02.02.2013 Aufrufe

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Teilergebnisplan Produkt 6021 Betreuungsleistungen (Betreuungsstelle)<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 02<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 483<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10,00<br />

1.510,00<br />

124.482,00<br />

70.655,00<br />

9.476,00<br />

0,00<br />

2.761,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

207.374,00<br />

-205.864,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-205.864,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-205.864,00<br />

0,00<br />

31.327,00<br />

-237.191,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

969,00<br />

2.469,00<br />

123.662,00<br />

68.023,00<br />

9.230,00<br />

0,00<br />

2.761,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

203.676,00<br />

-201.207,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-201.207,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-201.207,00<br />

0,00<br />

34.588,00<br />

-235.795,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

978,00<br />

2.478,00<br />

124.957,00<br />

68.706,00<br />

9.230,00<br />

0,00<br />

2.761,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

205.654,00<br />

-203.176,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-203.176,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-203.176,00<br />

0,00<br />

35.389,00<br />

-238.565,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

987,00<br />

2.487,00<br />

126.267,00<br />

69.396,00<br />

9.230,00<br />

0,00<br />

2.761,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

207.654,00<br />

-205.167,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-205.167,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-205.167,00<br />

0,00<br />

35.948,00<br />

-241.115,00<br />

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen des Vollzuges des Betreuungsgesetzes, Vergütungsansprüche bzw. Sachleistungen<br />

gegenüber von Betreuten im Rahmen geführter Amtsbetreuungen durch Mitarbeiter/innen der Betreuungsstelle.<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

750,00<br />

750,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

996,00<br />

2.496,00<br />

126.479,00<br />

70.092,00<br />

9.230,00<br />

0,00<br />

2.761,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

208.562,00<br />

-206.066,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-206.066,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-206.066,00<br />

0,00<br />

36.481,00<br />

-242.547,00

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!