Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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02.02.2013 Aufrufe

Produktbeschreibung Produkt 5041 Förderung freier Träger Limburg - Weilburg Fachbereich 52 FB Vb - Jugend Fachdienst 504 Wirtschaftliche Jugendhilfe Produkt 5041 Förderung freier Träger Produktinformation verantw. Person(en) Joachim Hebgen (Fachbereichsleiter) Volker Purtauf (Fachdienstleiter Witschaftliche Jugendhilfe) Astrid Roos Pflichtaufgaben: Freiwilli X ge Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Beschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe muss X soll kann freiwillig Förderung freier Träger der Jugendhilfe und Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe (§§ 3, 4 und 73 - 78 SGB VIII) Prüfung und ggf. Anerkennung von juristischen Personen und Personenvereinigungen als freie Träger der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII) 1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele): - Sicherung der Trägervielfalt (§ 3, 4 SGB VIII) - Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) - Wahrung / Beachtung des Nachrangs öffentlicher Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 SGB VIII) - Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) 2. operative (im lfd. Jahr): - Fortsetzung der Überprüfung der Leistungsangebote der freien Träger im Bezug auf eine einheitliche Zielsetzung des Kreises und der freien Träger - Abschluss von Vereinbarungen, sofern und soweit anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen bestreiten oder schaffen - Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe Seite E 426 - Personen und Personenvereinigungen, deren Interesse die Wahrnehmung von Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist

Teilergebnisplan Produkt 5041 Förderung freier Träger Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 427 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 29.840,00 20.865,00 2.879,00 0,00 51.913,00 0,00 975.550,00 0,00 1.081.047,00 -1.078.047,00 0,00 0,00 0,00 -1.078.047,00 0,00 0,00 0,00 -1.078.047,00 0,00 4.312,00 -1.082.359,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.690,00 8.120,00 28.220,00 23.534,00 2.538,00 0,00 50.688,00 0,00 975.550,00 0,00 1.080.530,00 -1.072.410,00 0,00 0,00 0,00 -1.072.410,00 0,00 0,00 0,00 -1.072.410,00 0,00 4.821,00 -1.077.231,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.745,00 8.200,00 28.526,00 23.777,00 2.538,00 0,00 49.463,00 0,00 975.550,00 0,00 1.079.854,00 -1.071.654,00 0,00 0,00 0,00 -1.071.654,00 0,00 0,00 0,00 -1.071.654,00 0,00 4.935,00 -1.076.589,00 Plan 2012 0,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 8.280,00 28.831,00 24.020,00 2.538,00 0,00 48.238,00 0,00 975.550,00 0,00 1.079.177,00 -1.070.897,00 0,00 0,00 0,00 -1.070.897,00 0,00 0,00 0,00 -1.070.897,00 0,00 5.029,00 -1.075.926,00 Plan 2013 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,00 8.360,00 29.136,00 24.268,00 2.038,00 0,00 47.013,00 0,00 975.550,00 0,00 1.078.005,00 -1.069.645,00 0,00 0,00 0,00 -1.069.645,00 0,00 0,00 0,00 -1.069.645,00 0,00 5.123,00 -1.074.768,00 Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin auch gewünscht und angestrebt wird. Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe.

Teilergebnisplan Produkt 5041 Förderung freier Träger<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

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05<br />

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10<br />

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25<br />

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29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 427<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.000,00<br />

29.840,00<br />

20.865,00<br />

2.879,00<br />

0,00<br />

51.913,00<br />

0,00<br />

975.550,00<br />

0,00<br />

1.081.047,00<br />

-1.078.047,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.078.047,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.078.047,00<br />

0,00<br />

4.312,00<br />

-1.082.359,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.430,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.690,00<br />

8.120,00<br />

28.220,00<br />

23.534,00<br />

2.538,00<br />

0,00<br />

50.688,00<br />

0,00<br />

975.550,00<br />

0,00<br />

1.080.530,00<br />

-1.072.410,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.072.410,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.072.410,00<br />

0,00<br />

4.821,00<br />

-1.077.231,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.455,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.745,00<br />

8.200,00<br />

28.526,00<br />

23.777,00<br />

2.538,00<br />

0,00<br />

49.463,00<br />

0,00<br />

975.550,00<br />

0,00<br />

1.079.854,00<br />

-1.071.654,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.071.654,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.071.654,00<br />

0,00<br />

4.935,00<br />

-1.076.589,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.480,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.800,00<br />

8.280,00<br />

28.831,00<br />

24.020,00<br />

2.538,00<br />

0,00<br />

48.238,00<br />

0,00<br />

975.550,00<br />

0,00<br />

1.079.177,00<br />

-1.070.897,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.070.897,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.070.897,00<br />

0,00<br />

5.029,00<br />

-1.075.926,00<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.505,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.855,00<br />

8.360,00<br />

29.136,00<br />

24.268,00<br />

2.038,00<br />

0,00<br />

47.013,00<br />

0,00<br />

975.550,00<br />

0,00<br />

1.078.005,00<br />

-1.069.645,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.069.645,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.069.645,00<br />

0,00<br />

5.123,00<br />

-1.074.768,00<br />

Grundsätzlich ist zu dem Bereich der "Freien Träger" anzumerken, dass deren Mitwirken durch den Kreis geschätzt und mithin auch gewünscht und angestrebt wird.<br />

Bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die freien Träger handelt es sich zumeist um Pflichtaufgaben der Jugendhilfe.

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