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Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

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Teilergebnisplan Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 03<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 14<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

22.550,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.800,00<br />

25.350,00<br />

245.290,00<br />

142.793,00<br />

41.187,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

500,00<br />

429.770,00<br />

-404.420,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-404.420,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-404.420,00<br />

0,00<br />

34.677,00<br />

-439.097,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

23.610,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.477,00<br />

35.087,00<br />

263.690,00<br />

173.872,00<br />

41.308,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

480.070,00<br />

-444.983,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-444.983,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-444.983,00<br />

0,00<br />

38.806,00<br />

-483.789,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

23.710,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.565,00<br />

35.275,00<br />

266.358,00<br />

175.672,00<br />

41.308,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

484.538,00<br />

-449.263,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-449.263,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-449.263,00<br />

0,00<br />

39.628,00<br />

-488.891,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

23.870,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.653,00<br />

35.523,00<br />

269.053,00<br />

177.490,00<br />

41.308,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

489.051,00<br />

-453.528,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-453.528,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-453.528,00<br />

0,00<br />

40.379,00<br />

-493.907,00<br />

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich aus den Kostenerstattungen vom Land (Anteil des Landes an den Versorgungsbezügen Land-<br />

rat) sowie den Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft zusammen.<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

24.030,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.742,00<br />

35.772,00<br />

271.776,00<br />

179.327,00<br />

41.308,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.200,00<br />

493.611,00<br />

-457.839,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-457.839,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-457.839,00<br />

0,00<br />

41.095,00<br />

-498.934,00

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