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Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Teilergebnisplan Fachbereich 50 Schulen<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 146<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.106.553,00<br />

0,00<br />

29.513.278,00<br />

0,00<br />

5.562.334,00<br />

29.060,00<br />

161.330,00<br />

36.372.555,00<br />

4.102.448,00<br />

255.655,00<br />

18.176.485,00<br />

331.949,00<br />

5.557.813,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28.424.350,00<br />

7.948.205,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.948.205,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.948.205,00<br />

0,00<br />

543.843,00<br />

7.404.362,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.106.908,00<br />

0,00<br />

28.059.539,00<br />

0,00<br />

5.556.534,00<br />

112.730,00<br />

140.560,00<br />

34.976.271,00<br />

4.063.902,00<br />

279.597,00<br />

17.310.739,00<br />

451.774,00<br />

5.649.566,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210,00<br />

27.755.788,00<br />

7.220.483,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.220.483,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

7.220.483,00<br />

0,00<br />

611.179,00<br />

6.609.304,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.070.708,00<br />

0,00<br />

26.206.133,00<br />

0,00<br />

5.556.534,00<br />

206.370,00<br />

141.965,00<br />

33.181.710,00<br />

4.104.536,00<br />

282.401,00<br />

17.730.904,00<br />

579.644,00<br />

5.679.066,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210,00<br />

28.376.761,00<br />

4.804.949,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.804.949,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.804.949,00<br />

0,00<br />

694.093,00<br />

4.110.856,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.070.708,00<br />

0,00<br />

26.730.255,00<br />

0,00<br />

5.556.534,00<br />

255.010,00<br />

143.384,00<br />

33.755.891,00<br />

4.145.578,00<br />

285.234,00<br />

18.079.855,00<br />

648.582,00<br />

5.645.066,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210,00<br />

28.804.525,00<br />

4.951.366,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.951.366,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.951.366,00<br />

0,00<br />

720.161,00<br />

4.231.205,00<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.070.708,00<br />

0,00<br />

28.334.071,00<br />

0,00<br />

5.547.534,00<br />

273.650,00<br />

144.817,00<br />

35.370.780,00<br />

4.187.032,00<br />

288.089,00<br />

18.474.298,00<br />

694.551,00<br />

5.614.066,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210,00<br />

29.258.246,00<br />

6.112.534,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.112.534,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.112.534,00<br />

0,00<br />

709.488,00<br />

5.403.046,00<br />

Die bisher den Schulen im Rahmen der Kameralistik zugewiesenen budgetierten Mittel wurden bei jeder Schule im Budget Fachkosten nachgewiesen. Hierzu zählten<br />

abhängig von der ermittelten Schülerzahl die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsaus-<br />

gaben (vom Schulträger zu tragende Sachkosten/Verwaltungskosten der Schulleitungen wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren

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