Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 5010 Schulverwaltung Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 13 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 398 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.685,00 113.900,00 12.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.189,00 -402.189,00 0,00 0,00 0,00 -402.189,00 0,00 0,00 0,00 -402.189,00 0,00 34.589,00 -436.778,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.197,00 101.801,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.569,00 -332.569,00 0,00 0,00 0,00 -332.569,00 0,00 0,00 0,00 -332.569,00 0,00 39.373,00 -371.942,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.589,00 102.819,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.979,00 -335.979,00 0,00 0,00 0,00 -335.979,00 0,00 0,00 0,00 -335.979,00 0,00 40.333,00 -376.312,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.008,00 103.847,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.426,00 -339.426,00 0,00 0,00 0,00 -339.426,00 0,00 0,00 0,00 -339.426,00 0,00 41.344,00 -380.770,00 Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büro- material und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefon- Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.454,00 104.886,00 6.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.911,00 -342.911,00 0,00 0,00 0,00 -342.911,00 0,00 0,00 0,00 -342.911,00 0,00 42.265,00 -385.176,00
Teilergebnisplan Produkt 5010 Schulverwaltung Limburg - Weilburg kosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung wie auch die Reise- kosten der Mitarbeiter. Außerdem sind im Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen neben den Softwarepflegeaufwendungen der Schulentwicklungsplansoftware noch Finanz- mittel für Beförderungs- und Sachkosten, welche für überschulische Sportveranstaltungen entstehen, sowie auch der Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk enthalten. zu Nr. 30 Seite E 399 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in An- spruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Teilergebnisplan Produkt 5010 Schulverwaltung<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
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26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 13<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
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<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
275.685,00<br />
113.900,00<br />
12.604,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
402.189,00<br />
-402.189,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-402.189,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-402.189,00<br />
0,00<br />
34.589,00<br />
-436.778,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
224.197,00<br />
101.801,00<br />
6.571,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
332.569,00<br />
-332.569,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-332.569,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-332.569,00<br />
0,00<br />
39.373,00<br />
-371.942,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
226.589,00<br />
102.819,00<br />
6.571,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
335.979,00<br />
-335.979,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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-335.979,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-335.979,00<br />
0,00<br />
40.333,00<br />
-376.312,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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229.008,00<br />
103.847,00<br />
6.571,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
339.426,00<br />
-339.426,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-339.426,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-339.426,00<br />
0,00<br />
41.344,00<br />
-380.770,00<br />
Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büro-<br />
material und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefon-<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
231.454,00<br />
104.886,00<br />
6.571,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
342.911,00<br />
-342.911,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-342.911,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-342.911,00<br />
0,00<br />
42.265,00<br />
-385.176,00