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Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

500,00<br />

152.730,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

153.230,00<br />

175.295,00<br />

115.435,00<br />

53.908,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

344.638,00<br />

-191.408,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-191.408,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-191.408,00<br />

0,00<br />

22.756,00<br />

-214.164,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

500,00<br />

141.530,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.791,00<br />

145.821,00<br />

165.452,00<br />

112.012,00<br />

44.576,00<br />

1.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

323.740,00<br />

-177.919,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-177.919,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-177.919,00<br />

0,00<br />

26.272,00<br />

-204.191,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

500,00<br />

138.040,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.829,00<br />

142.369,00<br />

167.178,00<br />

113.157,00<br />

32.276,00<br />

1.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

314.311,00<br />

-171.942,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-171.942,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-171.942,00<br />

0,00<br />

26.129,00<br />

-198.071,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

500,00<br />

137.400,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.868,00<br />

141.768,00<br />

168.921,00<br />

114.313,00<br />

27.276,00<br />

1.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

312.210,00<br />

-170.442,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-170.442,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-170.442,00<br />

0,00<br />

26.669,00<br />

-197.111,00<br />

Gemäß der Produktbeschreibung handelt es sich um einen Bereich der inneren Verwaltung und der Verwaltungssteuerung, der u.a. Querschnittsaufgaben<br />

und Serviceleistungen für andere Fachdienste und auch für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erbringt. Dies führt zu entsprechenden Kostenersatz-<br />

leistungen und -erstattungen.<br />

Seite E 55<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

500,00<br />

138.770,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.907,00<br />

143.177,00<br />

170.683,00<br />

115.482,00<br />

27.276,00<br />

1.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

315.141,00<br />

-171.964,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-171.964,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-171.964,00<br />

0,00<br />

27.183,00<br />

-199.147,00

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