Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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02.02.2013 Aufrufe

Produktbeschreibung Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten Limburg - Weilburg Fachbereich 10 FB I - Zentrale Dienstleistungen Fachdienst 102 Rechtsangelegenheiten Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten Produktinformation verantw. Person(en) Stat. Angaben Wolf-Dirk Räbiger (Fachbereichsleiter) Beate Stahl-Weikert (Fachdienstleiterin) Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service Pflichtaufgaben: Freiwilli ge Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Beschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe muss X soll kann freiwillig Beratung und Unterstützung des Landrats, des Ersten Kreisbeigeordneten, des Kreistages, des Kreisausschusses und seiner Gremien Gremien in rechtlichen Fragen Allgemeine Rechtsberatung der Fachbereiche/Fachdienste , rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen ( Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises Limburg-Weilburg in allen Rechtsstreitigk sowie rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen alle Organisationseinheiten Seite E 32 alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte)

Teilergebnisplan Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 03 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 33 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 14.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.950,00 125.195,00 72.405,00 64.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.719,00 -246.769,00 0,00 0,00 0,00 -246.769,00 0,00 0,00 0,00 -246.769,00 0,00 25.475,00 -272.244,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 19.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.316,00 24.009,00 153.362,00 76.972,00 68.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.133,00 -275.124,00 0,00 0,00 0,00 -275.124,00 0,00 0,00 0,00 -275.124,00 0,00 28.347,00 -303.471,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 19.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.359,00 24.122,00 154.931,00 77.762,00 68.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.492,00 -277.370,00 0,00 0,00 0,00 -277.370,00 0,00 0,00 0,00 -277.370,00 0,00 29.029,00 -306.399,00 Plan 2012 0,00 0,00 19.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402,00 24.365,00 156.516,00 78.561,00 68.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.876,00 -279.511,00 0,00 0,00 0,00 -279.511,00 0,00 0,00 0,00 -279.511,00 0,00 29.556,00 -309.067,00 Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) sowie des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) veranschlagt. Zudem ist in dem Ansatz noch ein Kostenerstattungsposten für diejenigen Fallkonstellationen Plan 2013 0,00 0,00 20.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446,00 24.629,00 158.118,00 79.367,00 68.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.284,00 -281.655,00 0,00 0,00 0,00 -281.655,00 0,00 0,00 0,00 -281.655,00 0,00 30.084,00 -311.739,00

Teilergebnisplan Produkt 1020 Rechtsangelegenheiten<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

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12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

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17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

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22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 03<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 33<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

14.950,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14.950,00<br />

125.195,00<br />

72.405,00<br />

64.119,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

261.719,00<br />

-246.769,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-246.769,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-246.769,00<br />

0,00<br />

25.475,00<br />

-272.244,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.693,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.316,00<br />

24.009,00<br />

153.362,00<br />

76.972,00<br />

68.799,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

299.133,00<br />

-275.124,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-275.124,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-275.124,00<br />

0,00<br />

28.347,00<br />

-303.471,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.763,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.359,00<br />

24.122,00<br />

154.931,00<br />

77.762,00<br />

68.799,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

301.492,00<br />

-277.370,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-277.370,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-277.370,00<br />

0,00<br />

29.029,00<br />

-306.399,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.963,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.402,00<br />

24.365,00<br />

156.516,00<br />

78.561,00<br />

68.799,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

303.876,00<br />

-279.511,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-279.511,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-279.511,00<br />

0,00<br />

29.556,00<br />

-309.067,00<br />

Inhaltlich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) sowie des<br />

Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft (EGW) veranschlagt. Zudem ist in dem Ansatz noch ein Kostenerstattungsposten für diejenigen Fallkonstellationen<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.183,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.446,00<br />

24.629,00<br />

158.118,00<br />

79.367,00<br />

68.799,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

306.284,00<br />

-281.655,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-281.655,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-281.655,00<br />

0,00<br />

30.084,00<br />

-311.739,00

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