02.02.2013 Aufrufe

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulassungswesen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 02<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 114<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

1.598.000,00<br />

352.100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.900,00<br />

1.954.000,00<br />

917.265,00<br />

54.000,00<br />

117.660,00<br />

7.500,00<br />

45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.141.425,00<br />

812.575,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

812.575,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

812.575,00<br />

0,00<br />

159.746,00<br />

652.829,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

1.398.000,00<br />

254.270,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.900,00<br />

1.656.170,00<br />

969.389,00<br />

63.081,00<br />

84.810,00<br />

7.500,00<br />

45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.169.780,00<br />

486.390,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

486.390,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

486.390,00<br />

0,00<br />

180.269,00<br />

306.121,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

1.398.000,00<br />

254.270,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.900,00<br />

1.656.170,00<br />

979.114,00<br />

63.711,00<br />

84.810,00<br />

7.500,00<br />

45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.180.135,00<br />

476.035,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

476.035,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

476.035,00<br />

0,00<br />

185.296,00<br />

290.739,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

1.398.000,00<br />

254.270,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.900,00<br />

1.656.170,00<br />

988.936,00<br />

64.348,00<br />

84.810,00<br />

7.500,00<br />

45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.190.594,00<br />

465.576,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

465.576,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

465.576,00<br />

0,00<br />

189.711,00<br />

275.865,00<br />

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, die im kameralen Haushaltsplan beim Fachbereich III - Budget Fachkosten ohne Brand- und Katastrophenschutz<br />

gesammelt veranschlagt waren. Im Zuge der Umstellung auf die doppische Haushaltssystematik wurde der Ansatz der ehemalige Haushaltsstelle 110000.1000<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

1.398.000,00<br />

254.270,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.900,00<br />

1.656.170,00<br />

998.856,00<br />

64.991,00<br />

84.810,00<br />

7.500,00<br />

45.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.201.157,00<br />

455.013,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

455.013,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

455.013,00<br />

0,00<br />

193.797,00<br />

261.216,00

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!