Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Produktbeschreibung Produkt 5005 Berufliche Schulen Limburg - Weilburg Fachbereich 50 Schulen Fachdienst 500 Schulen Produkt 5005 Berufliche Schulen Produktinformation verantw. Person(en) jeweilige Schulleiterin/jeweiliger Schulleiter Pflichtaufgaben: Freiwilli ge Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Beschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe muss X soll Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation. kann freiwillig Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und der pädagogischen Eigenverantwortung. Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 4 Berufliche Schulen Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor. Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Schülerinnen und Schüler Eltern (Erziehungsberechtigte) Schulleitung/Kollegium Ausbildungsbetriebe Seite E 322

Teilergebnisplan Produkt 5005 Berufliche Schulen Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 323 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 581.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 47.750,00 630.673,00 781.077,00 47.275,00 3.089.076,00 32.322,00 178.683,00 0,00 0,00 0,00 4.128.433,00 -3.497.760,00 0,00 0,00 0,00 -3.497.760,00 0,00 0,00 0,00 -3.497.760,00 0,00 82.793,00 -3.580.553,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 581.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 39.305,00 623.978,00 731.603,00 52.742,00 3.111.266,00 59.431,00 178.683,00 0,00 0,00 90,00 4.133.815,00 -3.509.837,00 0,00 0,00 0,00 -3.509.837,00 0,00 0,00 0,00 -3.509.837,00 0,00 96.501,00 -3.606.338,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 581.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 39.698,00 624.371,00 738.918,00 53.270,00 3.063.722,00 100.224,00 178.683,00 0,00 0,00 90,00 4.134.907,00 -3.510.536,00 0,00 0,00 0,00 -3.510.536,00 0,00 0,00 0,00 -3.510.536,00 0,00 114.868,00 -3.625.404,00 Plan 2012 0,00 0,00 581.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 40.095,00 624.768,00 746.308,00 53.805,00 3.253.974,00 115.482,00 178.683,00 0,00 0,00 90,00 4.348.342,00 -3.723.574,00 0,00 0,00 0,00 -3.723.574,00 0,00 0,00 0,00 -3.723.574,00 0,00 119.754,00 -3.843.328,00 Plan 2013 0,00 0,00 581.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 40.496,00 625.169,00 753.769,00 54.344,00 3.325.282,00 124.719,00 178.683,00 0,00 0,00 90,00 4.436.887,00 -3.811.718,00 0,00 0,00 0,00 -3.811.718,00 0,00 0,00 0,00 -3.811.718,00 0,00 116.201,00 -3.927.919,00

Teilergebnisplan Produkt 5005 Berufliche Schulen<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

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30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 323<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

581.173,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.750,00<br />

47.750,00<br />

630.673,00<br />

781.077,00<br />

47.275,00<br />

3.089.076,00<br />

32.322,00<br />

178.683,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.128.433,00<br />

-3.497.760,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.497.760,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.497.760,00<br />

0,00<br />

82.793,00<br />

-3.580.553,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

581.173,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.500,00<br />

39.305,00<br />

623.978,00<br />

731.603,00<br />

52.742,00<br />

3.111.266,00<br />

59.431,00<br />

178.683,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,00<br />

4.133.815,00<br />

-3.509.837,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.509.837,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.509.837,00<br />

0,00<br />

96.501,00<br />

-3.606.338,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

581.173,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.500,00<br />

39.698,00<br />

624.371,00<br />

738.918,00<br />

53.270,00<br />

3.063.722,00<br />

100.224,00<br />

178.683,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,00<br />

4.134.907,00<br />

-3.510.536,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.510.536,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.510.536,00<br />

0,00<br />

114.868,00<br />

-3.625.404,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

581.173,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.500,00<br />

40.095,00<br />

624.768,00<br />

746.308,00<br />

53.805,00<br />

3.253.974,00<br />

115.482,00<br />

178.683,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,00<br />

4.348.342,00<br />

-3.723.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.723.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.723.574,00<br />

0,00<br />

119.754,00<br />

-3.843.328,00<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

581.173,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.500,00<br />

40.496,00<br />

625.169,00<br />

753.769,00<br />

54.344,00<br />

3.325.282,00<br />

124.719,00<br />

178.683,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,00<br />

4.436.887,00<br />

-3.811.718,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.811.718,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-3.811.718,00<br />

0,00<br />

116.201,00<br />

-3.927.919,00

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