PRODUCTIVAS <strong>DE</strong><br />

0001998 000018615 0000001184 19/12/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIO PARA OFICINA <strong>DE</strong> S/. LA DIRECCION 2,490.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> ENERGIA Y MINAS.<br />

0001999 000018676 0000001063 19/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE: PETROLEO DIESEL S/. 2. 4,957.16 Comprometido<br />

0002000 000018815 0000001216 19/12/2012 LAU E.I.R.L Compra de muebles para la oficina del OCI S/. 2,450.00 Comprometido


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

28 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0002001 000018899 0000001063 19/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE: PETROLEO DIESEL S/. 2. 10,110.72 Comprometido<br />

0002002 000018684 0000000786 19/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA S/. NISSAN 3,680.00 FRONTIER Comprometido C9K887 <strong>DE</strong> LA GERENCIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARRO<br />

0002003 000018812 0000001221 19/12/2012 LR FERREMAS EIRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, S/. 265.00CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO<br />

0002004 000018639 0000001057 19/12/2012 WALON SPORT S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> ARTICULOS S/. VARIOS, 1,092.00 PARA Comprometido LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META :"ACONDICIONA<br />

0002005 000018632 0000000786 19/12/2012 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM JAMES REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 02 CASCOS <strong>DE</strong> MOTO PARA S/. LA GERENCIA 250.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

<strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMICO<br />

0002006 0000000000 19/12/2012 C & T LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> OTROS S/. MATERIALES 4,025.00 <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: M<br />

0002007 000018681 0000000495 19/12/2012 ULLOA MIÑANO ELVIS ARQUIMI<strong>DE</strong>S REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 384.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DIS<br />

0002008 000018816 0000001217 19/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 295.00 Comprometido<br />

0002009 000018722 0000001184 19/12/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> SILLAS GIRATORIAS PARA LA S/. DIRECCION 1,748.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> ENERGIA Y MINAS<br />

0002010 000019196 0000000906 19/12/2012 NAVARRO CARPIO MIGUEL ANGEL ADQUISICION <strong>DE</strong> AFIRMADO PROPORCION 3,2,1 S/. 3,600.00 Comprometido<br />

0002011 000019061 0000000782 19/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 3,844.00 EN EL Comprometido<br />

CENTO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong> CO<br />

0002012 000019060 0000000782 19/12/2012 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES PARA WILFREDO LA OBRA:"MEJORAMIENTO E.I.R.L <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,460.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN ,DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0002013 0000001081 19/12/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 6,000.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0002014 000018751 0000001081 19/12/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 3,600.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0002015 000019352 0000001253 21/12/2012 AUTOPASA E.I.R.L. PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO S/. 24,658.60 EN EL CAUSE Comprometido <strong>DE</strong>L RIO CAÑETE, SECTOR <strong>DE</strong> LUCUMO<br />

0002016 000019353 0000001253 21/12/2012 AUTOPASA E.I.R.L. PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO S/. 32,567.70 EN EL CAUSE Comprometido <strong>DE</strong>L RIO CAÑETE, SECTOR <strong>DE</strong> AEDOCH<br />

0002017 000018709 0000000200 21/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 3,640.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002018 0000000000 21/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 10,943.40 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002019 000018760 0000001115 21/12/2012 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO EIRL OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 2,175.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002020 000018613 0000000079 21/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. ACTIVIDAD:"SUPERVISION Y CONTROL <strong>DE</strong> LOS S/. PROYECTOS 3,400.00 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0002021 000018683 0000000786 21/12/2012 SANTOS SALDIVAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA S/. NISSAN 3,680.00 FRONTIER Comprometido EGC 143 <strong>DE</strong> LA GERENCIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARRO<br />

0002022 000018808 0000001057 21/12/2012 SEÑAL CREATIVA SAC <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UN BUZON <strong>DE</strong> SUGERENCIA S/. 350.00 Comprometido<br />

0002023 0000001057 21/12/2012 MEGA <strong>DE</strong>COR SOCIEDAD COMERCIAL <strong>DE</strong> POR RESPONSABILIDAD EL REQUERIMIENTO LIMITADA <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 <strong>DE</strong>SKTOP S/. SEGUN 7,800.00 ESPECIFICACIONES Comprometido TECNICAS, PARA LA EJECUC<br />

0002024 000018616 0000000495 21/12/2012 NUTRITIONAL TECHNOLOGIES S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 2,045.77 Comprometido <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DI<br />

0002025 000018721 0000001063 21/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA. S/. 290.00 Comprometido<br />

