Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Produktbeschreibung Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges Limburg - Weilburg Fachbereich 60 FB VI - Gesundheit Fachdienst 601 Amtsärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges Produktinformation verantw. Person(en) Dr.Willibald Haberer (Fachbereichsleiter) Pflichtaufgaben: Freiwilli ge Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Beschreibung Zielgruppe muss X soll kann 10 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Angehöriger 11 Sozialmedizinische Beratung für körperlich und geistig Behinderte 12 Mitarbeit in Fachgremien Seite E 468 freiwillig Bürgerinnen und Bürger, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen und Behörden, freie Träger etc.
Teilergebnisplan Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 469 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.825,00 14.825,00 114.764,00 16.260,00 8.538,00 0,00 85.672,00 0,00 0,00 0,00 225.234,00 -210.409,00 0,00 0,00 0,00 -210.409,00 0,00 0,00 0,00 -210.409,00 0,00 32.618,00 -243.027,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.695,00 9.695,00 141.362,00 18.709,00 8.282,00 0,00 85.672,00 0,00 0,00 0,00 254.025,00 -244.330,00 0,00 0,00 0,00 -244.330,00 0,00 0,00 0,00 -244.330,00 0,00 36.017,00 -280.347,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.791,00 9.791,00 142.784,00 18.898,00 8.282,00 0,00 85.672,00 0,00 0,00 0,00 255.636,00 -245.845,00 0,00 0,00 0,00 -245.845,00 0,00 0,00 0,00 -245.845,00 0,00 36.850,00 -282.695,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.889,00 9.889,00 144.222,00 19.089,00 8.282,00 0,00 85.672,00 0,00 0,00 0,00 257.265,00 -247.376,00 0,00 0,00 0,00 -247.376,00 0,00 0,00 0,00 -247.376,00 0,00 37.431,00 -284.807,00 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.988,00 9.988,00 143.425,00 19.282,00 8.282,00 0,00 85.672,00 0,00 0,00 0,00 256.661,00 -246.673,00 0,00 0,00 0,00 -246.673,00 0,00 0,00 0,00 -246.673,00 0,00 37.985,00 -284.658,00 Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.
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Teilergebnisplan Produkt 6012 Gesundheitshilfen für Erwachsene / Sonstiges<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
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30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
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<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
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0,00<br />
0,00<br />
14.825,00<br />
14.825,00<br />
114.764,00<br />
16.260,00<br />
8.538,00<br />
0,00<br />
85.672,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
225.234,00<br />
-210.409,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-210.409,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-210.409,00<br />
0,00<br />
32.618,00<br />
-243.027,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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9.695,00<br />
9.695,00<br />
141.362,00<br />
18.709,00<br />
8.282,00<br />
0,00<br />
85.672,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
254.025,00<br />
-244.330,00<br />
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0,00<br />
-244.330,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-244.330,00<br />
0,00<br />
36.017,00<br />
-280.347,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.791,00<br />
9.791,00<br />
142.784,00<br />
18.898,00<br />
8.282,00<br />
0,00<br />
85.672,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
255.636,00<br />
-245.845,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-245.845,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-245.845,00<br />
0,00<br />
36.850,00<br />
-282.695,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.889,00<br />
9.889,00<br />
144.222,00<br />
19.089,00<br />
8.282,00<br />
0,00<br />
85.672,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
257.265,00<br />
-247.376,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-247.376,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-247.376,00<br />
0,00<br />
37.431,00<br />
-284.807,00<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.988,00<br />
9.988,00<br />
143.425,00<br />
19.282,00<br />
8.282,00<br />
0,00<br />
85.672,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
256.661,00<br />
-246.673,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-246.673,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-246.673,00<br />
0,00<br />
37.985,00<br />
-284.658,00<br />
Auf der Ausgabenseite bilden die gegenüber dem Vorjahresansatz unveränderten Zuschusszahlungen an das Diakonische Werk für deren psychosoziale Kontakt-<br />
und Beratungsstelle sowie die Alkoholberatungsstelle den Schwerpunkt. Eine Beibehaltung der Beratungsstellen ist als zwingend notwendig anzusehen und wird<br />
auch angestrebt, zumal sich dieses Engagement insbesondere volkswirtschaftlich rechnet, da z.B. hierdurch auch Sozialleistungen eingespart werden können.