Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilfinanzplan Fachbereich 01 Büro Landrat Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 12 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 -816.460,00 0,00 0,00 35.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -781.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -781.241,00 0,00 -781.241,00 0,00 -781.241,00 Ansatz 2010 -888.056,00 0,00 0,00 54.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -833.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -833.408,00 0,00 -833.408,00 0,00 -833.408,00 Ansatz 2011 -896.036,00 0,00 0,00 55.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840.842,00 0,00 -840.842,00 0,00 -840.842,00 Plan 2012 -904.021,00 0,00 0,00 55.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -848.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -848.275,00 0,00 -848.275,00 0,00 -848.275,00 Plan 2013 -912.098,00 0,00 0,00 56.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -855.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -855.795,00 0,00 -855.795,00 0,00 -855.795,00
Produktbeschreibung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung Limburg - Weilburg Fachbereich 01 Büro Landrat Fachdienst 011 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung Produkt 0110 Grundsatzangelegenheiten und Steuerungsunterstützung Produktinformation verantw. Person(en) Stat. Angaben Torsten Roth (Fachdienstleiter) Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0100 - Verwaltungssteuerung Finanzstatistikbereich 11 - Innere Verwaltung Finanzstatistikgruppe 111 - Verwaltungssteuerung u. -service Pflichtaufgaben: Freiwilli ge Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Beschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe muss X soll - Organisation der Stabsstelle "Büro des Landrats" - Vorbereitung von Terminen für den Landrat - Terminüberwachung kann freiwillig Anfertigen von Redenotizen für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Anfertigen von Grußworten für den Landrat und bei dessen Verhinderung für die anderen KA-Mitglieder Führung des Schriftverkehrs für den Landrat Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Erfüllung von Sonder- und Einzelaufgaben für den Landrat Ideen und Beschwerdemanagement/Bürgerservice zentrale Anlaufstelle für die Bürger Organisation und Durchführung der Bürgersprechstunden des Landrats Medienarbeit/Pressearbeit bei Bedarf u. in Einzelfällen Unterstützung der Dienststellenleitung Bürgerservice Seite E 13 Landrat, Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, Medien
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Teilfinanzplan Fachbereich 01 Büro Landrat<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
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21B<br />
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Bezeichnung<br />
gepl. Jahresergebnis <strong>Ergebnis</strong>haushaltes<br />
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br />
Gegenstände des Anlagevermögens<br />
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
für erhaltene Investitionszuw. ...<br />
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen<br />
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des<br />
Anlagevermögens<br />
+/- sonstige nicht zahlungswirksame<br />
Aufwendungen und Erträge<br />
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen<br />
sowie anderer Aktiva<br />
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie<br />
anderer Passiva<br />
Finanzmittelfluss a. lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br />
und –zuschüssen sowie aus Investitio<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br />
des Sachanlageverm. und des immat.<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
davon: Ausz. f. akt.<br />
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br />
des Finanzanlagevermögens<br />
davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew.<br />
Krediten<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten<br />
Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (<br />
Pos. 10 bis 14)<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br />
und der Begebung von Anleihen<br />
- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u.<br />
Anleihen<br />
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
(Positionen 16 + 17)<br />
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf<br />
des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am<br />
Anfang des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende<br />
Haushaltsjahres o. Kassenkredit<br />
Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr<br />
Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende<br />
Haushaltsjahr<br />
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<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
-816.460,00<br />
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35.219,00<br />
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Ansatz<br />
2010<br />
-888.056,00<br />
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54.648,00<br />
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-833.408,00<br />
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-833.408,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-896.036,00<br />
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55.194,00<br />
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-840.842,00<br />
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-840.842,00<br />
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-840.842,00<br />
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-840.842,00<br />
Plan<br />
2012<br />
-904.021,00<br />
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55.746,00<br />
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-848.275,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
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-848.275,00<br />
0,00<br />
-848.275,00<br />
0,00<br />
-848.275,00<br />
Plan<br />
2013<br />
-912.098,00<br />
0,00<br />
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56.303,00<br />
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0,00<br />
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-855.795,00<br />
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-855.795,00<br />
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-855.795,00<br />
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-855.795,00