0002026 000018621 0000001148 21/12/2012 CONSTRUCCION,MINERIA Y TRANSPORTES PARA NIXON LA OBRA: SOCIEDAD "CONSTRUCCION ANONIMA CERRADA <strong>DE</strong>L LOCAL COMUNAL S/. <strong>DE</strong>L 3,540.00 CENTRO Comprometido POBLADO SAN MATEO, DISTRITO <strong>DE</strong> SAN<br />

0002027 000018814 0000001221 21/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 112.00 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA PLATAFORM<br />

0002028 000019200 0000001121 21/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 10,762.80 Comprometido<br />

0002029 000018754 0000001011 21/12/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SILLA PARA LA GRDS. S/. 550.00 Comprometido<br />

0002030 000018753 0000000907 21/12/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> MOBILIARIO, S/. CON CARGO 218.50 A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0002031 000000000 0000001253 21/12/2012 AUTOPASA E.I.R.L. PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO S/. 18,257.40 EN EL CAUSE Comprometido <strong>DE</strong>L RIO CAÑETE, SECTOR <strong>DE</strong> CATAPILL<br />

0002032 000019329 0000001213 21/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UNA S/. FOTOCOPIADORA 7,655.00 FULL Comprometido FORMATO, PARA LA EJECUCION D ELA ME<br />

0002033 0000000000 03/12/2012 EMPRESA JOVENAL MENCIA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO S/. I, PARA 15,040.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANALES <strong>DE</strong> RIEGO<br />

0002036 000018810 0000001214 26/12/2012 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION ADQUISICION S.A.C. <strong>DE</strong> ESTACION TOTAL<br />

S/. 27,490.00 Autorizado<br />

0002037 000018749 0000001121 26/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 4,197.80 Comprometido<br />

0002038 000018752 0000000495 26/12/2012 ULLOA MIÑANO ELVIS ARQUIMI<strong>DE</strong>S REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. MEJORAMIENTO 950.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA PRODUCTIVIDAD ACUICOLA EN EL DIS<br />

0002039 000019148 0000001115 26/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 4,599.40 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002040 000018946 0000001073 26/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L COLEGIO S/. Nº 20037 <strong>DE</strong> 850.00 CAHUA Comprometido<br />

,DISTRITO <strong>DE</strong> MANAS , PROVINCIA <strong>DE</strong> CJATA<br />

0002041 000018947 0000001115 26/12/2012 QUISPETUPA CCORIMANYA JUSTINA CELIA OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 4,285.17 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002042 000018960 0000001103 26/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS RIMEER E.I.R.LPARALA PREVENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO S/. A LA RECONSTRUCCION 10,315.14 Comprometido A CARGO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL <strong>DE</strong>


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

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26/07/2013<br />

16:54<br />

29 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0002043 000019375 0000001254 26/12/2012 TRANSPORTE CASSA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL B5 S/. PARA LA INSPECCION 991.60 Comprometido <strong>DE</strong> LA OBRA: REHABILITACION <strong>DE</strong> AGUA PO<br />

0002044 000019332 0000001252 26/12/2012 TRANSPORTE CASSA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIESEL B5 CON S/. CARGO 1,701.80 A LA INSPECCION Comprometido <strong>DE</strong> LA OBRA: AMPLIACION <strong>DE</strong> LAS INS<br />

0002047 000019151 0000001115 27/12/2012 TAI LOY S.A. OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 3,052.37 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002048 000019169 0000000786 27/12/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES Y UTILES <strong>DE</strong> S/. OFICINA PARA 261.06 LA GERENCIA Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONÓ<br />

0002049 000019357 0000001261 27/12/2012 LA LLAVE S.A. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 243,320.29 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0002050 000018950 0000001081 27/12/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 750.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0002051 000018953 0000000186 27/12/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA 10,040.60 LAGUNA <strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0002052 000018949 0000000106 27/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO CASHAHUACRA 7,034.00 Comprometido SANTA EULALIA DISTRITO <strong>DE</strong> SANTA EU<br />

0002053 000018954 0000000186 27/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REORESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 3,906.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0002054 000018948 0000000498 27/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. POR EL REQUERIMIENMTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UN S/. EQUIPO <strong>DE</strong> 1,899.00 AIRE ACONDICIONADO, Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA M<br />

0002055 000019326 0000001248 27/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA REQUERIMIENTO CERRADA<strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,000.00 Comprometido<br />

0002056 000018955 0000000186 27/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 3,564.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN"<br />

