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Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Teilergebnisplan Produkt 5030 Erziehungshilfe und andere Aufgaben der Jugendhilfe<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

Erziehungshilfe:<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 419<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

24.700,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.601.450,00<br />

1.512.600,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.139.950,00<br />

1.748.530,00<br />

352.542,00<br />

213.891,00<br />

200,00<br />

15.000,00<br />

0,00<br />

8.238.200,00<br />

0,00<br />

10.568.363,00<br />

-7.428.413,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-7.428.413,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-7.428.413,00<br />

0,00<br />

263.617,00<br />

-7.692.030,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

22.213,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.325.450,00<br />

1.512.200,00<br />

0,00<br />

26.465,00<br />

2.887.528,00<br />

1.854.468,00<br />

346.446,00<br />

241.656,00<br />

1.880,00<br />

25.000,00<br />

0,00<br />

8.320.200,00<br />

0,00<br />

10.789.650,00<br />

-7.902.122,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-7.902.122,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-7.902.122,00<br />

0,00<br />

294.808,00<br />

-8.196.930,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

22.435,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.325.450,00<br />

1.512.200,00<br />

0,00<br />

26.722,00<br />

2.888.007,00<br />

1.873.259,00<br />

349.945,00<br />

229.156,00<br />

1.880,00<br />

28.000,00<br />

0,00<br />

8.471.200,00<br />

0,00<br />

10.953.440,00<br />

-8.065.433,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.065.433,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.065.433,00<br />

0,00<br />

302.596,00<br />

-8.368.029,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

22.660,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.325.450,00<br />

1.512.200,00<br />

0,00<br />

26.979,00<br />

2.888.489,00<br />

1.892.240,00<br />

353.474,00<br />

229.856,00<br />

1.880,00<br />

31.000,00<br />

0,00<br />

8.622.200,00<br />

0,00<br />

11.130.650,00<br />

-8.242.161,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.242.161,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.242.161,00<br />

0,00<br />

308.742,00<br />

-8.550.903,00<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

22.887,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.325.450,00<br />

1.512.200,00<br />

0,00<br />

27.237,00<br />

2.888.974,00<br />

1.911.414,00<br />

357.040,00<br />

208.956,00<br />

3.300,00<br />

34.000,00<br />

0,00<br />

8.773.200,00<br />

0,00<br />

11.287.910,00<br />

-8.398.936,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.398.936,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.398.936,00<br />

0,00<br />

314.546,00<br />

-8.713.482,00<br />

Im Budget der Erziehungshilfen existieren diverse Sachkonten, welche unterschiedlich einschneidende Änderungen erfahren. Insbesondere die Einnahmen aus<br />

Kostenerstattung sowie Kostenbeiträgen sind von vielfältigen Faktoren abhängig, die nur sehr schwer eingeschätzt werden können. Auch sind die Anzahl

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