0002057 000019328 0000001247 27/12/2012 SOÑARE PERU S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MOBILIARIO, CON CARGO S/. A LA ACTIVIDAD: 1,200.00: "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETE<br />

0002058 000019325 0000001249 27/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ELECTRIFICACION RURAL <strong>DE</strong> LOS CENTROS POBLADOS S/. 3,475.00 YURAC YACU Comprometido PACAYA PUQUIURQUIN Y PALMAYOC DIST<br />

0002059 000019199 0000000794 27/12/2012 IMEXP PERUVIAN S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES S/. PARA 5,900.00 IMPRESION Comprometido (TINTA)<br />

0002060 000019270 0000000200 27/12/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRA:"AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,667.50 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CO<br />

0002061 0000000000 27/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 510.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0002062 000019327 0000001247 27/12/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPO, CON CARGO A LA S/. ACTIVIDAD: 1,200.00 : "MANTENIMIENTO Comprometido PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA CARRETERA T<br />

0002063 000019150 0000001115 27/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 5,094.40 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0002064 000019391 0000001146 27/12/2012 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PARA LA OBRA: " INSTALACION <strong>DE</strong> SISTEMA <strong>DE</strong> S/. ALCANTARILLADO 1,253.00 Comprometido<br />

EN EL CP . HUAYLLAPA, DISTRITO <strong>DE</strong> COPA CA<br />

0002065 000000000 0000001081 27/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 4,968.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0002066 000019198 0000001081 27/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 1,975.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0002067 0000000000 27/12/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> LA PRESPRESA S/. <strong>DE</strong> 1,574.00 LA LAGUNA Comprometido <strong>DE</strong> YARCAN<br />

0002068 000019149 0000001115 27/12/2012 EMPRESA HUPESA S.A.C. OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 5,416.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002069 000019144 0000000782 27/12/2012 INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN PARA E.I.R.L. LA OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,206.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0002070 000019145 0000000364 27/12/2012 TECNI SERVICES S.A.C. OBRA: " CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. EDUCATIVA 833.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA I.E. SANTA CRUZ <strong>DE</strong> ANDAMARCA" META:<br />

0002071 000019146 0000000364 27/12/2012 TECNI SERVICES S.A.C. OBRA:"CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. EDUCATIVA 2,400.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA I.E. SANTA CRUZ <strong>DE</strong> ANDAMARCA" META:"C<br />

0002072 000019307 0000001115 27/12/2012 ANGULOS RANURADOS METALCOM SACOBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 2,288.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002073 000019324 0000001243 27/12/2012 LR FERREMAS EIRL OBRA: "ENCAUZAMIENTO Y <strong>DE</strong>FENSA RIBEREÑA S/. EN LOS 4,082.90 SECTORES Comprometido <strong>DE</strong> JAIVA CARAL - LIMAN, AMBITO <strong>DE</strong>L RIO S<br />

0002074 000019323 0000001243 27/12/2012 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI OBRA: "ENCAUZAMIENTO Y <strong>DE</strong>FENSA RIBEREÑA S/. EN LOS SECTORES 120.00 Comprometido <strong>DE</strong> JAIVA CARAL - LIMAN, AMBITO <strong>DE</strong>L RIO S<br />

0002075 000019306 0000001115 27/12/2012 PLASTICOS UCAYALI S.R.L. OBRA:"PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. INCAHUASI 9,050.00 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV<br />

0002076 000019305 0000000313 28/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 3,990.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0002077 0000000000 28/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 174.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0002078 000019340 0000000200 28/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA L A OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,550.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CO<br />

0002079 0000000000 28/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 4,830.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002080 000000000 0000000276 28/12/2012 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO C Y C INGENIEROS <strong>DE</strong> AGREGADO S.A.C. PARA EL PROYECTO S/. " 52,875.40 PUESTA EN Comprometido<br />

VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQUEO<br />

0002081 000019152 0000000079 28/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ACTIVIDAD:"SUPERVISION Y CONTROL <strong>DE</strong> LOS S/. PROYECTOS 1,466.82 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />

0002082 000019395 0000000208 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 6,950.00 Comprometido<br />

0002083 0000000000 28/12/2012 MARTINEZ GAMONAL FRIDA MARGARITAREQUERIMIENTO <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO, S/. 1,600.00CON Comprometido CARGO A LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO<br />

0002084 000019302 0000000200 28/12/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,575.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON


Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

30 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0002085 000000000 0000002085 28/12/2012 MENDOZA CATIRI JUAN CARLOS PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 645.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0002086 000019269 0000000200 28/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,015.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002087 000000000 0000001008 28/12/2012 LR FERREMAS EIRL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> OTROS BIENES S/. Y HERRAMIENTAS, 805.50 Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIE<br />

0002088 28/12/2012 LAU E.I.R.L Acondicionamietno del OCI<br />

S/. 600.00 Pendiente<br />

0002089 000019304 0000001121 28/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES S/. Y UITLES <strong>DE</strong> 175.00 OFICINA Comprometido<br />

0002090 000019147 0000000079 28/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOSGERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA.<br />

1,043.00 Comprometido<br />

0002091 0000000000 28/12/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA POR EL REQUERIMIENTO CERRADA <strong>DE</strong> 01 COMPUTADORA S/. LAPTOP, 6,000.00 PARA LA Comprometido<br />

EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"CAPACITACION Y PR<br />

0002092 000019193 0000001184 28/12/2012 COLORKIT DISTRIBUCIONES S.C.R.LTDA. ADQUISICION <strong>DE</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> SONIDO. S/. 2,930.00 Comprometido<br />

0002093 000019346 0000001023 28/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. MEJORA <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD OPERATIVA <strong>DE</strong>L COMITÉ S/. REGIONAL 3,430.00Y Comprometido<br />

COMITÉ PROVINCIALES <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>FENSA CIVIL, EN<br />

0002094 000019322 0000001244 28/12/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 FRIGOBAR, S/. PARA 599.00 LA Comprometido<br />

EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"ACONDICIONAMIENT<br />

0002095 000019308 0000000940 28/12/2012 JACB E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> SEÑALES INFORMATIVAS, S/. 3,945.00 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PER<br />

0002096 000019331 0000001103 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. Adquisición de Combustible para el encausamiento del S/. Rio Huaura 9,994.10 Comprometido<br />

0002097 000019339 0000000200 28/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 3,760.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002098 000019337 0000000200 28/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 919.06 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002099 000019338 0000000200 28/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 4,820.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0002100 000019303 0000000951 28/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 676.00 Nº 20009 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA ,DISTRITO<br />

0002101 000019301 0000000500 28/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 2,458.00 Nº 20009 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> HUAYLLAPA ,DISTRITO<br />

0002102 000019309 0000000940 28/12/2012 JACB E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> SEÑALES Y ELEMENTOS S/. 10,890.50 <strong>DE</strong> SEGURIDAD, Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANT<br />

0002103 000019354 0000000906 28/12/2012 REPRESENTACIONES DON CARLOS EMPRESA MATERIALES INDIVIDUAL <strong>DE</strong> CONSTRUCCION <strong>DE</strong> RESPONSABILIDAD LADRILLO LIMITADA KING S/. KONG 20,841.60 18 HUECOS Comprometido<br />

0002104 000019356 0000000163 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. REGIAONAL 14,751.18 <strong>DE</strong> Comprometido RECURSOS NATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L ME<br />

0002107 000019453 0000000044 28/12/2012 SAKURA CORPORATION S.A.C. Adquisición de Combustible para el encausamiento del S/. Rio Supe5,631.55<br />

Comprometido<br />

0002108 000019454 0000000044 28/12/2012 SAKURA CORPORATION S.A.C. Adquisición de Combustible para el encausamiento del S/. Rio Pativilca 9,756.83 Comprometido<br />

0002112 000019444 0000000862 28/12/2012 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADAGUA MINERAL POR 20 LT, PARA ATENCIÓN <strong>DE</strong> S/. LA ALTA DIRECCIÓN 1,290.00 Comprometido<br />

Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GRL<br />

0002113 000019451 0000001103 28/12/2012 ALRESA S.A. Adquisición de Combustible para el encausamiento del S/. Rio Chancay 9,742.45 Comprometido<br />

0002114 0000000000 28/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> OTROS MATERIALES S/. <strong>DE</strong> 2,412.00 MANTENIMIENTO, Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MAN<br />

0002115 0000000000 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. adq. de combustible para lasunidades vehiculares del S/. GRL. 19,779.77 Comprometido<br />

0002116 0000000000 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. adq. de combustible para lasunidades vehiculares del S/. GRL. 18,649.38 Comprometido<br />

0002117 0000000000 28/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. adq. de combustible para lasunidades vehiculares del S/. GRL. 7,863.84 Comprometido<br />

0002118 28/12/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD adq. de cementos ANONIMA CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 613,800.00ARCO Pendiente S.A.C<br />

Total de Ordenes: 1,189

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